<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5907 05</Liquidado><Pago>6116 04</Pago></row>
<row _id="2"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>19950 00</Empenhado><Liquidado>766 00</Liquidado><Pago>1300 14</Pago></row>
<row _id="3"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>216 39</Liquidado><Pago>234 96</Pago></row>
<row _id="4"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22073 25</Empenhado><Liquidado>26930 00</Liquidado><Pago>26930 00</Pago></row>
<row _id="5"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7583 94</Empenhado><Liquidado>8959 98</Liquidado><Pago>8959 98</Pago></row>
<row _id="6"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.229.687/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>GLOBAL S.S.E.T. E RASTREAMENTO LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24508 68</Liquidado><Pago>24508 68</Pago></row>
<row _id="7"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61505 71</Liquidado><Pago>61505 71</Pago></row>
<row _id="8"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRÁRIA</Sub-Função><Ação>AGRAER – Terras</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.290.603/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA SERVIçO</Credor><Documento>2015NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111902 07</Liquidado><Pago>111902 07</Pago></row>
<row _id="9"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER – Pesquisa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>270 89</Liquidado><Pago>638 29</Pago></row>
<row _id="10"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>14700 00</Empenhado><Liquidado>334 89</Liquidado><Pago>446 10</Pago></row>
<row _id="11"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>1360 00</Liquidado><Pago>755 00</Pago></row>
<row _id="12"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="13"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>2669 60</Liquidado><Pago>670 80</Pago></row>
<row _id="14"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1180 85</Liquidado><Pago>270 27</Pago></row>
<row _id="15"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="16"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>51 70</Pago></row>
<row _id="17"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>67200 00</Empenhado><Liquidado>52246 32</Liquidado><Pago>28483 87</Pago></row>
<row _id="18"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10346 47</Liquidado><Pago>8011 06</Pago></row>
<row _id="19"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18795 00</Liquidado><Pago>1061 86</Pago></row>
<row _id="20"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="21"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER – Pesquisa</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-7485 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="22"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRÁRIA</Sub-Função><Ação>AGRAER – Terras</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.290.603/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA SERVIçO</Credor><Documento>2015NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14089 16</Liquidado><Pago>14089 16</Pago></row>
<row _id="23"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11558 44</Liquidado><Pago>11558 44</Pago></row>
<row _id="24"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2076 55</Empenhado><Liquidado>2076 55</Liquidado><Pago>-2076 55</Pago></row>
<row _id="25"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4153 10</Pago></row>
<row _id="26"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-9</Cpf/Cnpj><Credor>ADIANTAMENTO FERIAS</Credor><Documento>2015NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7723 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="27"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7723 64</Pago></row>
<row _id="28"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>759 00</Empenhado><Liquidado>759 00</Liquidado><Pago>759 00</Pago></row>
<row _id="29"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>45 54</Empenhado><Liquidado>45 54</Liquidado><Pago>45 54</Pago></row>
<row _id="30"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12015 59</Empenhado><Liquidado>22039 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="31"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-650 66</Liquidado><Pago>21388 54</Pago></row>
<row _id="32"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9665 58</Liquidado><Pago>9665 58</Pago></row>
<row _id="33"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8619 43</Liquidado><Pago>6148 21</Pago></row>
<row _id="34"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3193 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="37"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>416 82</Empenhado><Liquidado>416 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="40"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>65459 00</Empenhado><Liquidado>66890 55</Liquidado><Pago>66916 82</Pago></row>
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<row _id="45"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30520 00</Empenhado><Liquidado>32658 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="48"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRÁRIA</Sub-Função><Ação>AGRAER – Terras</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4741 81</Liquidado><Pago>1469 83</Pago></row>
<row _id="49"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>-3840 00</Pago></row>
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<row _id="54"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-40 10</Liquidado><Pago>483 35</Pago></row>
<row _id="55"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER – Pesquisa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>691 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="56"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER – Pesquisa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>691 20</Pago></row>
<row _id="57"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>120 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="58"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>120 98</Pago></row>
<row _id="59"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>5550 00</Liquidado><Pago>5578 50</Pago></row>
<row _id="60"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000208</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>36091 00</Empenhado><Liquidado>36090 15</Liquidado><Pago>139891 83</Pago></row>
<row _id="61"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>68606 00</Empenhado><Liquidado>68605 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="62"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000247</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1330 00</Liquidado><Pago>4277 20</Pago></row>
<row _id="63"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="64"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2015NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>719 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="65"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2015NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>990 50</Pago></row>
<row _id="66"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000311</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="67"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000311</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>698 40</Pago></row>
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<row _id="69"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.446.062/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASBRAER/ASSOC.BRASIL.ENT.ESTD.A.TEC.EXT.RURAL</Credor><Documento>2015NE000312</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3853 33</Pago></row>
<row _id="70"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRÁRIA</Sub-Função><Ação>AGRAER – Terras</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="71"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRÁRIA</Sub-Função><Ação>AGRAER – Terras</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>67 08</Pago></row>
<row _id="72"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000329</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2224 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="73"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000329</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2224 61</Pago></row>
<row _id="74"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000330</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>268 62</Liquidado><Pago>-131 03</Pago></row>
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<row _id="114"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.987.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>SELMA RIBEIRO GUIMARAES DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000650</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="115"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.232.571-**</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO IASHINISHI</Credor><Documento>2015NE000653</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1135 00</Liquidado><Pago>1135 00</Pago></row>
<row _id="116"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.955.981-**</Cpf/Cnpj><Credor>REINALDO AMORIM BARBOSA</Credor><Documento>2015NE000687</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1075 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="117"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.955.981-**</Cpf/Cnpj><Credor>REINALDO AMORIM BARBOSA</Credor><Documento>2015NE000687</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1075 00</Pago></row>
<row _id="118"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.267.170-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMIR BONEMBERGUER</Credor><Documento>2015NE000712</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="119"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.828.168-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROMILDO BELTRAME JUNIOR</Credor><Documento>2015NE000737</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1865 00</Liquidado><Pago>1865 00</Pago></row>
<row _id="120"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.481.979-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO DE ALMEIDA SILVA</Credor><Documento>2015NE000738</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1940 00</Liquidado><Pago>1940 00</Pago></row>
<row _id="121"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.597.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>OTILIA MARIA FERNANDES BORTOLANZA</Credor><Documento>2015NE000754</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="122"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.760/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DJ ON LINE PUBLIC E ACOMP DE PROCESSOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000798</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="123"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.724.801-**</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRO DONIZETE DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000799</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="124"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.620.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSEFA SANCHES NAKAYAMA</Credor><Documento>2015NE000814</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-606 66</Empenhado><Liquidado>396 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="125"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.620.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSEFA SANCHES NAKAYAMA</Credor><Documento>2015NE000814</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="126"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0002-78</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000832</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-300 82</Liquidado><Pago>-300 82</Pago></row>
<row _id="127"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000846</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>131 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="128"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000846</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-52 87</Liquidado><Pago>78 39</Pago></row>
<row _id="129"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000850</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1225 19</Liquidado><Pago>2027 34</Pago></row>
<row _id="130"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.981.081/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE</Credor><Documento>2015NE000853</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1644 60</Liquidado><Pago>-1644 60</Pago></row>
<row _id="131"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.981.081/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE</Credor><Documento>2015NE000856</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2 61</Liquidado><Pago>-2 61</Pago></row>
<row _id="132"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.149.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>CIBELLE DA SILVA RABELO DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000871</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1140 00</Liquidado><Pago>1140 00</Pago></row>
<row _id="133"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.093.731/0013-24</Cpf/Cnpj><Credor>COPACOL COOP AGROINDUSTRIAL CONSOLATA</Credor><Documento>2015NE000892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>234 00</Pago></row>
<row _id="134"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000917</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4220 85</Liquidado><Pago>3096 80</Pago></row>
<row _id="135"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000918</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44123 66</Liquidado><Pago>43856 69</Pago></row>
<row _id="136"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.749.281-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO SONA DIORIO</Credor><Documento>2015NE000924</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>710 00</Liquidado><Pago>710 00</Pago></row>
<row _id="137"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2015NE000940</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>364 44</Liquidado><Pago>364 44</Pago></row>
<row _id="138"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000953</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8082 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="139"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000953</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8082 00</Pago></row>
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<row _id="141"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2015NE000954</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2616 00</Pago></row>
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<row _id="143"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000957</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="144"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0002-78</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000963</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1631 27</Liquidado><Pago>-1631 27</Pago></row>
<row _id="145"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000964</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1008 00</Liquidado><Pago>1008 00</Pago></row>
<row _id="146"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.057.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIVINO FERREIRA PEREIRA</Credor><Documento>2015NE000965</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>950 00</Liquidado><Pago>823 00</Pago></row>
<row _id="147"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000972</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>668 09</Empenhado><Liquidado>663 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="148"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000972</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1038 50</Pago></row>
<row _id="149"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.908.068/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>RF ADMINISTRATODA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA</Credor><Documento>2015NE000973</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1905 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="150"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.257.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>WOLNEY SAANDIM BORGES</Credor><Documento>2015NE000975</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1430 00</Liquidado><Pago>1001 00</Pago></row>
<row _id="151"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.752.541-**</Cpf/Cnpj><Credor>GERSON TERRA</Credor><Documento>2015NE000976</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>755 00</Liquidado><Pago>654 00</Pago></row>
<row _id="152"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.612.452/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DO DESENVOLV. AGRARIO-MDA</Credor><Documento>2015NE000977</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1284 59</Pago></row>
<row _id="153"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000984</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="154"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000985</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1012 56</Liquidado><Pago>1012 56</Pago></row>
<row _id="155"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000986</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27 40</Pago></row>
<row _id="156"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2015NE000987</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>684 00</Liquidado><Pago>684 00</Pago></row>
<row _id="157"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000988</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>741 00</Liquidado><Pago>741 00</Pago></row>
<row _id="158"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE000989</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185 60</Liquidado><Pago>185 60</Pago></row>
<row _id="159"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2015NE000990</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="160"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE000991</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>307 40</Pago></row>
<row _id="161"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000992</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>337 50</Liquidado><Pago>337 50</Pago></row>
<row _id="162"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000993</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>144 90</Liquidado><Pago>144 90</Pago></row>
<row _id="163"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000994</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1923 75</Liquidado><Pago>1923 75</Pago></row>
<row _id="164"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000995</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>969 00</Pago></row>
<row _id="165"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000996</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>182 00</Pago></row>
<row _id="166"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000997</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 56</Liquidado><Pago>57 56</Pago></row>
<row _id="167"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>358 80</Pago></row>
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<row _id="171"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>774 16</Pago></row>
<row _id="172"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE001024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="173"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE001025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>459 24</Empenhado><Liquidado>459 24</Liquidado><Pago>459 24</Pago></row>
<row _id="174"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.443.512/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME</Credor><Documento>2015NE001030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>179 84</Empenhado><Liquidado>179 84</Liquidado><Pago>179 84</Pago></row>
<row _id="175"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="176"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36 00</Empenhado><Liquidado>36 00</Liquidado><Pago>36 00</Pago></row>
<row _id="177"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.591/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CASA 10 COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>62 50</Empenhado><Liquidado>62 50</Liquidado><Pago>62 50</Pago></row>
<row _id="178"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>97 80</Empenhado><Liquidado>97 80</Liquidado><Pago>97 80</Pago></row>
<row _id="179"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22 05</Empenhado><Liquidado>22 05</Liquidado><Pago>22 05</Pago></row>
<row _id="180"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>359 25</Empenhado><Liquidado>359 25</Liquidado><Pago>359 25</Pago></row>
<row _id="181"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.620.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSEFA SANCHES NAKAYAMA</Credor><Documento>2015NE001044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>303 33</Empenhado><Liquidado>303 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="182"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.040.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGRAER/SF/FÁBIO LOURENÇO ALVES</Credor><Documento>2015NE001045</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="183"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.981.081/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE</Credor><Documento>2015NE001045</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="184"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2224 80</Empenhado><Liquidado>2224 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="185"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2224 80</Pago></row>
<row _id="186"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.339.342/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ART COMERCIO CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2015NE001048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5780 00</Empenhado><Liquidado>5780 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="187"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.339.342/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ART COMERCIO CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2015NE001048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5780 00</Pago></row>
<row _id="188"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE001059</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="189"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>262 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="190"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>262 50</Pago></row>
<row _id="191"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>175 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="232"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001137</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1001 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="233"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>259 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="234"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>82 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="235"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE001140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1555 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="236"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>845 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="237"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.115.409/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>TRT - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO 24A. REGIAO</Credor><Documento>2015NE001142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12183 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="238"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001143</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2896154 00</Empenhado><Liquidado>2896154 00</Liquidado><Pago>2896154 00</Pago></row>
<row _id="239"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>9149 44</Empenhado><Liquidado>5204 18</Liquidado><Pago>4676 56</Pago></row>
<row _id="240"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2520 00</Empenhado><Liquidado>1203 00</Liquidado><Pago>1203 00</Pago></row>
<row _id="241"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>151 20</Empenhado><Liquidado>72 18</Liquidado><Pago>72 18</Pago></row>
<row _id="242"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>309 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="243"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>309 69</Pago></row>
<row _id="244"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9737 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="245"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1485 68</Pago></row>
<row _id="246"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8251 88</Pago></row>
<row _id="247"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5365 79</Liquidado><Pago>5489 73</Pago></row>
<row _id="248"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18665 98</Liquidado><Pago>77046 56</Pago></row>
<row _id="249"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21517 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="250"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580000 00</Liquidado><Pago>319000 00</Pago></row>
<row _id="251"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9723 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="252"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5091 67</Liquidado><Pago>23572 79</Pago></row>
<row _id="253"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.597.771-**</Cpf/Cnpj><Credor>HANNA ISSA TANNOUS</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1480 82</Liquidado><Pago>1480 82</Pago></row>
<row _id="254"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>195 00</Liquidado><Pago>195 00</Pago></row>
<row _id="255"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8 48</Liquidado><Pago>8 48</Pago></row>
<row _id="256"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>75 32</Pago></row>
<row _id="257"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.383/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15832 94</Liquidado><Pago>15832 94</Pago></row>
<row _id="258"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>378 45</Empenhado><Liquidado>378 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="259"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13609 52</Liquidado><Pago>13609 52</Pago></row>
<row _id="260"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão da Carteira Imobiliária do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.371.211/0003-28</Cpf/Cnpj><Credor>ELONET HABIT.CONSULT.ASSES.EMPRES. LTDA.</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41235 50</Liquidado><Pago>2680 30</Pago></row>
<row _id="261"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>249235 01</Liquidado><Pago>82799 72</Pago></row>
<row _id="262"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>166435 29</Pago></row>
<row _id="263"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>5850 00</Empenhado><Liquidado>5850 00</Liquidado><Pago>11700 00</Pago></row>
<row _id="264"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23789 57</Liquidado><Pago>1091 39</Pago></row>
<row _id="265"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.328.708/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ABC - ASSOC. BRASILEIRA DE COHABS</Credor><Documento>2015NE000096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3266 58</Empenhado><Liquidado>3266 58</Liquidado><Pago>3266 58</Pago></row>
<row _id="266"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7346 00</Liquidado><Pago>7346 00</Pago></row>
<row _id="267"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5213 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="268"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>346 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="269"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>346 01</Pago></row>
<row _id="270"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7711 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="271"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1410 65</Liquidado><Pago>6300 97</Pago></row>
<row _id="272"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Implementação de Projetos Habitacionais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.453.968/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DINAIR DE SOUZA PINHEIRO ME</Credor><Documento>2015NE000146</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58312 09</Liquidado><Pago>58312 09</Pago></row>
<row _id="273"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5803 34</Liquidado><Pago>-2974 94</Pago></row>
<row _id="274"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-51 04</Liquidado><Pago>5940 41</Pago></row>
<row _id="275"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2015NE000164</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28989 97</Liquidado><Pago>28989 97</Pago></row>
<row _id="276"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>487 33</Liquidado><Pago>953 86</Pago></row>
<row _id="277"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2015NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>292611 75</Liquidado><Pago>292611 75</Pago></row>
<row _id="278"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1759 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="279"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1759 13</Pago></row>
<row _id="280"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14057 05</Liquidado><Pago>13259 27</Pago></row>
<row _id="281"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Implementação de Projetos Habitacionais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.695.448/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000228</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>68724 21</Pago></row>
<row _id="282"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Tranferências à União</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXÍLIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.672/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>EMBRASCOP - EMPRESA BRASILEIRA DE CONST. E PR</Credor><Documento>2015NE000276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-10039 55</Liquidado><Pago>-10039 55</Pago></row>
<row _id="283"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000306</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24520 32</Liquidado><Pago>24520 32</Pago></row>
<row _id="284"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.670.085/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA RENT A CAR S/A</Credor><Documento>2015NE000342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3398 00</Pago></row>
<row _id="285"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="286"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="287"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.594/0014-89</Cpf/Cnpj><Credor>CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000361</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>300 31</Pago></row>
<row _id="288"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Tranferências à União</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXÍLIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.672/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>EMBRASCOP - EMPRESA BRASILEIRA DE CONST. E PR</Credor><Documento>2015NE000364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-239478 07</Liquidado><Pago>-239478 07</Pago></row>
<row _id="289"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Tranferências à União</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXÍLIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.672/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>EMBRASCOP - EMPRESA BRASILEIRA DE CONST. E PR</Credor><Documento>2015NE000385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-243265 77</Liquidado><Pago>-243265 77</Pago></row>
<row _id="290"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.670.085/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA RENT A CAR S/A</Credor><Documento>2015NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5097 00</Pago></row>
<row _id="291"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.538.000/0002-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOARES E FERREIRA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000418</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2040 00</Liquidado><Pago>2040 00</Pago></row>
<row _id="292"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
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<row _id="294"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>39752 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="296"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.983.997/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE000443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="298"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="299"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1794 00</Empenhado><Liquidado>1794 00</Liquidado><Pago>1794 00</Pago></row>
<row _id="300"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>454 86</Empenhado><Liquidado>454 86</Liquidado><Pago>454 86</Pago></row>
<row _id="301"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="302"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.670.085/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA RENT A CAR S/A</Credor><Documento>2015NE000455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1699 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="303"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.670.085/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA RENT A CAR S/A</Credor><Documento>2015NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5097 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="304"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000457</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1777213 00</Empenhado><Liquidado>1777213 00</Liquidado><Pago>1777213 00</Pago></row>
<row _id="305"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.612/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TS CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000458</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>311714 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="306"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.612/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TS CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000461</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>683536 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="307"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000243</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1099 00</Liquidado><Pago>1099 00</Pago></row>
<row _id="308"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>23 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="309"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2015NE000246</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8320000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7328946 07</Pago></row>
<row _id="310"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2015NE000247</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2760000 00</Empenhado><Liquidado>2751856 36</Liquidado><Pago>1892380 05</Pago></row>
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<row _id="400"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000367</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>83837 96</Pago></row>
<row _id="401"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2015NE000368</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="409"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
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<row _id="414"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.877.651-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL SOUZA MAIA</Credor><Documento>2015NE000755</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="416"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2015NE000801</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="417"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.522.309/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2344 83</Liquidado><Pago>-4689 66</Pago></row>
<row _id="418"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.069.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>DIORACI DO CARMO TOSTA</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2344 83</Liquidado><Pago>2344 83</Pago></row>
<row _id="419"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>29108 93</Liquidado><Pago>29108 93</Pago></row>
<row _id="420"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12500 00</Empenhado><Liquidado>12415 77</Liquidado><Pago>11783 66</Pago></row>
<row _id="421"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38944 65</Empenhado><Liquidado>38944 65</Liquidado><Pago>38944 65</Pago></row>
<row _id="422"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0004-25</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>753866 70</Empenhado><Liquidado>753866 70</Liquidado><Pago>753866 70</Pago></row>
<row _id="423"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31075 81</Empenhado><Liquidado>31075 81</Liquidado><Pago>63630 61</Pago></row>
<row _id="424"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47119 71</Empenhado><Liquidado>47119 71</Liquidado><Pago>47119 71</Pago></row>
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<row _id="450"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2015NE000165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16125 00</Empenhado><Liquidado>16125 00</Liquidado><Pago>1273 88</Pago></row>
<row _id="451"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-10674 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="452"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000179</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>44552 27</Liquidado><Pago>85362 12</Pago></row>
<row _id="453"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2015NE000180</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>670 00</Empenhado><Liquidado>658 72</Liquidado><Pago>658 72</Pago></row>
<row _id="454"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.487.121/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA</Credor><Documento>2015NE000181</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30120 75</Empenhado><Liquidado>27520 75</Liquidado><Pago>24357 55</Pago></row>
<row _id="455"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="458"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.647.577-**</Cpf/Cnpj><Credor>HELOISA BARROS DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2015NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
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<row _id="460"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.338.438-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANDRADE MEDEIROS</Credor><Documento>2015NE000197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7419 60</Empenhado><Liquidado>2520 00</Liquidado><Pago>2519 40</Pago></row>
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<row _id="500"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000597</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4107 20</Pago></row>
<row _id="501"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4759 70</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="502"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000659</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23143 00</Empenhado><Liquidado>3145 00</Liquidado><Pago>10941 60</Pago></row>
<row _id="503"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.521.880/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SINSAP SIND.DOS SERVIDORES EM ADM.PENITENC.MS</Credor><Documento>2015NE000675</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-154 68</Liquidado><Pago>-154 68</Pago></row>
<row _id="504"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000675</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2986732 77</Pago></row>
<row _id="505"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000675</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6516613 85</Empenhado><Liquidado>6489650 98</Liquidado><Pago>6494236 23</Pago></row>
<row _id="506"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000676</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>289744 80</Pago></row>
<row _id="507"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000676</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>289744 80</Empenhado><Liquidado>289744 80</Liquidado><Pago>321172 15</Pago></row>
<row _id="508"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9228 12</Pago></row>
<row _id="509"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9228 12</Empenhado><Liquidado>9228 12</Liquidado><Pago>34195 04</Pago></row>
<row _id="510"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1292102 64</Empenhado><Liquidado>1292102 64</Liquidado><Pago>1288876 18</Pago></row>
<row _id="511"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1292102 64</Pago></row>
<row _id="512"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000680</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6828 39</Pago></row>
<row _id="513"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000680</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6828 39</Empenhado><Liquidado>6828 39</Liquidado><Pago>21654 54</Pago></row>
<row _id="514"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000681</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32915 46</Pago></row>
<row _id="515"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000681</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32915 46</Empenhado><Liquidado>32915 46</Liquidado><Pago>61191 43</Pago></row>
<row _id="516"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000682</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>223752 38</Empenhado><Liquidado>223553 69</Liquidado><Pago>224127 57</Pago></row>
<row _id="517"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000683</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11681 96</Empenhado><Liquidado>11052 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="518"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000683</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11052 05</Pago></row>
<row _id="519"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000684</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1374452 32</Empenhado><Liquidado>1374452 32</Liquidado><Pago>1356587 35</Pago></row>
<row _id="520"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000685</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>554248 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="521"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000686</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6881 94</Pago></row>
<row _id="522"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000692</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-6509 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="523"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000694</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15098 00</Pago></row>
<row _id="524"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000702</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>289340 13</Empenhado><Liquidado>289340 13</Liquidado><Pago>289199 11</Pago></row>
<row _id="525"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000704</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-4884 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="526"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000705</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-8505 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="527"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.093.731/0013-24</Cpf/Cnpj><Credor>COPACOL COOP AGROINDUSTRIAL CONSOLATA</Credor><Documento>2015NE000712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="528"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000714</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>532 76</Pago></row>
<row _id="529"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000761</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23252 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="530"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000851</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13853 08</Pago></row>
<row _id="531"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000851</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13853 08</Empenhado><Liquidado>13853 08</Liquidado><Pago>33330 58</Pago></row>
<row _id="532"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>983 98</Liquidado><Pago>1750 68</Pago></row>
<row _id="533"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000870</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168 38</Liquidado><Pago>110 78</Pago></row>
<row _id="534"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.890.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BARBOSA</Credor><Documento>2015NE000874</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2650 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="535"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.890.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BARBOSA</Credor><Documento>2015NE000874</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2650 00</Pago></row>
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<row _id="537"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2015NE000876</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>68 93</Pago></row>
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<row _id="540"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000919</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>505 60</Liquidado><Pago>505 60</Pago></row>
<row _id="541"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000943</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
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<row _id="546"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE000950</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4148 00</Pago></row>
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<row _id="553"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000965</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>482082 55</Empenhado><Liquidado>477081 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="554"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000993</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1170 22</Pago></row>
<row _id="555"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000996</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7938 00</Pago></row>
<row _id="556"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000996</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7938 00</Empenhado><Liquidado>7938 00</Liquidado><Pago>7938 00</Pago></row>
<row _id="557"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.368.391-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLAYTON DA SILVA BARCELOS</Credor><Documento>2015NE001009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-3800 00</Pago></row>
<row _id="558"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.983.632/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Credor><Documento>2015NE001009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="559"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42 00</Liquidado><Pago>42 00</Pago></row>
<row _id="560"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1731 12</Liquidado><Pago>8655 60</Pago></row>
<row _id="561"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1088 96</Liquidado><Pago>5444 80</Pago></row>
<row _id="562"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19776 75</Liquidado><Pago>15821 40</Pago></row>
<row _id="563"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3046 23</Liquidado><Pago>15231 15</Pago></row>
<row _id="564"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="565"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3120 00</Pago></row>
<row _id="566"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2015NE001060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7820 00</Pago></row>
<row _id="567"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4950 00</Pago></row>
<row _id="568"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18587 73</Liquidado><Pago>15730 84</Pago></row>
<row _id="569"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.220.317/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4740 00</Pago></row>
<row _id="570"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4353 99</Liquidado><Pago>15011 23</Pago></row>
<row _id="571"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2015NE001078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6382 88</Liquidado><Pago>5548 12</Pago></row>
<row _id="572"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.602.199/0024-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA ULTRAGAZ</Credor><Documento>2015NE001079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4191 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="573"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="575"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE001095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129 00</Liquidado><Pago>129 00</Pago></row>
<row _id="576"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE001097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20156 00</Pago></row>
<row _id="577"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="579"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.844.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>GILSON DE ASSIS MARTINS</Credor><Documento>2015NE001129</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="580"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.983.997/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE001130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>337 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="581"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>866 06</Empenhado><Liquidado>866 06</Liquidado><Pago>866 06</Pago></row>
<row _id="582"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6432 00</Empenhado><Liquidado>6432 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="584"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
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<row _id="636"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.997.015/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001248</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="637"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.591/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CASA 10 COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="638"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001250</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="639"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2015NE001252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5550 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="640"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001253</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="641"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16174 64</Empenhado><Liquidado>15978 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="642"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="643"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2015NE001256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="644"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001262</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="645"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.737.678/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>UEMURA E CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001265</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1650 00</Empenhado><Liquidado>1650 00</Liquidado><Pago>82 50</Pago></row>
<row _id="646"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001275</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2992 51</Empenhado><Liquidado>2992 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="647"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001275</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2992 51</Pago></row>
<row _id="648"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001278</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21797 69</Empenhado><Liquidado>21797 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="649"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001278</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21797 69</Pago></row>
<row _id="650"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001280</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10036364 00</Empenhado><Liquidado>10036364 00</Liquidado><Pago>10036364 00</Pago></row>
<row _id="651"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>571534 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="652"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>298486 27</Liquidado><Pago>298278 98</Pago></row>
<row _id="653"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 00</Liquidado><Pago>61 00</Pago></row>
<row _id="654"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2015NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-3942 00</Empenhado><Liquidado>1 00</Liquidado><Pago>1 00</Pago></row>
<row _id="655"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2655 00</Liquidado><Pago>2655 00</Pago></row>
<row _id="656"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-354 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="657"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3982 50</Liquidado><Pago>29205 00</Pago></row>
<row _id="658"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38212 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="659"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-700 00</Liquidado><Pago>11150 36</Pago></row>
<row _id="660"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>16219 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="661"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>936 12</Pago></row>
<row _id="662"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1563 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="663"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1563 33</Pago></row>
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<row _id="830"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-440 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="884"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>705 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="885"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="886"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE001095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2074 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="887"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12490 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="888"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>995 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="889"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4987099 00</Empenhado><Liquidado>4987099 00</Liquidado><Pago>4987099 00</Pago></row>
<row _id="890"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.161.475/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. RIOGR. DE EMPR. DE ASSIST. TÉC. E EXTENSÃO</Credor><Documento>2015NE001104</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14178 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="891"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE001105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="892"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1161 00</Liquidado><Pago>1161 00</Pago></row>
<row _id="893"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.927.031-**</Cpf/Cnpj><Credor>JUCINEIDE ALVES FERREIRA</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5516 00</Liquidado><Pago>11032 00</Pago></row>
<row _id="894"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.599.891-**</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA CARDOSO SILVEIRA</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2364 00</Liquidado><Pago>4728 00</Pago></row>
<row _id="895"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>6036 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="933"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PED/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.681.247-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARILIA PADILHA DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9614 80</Liquidado><Pago>9614 80</Pago></row>
<row _id="934"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168747 04</Liquidado><Pago>168747 04</Pago></row>
<row _id="935"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5538 49</Liquidado><Pago>4861 75</Pago></row>
<row _id="936"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-17 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="937"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>609 12</Liquidado><Pago>203 04</Pago></row>
<row _id="938"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56116 53</Liquidado><Pago>112233 06</Pago></row>
<row _id="939"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12043586 20</Empenhado><Liquidado>920263 35</Liquidado><Pago>920263 35</Pago></row>
<row _id="940"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2015NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1394 80</Liquidado><Pago>1394 80</Pago></row>
<row _id="941"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2015NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>131959 63</Liquidado><Pago>131959 63</Pago></row>
<row _id="942"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2015NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19994 31</Liquidado><Pago>19994 31</Pago></row>
<row _id="943"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41076 53</Liquidado><Pago>41076 53</Pago></row>
<row _id="944"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17630 40</Liquidado><Pago>18779 56</Pago></row>
<row _id="945"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000176</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22897 96</Liquidado><Pago>23672 21</Pago></row>
<row _id="946"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12231 47</Liquidado><Pago>12004 27</Pago></row>
<row _id="947"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20416 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="948"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50803 71</Liquidado><Pago>50803 71</Pago></row>
<row _id="949"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19014 24</Liquidado><Pago>19014 24</Pago></row>
<row _id="950"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="951"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17358 63</Liquidado><Pago>17358 63</Pago></row>
<row _id="952"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16926 40</Liquidado><Pago>16926 40</Pago></row>
<row _id="953"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="954"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6750 00</Pago></row>
<row _id="955"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89243 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="956"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000201</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89 46</Liquidado><Pago>89 46</Pago></row>
<row _id="957"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000218</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>271 61</Liquidado><Pago>271 61</Pago></row>
<row _id="958"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2015NE000220</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75800 00</Liquidado><Pago>75800 00</Pago></row>
<row _id="959"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000238</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4860 74</Liquidado><Pago>4860 74</Pago></row>
<row _id="960"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000239</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15441 08</Liquidado><Pago>15441 08</Pago></row>
<row _id="961"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8163 47</Liquidado><Pago>8163 47</Pago></row>
<row _id="962"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000241</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73471 18</Liquidado><Pago>73471 18</Pago></row>
<row _id="963"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Construção e Reforma de Próprios Públicos</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.319.689/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ILUME ARQUITETURA EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE000254</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19071 26</Pago></row>
<row _id="964"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.326.359/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TRENTO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000265</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>494409 18</Liquidado><Pago>494409 18</Pago></row>
<row _id="965"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000269</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>140807 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="966"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.612/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TS CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000270</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>144999 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="967"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000277</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>176660 89</Liquidado><Pago>176660 89</Pago></row>
<row _id="968"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.644.960/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RONCONE LTDA</Credor><Documento>2015NE000284</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>143360 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="969"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.217/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DOS MUNICIPIO DE MS</Credor><Documento>2015NE000290</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1353 93</Liquidado><Pago>-1353 93</Pago></row>
<row _id="970"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.277/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>DCA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000290</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81280 84</Liquidado><Pago>81280 84</Pago></row>
<row _id="971"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.644.960/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RONCONE LTDA</Credor><Documento>2015NE000304</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>122194 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="972"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000319</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5008 72</Liquidado><Pago>5008 72</Pago></row>
<row _id="973"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000326</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18230 08</Liquidado><Pago>218 76</Pago></row>
<row _id="974"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.472.949/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRISMA CONSTRUTORA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>59975 66</Pago></row>
<row _id="975"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000347</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30570 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="976"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000347</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30570 59</Pago></row>
<row _id="977"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2335 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="978"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2335 72</Pago></row>
<row _id="979"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000355</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>303166 06</Liquidado><Pago>303166 06</Pago></row>
<row _id="980"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000356</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98602 74</Liquidado><Pago>98602 74</Pago></row>
<row _id="981"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000357</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1398 44</Liquidado><Pago>89 44</Pago></row>
<row _id="982"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000366</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54927 19</Liquidado><Pago>54927 19</Pago></row>
<row _id="983"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>12431 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="984"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12431 49</Pago></row>
<row _id="985"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000372</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3928 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="986"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000372</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4442 33</Pago></row>
<row _id="987"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações do PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.610.413/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA B &amp; C LTDA.</Credor><Documento>2015NE000374</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-6122 08</Empenhado><Liquidado>170444 98</Liquidado><Pago>170444 98</Pago></row>
<row _id="988"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.323.700/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>DUTRA OFICINA &amp; OFICINA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22273 70</Liquidado><Pago>22273 70</Pago></row>
<row _id="989"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.323.700/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>DUTRA OFICINA &amp; OFICINA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7224 06</Liquidado><Pago>7224 06</Pago></row>
<row _id="990"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.020/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SAO BRAZ LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000380</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>133661 62</Liquidado><Pago>3835 50</Pago></row>
<row _id="991"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.688.640/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES &amp; AZEVEDO LTDA</Credor><Documento>2015NE000383</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58108 37</Liquidado><Pago>58108 37</Pago></row>
<row _id="992"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.311.779/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA</Credor><Documento>2015NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64714 62</Liquidado><Pago>64714 62</Pago></row>
<row _id="993"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.311.779/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA</Credor><Documento>2015NE000391</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90530 10</Liquidado><Pago>72283 76</Pago></row>
<row _id="994"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2015NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>94386 15</Liquidado><Pago>94386 15</Pago></row>
<row _id="995"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.928/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA VALE VELHO LTDA</Credor><Documento>2015NE000435</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-5177 00</Empenhado><Liquidado>270102 41</Liquidado><Pago>270102 41</Pago></row>
<row _id="996"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.641/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CG 2000 ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000436</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-3057 31</Empenhado><Liquidado>91869 58</Liquidado><Pago>91869 58</Pago></row>
<row _id="997"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000438</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-3159 38</Empenhado><Liquidado>44050 05</Liquidado><Pago>44050 05</Pago></row>
<row _id="998"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000439</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-6524 24</Empenhado><Liquidado>28044 71</Liquidado><Pago>28044 71</Pago></row>
<row _id="999"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-22828 91</Empenhado><Liquidado>403025 76</Liquidado><Pago>403025 76</Pago></row>
<row _id="1000"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-1447 92</Empenhado><Liquidado>239326 27</Liquidado><Pago>239326 27</Pago></row>
<row _id="1001"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-13730 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1002"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.255.303/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>SANTA FE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000450</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-2439 93</Empenhado><Liquidado>353377 23</Liquidado><Pago>353377 23</Pago></row>
<row _id="1003"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Projeto de Modernização da Administração Tributária  Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000451</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39887 15</Liquidado><Pago>39887 15</Pago></row>
<row _id="1004"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000458</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>113311 20</Pago></row>
<row _id="1005"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.634.508/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>AVANCE CONSTRUTORA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000460</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>97139 52</Pago></row>
<row _id="1006"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000467</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-8444 96</Empenhado><Liquidado>96474 41</Liquidado><Pago>96474 41</Pago></row>
<row _id="1007"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000470</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-3269 66</Empenhado><Liquidado>338764 90</Liquidado><Pago>338764 90</Pago></row>
<row _id="1008"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000473</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>85160 59</Empenhado><Liquidado>98825 91</Liquidado><Pago>98825 91</Pago></row>
<row _id="1009"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000474</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>21428 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1010"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.117.559/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CELSO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000475</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>19935 76</Empenhado><Liquidado>38220 65</Liquidado><Pago>38220 65</Pago></row>
<row _id="1011"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000476</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>275933 08</Liquidado><Pago>275933 08</Pago></row>
<row _id="1012"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.485.593/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>G.S.A. CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000477</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>182972 80</Liquidado><Pago>182972 80</Pago></row>
<row _id="1013"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000478</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>110000 00</Empenhado><Liquidado>109752 53</Liquidado><Pago>109752 53</Pago></row>
<row _id="1014"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000481</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9912 60</Liquidado><Pago>9912 60</Pago></row>
<row _id="1015"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000483</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>181000 00</Empenhado><Liquidado>130734 45</Liquidado><Pago>130734 45</Pago></row>
<row _id="1016"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>61006 75</Liquidado><Pago>61006 75</Pago></row>
<row _id="1017"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000485</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>42369 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1018"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000486</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>43954 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1019"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000487</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>33824 35</Empenhado><Liquidado>31450 81</Liquidado><Pago>31450 81</Pago></row>
<row _id="1020"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2015NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>367585 77</Empenhado><Liquidado>208518 34</Liquidado><Pago>208518 34</Pago></row>
<row _id="1021"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000489</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-6513 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>605639 44</Pago></row>
<row _id="1022"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2015NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>248702 86</Empenhado><Liquidado>240406 02</Liquidado><Pago>240406 02</Pago></row>
<row _id="1023"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67617 48</Liquidado><Pago>67617 48</Pago></row>
<row _id="1024"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000492</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>93627 53</Empenhado><Liquidado>75039 70</Liquidado><Pago>75039 70</Pago></row>
<row _id="1025"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000495</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-2408 19</Empenhado><Liquidado>168680 05</Liquidado><Pago>168680 05</Pago></row>
<row _id="1026"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1340243 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1027"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.510.937/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>USIMIX LTDA</Credor><Documento>2015NE000498</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-3228 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1028"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>699788 47</Liquidado><Pago>700044 05</Pago></row>
<row _id="1029"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000500</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-3412 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1030"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.833.482/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>TDC ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000501</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134470 29</Liquidado><Pago>134470 29</Pago></row>
<row _id="1031"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.983.553/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRENAVI - CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA</Credor><Documento>2015NE000503</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-3046 00</Empenhado><Liquidado>236642 00</Liquidado><Pago>236642 00</Pago></row>
<row _id="1032"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.703.607/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>VETOR TECNICA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000510</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28064 64</Liquidado><Pago>336 77</Pago></row>
<row _id="1033"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.703.607/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>VETOR TECNICA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000511</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17499 42</Liquidado><Pago>17499 42</Pago></row>
<row _id="1034"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.447.789/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -ME</Credor><Documento>2015NE000515</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1500000 00</Empenhado><Liquidado>860554 53</Liquidado><Pago>860554 53</Pago></row>
<row _id="1035"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.642.436/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000553</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55573 59</Pago></row>
<row _id="1036"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000554</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13040 44</Liquidado><Pago>834 59</Pago></row>
<row _id="1037"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.374.353/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONGEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000555</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81338 36</Liquidado><Pago>117502 81</Pago></row>
<row _id="1038"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.703.607/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>VETOR TECNICA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000557</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33277 04</Liquidado><Pago>399 32</Pago></row>
<row _id="1039"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000558</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154733 92</Liquidado><Pago>119642 81</Pago></row>
<row _id="1040"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000565</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5886 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1041"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000589</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37845 18</Liquidado><Pago>37845 18</Pago></row>
<row _id="1042"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000605</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59537 51</Liquidado><Pago>4187 16</Pago></row>
<row _id="1043"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000621</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1568 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1044"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000621</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1568 00</Pago></row>
<row _id="1045"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000627</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-411414 21</Empenhado><Liquidado>-358476 39</Liquidado><Pago>-358476 39</Pago></row>
<row _id="1046"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.427.872/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO MAKSOUD CONCRELAJE</Credor><Documento>2015NE000628</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2443525 14</Liquidado><Pago>2443525 14</Pago></row>
<row _id="1047"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000629</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-269409 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1048"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.703.607/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>VETOR TECNICA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000633</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3889 73</Liquidado><Pago>3889 73</Pago></row>
<row _id="1049"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000635</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16116 04</Liquidado><Pago>16116 04</Pago></row>
<row _id="1050"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.242.537/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ESCALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000651</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12365 84</Liquidado><Pago>53626 87</Pago></row>
<row _id="1051"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.242.537/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ESCALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000653</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36530 34</Liquidado><Pago>36530 34</Pago></row>
<row _id="1052"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000655</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23160 23</Liquidado><Pago>23160 23</Pago></row>
<row _id="1053"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000656</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7930 46</Liquidado><Pago>7930 46</Pago></row>
<row _id="1054"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.156.313/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000659</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2436265 32</Liquidado><Pago>2436265 32</Pago></row>
<row _id="1055"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000670</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60946 17</Liquidado><Pago>60946 17</Pago></row>
<row _id="1056"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000671</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-71 83</Empenhado><Liquidado>415 09</Liquidado><Pago>415 09</Pago></row>
<row _id="1057"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000675</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>174165 06</Liquidado><Pago>174165 06</Pago></row>
<row _id="1058"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000686</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="1059"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000760</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86808 31</Liquidado><Pago>42677 45</Pago></row>
<row _id="1060"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000761</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23518 84</Liquidado><Pago>23518 84</Pago></row>
<row _id="1061"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000770</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>329 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1062"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000789</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1063"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000798</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51859 38</Liquidado><Pago>48616 92</Pago></row>
<row _id="1064"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6761 30</Liquidado><Pago>6761 30</Pago></row>
<row _id="1065"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000819</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1435 20</Liquidado><Pago>1435 20</Pago></row>
<row _id="1066"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.681.190/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000852</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64587 09</Liquidado><Pago>64587 09</Pago></row>
<row _id="1067"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.681.190/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000853</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11946 95</Liquidado><Pago>11946 95</Pago></row>
<row _id="1068"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.681.190/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000926</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65960 03</Liquidado><Pago>65960 03</Pago></row>
<row _id="1069"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.712.329/0002-33</Cpf/Cnpj><Credor>SJT - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000930</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324999 84</Liquidado><Pago>324999 84</Pago></row>
<row _id="1070"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE001001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2537 85</Pago></row>
<row _id="1071"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001099</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46706 78</Liquidado><Pago>46706 78</Pago></row>
<row _id="1072"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001149</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>286483 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1073"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.128.466/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUIZARDI/J.GABRIEL</Credor><Documento>2015NE001174</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1586862 90</Liquidado><Pago>1586862 90</Pago></row>
<row _id="1074"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1977 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1075"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1977 60</Pago></row>
<row _id="1076"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>779 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1077"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>779 92</Pago></row>
<row _id="1078"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001206</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77218 89</Liquidado><Pago>77218 89</Pago></row>
<row _id="1079"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.882.488/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>GLORIA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001234</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>25858 56</Empenhado><Liquidado>59440 20</Liquidado><Pago>59440 20</Pago></row>
<row _id="1080"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.882.488/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>GLORIA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001237</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7159 98</Empenhado><Liquidado>6604 47</Liquidado><Pago>6604 47</Pago></row>
<row _id="1081"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE001258</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1722 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1082"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2015NE001355</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>402891 01</Liquidado><Pago>402891 01</Pago></row>
<row _id="1083"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.099.165/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>MP ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001381</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>-143000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1084"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE001407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>92676 18</Liquidado><Pago>92676 18</Pago></row>
<row _id="1085"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.649.405/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>R R CENI &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001413</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>186438 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1086"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.649.405/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>R R CENI &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001413</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>364429 11</Pago></row>
<row _id="1087"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE001418</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343865 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1088"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE001418</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>343865 85</Pago></row>
<row _id="1089"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001424</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>944428 80</Liquidado><Pago>944428 80</Pago></row>
<row _id="1090"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.634.508/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>AVANCE CONSTRUTORA EIRELI</Credor><Documento>2015NE001428</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>178989 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1091"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.634.508/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>AVANCE CONSTRUTORA EIRELI</Credor><Documento>2015NE001428</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>178989 46</Pago></row>
<row _id="1092"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.535.259/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEDEP-SERV.DE ENTREGA DE DESP.E PUBLICACOES</Credor><Documento>2015NE001433</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>535 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1093"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.535.259/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEDEP-SERV.DE ENTREGA DE DESP.E PUBLICACOES</Credor><Documento>2015NE001433</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24 87</Pago></row>
<row _id="1094"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.326.359/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TRENTO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001460</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-17059 38</Liquidado><Pago>-3073 44</Pago></row>
<row _id="1095"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.326.359/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TRENTO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001461</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1019 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1096"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2015NE001473</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 32</Liquidado><Pago>150 64</Pago></row>
<row _id="1097"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE001486</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4803 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1098"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.373.125/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BHS-CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001508</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>141457 19</Pago></row>
<row _id="1099"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.388.737/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>GRADUAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001510</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>394863 94</Liquidado><Pago>394863 94</Pago></row>
<row _id="1100"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001512</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>738251 53</Liquidado><Pago>738251 53</Pago></row>
<row _id="1101"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.156.039/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPOTERRA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE001516</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>269905 57</Liquidado><Pago>269905 57</Pago></row>
<row _id="1102"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.598.029/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA</Credor><Documento>2015NE001519</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1025013 61</Liquidado><Pago>1025013 61</Pago></row>
<row _id="1103"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.593.989/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>HL CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE001520</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>336870 92</Liquidado><Pago>336870 92</Pago></row>
<row _id="1104"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE001521</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>537479 66</Liquidado><Pago>537479 66</Pago></row>
<row _id="1105"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE001522</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>335064 63</Liquidado><Pago>335064 63</Pago></row>
<row _id="1106"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.591.441-**</Cpf/Cnpj><Credor>IZAIAS GOMES FERRO</Credor><Documento>2015NE001525</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24 30</Liquidado><Pago>24 30</Pago></row>
<row _id="1107"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.510.937/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>USIMIX LTDA</Credor><Documento>2015NE001526</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>386301 55</Liquidado><Pago>386301 55</Pago></row>
<row _id="1108"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE001527</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>194195 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1109"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE001527</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>194195 88</Pago></row>
<row _id="1110"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações do PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.427.872/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO MAKSOUD CONCRELAJE</Credor><Documento>2015NE001538</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>215260 24</Empenhado><Liquidado>3443034 59</Liquidado><Pago>3443034 59</Pago></row>
<row _id="1111"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações do PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.427.856/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO MARCO-SOTEF</Credor><Documento>2015NE001539</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>751951 93</Liquidado><Pago>751951 93</Pago></row>
<row _id="1112"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.020.912/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>Sete Engenharia EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE001542</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>302056 58</Liquidado><Pago>302056 58</Pago></row>
<row _id="1113"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.546.967/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CGR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001546</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>286774 60</Liquidado><Pago>286774 60</Pago></row>
<row _id="1114"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.983.997/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE001551</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-59 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1115"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.191.464/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPAV ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001552</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>538106 88</Liquidado><Pago>538106 88</Pago></row>
<row _id="1116"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.191.464/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPAV ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001553</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>478168 46</Liquidado><Pago>478168 46</Pago></row>
<row _id="1117"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.632.887/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>THIME CONSTRUCOES E TRAT.DE EFLUENTES LTDA</Credor><Documento>2015NE001574</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>-7875 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1118"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.632.887/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>THIME CONSTRUCOES E TRAT.DE EFLUENTES LTDA</Credor><Documento>2015NE001575</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>-10899 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1119"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2015NE001603</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18869 78</Liquidado><Pago>9443 98</Pago></row>
<row _id="1120"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.824.375/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA DUIM LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001615</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78202 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1121"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.824.375/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA DUIM LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001615</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>78202 88</Pago></row>
<row _id="1122"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2015NE001618</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1062 95</Liquidado><Pago>1913 31</Pago></row>
<row _id="1123"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.215.463/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2015NE001630</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82195 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1124"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.215.463/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2015NE001630</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>82195 86</Pago></row>
<row _id="1125"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.983.997/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE001637</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-701 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1126"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.220.317/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001639</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7760 00</Pago></row>
<row _id="1127"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.963.318/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>NCG CONTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2015NE001644</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>-10774 64</Empenhado><Liquidado>98896 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1128"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.963.318/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>NCG CONTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2015NE001644</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>98896 74</Pago></row>
<row _id="1129"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.418.821/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>AIROS CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001658</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54131 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1131"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.655.282/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TOMAZ CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001661</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36343 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1132"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.655.282/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TOMAZ CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001661</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36343 25</Pago></row>
<row _id="1133"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.785.445/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ELLO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001663</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49716 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1134"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.785.445/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ELLO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001663</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>49716 53</Pago></row>
<row _id="1135"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.307.043/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TERCAM CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME</Credor><Documento>2015NE001664</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143205 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1136"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.307.043/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TERCAM CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME</Credor><Documento>2015NE001664</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>143205 84</Pago></row>
<row _id="1137"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2015NE001678</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83686 60</Liquidado><Pago>83686 60</Pago></row>
<row _id="1138"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2015NE001679</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16906 22</Liquidado><Pago>16906 22</Pago></row>
<row _id="1139"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001695</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1743 00</Pago></row>
<row _id="1140"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.306.999/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>LAVORI CONSTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2015NE001701</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>-6150 92</Empenhado><Liquidado>8111 80</Liquidado><Pago>8111 80</Pago></row>
<row _id="1141"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.306.999/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>LAVORI CONSTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2015NE001703</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2263 23</Liquidado><Pago>67 89</Pago></row>
<row _id="1142"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.306.999/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>LAVORI CONSTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2015NE001716</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1814 86</Liquidado><Pago>1814 86</Pago></row>
<row _id="1143"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001720</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1144"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001722</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>932 00</Liquidado><Pago>932 00</Pago></row>
<row _id="1145"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001725</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2974 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1146"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001736</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>488 00</Liquidado><Pago>488 00</Pago></row>
<row _id="1147"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.083.454/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MAC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001738</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2579072 69</Liquidado><Pago>2579072 69</Pago></row>
<row _id="1148"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.345.791-**</Cpf/Cnpj><Credor>Ovilda Vieira da Costa</Credor><Documento>2015NE001808</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3232 86</Pago></row>
<row _id="1149"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2015NE001828</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12200 36</Liquidado><Pago>12200 36</Pago></row>
<row _id="1150"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE001836</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1151"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE001836</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>145 82</Pago></row>
<row _id="1152"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE001837</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>577 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1153"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE001837</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>577 47</Pago></row>
<row _id="1154"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE001854</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>311414 21</Empenhado><Liquidado>358476 39</Liquidado><Pago>409826 08</Pago></row>
<row _id="1155"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.020/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SAO BRAZ LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001859</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58113 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1156"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.028.122-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/SF/ APARECIDO DIONISIO BATISTA</Credor><Documento>2015NE001869</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3137 00</Empenhado><Liquidado>3137 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1157"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001869</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3137 00</Pago></row>
<row _id="1158"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.699.481-**</Cpf/Cnpj><Credor>MILTON FAUSTINO MENEZES</Credor><Documento>2015NE001871</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1159"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001871</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3200 00</Pago></row>
<row _id="1160"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.851.412/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>STENGE ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE001872</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1412956 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1161"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.748.386/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>MULTIPLUS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</Credor><Documento>2015NE001879</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2306 00</Empenhado><Liquidado>2306 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1162"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.457.283/0003-80</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO TURISMO - CEF/MTUR</Credor><Documento>2015NE001883</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25069 81</Empenhado><Liquidado>25069 81</Liquidado><Pago>25069 81</Pago></row>
<row _id="1163"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.641/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CG 2000 ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001885</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>318427 21</Liquidado><Pago>318427 21</Pago></row>
<row _id="1164"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>841878 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1165"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001887</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72658 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1166"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.069.316/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>TUBOS TIGRE - ADS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE001888</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1418580 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1167"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.649.405/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>R R CENI &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001889</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>594755 58</Liquidado><Pago>594755 58</Pago></row>
<row _id="1168"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.734/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>JUHA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001890</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1169"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE001891</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>417656 97</Liquidado><Pago>417656 97</Pago></row>
<row _id="1170"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.634.508/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>AVANCE CONSTRUTORA EIRELI</Credor><Documento>2015NE001893</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1171"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0017-25</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE JARDIM</Credor><Documento>2015NE001896</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1172"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0011-30</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2015NE001897</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1173"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0014-82</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE001898</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1174"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0017-25</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE JARDIM</Credor><Documento>2015NE001899</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1175"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0010-59</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE BELA VISTA</Credor><Documento>2015NE001900</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1176"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0012-10</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE PARANAIBA</Credor><Documento>2015NE001901</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1177"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001906</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>7875 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1178"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001907</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>10899 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1179"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0002-49</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE001909</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1180"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0007-53</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2015NE001910</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1181"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0012-10</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE PARANAIBA</Credor><Documento>2015NE001911</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1182"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.127.846/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DMP CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE001914</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1200000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1183"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>975 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1184"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.484.717/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ENERPAV G.S LTDA.</Credor><Documento>2015NE001916</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1185"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.864.825/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>PRUDENSTACA SOCIEDADE DE ENG. E CONSTR. LTDA</Credor><Documento>2015NE001918</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5669477 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1186"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.716.733/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDIT.DE BRAS PUB.</Credor><Documento>2015NE001921</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1187"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0005-91</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE COXIM</Credor><Documento>2015NE001926</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1188"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2015NE001927</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1189"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2015NE001928</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1190"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.864.825/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>PRUDENSTACA SOCIEDADE DE ENG. E CONSTR. LTDA</Credor><Documento>2015NE001946</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>66972 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1191"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2015NE001949</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>46766 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1192"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2015NE001950</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>58333 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1193"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2015NE001952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>723522 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1194"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0006-72</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE PONTA PORA</Credor><Documento>2015NE001953</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1195"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0004-00</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE CAMAPUA</Credor><Documento>2015NE001954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1196"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0013-00</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE COSTA RICA</Credor><Documento>2015NE001959</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1197"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.609.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO CESAR MACHADO SOUZA</Credor><Documento>2015NE001964</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4300 00</Empenhado><Liquidado>4300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1198"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.027.919/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>SOTEF SOC.TEC.ENG.E FUNDACOES LTDA.</Credor><Documento>2015NE001967</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1199"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.414.841/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>EGA CONSTRUCOES E INTERMEDIACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE001969</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>143000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1200"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0016-44</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2015NE001975</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1201"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0015-63</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE NAVIRAI</Credor><Documento>2015NE001976</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1202"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001977</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13902827 00</Empenhado><Liquidado>13902827 00</Liquidado><Pago>13902827 00</Pago></row>
<row _id="1203"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001979</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1204"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001980</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1205"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1316 74</Liquidado><Pago>-1399 56</Pago></row>
<row _id="1206"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2799 12</Pago></row>
<row _id="1207"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>315 00</Liquidado><Pago>315 00</Pago></row>
<row _id="1208"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18 90</Liquidado><Pago>18 90</Pago></row>
<row _id="1209"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13505 08</Empenhado><Liquidado>13505 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1210"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7272 24</Empenhado><Liquidado>7272 24</Liquidado><Pago>22453 68</Pago></row>
<row _id="1211"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2911 48</Empenhado><Liquidado>2911 48</Liquidado><Pago>2900 18</Pago></row>
<row _id="1212"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17443 62</Empenhado><Liquidado>17443 62</Liquidado><Pago>69802 97</Pago></row>
<row _id="1213"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2402 63</Empenhado><Liquidado>2402 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1214"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2402 62</Pago></row>
<row _id="1215"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>96236 08</Empenhado><Liquidado>96086 89</Liquidado><Pago>42301 22</Pago></row>
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<row _id="1217"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>708 84</Empenhado><Liquidado>708 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1230"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>357 30</Pago></row>
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<row _id="1249"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11884 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1250"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6315 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1251"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>532 85</Liquidado><Pago>532 85</Pago></row>
<row _id="1252"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>7282 43</Liquidado><Pago>7282 43</Pago></row>
<row _id="1253"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.731.108/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>BLITZEM SEGURANCA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>7240 05</Liquidado><Pago>7240 05</Pago></row>
<row _id="1254"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>1452 18</Liquidado><Pago>1452 18</Pago></row>
<row _id="1255"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.423.963/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>OI MOVEL S.A.</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-3 43</Empenhado><Liquidado>79 99</Liquidado><Pago>79 99</Pago></row>
<row _id="1256"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.558.231-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AEMMS/SF/SILVANA SANTOS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1257"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.084.941-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE LUIZ TENORIO DANTAS</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-534 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1258"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.257.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>REGILENE SILVERIA PEREIRA</Credor><Documento>2015NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1259"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.783.961-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA MALENE KRUKI DE SOUZA</Credor><Documento>2015NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1260"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.624.373/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>ARANCIBIA TURISMO LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>3376 16</Liquidado><Pago>3376 16</Pago></row>
<row _id="1261"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16500 00</Empenhado><Liquidado>10098 44</Liquidado><Pago>10098 44</Pago></row>
<row _id="1262"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>8527 49</Liquidado><Pago>8527 49</Pago></row>
<row _id="1263"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.989.725/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>FIDELIS PADROES PESAGENS E COMERCIO  LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-52728 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1264"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.543.993/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>RP LOCADORA DE VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1820 57</Liquidado><Pago>1820 57</Pago></row>
<row _id="1265"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>201 00</Liquidado><Pago>201 00</Pago></row>
<row _id="1266"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5120 65</Liquidado><Pago>5120 65</Pago></row>
<row _id="1267"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.729.981-**</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO BORGES</Credor><Documento>2015NE000131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-100 00</Empenhado><Liquidado>-100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1268"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.928.134/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>JMS SILVA EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-588 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1269"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.538.000/0002-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOARES E FERREIRA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000196</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 00</Liquidado><Pago>93 00</Pago></row>
<row _id="1270"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.034.668/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</Credor><Documento>2015NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>51348 12</Liquidado><Pago>51348 12</Pago></row>
<row _id="1271"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.084.941-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE LUIZ TENORIO DANTAS</Credor><Documento>2015NE000217</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1272"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.080.427/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - AEM/MS</Credor><Documento>2015NE000217</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 40</Liquidado><Pago>86 40</Pago></row>
<row _id="1273"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1817 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1274"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1817 00</Pago></row>
<row _id="1275"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>5702 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1276"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5702 68</Pago></row>
<row _id="1277"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>3212 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1278"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3212 51</Pago></row>
<row _id="1279"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.634.553/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>YPE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="1280"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.356.570/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS</Credor><Documento>2015NE000407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1622 57</Liquidado><Pago>1622 57</Pago></row>
<row _id="1281"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.074.175/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</Credor><Documento>2015NE000415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3950 50</Empenhado><Liquidado>3950 50</Liquidado><Pago>3950 50</Pago></row>
<row _id="1282"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1283"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.864.197/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>CISA AGROPECUARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32769 56</Liquidado><Pago>3409 56</Pago></row>
<row _id="1284"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29360 00</Pago></row>
<row _id="1285"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1018 64</Liquidado><Pago>1018 64</Pago></row>
<row _id="1286"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>9475 50</Liquidado><Pago>-9475 50</Pago></row>
<row _id="1287"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24644 83</Pago></row>
<row _id="1288"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1873 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1289"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3642 24</Liquidado><Pago>5578 88</Pago></row>
<row _id="1290"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 20</Liquidado><Pago>132 20</Pago></row>
<row _id="1291"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9573 93</Pago></row>
<row _id="1292"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Fiscalizar Empresas Prestadoras de Serviços Públicos Delegados</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3586 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1293"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Fiscalizar Empresas Prestadoras de Serviços Públicos Delegados</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3796 76</Pago></row>
<row _id="1294"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.817.702/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22230 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22000 00</Pago></row>
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<row _id="1296"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.817.702/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>607 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>486 00</Pago></row>
<row _id="1297"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3 42</Empenhado><Liquidado>3 42</Liquidado><Pago>3 42</Pago></row>
<row _id="1298"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1510 00</Empenhado><Liquidado>30121 30</Liquidado><Pago>60487 29</Pago></row>
<row _id="1299"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7351 39</Liquidado><Pago>7340 14</Pago></row>
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<row _id="1345"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000384</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="1346"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000387</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29430 96</Pago></row>
<row _id="1347"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000387</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>112085 34</Empenhado><Liquidado>113316 62</Liquidado><Pago>83885 66</Pago></row>
<row _id="1348"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.270.669/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA</Credor><Documento>2015NE000393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5852 82</Liquidado><Pago>5852 82</Pago></row>
<row _id="1349"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>171 00</Empenhado><Liquidado>171 00</Liquidado><Pago>171 00</Pago></row>
<row _id="1350"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1351"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5320 00</Empenhado><Liquidado>5320 00</Liquidado><Pago>5320 00</Pago></row>
<row _id="1352"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.817.702/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Credor><Documento>2015NE000419</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18501 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1353"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11237 00</Empenhado><Liquidado>11236 99</Liquidado><Pago>1663 06</Pago></row>
<row _id="1354"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.049.173/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000422</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1355"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37845 15</Empenhado><Liquidado>5194476 64</Liquidado><Pago>2083792 55</Pago></row>
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<row _id="1359"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>480146 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1360"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>480146 74</Pago></row>
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<row _id="1466"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>363 00</Liquidado><Pago>363 00</Pago></row>
<row _id="1467"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.744.608-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES</Credor><Documento>2015NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>259 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1468"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>259 82</Pago></row>
<row _id="1469"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.465.881-**</Cpf/Cnpj><Credor>INES BATISTI DANTAS VIEIRA</Credor><Documento>2015NE000343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1776 00</Pago></row>
<row _id="1470"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>697 06</Empenhado><Liquidado>697 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1472"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000484</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2642 37</Empenhado><Liquidado>2642 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1474"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.732.878-**</Cpf/Cnpj><Credor>DANILO AUGUSTO FORMAGIO</Credor><Documento>2015NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1475"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.066/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO</Credor><Documento>2015NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="1476"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000489</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11336965 00</Empenhado><Liquidado>11336965 00</Liquidado><Pago>11336965 00</Pago></row>
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<row _id="1480"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390245 00</Empenhado><Liquidado>780490 00</Liquidado><Pago>453403 63</Pago></row>
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<row _id="1732"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.254.176/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>RONCONI &amp; CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000419</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4802 35</Liquidado><Pago>4802 35</Pago></row>
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<row _id="1747"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>692 50</Liquidado><Pago>692 50</Pago></row>
<row _id="1748"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.847.404/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>H. HANIU E CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000472</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>18979 24</Liquidado><Pago>379 58</Pago></row>
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<row _id="1758"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.929.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO VILELA DE JESUS</Credor><Documento>2015NE000514</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>870 00</Liquidado><Pago>870 00</Pago></row>
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<row _id="1781"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2015NE000902</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34816 66</Liquidado><Pago>18278 74</Pago></row>
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<row _id="1783"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000930</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 00</Liquidado><Pago>69 00</Pago></row>
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<row _id="1786"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2015NE001044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2236900 00</Empenhado><Liquidado>2127750 72</Liquidado><Pago>2127750 72</Pago></row>
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<row _id="1808"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001592</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>520 00</Pago></row>
<row _id="1809"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.745.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>DANIELA MARIANA DE SOUZA RIO</Credor><Documento>2015NE001593</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3199 24</Pago></row>
<row _id="1810"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001594</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>752 00</Pago></row>
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<row _id="1819"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.572.856/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>SELETECH COM. E SERVICOS LTDA ME.</Credor><Documento>2015NE001615</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26499 00</Pago></row>
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<row _id="1850"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.513.011-**</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAO DOS SANTOS LOPES</Credor><Documento>2015NE002012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1920 00</Liquidado><Pago>1920 00</Pago></row>
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<row _id="1858"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE002107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>383 45</Liquidado><Pago>759 54</Pago></row>
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<row _id="1862"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2015NE002112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>821 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1864"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.732.611-**</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO CÉZAR KOL</Credor><Documento>2015NE002125</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5200 00</Liquidado><Pago>5200 00</Pago></row>
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<row _id="1885"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE002243</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5619 85</Pago></row>
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<row _id="1888"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE002252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19042 44</Pago></row>
<row _id="1889"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE002270</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4788 07</Liquidado><Pago>4788 07</Pago></row>
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<row _id="1892"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.744.371-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA APARECIDA DA SILVA DIAS</Credor><Documento>2015NE002310</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>405 65</Pago></row>
<row _id="1893"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE002315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5040 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1959"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2015NE002446</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2001"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE002504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>569 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2081"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE002645</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2082"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE002646</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2309 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2083"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE002647</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>534 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2084"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE002648</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>470 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2085"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE002649</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>481 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2086"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Serviços sob Encargos Gerais da EGERHP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1502143 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2087"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>915080 34</Liquidado><Pago>869761 62</Pago></row>
<row _id="2088"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6810163 89</Liquidado><Pago>3359462 65</Pago></row>
<row _id="2089"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Serviços sob Encargos Gerais da EGERHP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-345977 53</Liquidado><Pago>395022 75</Pago></row>
<row _id="2090"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Sentença Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-3</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54096 18</Liquidado><Pago>4348 82</Pago></row>
<row _id="2091"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Sentença Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.275.631-**</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO SALAMENE</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47280 00</Liquidado><Pago>47280 00</Pago></row>
<row _id="2092"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010-0</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.ICMS</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>147097574 35</Liquidado><Pago>144874703 68</Pago></row>
<row _id="2093"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010-3</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNIC.IPVA</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4430228 19</Liquidado><Pago>4713580 67</Pago></row>
<row _id="2094"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010-4</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUN.IPI/EXP.</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2096687 51</Liquidado><Pago>436110 97</Pago></row>
<row _id="2095"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1459824 96</Pago></row>
<row _id="2096"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-5</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUN.-CIDE</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2066700 00</Empenhado><Liquidado>2110290 40</Liquidado><Pago>2110290 40</Pago></row>
<row _id="2097"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3774929 88</Liquidado><Pago>1109212 00</Pago></row>
<row _id="2098"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2704444 74</Pago></row>
<row _id="2099"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>507755 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2100"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>515132 33</Pago></row>
<row _id="2101"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1057824 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2102"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1073192 36</Pago></row>
<row _id="2103"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-7</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>211037 24</Liquidado><Pago>211037 24</Pago></row>
<row _id="2104"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-7</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12220 32</Liquidado><Pago>12220 32</Pago></row>
<row _id="2105"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-8</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>810011 54</Liquidado><Pago>810011 54</Pago></row>
<row _id="2106"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-8</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>273936 18</Liquidado><Pago>273936 18</Pago></row>
<row _id="2107"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-0</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>232193 65</Liquidado><Pago>232193 65</Pago></row>
<row _id="2108"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-0</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39847 22</Liquidado><Pago>39847 22</Pago></row>
<row _id="2109"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-1</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PROINVEST</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1911166 33</Liquidado><Pago>1911166 33</Pago></row>
<row _id="2110"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-8</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5650322 63</Liquidado><Pago>5005889 64</Pago></row>
<row _id="2111"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-8</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4734147 68</Liquidado><Pago>5422725 11</Pago></row>
<row _id="2112"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-9</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2750000 00</Liquidado><Pago>2750000 00</Pago></row>
<row _id="2113"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1881167 91</Liquidado><Pago>1881167 91</Pago></row>
<row _id="2114"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>141284 58</Liquidado><Pago>141284 58</Pago></row>
<row _id="2115"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6100 23</Liquidado><Pago>6100 23</Pago></row>
<row _id="2116"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1468028 78</Liquidado><Pago>1468028 78</Pago></row>
<row _id="2117"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>308684 66</Liquidado><Pago>308684 66</Pago></row>
<row _id="2118"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6072 82</Liquidado><Pago>6072 82</Pago></row>
<row _id="2119"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-49858 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2120"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-27028 00</Empenhado><Liquidado>6748 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2121"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.181.521/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7621 00</Liquidado><Pago>7946 00</Pago></row>
<row _id="2122"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.160.789/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO SAFRA S/A</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2123"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.038.232/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>Banco Cooperativo Sicoob S.A</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>915 00</Liquidado><Pago>1866 00</Pago></row>
<row _id="2124"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44236 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2125"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-9</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3750000 00</Liquidado><Pago>3750000 00</Pago></row>
<row _id="2126"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100-9</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2015NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13281313 62</Liquidado><Pago>13281313 62</Pago></row>
<row _id="2127"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100-9</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15179803 10</Liquidado><Pago>15179803 10</Pago></row>
<row _id="2128"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100-9</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101946 25</Liquidado><Pago>101946 25</Pago></row>
<row _id="2129"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101-1</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 RESIDUO</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55000000 00</Empenhado><Liquidado>51569810 04</Liquidado><Pago>51569810 04</Pago></row>
<row _id="2130"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38210 00</Empenhado><Liquidado>63308 71</Liquidado><Pago>63308 71</Pago></row>
<row _id="2131"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Serviços sob Encargos Gerais da EGERHP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45981 67</Liquidado><Pago>91835 67</Pago></row>
<row _id="2132"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-1</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PROINVEST</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1602983 19</Liquidado><Pago>1602983 19</Pago></row>
<row _id="2133"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95785 00</Liquidado><Pago>203086 00</Pago></row>
<row _id="2134"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2015NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>166817 96</Liquidado><Pago>166817 96</Pago></row>
<row _id="2135"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviço da Dívida Interna da Saúde - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2015NE000107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>120000 00</Empenhado><Liquidado>69507 37</Liquidado><Pago>69507 37</Pago></row>
<row _id="2136"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>85944 00</Pago></row>
<row _id="2137"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.701.201/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3921 75</Liquidado><Pago>4017 75</Pago></row>
<row _id="2138"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviço da Dívida Interna da Saúde - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2015NE000245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>380000 00</Empenhado><Liquidado>134037 14</Liquidado><Pago>134037 14</Pago></row>
<row _id="2139"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2015NE000247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>321689 66</Liquidado><Pago>321689 66</Pago></row>
<row _id="2140"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2015NE000249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67018 57</Liquidado><Pago>67018 57</Pago></row>
<row _id="2141"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2015NE000251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34753 69</Liquidado><Pago>34753 69</Pago></row>
<row _id="2142"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-2</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP/PARCELAMENTO</Credor><Documento>2015NE000255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>450000 00</Empenhado><Liquidado>213287 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2143"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>213287 90</Pago></row>
<row _id="2144"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-2</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP/PARCELAMENTO</Credor><Documento>2015NE000256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>325003 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2145"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>325003 21</Pago></row>
<row _id="2146"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43000 00</Empenhado><Liquidado>42927 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2147"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>42927 68</Pago></row>
<row _id="2148"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000261</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170000 00</Empenhado><Liquidado>169993 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2149"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000261</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>169993 66</Pago></row>
<row _id="2150"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.208/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>BRB - BANCO BRASILIA S/A</Credor><Documento>2015NE000277</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2151"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.400.888/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A.</Credor><Documento>2015NE000278</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2152"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-9</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2153"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17600 00</Pago></row>
<row _id="2154"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-9</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2155"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19800 00</Pago></row>
<row _id="2156"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2157"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4400 00</Pago></row>
<row _id="2158"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2159"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="2160"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2161"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37000 00</Pago></row>
<row _id="2162"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.027-4</Cpf/Cnpj><Credor>PÓS DOUTORADO - MS.</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2163"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="2164"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2165"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8300 00</Pago></row>
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<row _id="2169"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
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<row _id="2180"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1404 31</Liquidado><Pago>2784 41</Pago></row>
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<row _id="2182"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>427 44</Liquidado><Pago>427 44</Pago></row>
<row _id="2183"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19160 00</Empenhado><Liquidado>19159 37</Liquidado><Pago>19159 37</Pago></row>
<row _id="2184"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2185"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
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<row _id="2190"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2191"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>341 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2192"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>341 40</Pago></row>
<row _id="2193"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1426 45</Liquidado><Pago>1426 45</Pago></row>
<row _id="2194"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="2195"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2211 78</Liquidado><Pago>3699 99</Pago></row>
<row _id="2196"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.851.477/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALARMES PROTECT'US SEG. ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>356 58</Liquidado><Pago>356 58</Pago></row>
<row _id="2197"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.047-7</Cpf/Cnpj><Credor>CPIT - Nível C</Credor><Documento>2015NE000204</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2198"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000204</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="2199"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.272.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA FLAVIA CASAVECHIA</Credor><Documento>2015NE000221</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2896 67</Liquidado><Pago>2896 67</Pago></row>
<row _id="2200"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.807.231-**</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2015NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2896 67</Liquidado><Pago>2896 67</Pago></row>
<row _id="2201"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.739.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR CASAVECHIA</Credor><Documento>2015NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2896 67</Liquidado><Pago>2896 67</Pago></row>
<row _id="2202"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000238</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-20001 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2203"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="2204"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.694.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>MAGDA C SARAT OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000244</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2205"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.272.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA FLAVIA CASAVECHIA</Credor><Documento>2015NE000245</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2700 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2206"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000245</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2700 82</Pago></row>
<row _id="2207"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>495 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2208"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>495 06</Pago></row>
<row _id="2209"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2210"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="2211"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000431</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>428 00</Pago></row>
<row _id="2212"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2213"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21600 00</Pago></row>
<row _id="2214"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-9</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL A</Credor><Documento>2015NE000452</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4950 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2215"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000452</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4950 00</Pago></row>
<row _id="2216"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000462</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2217"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.021.818-**</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDA SILVA GRACIANI</Credor><Documento>2015NE000463</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17998 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2218"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000463</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17998 00</Pago></row>
<row _id="2219"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.354.368-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMIR GEBARA</Credor><Documento>2015NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2220"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="2221"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5460 56</Liquidado><Pago>5460 56</Pago></row>
<row _id="2222"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - Aquário Pantanal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.048-0</Cpf/Cnpj><Credor>ATA - NIVEL D</Credor><Documento>2015NE000532</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2223"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - Aquário Pantanal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000532</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="2224"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - Aquário Pantanal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.047-9</Cpf/Cnpj><Credor>CPIT - NÍVEL G</Credor><Documento>2015NE000533</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2225"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - Aquário Pantanal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000533</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21000 00</Pago></row>
<row _id="2226"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-2</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL D</Credor><Documento>2015NE000536</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2516 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2227"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000536</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2516 12</Pago></row>
<row _id="2228"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.086.721-**</Cpf/Cnpj><Credor>HEITOR ROMERO MARQUES</Credor><Documento>2015NE000606</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2229"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000606</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37000 00</Pago></row>
<row _id="2230"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000615</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4808 50</Liquidado><Pago>2445 78</Pago></row>
<row _id="2231"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.328.196-**</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO NEVES GODOI</Credor><Documento>2015NE000618</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10470 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2232"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000618</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10470 00</Pago></row>
<row _id="2233"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.328.196-**</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO NEVES GODOI</Credor><Documento>2015NE000626</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2234"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000626</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4400 00</Pago></row>
<row _id="2235"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.043.191-**</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO MARCELO ESPINOLA CARVALHO</Credor><Documento>2015NE000633</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>17326 46</Empenhado><Liquidado>17326 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2236"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000633</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17326 46</Pago></row>
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<row _id="2240"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000635</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18782 65</Pago></row>
<row _id="2241"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.608.168-**</Cpf/Cnpj><Credor>SANDR APARECIDA SANTOS</Credor><Documento>2015NE000636</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12843 54</Empenhado><Liquidado>25687 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2400"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000764</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>43432 24</Pago></row>
<row _id="2401"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.934.336-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALLAN MOTTA COUTO</Credor><Documento>2015NE000765</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2407"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000773</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33836 28</Pago></row>
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<row _id="2409"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000774</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>46994 90</Pago></row>
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<row _id="2417"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000788</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>76904 20</Pago></row>
<row _id="2418"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2015NE000795</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3400 00</Liquidado><Pago>3400 00</Pago></row>
<row _id="2419"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.003.061-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNDECT/SF KATHERINE/ELIZABETH GALLEGOS VENERO</Credor><Documento>2015NE000796</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2420"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000796</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="2421"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.625.521-**</Cpf/Cnpj><Credor>RAFAEL VERAO FRANÇOZO</Credor><Documento>2015NE000799</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2422"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000799</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="2423"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.044.926-**</Cpf/Cnpj><Credor>bruno magalhaes nogueira</Credor><Documento>2015NE000800</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2424"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000800</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2425"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.761.768-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO HILARIO AGUILERA_URQUIZA</Credor><Documento>2015NE000801</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2426"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000801</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="2427"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.510.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANAMARIA MELLO MIRANDA PANIAGO</Credor><Documento>2015NE000802</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2428"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000802</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="2429"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.280.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO FERNANDO DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000803</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2430"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000803</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="2431"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.050.471-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROGERIO DIAS RENOVATO</Credor><Documento>2015NE000804</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2432"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000804</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="2433"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.071.529-**</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRO MARCIO LIMA</Credor><Documento>2015NE000805</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>24500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2434"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.045.506-**</Cpf/Cnpj><Credor>GUILHERME DE MIRANDA MOURAO</Credor><Documento>2015NE000806</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>26421 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2435"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.061.703-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LIGIA RODRIGUES MACEDO</Credor><Documento>2015NE000807</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>27655 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2439"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.238.436-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DO CARMO VIEIRA</Credor><Documento>2015NE000810</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>77597 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2756"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.858.832-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDINEY CAMBY SIQUEIRA</Credor><Documento>2015NE001204</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4333 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2757"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.858.832-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDINEY CAMBY SIQUEIRA</Credor><Documento>2015NE001205</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9389 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2758"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.858.832-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDINEY CAMBY SIQUEIRA</Credor><Documento>2015NE001206</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2759"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.969.358-**</Cpf/Cnpj><Credor>MATHEUS GUSTAVO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE001207</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9028 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2760"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.236.758-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARICY RAQUEL LINDENBAH BONFA</Credor><Documento>2015NE001208</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4333 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2761"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.969.358-**</Cpf/Cnpj><Credor>MATHEUS GUSTAVO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE001209</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2762"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.969.358-**</Cpf/Cnpj><Credor>MATHEUS GUSTAVO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE001210</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2763"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>4677 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2764"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4677 80</Pago></row>
<row _id="2765"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.236.758-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARICY RAQUEL LINDENBAH BONFA</Credor><Documento>2015NE001213</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>10834 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2766"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-3</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AVALIADORES</Credor><Documento>2015NE001214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2767"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="2768"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-3</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AVALIADORES</Credor><Documento>2015NE001215</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2769"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001215</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="2770"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2620032 00</Empenhado><Liquidado>2620032 00</Liquidado><Pago>2620032 00</Pago></row>
<row _id="2771"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3066 76</Liquidado><Pago>-3066 76</Pago></row>
<row _id="2772"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6133 52</Pago></row>
<row _id="2773"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4110 00</Empenhado><Liquidado>1839 98</Liquidado><Pago>1839 98</Pago></row>
<row _id="2774"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33277 25</Liquidado><Pago>61094 48</Pago></row>
<row _id="2775"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8833 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2776"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-50000 00</Empenhado><Liquidado>296981 79</Liquidado><Pago>110442 57</Pago></row>
<row _id="2777"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>186539 22</Pago></row>
<row _id="2778"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9213 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2780"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9123 49</Liquidado><Pago>9112 51</Pago></row>
<row _id="2781"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>83000 00</Empenhado><Liquidado>84180 80</Liquidado><Pago>53370 68</Pago></row>
<row _id="2782"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>18061 40</Liquidado><Pago>75700 89</Pago></row>
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<row _id="2787"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1780 00</Empenhado><Liquidado>1771 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2788"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4459 46</Pago></row>
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<row _id="2798"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62056 21</Liquidado><Pago>62056 21</Pago></row>
<row _id="2799"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5432 64</Liquidado><Pago>5432 64</Pago></row>
<row _id="2800"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.432.544/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CLARO S.A.</Credor><Documento>2015NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1472 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2804"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>479 58</Liquidado><Pago>479 58</Pago></row>
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<row _id="2808"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000538</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12164 48</Liquidado><Pago>12164 48</Pago></row>
<row _id="2809"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.083.457-**</Cpf/Cnpj><Credor>SARA BERNAL</Credor><Documento>2015NE000543</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>175 00</Empenhado><Liquidado>175 00</Liquidado><Pago>175 00</Pago></row>
<row _id="2810"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>455 00</Pago></row>
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<row _id="2834"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000581</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 82</Liquidado><Pago>125 82</Pago></row>
<row _id="2835"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.107.539/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2015NE000583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
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<row _id="2868"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.573.911-**</Cpf/Cnpj><Credor>DÉBORA CRISTINA TEIXEIRA COSME FRANCO</Credor><Documento>2015NE000628</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2869"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000629</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1620 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2870"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.013.930/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>GILSON TENORIO CAVALCANTE-ME</Credor><Documento>2015NE000630</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2871"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.474.973/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO</Credor><Documento>2015NE000632</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2872"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000633</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2873"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2875"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000636</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>108 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2876"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000637</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1806 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2877"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.742.014/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DES. CULT. ART. E SOCIOAMB. TEATRO MAG</Credor><Documento>2015NE000638</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2878"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.010/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO CULTURAL DANCURBANA</Credor><Documento>2015NE000639</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2879"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>5402 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2880"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>3028 64</Liquidado><Pago>8365 14</Pago></row>
<row _id="2881"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2882"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-4437 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2883"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-476 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2884"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-588 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2885"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-76 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2887"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.108.841-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNDESPORTE/SPMARIA APARECIDA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-20 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2888"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-72 92</Liquidado><Pago>1588 85</Pago></row>
<row _id="2889"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1661 77</Liquidado><Pago>2140 69</Pago></row>
<row _id="2890"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2891"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-9770 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2893"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>3591 19</Liquidado><Pago>14043 26</Pago></row>
<row _id="2894"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2300 00</Empenhado><Liquidado>3980 08</Liquidado><Pago>-1568 75</Pago></row>
<row _id="2895"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3991 36</Pago></row>
<row _id="2896"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>19342 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2897"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19681 24</Pago></row>
<row _id="2898"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3390 46</Liquidado><Pago>3326 70</Pago></row>
<row _id="2899"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58200 00</Empenhado><Liquidado>117757 07</Liquidado><Pago>31957 06</Pago></row>
<row _id="2900"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>85800 01</Pago></row>
<row _id="2901"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>1355 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2902"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1355 91</Pago></row>
<row _id="2903"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000149</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2309 12</Liquidado><Pago>2309 12</Pago></row>
<row _id="2904"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2015NE000160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34535 08</Empenhado><Liquidado>8635 37</Liquidado><Pago>8633 77</Pago></row>
<row _id="2905"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>377 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2906"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>45 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2907"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1995 75</Liquidado><Pago>1995 75</Pago></row>
<row _id="2908"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000196</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>105 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="2909"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000201</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>260 66</Liquidado><Pago>260 66</Pago></row>
<row _id="2910"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237 00</Liquidado><Pago>237 00</Pago></row>
<row _id="2911"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000218</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>501 00</Empenhado><Liquidado>489 44</Liquidado><Pago>489 44</Pago></row>
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<row _id="2915"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000237</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>377 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2919"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000243</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11 58</Pago></row>
<row _id="2920"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000243</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>37 21</Liquidado><Pago>25 63</Pago></row>
<row _id="2921"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000244</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45 89</Pago></row>
<row _id="2922"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000244</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>172 79</Liquidado><Pago>126 90</Pago></row>
<row _id="2923"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000246</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>10342 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2924"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>113000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2925"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Construção de Centros Esportivos de Esporte e Lazer</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.324.232/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000254</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1310077 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2926"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000258</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>167524 00</Empenhado><Liquidado>167524 00</Liquidado><Pago>167524 00</Pago></row>
<row _id="2927"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16213 36</Pago></row>
<row _id="2928"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>378 00</Liquidado><Pago>378 00</Pago></row>
<row _id="2929"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22 68</Liquidado><Pago>22 68</Pago></row>
<row _id="2930"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>2336 73</Liquidado><Pago>2336 73</Pago></row>
<row _id="2931"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Selo Pesca Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>338 37</Liquidado><Pago>338 37</Pago></row>
<row _id="2932"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6021 30</Empenhado><Liquidado>6021 30</Liquidado><Pago>6021 30</Pago></row>
<row _id="2933"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>93811 18</Pago></row>
<row _id="2934"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2130 00</Liquidado><Pago>4260 00</Pago></row>
<row _id="2935"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115 86</Liquidado><Pago>115 86</Pago></row>
<row _id="2936"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14895 00</Liquidado><Pago>27183 37</Pago></row>
<row _id="2937"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3049 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2938"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>293 49</Liquidado><Pago>293 49</Pago></row>
<row _id="2939"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="2940"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>74368 54</Empenhado><Liquidado>74368 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2941"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2942"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>205 20</Liquidado><Pago>205 20</Pago></row>
<row _id="2943"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7374 08</Pago></row>
<row _id="2944"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>3038 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2945"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3038 03</Pago></row>
<row _id="2946"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000213</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39575 05</Liquidado><Pago>33298 70</Pago></row>
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<row _id="2960"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
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<row _id="2973"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>352 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2974"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2342 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2975"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2976"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000336</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>344282 00</Empenhado><Liquidado>344282 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2977"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2034 00</Empenhado><Liquidado>1431 00</Liquidado><Pago>1431 00</Pago></row>
<row _id="2978"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>131 40</Empenhado><Liquidado>87 48</Liquidado><Pago>87 48</Pago></row>
<row _id="2979"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-182 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2980"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>345 00</Liquidado><Pago>345 00</Pago></row>
<row _id="2981"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19325 35</Liquidado><Pago>19325 35</Pago></row>
<row _id="2982"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.814.069-**</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>528 69</Liquidado><Pago>528 69</Pago></row>
<row _id="2983"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.292.834/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1642 37</Liquidado><Pago>1642 37</Pago></row>
<row _id="2984"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2015NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2473 14</Liquidado><Pago>2473 14</Pago></row>
<row _id="2985"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24375 00</Pago></row>
<row _id="2986"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35561 28</Liquidado><Pago>35561 28</Pago></row>
<row _id="2987"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19 41</Liquidado><Pago>19 41</Pago></row>
<row _id="2988"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2015NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-0 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2989"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1384 92</Liquidado><Pago>1384 92</Pago></row>
<row _id="2990"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1001 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2991"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3798 00</Empenhado><Liquidado>3806 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2992"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3806 47</Pago></row>
<row _id="2993"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>268 46</Liquidado><Pago>268 46</Pago></row>
<row _id="2994"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>156 00</Empenhado><Liquidado>27 00</Liquidado><Pago>27 00</Pago></row>
<row _id="2995"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9714 15</Pago></row>
<row _id="2996"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>675 00</Empenhado><Liquidado>675 00</Liquidado><Pago>-1140 00</Pago></row>
<row _id="2997"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1815 00</Pago></row>
<row _id="2998"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.966.087/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>new deal participações ltda</Credor><Documento>2015NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29000 00</Liquidado><Pago>29000 00</Pago></row>
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<row _id="3024"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-770 47</Pago></row>
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<row _id="3027"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13073 35</Empenhado><Liquidado>8464 00</Liquidado><Pago>8464 00</Pago></row>
<row _id="3028"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000308</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4703 41</Liquidado><Pago>11563 73</Pago></row>
<row _id="3029"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000311</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2427 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3030"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4637 12</Pago></row>
<row _id="3031"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5752 81</Empenhado><Liquidado>104294 20</Liquidado><Pago>160385 26</Pago></row>
<row _id="3032"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1475 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3033"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1475 93</Pago></row>
<row _id="3034"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2551 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3035"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2551 75</Pago></row>
<row _id="3036"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.695.543/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>546115 06</Liquidado><Pago>546115 06</Pago></row>
<row _id="3037"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.695.543/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000427</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>205840 51</Liquidado><Pago>205840 51</Pago></row>
<row _id="3038"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000429</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-678 51</Pago></row>
<row _id="3039"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000429</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>678 51</Pago></row>
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<row _id="3042"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5200 00</Liquidado><Pago>619 28</Pago></row>
<row _id="3043"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4580 72</Pago></row>
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<row _id="3053"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.443.512/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME</Credor><Documento>2015NE000472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1095 00</Pago></row>
<row _id="3054"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1351 26</Empenhado><Liquidado>2648 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3055"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2648 74</Pago></row>
<row _id="3056"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000487</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20246 38</Liquidado><Pago>11832 85</Pago></row>
<row _id="3057"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2028 00</Liquidado><Pago>2028 00</Pago></row>
<row _id="3058"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3059"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.647.879/0002-49</Cpf/Cnpj><Credor>PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA</Credor><Documento>2015NE000504</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3360 00</Liquidado><Pago>3360 00</Pago></row>
<row _id="3060"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000514</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>157 24</Empenhado><Liquidado>157 24</Liquidado><Pago>157 24</Pago></row>
<row _id="3061"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000515</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>48 24</Empenhado><Liquidado>48 24</Liquidado><Pago>48 24</Pago></row>
<row _id="3062"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.490.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>Dumas Torraca Sobrinho</Credor><Documento>2015NE000516</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3063"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3064"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000524</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>843 74</Empenhado><Liquidado>843 74</Liquidado><Pago>843 74</Pago></row>
<row _id="3065"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000525</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3066"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000529</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3067"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.572.856/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>SELETECH COM. E SERVICOS LTDA ME.</Credor><Documento>2015NE000536</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42090 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3068"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000552</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1830 00</Empenhado><Liquidado>1830 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3069"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>247 19</Empenhado><Liquidado>247 19</Liquidado><Pago>247 19</Pago></row>
<row _id="3070"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>572914 00</Empenhado><Liquidado>572914 00</Liquidado><Pago>572914 00</Pago></row>
<row _id="3071"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>624 00</Liquidado><Pago>624 00</Pago></row>
<row _id="3072"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1256 20</Liquidado><Pago>1256 20</Pago></row>
<row _id="3073"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2716 32</Liquidado><Pago>5030 63</Pago></row>
<row _id="3074"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3075"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>733 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3076"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>620 00</Empenhado><Liquidado>350 36</Liquidado><Pago>528 34</Pago></row>
<row _id="3077"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3078"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20 00</Liquidado><Pago>20 00</Pago></row>
<row _id="3079"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="3080"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver as Competências dos Servidores Públicos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
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<row _id="3107"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18250 13</Liquidado><Pago>10081 70</Pago></row>
<row _id="3108"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3204 05</Liquidado><Pago>2759 82</Pago></row>
<row _id="3109"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1153 82</Liquidado><Pago>1125 06</Pago></row>
<row _id="3110"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23877 73</Liquidado><Pago>23877 73</Pago></row>
<row _id="3111"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>680 00</Empenhado><Liquidado>177 70</Liquidado><Pago>486 50</Pago></row>
<row _id="3112"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
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<row _id="3114"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE000214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2955 67</Liquidado><Pago>2955 67</Pago></row>
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<row _id="3132"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.226.278/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000299</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>147 90</Liquidado><Pago>147 90</Pago></row>
<row _id="3133"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>167 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3134"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65 00</Liquidado><Pago>65 00</Pago></row>
<row _id="3135"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2505 38</Empenhado><Liquidado>1252 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3136"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1252 69</Pago></row>
<row _id="3137"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>2138 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3138"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65 00</Empenhado><Liquidado>65 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3139"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>164 16</Empenhado><Liquidado>164 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3140"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>296 40</Empenhado><Liquidado>296 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3141"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108 00</Empenhado><Liquidado>108 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3142"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>185 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3143"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>294 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3144"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>283 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3145"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE000323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>715 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3146"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>412 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3147"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>619776 00</Empenhado><Liquidado>619776 00</Liquidado><Pago>619776 00</Pago></row>
<row _id="3148"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-881 33</Liquidado><Pago>21817 75</Pago></row>
<row _id="3149"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>62444 08</Pago></row>
<row _id="3150"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>709603 21</Liquidado><Pago>105020 27</Pago></row>
<row _id="3151"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.661.563/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPIMEDICAL MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14400 00</Liquidado><Pago>620 64</Pago></row>
<row _id="3152"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.865.801/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>LAQUA QUALIDADE EM AGUA ALIM.E HEMODIALISE LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30416 24</Liquidado><Pago>1520 81</Pago></row>
<row _id="3153"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11479 41</Liquidado><Pago>7901 66</Pago></row>
<row _id="3154"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Perícia Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3155"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.645.409/0003-90</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42780 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3157"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.000.053/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3988 55</Empenhado><Liquidado>26873 78</Liquidado><Pago>12639 18</Pago></row>
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<row _id="3244"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.182.394/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO CRISTA PAIS E FILHOS - ACPF</Credor><Documento>2015NE000757</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50421 60</Empenhado><Liquidado>66682 56</Liquidado><Pago>45855 64</Pago></row>
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<row _id="3253"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.861/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CELULA DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000941</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43096 54</Liquidado><Pago>43096 54</Pago></row>
<row _id="3254"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE001024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4110 00</Pago></row>
<row _id="3255"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.645.409/0003-90</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE001047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>518000 00</Pago></row>
<row _id="3256"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.548.986/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1220 00</Liquidado><Pago>7108 80</Pago></row>
<row _id="3257"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2015NE001173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24092 80</Pago></row>
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<row _id="3384"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.421.124/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME</Credor><Documento>2015NE002603</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>182 70</Liquidado><Pago>6702 00</Pago></row>
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<row _id="3386"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.228.734/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDAÇÃO SERVIÇOS SAUDE DE MS SAUDE MS</Credor><Documento>2015NE002608</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-100 60</Liquidado><Pago>-100 60</Pago></row>
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<row _id="3915"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2015NE003319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15886 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3916"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.520.829/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2015NE003320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>143 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3917"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE003321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>438 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3918"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE003322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>199 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3919"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE003323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>495 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3920"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE003324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19359 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3921"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.658/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE</Credor><Documento>2015NE003325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3922"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2015NE003326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6465 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3923"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2015NE003327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15505 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3924"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE003328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3925"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE003329</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3926"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE003330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15047280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3927"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.387.641-**</Cpf/Cnpj><Credor>GOV/MS/FSS/SF ODETE PEREIRA DE SOUZA ROSA</Credor><Documento>2015NE003331</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3928"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE003332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3929"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13000 00</Empenhado><Liquidado>12450 78</Liquidado><Pago>12440 78</Pago></row>
<row _id="3930"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.377.896/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CHINA TOUR TURISMO LTDA.</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53277 78</Liquidado><Pago>53277 78</Pago></row>
<row _id="3931"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>109406 00</Empenhado><Liquidado>101675 88</Liquidado><Pago>101675 88</Pago></row>
<row _id="3932"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4581 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3933"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4581 10</Pago></row>
<row _id="3934"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="3935"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86502 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3936"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>85361 66</Pago></row>
<row _id="3937"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>260876 00</Liquidado><Pago>235654 31</Pago></row>
<row _id="3938"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1272001 36</Liquidado><Pago>30043 62</Pago></row>
<row _id="3939"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121347 00</Liquidado><Pago>120521 11</Pago></row>
<row _id="3940"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-FAMILIA INSS</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>191 73</Pago></row>
<row _id="3941"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7462 40</Pago></row>
<row _id="3942"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>201937 93</Liquidado><Pago>194276 55</Pago></row>
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<row _id="3954"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 48</Liquidado><Pago>61 48</Pago></row>
<row _id="3955"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4785 00</Empenhado><Liquidado>401 05</Liquidado><Pago>401 05</Pago></row>
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<row _id="3957"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="3958"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>191 30</Liquidado><Pago>191 30</Pago></row>
<row _id="3959"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>142000 00</Empenhado><Liquidado>177702 43</Liquidado><Pago>177702 43</Pago></row>
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<row _id="3969"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="3970"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9750 00</Empenhado><Liquidado>9750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3971"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9750 00</Pago></row>
<row _id="3972"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3973"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="3974"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>80 13</Liquidado><Pago>80 13</Pago></row>
<row _id="3975"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.781.553/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3973 65</Liquidado><Pago>3973 65</Pago></row>
<row _id="3976"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>8965 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3977"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8965 00</Pago></row>
<row _id="3978"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.865.948/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGIA ENG. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA  - EPP</Credor><Documento>2015NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>137000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3979"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2015NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31490 00</Empenhado><Liquidado>33563 96</Liquidado><Pago>33563 96</Pago></row>
<row _id="3980"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>485249 97</Empenhado><Liquidado>322228 97</Liquidado><Pago>322228 97</Pago></row>
<row _id="3981"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.164.021/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>TOKIO MARINE SEGURADORA S.A</Credor><Documento>2015NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1090 18</Liquidado><Pago>1090 18</Pago></row>
<row _id="3982"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12500 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3983"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="3984"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45800 00</Empenhado><Liquidado>44950 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3985"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>44950 00</Pago></row>
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<row _id="3987"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>288 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3988"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>288 75</Pago></row>
<row _id="3989"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3640 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3996"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1355 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4006"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117224 05</Liquidado><Pago>117224 05</Pago></row>
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<row _id="4009"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000178</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9500 00</Empenhado><Liquidado>4921 87</Liquidado><Pago>4921 87</Pago></row>
<row _id="4010"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4012"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.023-8</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS AOS CONSELH</Credor><Documento>2015NE000201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>226 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4013"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>226 04</Pago></row>
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<row _id="4015"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4515 21</Liquidado><Pago>4515 21</Pago></row>
<row _id="4016"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000216</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5 00</Liquidado><Pago>5 00</Pago></row>
<row _id="4017"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000220</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4019"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56544 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4021"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6136 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4022"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6136 00</Pago></row>
<row _id="4023"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0028-08</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/ESCRITORIO DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-36 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4024"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0002-60</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE UNIVERSITARIA DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2015NE000283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1 90</Empenhado><Liquidado>-1 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4025"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0025-57</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/PRO-REITORIA DE ADM E PLANEJAMENTO</Credor><Documento>2015NE000288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-40 00</Empenhado><Liquidado>-40 00</Liquidado><Pago>-40 00</Pago></row>
<row _id="4026"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0018-28</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000293</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-444 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4027"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4028"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="4029"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.397.346/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>783 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4030"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21152 00</Liquidado><Pago>21152 00</Pago></row>
<row _id="4031"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.688.284/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>RESIDENCE HOTEL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000393</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20058 00</Liquidado><Pago>20058 00</Pago></row>
<row _id="4032"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.137.442/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GL EDITORA GRÁFICA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000401</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5295 00</Liquidado><Pago>5295 00</Pago></row>
<row _id="4033"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2015NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>286 67</Liquidado><Pago>286 67</Pago></row>
<row _id="4034"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.864.782/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>LIVRARIA LITUDO LTDA</Credor><Documento>2015NE000423</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1490 72</Liquidado><Pago>1490 72</Pago></row>
<row _id="4035"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.397.346/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1713 70</Liquidado><Pago>1713 70</Pago></row>
<row _id="4036"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000429</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28802 50</Empenhado><Liquidado>28495 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4037"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000429</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28495 00</Pago></row>
<row _id="4038"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>889 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4039"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>889 54</Pago></row>
<row _id="4040"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000465</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1464 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4041"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.937.243/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000470</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15305 89</Pago></row>
<row _id="4042"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1262 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4044"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4045"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="4046"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000590</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4047"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000620</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 18</Liquidado><Pago>-2046 78</Pago></row>
<row _id="4048"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000620</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2118 96</Pago></row>
<row _id="4049"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.229.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>NEW LINE ADM. E SERVICOS TERCEIRIZAVEIS LTDA</Credor><Documento>2015NE000628</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11360 83</Liquidado><Pago>11360 83</Pago></row>
<row _id="4050"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000640</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1878 29</Liquidado><Pago>1878 29</Pago></row>
<row _id="4051"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000641</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7026 14</Liquidado><Pago>7046 14</Pago></row>
<row _id="4052"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.225.797/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LIBERTY CONSTRUTORA - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE000644</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79681 18</Liquidado><Pago>79681 18</Pago></row>
<row _id="4053"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.573.208-**</Cpf/Cnpj><Credor>Marcela de Moraes Agudo</Credor><Documento>2015NE000710</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="4054"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19408 13</Liquidado><Pago>19408 13</Pago></row>
<row _id="4055"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.898.956-**</Cpf/Cnpj><Credor>Pery Francisco Assis Shikida</Credor><Documento>2015NE000723</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>619 50</Pago></row>
<row _id="4056"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.596.399/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>ATLATIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1917 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4057"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.596.399/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>ATLATIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1917 98</Pago></row>
<row _id="4058"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.077.645/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>PRADELA &amp; KOBAYASHI LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000770</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4059"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000796</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-585 33</Liquidado><Pago>9345 55</Pago></row>
<row _id="4060"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000806</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>77600 00</Empenhado><Liquidado>55200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4061"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000806</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55200 00</Pago></row>
<row _id="4062"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.043.319-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ALEXANDRE FERNANDES</Credor><Documento>2015NE000829</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>212 33</Liquidado><Pago>212 33</Pago></row>
<row _id="4063"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.748.328-**</Cpf/Cnpj><Credor>lilian giacomini cruz</Credor><Documento>2015NE000831</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 87</Liquidado><Pago>200 87</Pago></row>
<row _id="4064"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.525.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROGERIO DA CRUZ MONTES</Credor><Documento>2015NE000833</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1680 00</Pago></row>
<row _id="4065"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000842</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2878 98</Liquidado><Pago>2878 98</Pago></row>
<row _id="4066"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.071.331-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE GIULLIANO MAZINI</Credor><Documento>2015NE000852</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>303 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4067"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.885.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>SIDINEIA CANDIDA FARIA</Credor><Documento>2015NE000853</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>438 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4068"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.266.180-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIA MARIA SONAGLIO</Credor><Documento>2015NE000855</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4069"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000877</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4070"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.377.896/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CHINA TOUR TURISMO LTDA.</Credor><Documento>2015NE000878</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>109738 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4071"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000889</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>360 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4072"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000889</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 50</Pago></row>
<row _id="4073"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000890</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4074"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.492.798/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO MASASHI SAITO E CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000893</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24913 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4075"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.155.419-**</Cpf/Cnpj><Credor>MILZA CELI FEDATTO ABELHA</Credor><Documento>2015NE000897</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>172 89</Empenhado><Liquidado>172 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4076"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.507.061-**</Cpf/Cnpj><Credor>FALKNER QUADROS BATISTA</Credor><Documento>2015NE000898</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4077"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000899</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4078"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.550.679-**</Cpf/Cnpj><Credor>Alexandre Assis Tomporoski</Credor><Documento>2015NE000901</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>708 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4079"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.722.098-**</Cpf/Cnpj><Credor>Weimar Freire da Rocha Junior</Credor><Documento>2015NE000902</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>708 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4080"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.397.346/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>106563 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4081"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.989.219-**</Cpf/Cnpj><Credor>Christian Luiz da Silva</Credor><Documento>2015NE000905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>708 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4082"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.305.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ORESTE CAUZ</Credor><Documento>2015NE000909</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>86 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4083"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.525.000-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS OTAVIO ZAMBERLAN</Credor><Documento>2015NE000910</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>93 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4084"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.397.346/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4085"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.506.749-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROGERIO CESAR DE LARA DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000914</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>95 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4086"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.548.048-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EDIR SANTOS COSTA</Credor><Documento>2015NE000915</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>195 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4087"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.802.438-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIO DEMETRIUS MARTINEZ</Credor><Documento>2015NE000916</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>164 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4088"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.860.850-**</Cpf/Cnpj><Credor>EUCLÉSIO SIMIONATTO</Credor><Documento>2015NE000917</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>108 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4089"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.352.818-**</Cpf/Cnpj><Credor>ORLANDO MOREIRA JUNIOR</Credor><Documento>2015NE000918</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4090"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.748.328-**</Cpf/Cnpj><Credor>lilian giacomini cruz</Credor><Documento>2015NE000919</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4091"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.731.438-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO DONIZETI DENARDI</Credor><Documento>2015NE000920</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>266 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4092"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.864.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>GIANA AMARAL YAMIN</Credor><Documento>2015NE000921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>186 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4093"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.305.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ORESTE CAUZ</Credor><Documento>2015NE000922</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>86 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4094"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.007.951-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO ORTIZ PAIXAO</Credor><Documento>2015NE000923</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>172 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4095"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.310.941-**</Cpf/Cnpj><Credor>VIVIANE SCALON FACHIN</Credor><Documento>2015NE000924</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4096"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.973.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>SUSYLENE DIAS DE ARAUJO</Credor><Documento>2015NE000925</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>147 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4097"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000926</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4098"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000927</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4099"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.445/0074-59</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR-SESU</Credor><Documento>2015NE000929</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>209000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4100"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.776.858/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000930</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4101"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.849/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000931</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>119000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4102"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.849/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000932</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2932 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4103"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000933</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16681157 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4104"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.525.000-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS OTAVIO ZAMBERLAN</Credor><Documento>2015NE000935</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>99 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4105"><Orgão>FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Implementação de Projetos Habitacionais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3940 00</Empenhado><Liquidado>3932 58</Liquidado><Pago>3932 58</Pago></row>
<row _id="4106"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>798 31</Empenhado><Liquidado>798 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4107"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8667 80</Liquidado><Pago>8667 80</Pago></row>
<row _id="4108"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-784 00</Liquidado><Pago>-784 00</Pago></row>
<row _id="4109"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2239 98</Pago></row>
<row _id="4110"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-4 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4111"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-3 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4112"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-458 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4113"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-1283 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4114"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-318 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4115"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-84 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4116"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-1013 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4117"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.200/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-24894 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4118"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-2556 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4119"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-4408 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4120"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.431/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.REABIL. E PARADESPORTO PANTANAL-ARPP.</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12600 00</Liquidado><Pago>12600 00</Pago></row>
<row _id="4121"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000081</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-2489 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4122"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.290/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE BASQUETEBOL DE MS</Credor><Documento>2015NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3880 00</Liquidado><Pago>3880 00</Pago></row>
<row _id="4123"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.346.774/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE DESPORTO DE SAO GABRIEL DO OESTE</Credor><Documento>2015NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-52261 04</Liquidado><Pago>-52261 04</Pago></row>
<row _id="4124"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-0 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4125"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1687 00</Liquidado><Pago>1687 00</Pago></row>
<row _id="4126"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>840 00</Liquidado><Pago>840 00</Pago></row>
<row _id="4127"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8761 10</Pago></row>
<row _id="4128"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12480 00</Liquidado><Pago>12480 00</Pago></row>
<row _id="4129"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Reformar e Ampliar Centros de Esporte e de Lazer</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.299/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2015NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="4130"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.479.272/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE JUDO DE MS</Credor><Documento>2015NE000126</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35500 00</Pago></row>
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<row _id="4159"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.836.207/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE KARATE TOKAI-KAN DE MS</Credor><Documento>2015NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8984 00</Empenhado><Liquidado>8984 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4160"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3941 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4161"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1355 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4162"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.271.764/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>INST. SULMATOGROSSENSE P/ CEGOS FLORISVALDO VARGAS</Credor><Documento>2015NE000188</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="4163"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.498.875/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>9222 20</Empenhado><Liquidado>9222 20</Liquidado><Pago>461 11</Pago></row>
<row _id="4164"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1876 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4166"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>7296 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4167"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000193</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>9470 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4168"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000194</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>44219 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4169"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4170"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2015NE000196</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21313 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4171"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000197</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4172"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Reformar e Ampliar Centros de Esporte e de Lazer</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.324.232/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000198</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>26872 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4173"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000199</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4174"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.286/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2015NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3780 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4175"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4177"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84304 16</Liquidado><Pago>84304 16</Pago></row>
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<row _id="4210"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE000215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1155 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4211"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="4212"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2962 60</Liquidado><Pago>2962 60</Pago></row>
<row _id="4213"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>724 00</Pago></row>
<row _id="4214"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Projeto de Modernização da Administração Tributária  Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.813.986/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PUBLICA ED. E TREINAMENTO SOC.LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000225</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BID</Tipo de Licitação><Empenhado>85100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4215"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.813.986/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PUBLICA ED. E TREINAMENTO SOC.LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4216"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12480 00</Empenhado><Liquidado>12480 00</Liquidado><Pago>12480 00</Pago></row>
<row _id="4217"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4218"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4219"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.061.370-**</Cpf/Cnpj><Credor>EURICO ALVES DE SOUZA</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="4220"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>257880 53</Empenhado><Liquidado>85960 51</Liquidado><Pago>85960 51</Pago></row>
<row _id="4221"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4699 00</Empenhado><Liquidado>4700 00</Liquidado><Pago>4700 00</Pago></row>
<row _id="4222"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2893 56</Empenhado><Liquidado>76045 06</Liquidado><Pago>95520 26</Pago></row>
<row _id="4223"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.739.737/0049-57</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES OTIS LTDA</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10799 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="4224"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>5259 52</Liquidado><Pago>6903 90</Pago></row>
<row _id="4225"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>85 00</Liquidado><Pago>85 00</Pago></row>
<row _id="4226"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4227"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>55 60</Liquidado><Pago>55 60</Pago></row>
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<row _id="4311"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1038 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4312"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1038 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4313"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2008 49</Empenhado><Liquidado>2008 49</Liquidado><Pago>2008 49</Pago></row>
<row _id="4314"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1034 60</Empenhado><Liquidado>1034 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4315"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>862 55</Pago></row>
<row _id="4316"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>177949 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4317"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>177949 42</Pago></row>
<row _id="4318"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.296.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO CARMO DA SILVA - EPP</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>303 48</Pago></row>
<row _id="4319"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56 96</Liquidado><Pago>56 96</Pago></row>
<row _id="4320"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.296.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO CARMO DA SILVA - EPP</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>101 16</Pago></row>
<row _id="4321"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-285 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>914 49</Pago></row>
<row _id="4322"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.610.413/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA B &amp; C LTDA.</Credor><Documento>2015NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>876 37</Liquidado><Pago>876 37</Pago></row>
<row _id="4323"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.610.413/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA B &amp; C LTDA.</Credor><Documento>2015NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>448 14</Liquidado><Pago>448 14</Pago></row>
<row _id="4324"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>475 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4325"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>183 25</Pago></row>
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<row _id="4328"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>918 34</Pago></row>
<row _id="4329"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-119 21</Empenhado><Liquidado>680 79</Liquidado><Pago>680 79</Pago></row>
<row _id="4330"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>57 00</Pago></row>
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<row _id="4333"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>69 60</Pago></row>
<row _id="4334"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>704 43</Liquidado><Pago>704 43</Pago></row>
<row _id="4335"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11735 00</Liquidado><Pago>11735 00</Pago></row>
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<row _id="4339"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>41.769.803/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA FORUM LTDA</Credor><Documento>2015NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>258 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4390"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.879.233/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>AGC TELECOM IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52348 00</Pago></row>
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<row _id="4392"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.231.405/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19648 04</Liquidado><Pago>19648 04</Pago></row>
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<row _id="4399"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14821 10</Liquidado><Pago>7410 55</Pago></row>
<row _id="4400"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1965 02</Liquidado><Pago>1155 13</Pago></row>
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<row _id="4402"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 60</Liquidado><Pago>32 60</Pago></row>
<row _id="4403"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>226 90</Liquidado><Pago>226 90</Pago></row>
<row _id="4404"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>858 14</Empenhado><Liquidado>858 14</Liquidado><Pago>858 14</Pago></row>
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<row _id="4413"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1206 20</Liquidado><Pago>1206 20</Pago></row>
<row _id="4414"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3701 37</Liquidado><Pago>3701 37</Pago></row>
<row _id="4415"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1108 03</Liquidado><Pago>689 19</Pago></row>
<row _id="4416"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1222 77</Liquidado><Pago>724 80</Pago></row>
<row _id="4417"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>248395 81</Liquidado><Pago>248395 81</Pago></row>
<row _id="4418"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-984 00</Liquidado><Pago>-984 00</Pago></row>
<row _id="4419"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10855 00</Empenhado><Liquidado>3689 07</Liquidado><Pago>3225 07</Pago></row>
<row _id="4420"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2332 00</Empenhado><Liquidado>2202 00</Liquidado><Pago>3905 50</Pago></row>
<row _id="4421"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.197.330/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COPAL -COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS</Credor><Documento>2015NE000465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6640 00</Pago></row>
<row _id="4422"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000519</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7196 17</Empenhado><Liquidado>7768 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4423"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000519</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2853 32</Pago></row>
<row _id="4424"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000520</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10082 01</Empenhado><Liquidado>11432 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4425"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000520</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6318 22</Pago></row>
<row _id="4426"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.597.256/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO ZERO TRANSPORTES LTDA.</Credor><Documento>2015NE000693</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4427"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000694</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2550 27</Liquidado><Pago>2550 27</Pago></row>
<row _id="4428"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="4429"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE000881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4430"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE001056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>487 60</Liquidado><Pago>487 60</Pago></row>
<row _id="4431"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE001192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-653 40</Liquidado><Pago>-1306 80</Pago></row>
<row _id="4432"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>653 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4433"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>653 40</Pago></row>
<row _id="4434"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.820.448/0025-03</Cpf/Cnpj><Credor>WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A</Credor><Documento>2015NE001227</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2975 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4435"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.067.904/0002-35</Cpf/Cnpj><Credor>LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE001239</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5468 00</Liquidado><Pago>2734 00</Pago></row>
<row _id="4436"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1418 80</Liquidado><Pago>1418 80</Pago></row>
<row _id="4437"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>57 60</Pago></row>
<row _id="4438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2015NE001370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59948 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4439"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.935.061/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>HUNDESPORT BRASIL MAT. PARA ADEST. LTDA</Credor><Documento>2015NE001372</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2763 00</Pago></row>
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<row _id="4471"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE001692</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>321 10</Liquidado><Pago>321 10</Pago></row>
<row _id="4472"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001693</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>239 60</Pago></row>
<row _id="4473"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001694</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68 75</Liquidado><Pago>68 75</Pago></row>
<row _id="4474"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE001695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>107 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4475"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001696</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>447 00</Pago></row>
<row _id="4476"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE001697</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>185 60</Pago></row>
<row _id="4477"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001704</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2410 20</Pago></row>
<row _id="4478"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE001705</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="4479"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001707</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1980 00</Pago></row>
<row _id="4480"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE001709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19869 56</Liquidado><Pago>11465 49</Pago></row>
<row _id="4481"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001713</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1649 10</Pago></row>
<row _id="4482"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2015NE001714</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>74 75</Pago></row>
<row _id="4483"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001715</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>313 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4484"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001716</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>266 60</Liquidado><Pago>266 60</Pago></row>
<row _id="4485"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE001718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>207 40</Pago></row>
<row _id="4486"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4487"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.421.124/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001722</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2157 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4496"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1211 32</Liquidado><Pago>1211 32</Pago></row>
<row _id="4497"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001735</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2995 20</Liquidado><Pago>2995 20</Pago></row>
<row _id="4498"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2015NE001741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4269 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4499"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.092.431/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA</Credor><Documento>2015NE001745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>480685 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4500"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.092.431/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA</Credor><Documento>2015NE001746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>319584 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4501"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.074.175/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</Credor><Documento>2015NE001759</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5714 08</Liquidado><Pago>5714 08</Pago></row>
<row _id="4502"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE001777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>1080 39</Liquidado><Pago>1080 39</Pago></row>
<row _id="4503"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE001778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4504"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE001779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4505"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001780</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4506"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001823</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8280 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4507"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001824</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2017 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4508"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2015NE001830</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>819 99</Empenhado><Liquidado>819 99</Liquidado><Pago>819 99</Pago></row>
<row _id="4509"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001831</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>812 50</Empenhado><Liquidado>812 50</Liquidado><Pago>812 50</Pago></row>
<row _id="4510"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001832</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>1900 00</Liquidado><Pago>1900 00</Pago></row>
<row _id="4511"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.983.997/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE001833</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>79 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4512"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001834</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>362 93</Empenhado><Liquidado>362 93</Liquidado><Pago>362 93</Pago></row>
<row _id="4513"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE001835</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>992 00</Empenhado><Liquidado>992 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4514"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.406.239/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTAR INFORMATICA - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE001836</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>313 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4515"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.726.966/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MOTUS COMERCIO DE VEICULO E MOTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001837</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4516"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2015NE001838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>116 10</Pago></row>
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<row _id="4553"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49351 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4554"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1468 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4555"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001953</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>912 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4556"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2015NE001957</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7180 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4557"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001958</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3226 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4558"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.757.418/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>BP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE001960</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3049 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4559"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001980</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3118 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4560"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001981</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1583 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4561"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.334.250/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>Qiagen Biotecnologia Brasil LTDA</Credor><Documento>2015NE001984</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9108 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4562"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2015NE001985</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4563"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE001990</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4564"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001993</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4565"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001994</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>134 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4566"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.757.418/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>BP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE001995</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4567"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001996</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>998 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4568"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.259.127/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>Anderson de Paulo Chaves EIRELLI - ME</Credor><Documento>2015NE001997</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3337 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4569"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.591.590/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RIBCO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA</Credor><Documento>2015NE001998</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13580 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4570"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.067.904/0002-35</Cpf/Cnpj><Credor>LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE001999</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12758 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4571"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.502.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLEONICE GOME PINHAS</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4572"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-666 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4573"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.437.651-**</Cpf/Cnpj><Credor>YNALECIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1262 00</Liquidado><Pago>1262 00</Pago></row>
<row _id="4574"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4576"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.395.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO FELIX DAIGE</Credor><Documento>2015NE000050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>583 62</Liquidado><Pago>583 62</Pago></row>
<row _id="4577"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.673.361-**</Cpf/Cnpj><Credor>ISRAEL FELIX DAIGE</Credor><Documento>2015NE000051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1969 67</Liquidado><Pago>1969 67</Pago></row>
<row _id="4578"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.645.511-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELISA FELIX DAIGE LOPES</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1975 00</Liquidado><Pago>1975 00</Pago></row>
<row _id="4579"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.268.971-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARTA FELIX DAIGE</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1975 00</Liquidado><Pago>1975 00</Pago></row>
<row _id="4580"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.395.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO FELIX DAIGE</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1975 00</Liquidado><Pago>1975 00</Pago></row>
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<row _id="4630"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2015NE000109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>330000 00</Liquidado><Pago>330000 00</Pago></row>
<row _id="4631"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130000 00</Liquidado><Pago>130000 00</Pago></row>
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<row _id="4633"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.891.451/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM</Credor><Documento>2015NE000114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61542 86</Liquidado><Pago>61542 86</Pago></row>
<row _id="4634"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.285.282/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM</Credor><Documento>2015NE000115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96000 00</Liquidado><Pago>96000 00</Pago></row>
<row _id="4635"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.285.282/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>595971 75</Empenhado><Liquidado>610977 25</Liquidado><Pago>412320 00</Pago></row>
<row _id="4636"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.737/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IRMANDADE  S/C MISER. BATAGUASSU</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28325 98</Liquidado><Pago>28325 98</Pago></row>
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<row _id="4702"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000188</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36377 90</Empenhado><Liquidado>36377 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4703"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.556/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIDIOCESE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4708"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2015NE000194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51831 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4736"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2015NE000287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5493 25</Liquidado><Pago>5493 25</Pago></row>
<row _id="4737"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2015NE000289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13284 37</Liquidado><Pago>13284 37</Pago></row>
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<row _id="4777"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2015NE000357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>924 00</Liquidado><Pago>924 00</Pago></row>
<row _id="4778"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2015NE000359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4537 50</Liquidado><Pago>174 24</Pago></row>
<row _id="4779"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.520.013/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>819 25</Liquidado><Pago>819 25</Pago></row>
<row _id="4780"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11954 50</Empenhado><Liquidado>12116 32</Liquidado><Pago>12116 32</Pago></row>
<row _id="4781"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2516 00</Empenhado><Liquidado>2666 00</Liquidado><Pago>2666 00</Pago></row>
<row _id="4782"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2015NE000391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5537 81</Liquidado><Pago>5537 81</Pago></row>
<row _id="4783"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000396</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>239 91</Empenhado><Liquidado>1553 74</Liquidado><Pago>1553 74</Pago></row>
<row _id="4784"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000397</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>620 43</Liquidado><Pago>620 43</Pago></row>
<row _id="4785"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12670 00</Liquidado><Pago>12670 00</Pago></row>
<row _id="4786"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.095.923/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA</Credor><Documento>2015NE000399</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5714 38</Liquidado><Pago>5714 38</Pago></row>
<row _id="4787"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2015NE000400</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37757 08</Liquidado><Pago>37757 08</Pago></row>
<row _id="4788"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2015NE000401</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9377 47</Liquidado><Pago>18754 94</Pago></row>
<row _id="4789"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2015NE000402</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4006 93</Liquidado><Pago>15602 25</Pago></row>
<row _id="4790"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.701.982/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO</Credor><Documento>2015NE000403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12915 14</Liquidado><Pago>12915 14</Pago></row>
<row _id="4791"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2015NE000404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1591 53</Liquidado><Pago>6424 63</Pago></row>
<row _id="4792"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.095.923/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA</Credor><Documento>2015NE000405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1715 03</Liquidado><Pago>1715 03</Pago></row>
<row _id="4793"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.701.982/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO</Credor><Documento>2015NE000406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7853 00</Liquidado><Pago>7853 00</Pago></row>
<row _id="4794"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000408</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14510 74</Liquidado><Pago>14510 74</Pago></row>
<row _id="4795"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000416</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1807 97</Liquidado><Pago>1807 97</Pago></row>
<row _id="4796"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.837.315/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>BIOLOGISTICA SOLUC. EM LOGISTICA E SERV. LTDA</Credor><Documento>2015NE000423</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1070 48</Liquidado><Pago>1070 48</Pago></row>
<row _id="4797"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54908 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4798"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50155 00</Pago></row>
<row _id="4799"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>362500 00</Pago></row>
<row _id="4800"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>166 40</Pago></row>
<row _id="4801"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>873 60</Pago></row>
<row _id="4802"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>301 55</Liquidado><Pago>301 55</Pago></row>
<row _id="4803"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000560</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>417 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4804"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1898048 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4805"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19687 50</Pago></row>
<row _id="4806"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.896.863/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>140350 00</Pago></row>
<row _id="4807"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2015NE000573</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>53375 00</Pago></row>
<row _id="4808"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>117214 23</Pago></row>
<row _id="4809"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>493729 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4810"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.896.863/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39476 70</Pago></row>
<row _id="4811"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>454252 59</Pago></row>
<row _id="4812"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000576</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28933 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4813"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000577</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>474478 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4814"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000578</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4815"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4816"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000581</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>292836 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4817"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000581</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>292836 00</Pago></row>
<row _id="4818"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde no Sistema Penitenciário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000582</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>81275 03</Pago></row>
<row _id="4819"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2015NE000583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="4820"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000585</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4821"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.896.863/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000585</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>700000 00</Pago></row>
<row _id="4822"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000706</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97761 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4823"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000707</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2192 31</Liquidado><Pago>2192 31</Pago></row>
<row _id="4824"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Planejamento no SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1816 50</Liquidado><Pago>1816 50</Pago></row>
<row _id="4825"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000709</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17954 37</Liquidado><Pago>17954 37</Pago></row>
<row _id="4826"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000710</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22040 31</Liquidado><Pago>22040 31</Pago></row>
<row _id="4827"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000711</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16745 57</Liquidado><Pago>16745 57</Pago></row>
<row _id="4828"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000712</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8977 17</Liquidado><Pago>8977 17</Pago></row>
<row _id="4829"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000713</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2621 04</Liquidado><Pago>2621 04</Pago></row>
<row _id="4830"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2015NE000716</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-541 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4831"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE000718</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1216 00</Liquidado><Pago>194 56</Pago></row>
<row _id="4832"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000718</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1021 44</Pago></row>
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<row _id="4844"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000744</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-326 68</Liquidado><Pago>386 45</Pago></row>
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<row _id="4850"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.150.633/0004-15</Cpf/Cnpj><Credor>LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA</Credor><Documento>2015NE000808</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>167900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4851"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000817</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1648 58</Liquidado><Pago>364 58</Pago></row>
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<row _id="4863"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2752 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4868"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000833</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2580 48</Pago></row>
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<row _id="4870"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE000840</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2160 00</Liquidado><Pago>345 60</Pago></row>
<row _id="4871"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000840</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1814 40</Pago></row>
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<row _id="4879"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000875</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3939 14</Pago></row>
<row _id="4880"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000877</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1880000 00</Empenhado><Liquidado>414751 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4889"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>550 51</Pago></row>
<row _id="4890"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2015NE000893</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>155588 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4891"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000893</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>155588 16</Pago></row>
<row _id="4892"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE000911</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2020 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4893"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE000911</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2020 00</Pago></row>
<row _id="4894"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE000912</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4895"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE000912</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="4896"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE000913</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4897"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE000913</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="4898"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000918</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1197089 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4899"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000919</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2057 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4900"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000919</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2057 14</Pago></row>
<row _id="4901"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000920</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2509 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4902"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000920</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2509 52</Pago></row>
<row _id="4903"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>969265 14</Empenhado><Liquidado>965338 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4904"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.334.701/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>442 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4905"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>442 50</Pago></row>
<row _id="4906"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE000976</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5487 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4907"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000976</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-354 00</Liquidado><Pago>5133 00</Pago></row>
<row _id="4908"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000981</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-60 03</Liquidado><Pago>-60 03</Pago></row>
<row _id="4909"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE000986</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2198 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4910"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000986</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2198 45</Pago></row>
<row _id="4911"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE000990</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2479 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4912"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000990</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2479 20</Pago></row>
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<row _id="4914"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000992</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600626 34</Pago></row>
<row _id="4915"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE000995</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15204 02</Liquidado><Pago>64 16</Pago></row>
<row _id="4916"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000995</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-844 36</Liquidado><Pago>14359 66</Pago></row>
<row _id="4917"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2015NE000996</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24186 40</Liquidado><Pago>24186 40</Pago></row>
<row _id="4918"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000998</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>160 00</Pago></row>
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<row _id="4948"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.896.863/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE001043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>299264 50</Pago></row>
<row _id="4949"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3430045 25</Pago></row>
<row _id="4950"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE001046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1035 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4951"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE001046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1035 00</Pago></row>
<row _id="4952"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE001064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4953"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>91 88</Pago></row>
<row _id="4954"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE001065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>262 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4955"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>262 48</Pago></row>
<row _id="4956"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE001072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44499 99</Empenhado><Liquidado>5133 28</Liquidado><Pago>5133 28</Pago></row>
<row _id="4957"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001106</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2830 00</Liquidado><Pago>2830 00</Pago></row>
<row _id="4958"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-110 83</Liquidado><Pago>-5 83</Pago></row>
<row _id="4959"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4960"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>699 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4961"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>699 99</Pago></row>
<row _id="4962"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-369 06</Liquidado><Pago>338 41</Pago></row>
<row _id="4963"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE001126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>707 47</Liquidado><Pago>364 00</Pago></row>
<row _id="4964"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Procedimentos Estratégicos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE001186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8993 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4965"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Procedimentos Estratégicos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.084.263/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA</Credor><Documento>2015NE001186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8993 35</Pago></row>
<row _id="4966"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE001189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>4653 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4967"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3756 03</Pago></row>
<row _id="4968"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE001229</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77366 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4969"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.860.593/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA.</Credor><Documento>2015NE001229</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>77366 40</Pago></row>
<row _id="4970"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE001230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-33540 00</Empenhado><Liquidado>8580 00</Liquidado><Pago>1095 60</Pago></row>
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<row _id="4973"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15723 60</Pago></row>
<row _id="4974"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE001232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5816 00</Liquidado><Pago>541 60</Pago></row>
<row _id="4975"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1512 00</Pago></row>
<row _id="4976"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE001234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6900 00</Liquidado><Pago>751 92</Pago></row>
<row _id="4977"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1732 48</Pago></row>
<row _id="4978"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4979"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12 75</Pago></row>
<row _id="4980"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.970.135/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM</Credor><Documento>2015NE001264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9562 50</Pago></row>
<row _id="4981"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2015NE001265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9562 50</Pago></row>
<row _id="4982"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.443.851/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2015NE001266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35375 00</Pago></row>
<row _id="4983"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE001295</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1737 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4984"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE001295</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1476 60</Pago></row>
<row _id="4985"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>336 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4986"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>336 14</Pago></row>
<row _id="4987"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE001342</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>350 00</Pago></row>
<row _id="4988"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE001406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>155 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4989"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>155 56</Pago></row>
<row _id="4990"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.862.347/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S</Credor><Documento>2015NE001559</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>439700 55</Pago></row>
<row _id="4991"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE001562</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>602 00</Liquidado><Pago>96 32</Pago></row>
<row _id="4992"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001562</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>505 68</Pago></row>
<row _id="4993"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE001563</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68 00</Liquidado><Pago>10 88</Pago></row>
<row _id="4994"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001563</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>57 12</Pago></row>
<row _id="4995"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001568</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-975 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4996"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE001568</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>975 34</Liquidado><Pago>975 34</Pago></row>
<row _id="4997"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.440.584/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA</Credor><Documento>2015NE001584</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6012 80</Pago></row>
<row _id="4998"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7860 60</Pago></row>
<row _id="4999"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.780.468/0002-68</Cpf/Cnpj><Credor>JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001660</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2740 64</Pago></row>
<row _id="5000"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4836 52</Pago></row>
<row _id="5001"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001717</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-265 50</Liquidado><Pago>-265 50</Pago></row>
<row _id="5002"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE001748</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69878 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5003"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.895.178-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS</Credor><Documento>2015NE001770</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13800 00</Liquidado><Pago>13800 00</Pago></row>
<row _id="5004"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE001842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1811 07</Liquidado><Pago>289 77</Pago></row>
<row _id="5005"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1521 30</Pago></row>
<row _id="5006"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE001844</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>356 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5007"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001848</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2008 80</Pago></row>
<row _id="5008"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-2518 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5009"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.334.701/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001913</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18900 00</Pago></row>
<row _id="5010"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001922</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>625026 60</Empenhado><Liquidado>625026 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5011"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE001936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55064 14</Pago></row>
<row _id="5012"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE001937</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>63355 91</Pago></row>
<row _id="5013"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE001956</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48843 44</Liquidado><Pago>54218 01</Pago></row>
<row _id="5014"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.513.899/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>GRIFOLS BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE002004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>65880 00</Pago></row>
<row _id="5015"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde Mental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.443.851/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2015NE002005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="5016"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.220.317/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE002105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4320 00</Pago></row>
<row _id="5017"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE002128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-40125 00</Liquidado><Pago>-40125 00</Pago></row>
<row _id="5018"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE002128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1660570 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5019"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1660570 00</Pago></row>
<row _id="5020"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE002131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3852 18</Liquidado><Pago>2022 39</Pago></row>
<row _id="5021"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE002132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2868 32</Liquidado><Pago>1266 31</Pago></row>
<row _id="5022"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE002145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1781 54</Liquidado><Pago>285 05</Pago></row>
<row _id="5023"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1496 49</Pago></row>
<row _id="5024"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE002147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7244 28</Liquidado><Pago>1159 08</Pago></row>
<row _id="5025"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12931 04</Pago></row>
<row _id="5026"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE002325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28187 00</Liquidado><Pago>25374 74</Pago></row>
<row _id="5027"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE002367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2200000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5028"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.443.851/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2015NE002367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1120884 19</Pago></row>
<row _id="5029"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.003.985/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>VALDINEI  FERREIRA VIEIRA - ME</Credor><Documento>2015NE002374</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5030"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE002377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>48 60</Pago></row>
<row _id="5031"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE002382</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37908 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5032"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.146.505/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME</Credor><Documento>2015NE002394</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1244 40</Pago></row>
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<row _id="5059"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2015NE002896</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14100 00</Pago></row>
<row _id="5060"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE002937</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-21952 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5061"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2015NE002944</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7779 25</Liquidado><Pago>7779 25</Pago></row>
<row _id="5062"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2015NE002945</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12972 16</Liquidado><Pago>26025 72</Pago></row>
<row _id="5063"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2015NE002946</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74151 06</Liquidado><Pago>74151 06</Pago></row>
<row _id="5064"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2015NE002947</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17962 94</Liquidado><Pago>35925 88</Pago></row>
<row _id="5065"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.701.982/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO</Credor><Documento>2015NE002948</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8981 07</Pago></row>
<row _id="5066"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.701.982/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO</Credor><Documento>2015NE002949</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5354 88</Liquidado><Pago>5354 88</Pago></row>
<row _id="5067"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2015NE002951</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3637 54</Liquidado><Pago>7275 08</Pago></row>
<row _id="5068"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2015NE002952</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8509 76</Liquidado><Pago>8509 76</Pago></row>
<row _id="5069"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2015NE002953</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5977 80</Liquidado><Pago>11361 55</Pago></row>
<row _id="5070"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2015NE002954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10450 56</Liquidado><Pago>10450 56</Pago></row>
<row _id="5071"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2015NE002955</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7496 65</Liquidado><Pago>14889 32</Pago></row>
<row _id="5072"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2015NE002956</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6057 14</Liquidado><Pago>12114 28</Pago></row>
<row _id="5073"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2015NE002957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125076 25</Liquidado><Pago>125076 25</Pago></row>
<row _id="5074"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE002959</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6714 29</Liquidado><Pago>13428 58</Pago></row>
<row _id="5075"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.906.132/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>L&amp;A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE002988</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>970 20</Pago></row>
<row _id="5076"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE002990</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>337 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5077"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002990</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>329 55</Pago></row>
<row _id="5078"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE003066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2131 20</Empenhado><Liquidado>2131 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5079"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2131 20</Pago></row>
<row _id="5080"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE003086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2527 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5081"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2527 57</Pago></row>
<row _id="5082"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE003091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57553 70</Liquidado><Pago>57553 70</Pago></row>
<row _id="5083"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE003097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>149 40</Pago></row>
<row _id="5084"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE003146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5085"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-87 50</Liquidado><Pago>262 50</Pago></row>
<row _id="5086"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2015NE003153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59999 99</Liquidado><Pago>59999 99</Pago></row>
<row _id="5087"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE003254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>537812 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5088"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.896.863/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE003254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26857 14</Pago></row>
<row _id="5089"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE003254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>510954 88</Pago></row>
<row _id="5090"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.872/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU</Credor><Documento>2015NE003257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18799 99</Liquidado><Pago>18799 99</Pago></row>
<row _id="5091"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2015NE003258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21485 71</Liquidado><Pago>21485 71</Pago></row>
<row _id="5092"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2015NE003259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>372999 99</Liquidado><Pago>372999 99</Pago></row>
<row _id="5093"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2015NE003270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464686 48</Liquidado><Pago>464686 48</Pago></row>
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<row _id="5097"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE003281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17450 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5098"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE003284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600000 00</Empenhado><Liquidado>190550 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5099"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.970.135/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM</Credor><Documento>2015NE003284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5850 00</Pago></row>
<row _id="5100"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2015NE003284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>69350 00</Pago></row>
<row _id="5101"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>79200 00</Pago></row>
<row _id="5102"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Estratégica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE003293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10200 00</Pago></row>
<row _id="5103"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE003316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>456 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5104"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE003322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>294 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5105"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2015NE003336</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6570 13</Pago></row>
<row _id="5106"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2015NE003337</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3052 20</Liquidado><Pago>3052 20</Pago></row>
<row _id="5107"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2015NE003338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>226 46</Liquidado><Pago>7230 48</Pago></row>
<row _id="5108"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2015NE003340</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7653 05</Pago></row>
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<row _id="5110"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2015NE003342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-4839 28</Liquidado><Pago>12103 78</Pago></row>
<row _id="5111"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2015NE003343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15430 04</Liquidado><Pago>15430 04</Pago></row>
<row _id="5112"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2015NE003344</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1284 24</Liquidado><Pago>5612 26</Pago></row>
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<row _id="5114"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.834/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2015NE003346</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17268 22</Liquidado><Pago>34676 07</Pago></row>
<row _id="5115"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.453.210/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2015NE003347</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11895 55</Liquidado><Pago>11895 55</Pago></row>
<row _id="5116"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.453.210/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2015NE003348</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7716 62</Liquidado><Pago>7716 62</Pago></row>
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<row _id="5125"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2015NE003360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3016 36</Liquidado><Pago>6045 43</Pago></row>
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<row _id="5128"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE003366</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-48 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5130"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE003391</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-52 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5131"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2015NE003404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5857 14</Liquidado><Pago>11714 28</Pago></row>
<row _id="5132"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2015NE003406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1766 67</Liquidado><Pago>9338 10</Pago></row>
<row _id="5133"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2015NE003407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13417 07</Liquidado><Pago>13417 07</Pago></row>
<row _id="5134"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.737/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IRMANDADE  S/C MISER. BATAGUASSU</Credor><Documento>2015NE003408</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30285 71</Liquidado><Pago>60571 42</Pago></row>
<row _id="5135"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2015NE003413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3288 72</Liquidado><Pago>3288 72</Pago></row>
<row _id="5136"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.800.545/0003-11</Cpf/Cnpj><Credor>ABBVIE FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>63724 50</Pago></row>
<row _id="5137"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE003424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1670 40</Pago></row>
<row _id="5138"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE003425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2226 00</Pago></row>
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<row _id="5141"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE003434</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198230 44</Liquidado><Pago>172834 03</Pago></row>
<row _id="5142"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE003436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>1984 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5143"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-873 53</Liquidado><Pago>1073 33</Pago></row>
<row _id="5144"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2015NE003455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>130000 00</Pago></row>
<row _id="5145"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.905.940/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS</Credor><Documento>2015NE003459</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31063 01</Liquidado><Pago>31063 01</Pago></row>
<row _id="5146"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.905.940/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS</Credor><Documento>2015NE003460</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60571 42</Liquidado><Pago>60571 42</Pago></row>
<row _id="5147"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2015NE003462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2511 22</Pago></row>
<row _id="5148"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.211.935/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS</Credor><Documento>2015NE003463</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35746 68</Liquidado><Pago>35746 68</Pago></row>
<row _id="5149"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.211.935/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS</Credor><Documento>2015NE003464</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2824 60</Liquidado><Pago>31070 60</Pago></row>
<row _id="5150"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2015NE003466</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10105 87</Pago></row>
<row _id="5151"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE003469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>68965 95</Pago></row>
<row _id="5152"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE003477</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>51832 80</Pago></row>
<row _id="5153"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.935.022/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS</Credor><Documento>2015NE003480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="5154"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2015NE003481</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2730 00</Liquidado><Pago>5342 34</Pago></row>
<row _id="5155"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE003484</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>507 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5156"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003484</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>507 50</Pago></row>
<row _id="5157"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.367.712/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE</Credor><Documento>2015NE003485</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5158"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003490</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5083 00</Liquidado><Pago>5083 00</Pago></row>
<row _id="5159"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.648.254/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2015NE003493</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28526 79</Liquidado><Pago>28526 79</Pago></row>
<row _id="5160"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2015NE003494</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33778 22</Liquidado><Pago>33778 22</Pago></row>
<row _id="5161"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2015NE003495</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8328 97</Liquidado><Pago>8328 97</Pago></row>
<row _id="5162"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.069.904/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS</Credor><Documento>2015NE003506</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-255 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5163"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE003537</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4035 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5164"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003537</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-561 38</Liquidado><Pago>3105 82</Pago></row>
<row _id="5165"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2015NE003542</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>175 71</Liquidado><Pago>175 71</Pago></row>
<row _id="5166"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2015NE003544</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>335 71</Liquidado><Pago>3692 85</Pago></row>
<row _id="5167"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2015NE003545</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5466 70</Liquidado><Pago>5466 70</Pago></row>
<row _id="5168"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2015NE003546</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16079 37</Pago></row>
<row _id="5169"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.443.851/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2015NE003556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="5170"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Órtese e Prótese</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE003559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5171"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE003577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5582 36</Pago></row>
<row _id="5172"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE003584</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2764 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5173"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE003585</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-51 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5174"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE003615</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>660 60</Pago></row>
<row _id="5175"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.895.178-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS</Credor><Documento>2015NE003619</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1503 10</Liquidado><Pago>1503 10</Pago></row>
<row _id="5176"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.267.427/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE003623</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5177"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2015NE003639</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1080 00</Pago></row>
<row _id="5178"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE003646</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>257 40</Pago></row>
<row _id="5179"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE003668</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30483 78</Liquidado><Pago>30483 78</Pago></row>
<row _id="5180"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE003677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4366 61</Liquidado><Pago>4366 61</Pago></row>
<row _id="5181"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003687</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10318 20</Pago></row>
<row _id="5182"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE003697</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>953498 35</Pago></row>
<row _id="5183"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE003699</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100888 24</Liquidado><Pago>100888 24</Pago></row>
<row _id="5184"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE003700</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>143092 16</Pago></row>
<row _id="5185"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2015NE003713</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1375 30</Pago></row>
<row _id="5186"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.284.433/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRIXMAQ EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE003727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>44755 00</Pago></row>
<row _id="5187"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE003731</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>705 60</Pago></row>
<row _id="5188"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.053.134/0002-26</Cpf/Cnpj><Credor>ELFA MEDICAMENTOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE003733</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>475 20</Pago></row>
<row _id="5189"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE003745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9500 00</Pago></row>
<row _id="5190"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.844.415/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAIS CRONICOS DO</Credor><Documento>2015NE003749</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="5191"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE003753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3180 00</Pago></row>
<row _id="5192"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2015NE003769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4537 50</Liquidado><Pago>174 24</Pago></row>
<row _id="5193"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5865 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5194"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003785</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2180 00</Pago></row>
<row _id="5195"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Estratégica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2015NE003790</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>38283 77</Pago></row>
<row _id="5196"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE003791</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>481 00</Liquidado><Pago>481 00</Pago></row>
<row _id="5197"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003798</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3160 00</Pago></row>
<row _id="5198"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.772.798/0002-33</Cpf/Cnpj><Credor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2015NE003799</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2343 00</Pago></row>
<row _id="5199"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE003801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4580 26</Liquidado><Pago>2878 39</Pago></row>
<row _id="5200"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003816</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7260 00</Pago></row>
<row _id="5201"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003817</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3160 00</Pago></row>
<row _id="5202"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.069.904/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS</Credor><Documento>2015NE003821</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5203"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE003823</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>250 80</Pago></row>
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<row _id="5205"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE003831</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2285 67</Liquidado><Pago>2285 67</Pago></row>
<row _id="5206"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE003833</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2581 06</Liquidado><Pago>2581 06</Pago></row>
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<row _id="5209"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.772.798/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE003854</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14999 00</Pago></row>
<row _id="5210"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.949.239/0005-70</Cpf/Cnpj><Credor>UNITED MEDICAL LTDA</Credor><Documento>2015NE003855</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>96112 80</Pago></row>
<row _id="5211"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde da População</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE003867</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8300 00</Liquidado><Pago>1386 88</Pago></row>
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<row _id="5214"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.520.829/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2015NE003882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1450 00</Pago></row>
<row _id="5215"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE003885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
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<row _id="5219"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.475.833/0012-50</Cpf/Cnpj><Credor>BIOLABSANUS FARMACEUTICA.</Credor><Documento>2015NE003910</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-24 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>714 00</Pago></row>
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<row _id="5222"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2015NE003913</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>44703 80</Pago></row>
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<row _id="5224"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE003923</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>120 60</Pago></row>
<row _id="5225"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE003929</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>873 68</Liquidado><Pago>873 68</Pago></row>
<row _id="5226"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE003930</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>873 68</Liquidado><Pago>873 68</Pago></row>
<row _id="5227"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2015NE003939</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32964 00</Pago></row>
<row _id="5228"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.069.904/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS</Credor><Documento>2015NE003947</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-11250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5229"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE003962</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10368 00</Pago></row>
<row _id="5230"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003987</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3160 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5231"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.272.757/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>R-BIOPHARM BRASIL COM IMPO EXP  PROD ANALAISE ALIM</Credor><Documento>2015NE004040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25178 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5232"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2015NE004051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3980 00</Pago></row>
<row _id="5233"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Investimentos - Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.661.175/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DOS AMIGOS DO CORAÇÃO - ICA</Credor><Documento>2015NE004104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120000 00</Liquidado><Pago>120000 00</Pago></row>
<row _id="5234"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.577.059/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERS SP</Credor><Documento>2015NE004119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="5235"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE004123</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5236"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.784/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE004124</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1185 80</Pago></row>
<row _id="5237"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE004128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3834 00</Pago></row>
<row _id="5238"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.617.928/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.</Credor><Documento>2015NE004132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5142 50</Pago></row>
<row _id="5239"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2015NE004158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6256 00</Liquidado><Pago>25304 00</Pago></row>
<row _id="5240"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.221.702/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER</Credor><Documento>2015NE004166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11645 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5241"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.221.702/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER</Credor><Documento>2015NE004167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68355 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5242"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2015NE004173</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22274 82</Pago></row>
<row _id="5243"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE004175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11281 76</Pago></row>
<row _id="5244"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34137 60</Pago></row>
<row _id="5245"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Estratégica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE004177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>64224 00</Pago></row>
<row _id="5246"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE004182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1519 68</Pago></row>
<row _id="5247"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE004183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31861 80</Pago></row>
<row _id="5248"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE004188</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>42145 60</Pago></row>
<row _id="5249"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE004307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5250"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE004308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10556 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5251"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE004310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2506 56</Pago></row>
<row _id="5252"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE004312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="5253"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2015NE004314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>822 60</Pago></row>
<row _id="5254"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE004315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1417 50</Pago></row>
<row _id="5255"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2015NE004320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24841 44</Pago></row>
<row _id="5256"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3398 40</Pago></row>
<row _id="5257"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1778 56</Liquidado><Pago>1778 56</Pago></row>
<row _id="5258"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE004370</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>615330 05</Pago></row>
<row _id="5259"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.363.661/0005-80</Cpf/Cnpj><Credor>GLENMARK FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE004371</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34438 00</Pago></row>
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<row _id="5279"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE004492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>91 80</Pago></row>
<row _id="5280"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE004494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>373 60</Pago></row>
<row _id="5281"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2015NE004496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1324 80</Pago></row>
<row _id="5282"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.069.904/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS</Credor><Documento>2015NE004499</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5283"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.330.525/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU</Credor><Documento>2015NE004507</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45000 00</Liquidado><Pago>90000 00</Pago></row>
<row _id="5284"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2015NE004514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55979 10</Pago></row>
<row _id="5285"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17144 66</Pago></row>
<row _id="5286"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21535 00</Pago></row>
<row _id="5287"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE004519</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8013 33</Empenhado><Liquidado>3980 00</Liquidado><Pago>79 60</Pago></row>
<row _id="5288"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.963.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSÉ APARECIDO DE LIMA</Credor><Documento>2015NE004522</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1278 06</Pago></row>
<row _id="5289"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Estratégica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE004525</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60480 00</Pago></row>
<row _id="5290"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004527</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 64</Liquidado><Pago>75 64</Pago></row>
<row _id="5291"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE004531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8238 15</Empenhado><Liquidado>8238 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5292"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE004531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8238 15</Pago></row>
<row _id="5293"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE004535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>83868 51</Empenhado><Liquidado>83868 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5294"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE004535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>83868 51</Pago></row>
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<row _id="5296"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE004547</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>99036 02</Pago></row>
<row _id="5297"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE004561</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3850 87</Empenhado><Liquidado>3850 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5300"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2015NE004571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>364 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5301"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2015NE004576</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3109 17</Pago></row>
<row _id="5302"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE004579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>137 76</Pago></row>
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<row _id="5334"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.033.902/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>NETSOLAR TECNOLOGIAS  EIRELI</Credor><Documento>2015NE004679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>497872 20</Pago></row>
<row _id="5335"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.658/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE</Credor><Documento>2015NE004684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1548 50</Pago></row>
<row _id="5336"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2015NE004685</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2578 40</Pago></row>
<row _id="5337"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE004687</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1092 00</Pago></row>
<row _id="5338"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE004688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>123 00</Pago></row>
<row _id="5339"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.159.816/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACONN LTDA</Credor><Documento>2015NE004689</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>216 00</Pago></row>
<row _id="5340"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2015NE004690</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>136 80</Pago></row>
<row _id="5341"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2015NE004691</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3561 25</Pago></row>
<row _id="5342"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE004695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>236 00</Liquidado><Pago>5 00</Pago></row>
<row _id="5343"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004698</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5344"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004699</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>300 60</Pago></row>
<row _id="5345"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004700</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2480 80</Pago></row>
<row _id="5346"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004707</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3411 10</Pago></row>
<row _id="5347"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004708</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>191 64</Pago></row>
<row _id="5348"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3114 00</Pago></row>
<row _id="5349"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2015NE004713</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="5350"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE004717</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18568 80</Pago></row>
<row _id="5351"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.754.300/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.</Credor><Documento>2015NE004730</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>587 94</Liquidado><Pago>587 94</Pago></row>
<row _id="5352"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde da População</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE004734</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5800 00</Liquidado><Pago>928 00</Pago></row>
<row _id="5353"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde da População</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE004734</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4872 00</Pago></row>
<row _id="5354"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE004737</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>69 60</Pago></row>
<row _id="5355"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004739</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-48 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11357 13</Pago></row>
<row _id="5356"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>325 80</Pago></row>
<row _id="5357"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.617.928/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.</Credor><Documento>2015NE004752</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5225 00</Pago></row>
<row _id="5358"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.528.982/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE004755</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>303 60</Pago></row>
<row _id="5359"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE004756</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>68 40</Pago></row>
<row _id="5360"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE004762</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>196 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5361"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE004762</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>196 87</Pago></row>
<row _id="5362"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>508 73</Pago></row>
<row _id="5363"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.878.120/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC E INTERN. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE004776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9450 00</Pago></row>
<row _id="5364"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE004787</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16363 62</Liquidado><Pago>16363 62</Pago></row>
<row _id="5365"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE004788</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9572 72</Liquidado><Pago>9572 72</Pago></row>
<row _id="5366"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE004789</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>393 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5367"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE004789</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>393 74</Pago></row>
<row _id="5368"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE004792</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-387 91</Liquidado><Pago>-277 08</Pago></row>
<row _id="5369"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE004792</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 83</Liquidado><Pago>110 83</Pago></row>
<row _id="5370"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE004802</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>116 00</Pago></row>
<row _id="5371"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.892.279/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CENTROSUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE004823</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5736 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5372"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.363.661/0005-80</Cpf/Cnpj><Credor>GLENMARK FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE004830</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1285 00</Pago></row>
<row _id="5373"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE004831</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16000 00</Pago></row>
<row _id="5374"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE004833</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>942 76</Pago></row>
<row _id="5375"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE004834</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>429 00</Pago></row>
<row _id="5376"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE004839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>501 80</Pago></row>
<row _id="5377"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3690 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5378"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE004841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>365 00</Pago></row>
<row _id="5379"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0006-00</Cpf/Cnpj><Credor>D-HOSP DIST.HOSP.IMPORT.E EXPORT.LTDA</Credor><Documento>2015NE004842</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>274 44</Pago></row>
<row _id="5380"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2015NE004843</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>180548 16</Pago></row>
<row _id="5381"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE004845</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2775 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5382"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE004846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2196 48</Pago></row>
<row _id="5383"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.412.584/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE004848</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10800 00</Pago></row>
<row _id="5384"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004849</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5385"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004849</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="5386"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE004850</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>125000 00</Empenhado><Liquidado>127373 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5388"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE004853</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101324 50</Liquidado><Pago>101324 50</Pago></row>
<row _id="5389"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>301 80</Pago></row>
<row _id="5390"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE004859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="5391"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19980 00</Pago></row>
<row _id="5392"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE004862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 00</Liquidado><Pago>198 00</Pago></row>
<row _id="5393"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE004871</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5162 00</Liquidado><Pago>5162 00</Pago></row>
<row _id="5394"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE004872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15922 80</Pago></row>
<row _id="5395"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE004874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>893 10</Pago></row>
<row _id="5396"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004875</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2085 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5397"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE004878</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="5398"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE004879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>67 74</Pago></row>
<row _id="5399"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE004882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>66 15</Pago></row>
<row _id="5400"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE004886</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15271 20</Pago></row>
<row _id="5401"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE004891</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18275 36</Pago></row>
<row _id="5402"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004892</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>864 00</Pago></row>
<row _id="5403"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE004893</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7185 00</Pago></row>
<row _id="5404"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE004894</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2677 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5405"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE004895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13883 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5406"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE004896</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10256 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5407"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE004897</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>743 80</Pago></row>
<row _id="5408"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE004899</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1098 00</Pago></row>
<row _id="5409"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004906</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1397 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5410"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE004909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>276 32</Pago></row>
<row _id="5411"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.950.765/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE TERENOS</Credor><Documento>2015NE004913</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2056 60</Pago></row>
<row _id="5412"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.950.765/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE TERENOS</Credor><Documento>2015NE004914</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22943 40</Pago></row>
<row _id="5413"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Atenção a Saúde da Criança e Incentivo ao Aleitamento Materno - Primeira Infância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE004917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4614 00</Pago></row>
<row _id="5414"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Atenção a Saúde da Criança e Incentivo ao Aleitamento Materno - Primeira Infância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE004918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4260 00</Pago></row>
<row _id="5415"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE004920</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14970 50</Pago></row>
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<row _id="5438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2015NE004954</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>67292 50</Pago></row>
<row _id="5439"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2015NE004957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4747 32</Pago></row>
<row _id="5440"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE004973</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1506 70</Liquidado><Pago>1506 70</Pago></row>
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<row _id="5443"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2015NE004981</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-238 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5444"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.658.399/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>DATAMED LTDA</Credor><Documento>2015NE004982</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3479 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5445"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.215.565/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ASS TAGARELA PARA DESENVOLV POTENC PORT NECES</Credor><Documento>2015NE004985</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5446"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.896.683/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>UROCENTRO S/C</Credor><Documento>2015NE004990</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6828 73</Pago></row>
<row _id="5447"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.100.899/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>LACMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE004993</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12500 00</Pago></row>
<row _id="5448"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.327.036/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>AJA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE004994</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>391 20</Pago></row>
<row _id="5449"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004995</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52 80</Pago></row>
<row _id="5450"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE004996</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20131 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5451"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0006-00</Cpf/Cnpj><Credor>D-HOSP DIST.HOSP.IMPORT.E EXPORT.LTDA</Credor><Documento>2015NE004997</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6812 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5452"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE004998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5415 00</Pago></row>
<row _id="5453"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE004999</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70680 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5454"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE004999</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>70680 00</Pago></row>
<row _id="5455"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2015NE005006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2830 00</Liquidado><Pago>121 97</Pago></row>
<row _id="5456"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2015NE005021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>42800 00</Pago></row>
<row _id="5457"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.823.697/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI</Credor><Documento>2015NE005022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>191520 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5458"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2015NE005042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24749 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5459"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.892.279/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CENTROSUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE005044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7591 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5460"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2015NE005045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>486 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5461"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2015NE005046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2480 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5462"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE005047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5463"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE005048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19355 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5464"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE005049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>252 00</Pago></row>
<row _id="5465"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Gestão em Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE005050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>639 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5466"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE005055</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-14800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5467"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.069.904/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS</Credor><Documento>2015NE005056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5468"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2015NE005057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>122000 00</Liquidado><Pago>122000 00</Pago></row>
<row _id="5469"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE005058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>170 00</Pago></row>
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<row _id="5509"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>865 80</Pago></row>
<row _id="5510"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005118</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>396 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5512"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005122</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7758 87</Pago></row>
<row _id="5513"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE005124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20980 00</Liquidado><Pago>20980 00</Pago></row>
<row _id="5514"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.659.393/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SELELAB COMÉRCIO  REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE005125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9985 00</Liquidado><Pago>9985 00</Pago></row>
<row _id="5515"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2015NE005126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34658 00</Pago></row>
<row _id="5516"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.285/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF.D.ELMIRIA SILVERIO BARBOSA</Credor><Documento>2015NE005127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>70000 00</Pago></row>
<row _id="5517"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.894.372/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MB TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2015NE005161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1716 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5518"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE005163</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5519"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005164</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>942 76</Pago></row>
<row _id="5520"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE005165</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1980 00</Pago></row>
<row _id="5521"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE005167</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>954 00</Pago></row>
<row _id="5522"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE005169</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1753 93</Pago></row>
<row _id="5523"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE005170</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1168 20</Pago></row>
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<row _id="5525"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.588.225/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE005171</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
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<row _id="5605"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.772.798/0002-33</Cpf/Cnpj><Credor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2015NE005332</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11680 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5606"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE005333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1998 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5607"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE005336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1665 00</Pago></row>
<row _id="5608"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE005337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 00</Liquidado><Pago>51 00</Pago></row>
<row _id="5609"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.692.087/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE005339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18800 00</Liquidado><Pago>18800 00</Pago></row>
<row _id="5610"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.878.461-**</Cpf/Cnpj><Credor>TERESA APARECIDA MARIANO SILVA</Credor><Documento>2015NE005340</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1186 48</Pago></row>
<row _id="5611"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.741.612/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHA</Credor><Documento>2015NE005342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18208 74</Pago></row>
<row _id="5612"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.089.558/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO CAMPOGRANDENSSE DOS PORTADORES DE</Credor><Documento>2015NE005343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12139 16</Pago></row>
<row _id="5613"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE005345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>7828 00</Liquidado><Pago>1270 44</Pago></row>
<row _id="5614"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE005345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15470 97</Pago></row>
<row _id="5615"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE005346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1037 00</Pago></row>
<row _id="5616"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Investimento na Gestão dos Serviços</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE005350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="5617"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE005353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5618"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.215.335/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>laboratorio de analises clinicas labclin ltda-me</Credor><Documento>2015NE005355</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7267 50</Pago></row>
<row _id="5619"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6420 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5620"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE005364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2052 00</Pago></row>
<row _id="5621"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE005365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5333 25</Pago></row>
<row _id="5622"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE005368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>223 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5623"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE005370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="5624"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2015NE005377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>354 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5625"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.831.057/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L</Credor><Documento>2015NE005378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>874 76</Liquidado><Pago>874 76</Pago></row>
<row _id="5626"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE005380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5627"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE005381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1023 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5628"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.103.993/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSICA DECOR COMERCIO E MAT CONST EIRELI</Credor><Documento>2015NE005383</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2619 90</Liquidado><Pago>91 69</Pago></row>
<row _id="5629"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.103.993/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSICA DECOR COMERCIO E MAT CONST EIRELI</Credor><Documento>2015NE005384</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>230 00</Liquidado><Pago>230 00</Pago></row>
<row _id="5630"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE005386</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>5107 20</Liquidado><Pago>817 16</Pago></row>
<row _id="5631"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE005386</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8015 60</Pago></row>
<row _id="5632"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE005389</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>836 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5661"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.851.629/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS</Credor><Documento>2015NE005456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5662"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.851.629/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS</Credor><Documento>2015NE005456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>254 00</Pago></row>
<row _id="5663"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Negociação de Fórum entre Empregadores e Trabalhadores do SUS.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE005459</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>225 02</Liquidado><Pago>225 02</Pago></row>
<row _id="5664"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.496.407/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2015NE005463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5665"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE005465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5666"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7266 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5667"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3114 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5668"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Gestão em Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.443.512/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME</Credor><Documento>2015NE005471</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1119 30</Liquidado><Pago>1119 30</Pago></row>
<row _id="5669"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE005472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26107 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5670"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE005473</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250952 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5671"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.222.338/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>WM SEGURANÇA LTDA  ME</Credor><Documento>2015NE005474</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3420 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5672"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.222.338/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>WM SEGURANÇA LTDA  ME</Credor><Documento>2015NE005474</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3420 00</Pago></row>
<row _id="5673"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE005481</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5674"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3633 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5675"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005487</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-3 10</Empenhado><Liquidado>108 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5676"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE005492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1401 50</Liquidado><Pago>1401 50</Pago></row>
<row _id="5677"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde da População</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE005495</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2091 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5678"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde da População</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE005495</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2091 26</Pago></row>
<row _id="5679"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4488 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5680"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE005500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5266 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5682"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde da População</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE005502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2961 78</Liquidado><Pago>2961 78</Pago></row>
<row _id="5683"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE005503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-90257 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5684"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1198 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5685"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE005528</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5687"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2015NE005532</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="5688"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005534</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>942 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5689"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.724.729/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MAXLAB PROD P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS LTDA</Credor><Documento>2015NE005541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2370 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5690"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE005542</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>283 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5691"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>MASTERS MEDICAL INC.</Credor><Documento>2015NE005543</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16646 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5692"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE005543</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16646 64</Pago></row>
<row _id="5693"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE005552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11961 16</Liquidado><Pago>11961 16</Pago></row>
<row _id="5694"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE005555</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6570 00</Liquidado><Pago>6570 00</Pago></row>
<row _id="5695"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE005556</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>357 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5697"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE005565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="5698"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE005566</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6960 00</Liquidado><Pago>6960 00</Pago></row>
<row _id="5699"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE005568</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>922 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5700"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.740.696/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2015NE005569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5701"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE005570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1113 00</Liquidado><Pago>1113 00</Pago></row>
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<row _id="5703"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE005576</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>828 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5704"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE005577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5705"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE005579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
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<row _id="5712"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE005591</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>257 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5714"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Gestão em Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE005596</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>312 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5715"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE005597</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="5716"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.276.748/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO MEDICA DE MS - AMMS</Credor><Documento>2015NE005600</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="5717"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2015NE005607</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56879 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5718"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE005607</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>56879 74</Pago></row>
<row _id="5719"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>MASTERS MEDICAL INC.</Credor><Documento>2015NE005608</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9772 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5720"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE005608</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9772 44</Pago></row>
<row _id="5721"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.004-2</Cpf/Cnpj><Credor>TANNER PHARMACEUTICALS</Credor><Documento>2015NE005610</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15718 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5722"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE005610</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15718 68</Pago></row>
<row _id="5723"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.824.425/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE005664</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30347 90</Liquidado><Pago>30347 90</Pago></row>
<row _id="5724"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.367.712/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE</Credor><Documento>2015NE005665</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36417 48</Liquidado><Pago>36417 48</Pago></row>
<row _id="5725"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.576.894/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ESCOLA CLINICA ' SANTA TEREZINHA '</Credor><Documento>2015NE005666</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12139 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5726"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE005668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-141360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5727"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE005669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7303 12</Liquidado><Pago>7303 12</Pago></row>
<row _id="5728"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE005671</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27746 65</Pago></row>
<row _id="5729"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.554.761-**</Cpf/Cnpj><Credor>BERNADETE MARIA DE MENEZES RAVAGNANI</Credor><Documento>2015NE005672</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1842 76</Liquidado><Pago>1842 76</Pago></row>
<row _id="5730"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.735.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>ISRAEL SILVA MENDES</Credor><Documento>2015NE005673</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>847 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5731"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.574.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>DIOGO COELHO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE005674</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1895 84</Liquidado><Pago>1895 84</Pago></row>
<row _id="5732"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.363.895/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO</Credor><Documento>2015NE005675</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3291 90</Liquidado><Pago>3291 90</Pago></row>
<row _id="5733"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.990.211-**</Cpf/Cnpj><Credor>LIBERA PAULA DAL'AGNOL</Credor><Documento>2015NE005676</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>371 66</Liquidado><Pago>371 66</Pago></row>
<row _id="5734"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.199.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO JOAO VIVEIROS</Credor><Documento>2015NE005677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 80</Liquidado><Pago>220 80</Pago></row>
<row _id="5735"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE005686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19816 05</Liquidado><Pago>19816 05</Pago></row>
<row _id="5736"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE005688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14452 27</Liquidado><Pago>14452 27</Pago></row>
<row _id="5737"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.203.265/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>SAL DA VIDA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.</Credor><Documento>2015NE005696</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>153 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5738"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE005700</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>216 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5739"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Gestão em Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE005704</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2967 50</Pago></row>
<row _id="5740"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.403.704/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CLODOALDO CONRADO &amp; CIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE005706</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2857 98</Pago></row>
<row _id="5741"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE005713</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5742"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.655/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2015NE005713</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="5743"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE005716</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3450 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5744"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE005717</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25 60</Liquidado><Pago>25 60</Pago></row>
<row _id="5745"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE005718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>973 50</Liquidado><Pago>973 50</Pago></row>
<row _id="5746"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE005719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1220 00</Liquidado><Pago>1220 00</Pago></row>
<row _id="5747"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.080.427/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - AEM/MS</Credor><Documento>2015NE005720</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1420 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5748"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.276.524/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE005723</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>550000 00</Liquidado><Pago>550000 00</Pago></row>
<row _id="5749"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.621.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>João Batista Candido de Souza</Credor><Documento>2015NE005732</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7159 51</Pago></row>
<row _id="5750"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE005753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17435 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5751"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.088.731/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>EBBA COMERCIAL LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE005754</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>723 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5752"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE005755</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>733 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5753"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005756</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2646 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5754"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE005757</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>313 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5755"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0012-37</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A</Credor><Documento>2015NE005758</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5757"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005760</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5758"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005761</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>878 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5759"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3633 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5761"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>279 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5769"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2015NE005772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3873 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5770"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE005773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>295000 00</Empenhado><Liquidado>57872 96</Liquidado><Pago>57872 96</Pago></row>
<row _id="5771"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.757.418/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>BP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE005774</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1212 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5772"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE005775</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>326 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5773"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.555.701/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DF MED DIST. MED DO DF. LTDA</Credor><Documento>2015NE005776</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>207 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5774"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.528.982/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE005777</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>92 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5785"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE005792</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1842 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5796"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.296.538-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLOVIS PIRES CASTANHO</Credor><Documento>2015NE005808</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>327 11</Empenhado><Liquidado>327 11</Liquidado><Pago>327 11</Pago></row>
<row _id="5797"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.178.018-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO ANTONIO PIVETA</Credor><Documento>2015NE005809</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4415 36</Empenhado><Liquidado>4415 36</Liquidado><Pago>4415 36</Pago></row>
<row _id="5798"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE005810</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>144 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5799"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE005811</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>140 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5800"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE005812</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1061 40</Empenhado><Liquidado>1061 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5801"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE005813</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>216 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5802"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE005814</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1013 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5803"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE005815</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10253 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5804"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE005816</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>123889 60</Empenhado><Liquidado>123889 60</Liquidado><Pago>123889 60</Pago></row>
<row _id="5805"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE005817</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1123 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5806"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005818</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24740 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5807"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2015NE005819</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35748 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5808"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE005820</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>783 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5809"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE005821</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5810"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE005822</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12679 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5811"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.159.816/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACONN LTDA</Credor><Documento>2015NE005823</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5812"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.390.497/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>AMAPIL TAXI AÉREO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE005824</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5813"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE005826</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>254700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5814"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE005827</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3443 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5815"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.090.911-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIA DEON</Credor><Documento>2015NE005828</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>789 94</Empenhado><Liquidado>789 94</Liquidado><Pago>789 94</Pago></row>
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<row _id="5905"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Gestão em Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE005925</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="5906"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE005926</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>141360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5907"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE005927</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5908"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2015NE005928</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3405 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5909"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde no Sistema Penitenciário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE005929</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2902 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5910"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.119.724/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CORREIO DO ESTADO LTDA</Credor><Documento>2015NE005932</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5911"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.579.703/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A</Credor><Documento>2015NE005933</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5912"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.322.543-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA DA SILVA</Credor><Documento>2015NE005934</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>205 42</Empenhado><Liquidado>205 42</Liquidado><Pago>205 42</Pago></row>
<row _id="5913"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.406.901-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA TEIXEIRA DA ROCHA  RODRIGUES</Credor><Documento>2015NE005935</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1124 31</Empenhado><Liquidado>1124 31</Liquidado><Pago>1124 31</Pago></row>
<row _id="5914"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.432.481-**</Cpf/Cnpj><Credor>DELCI  DA SILVA MARQUES</Credor><Documento>2015NE005936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1194 50</Empenhado><Liquidado>1194 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5915"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.438.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZA RESENDE DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE005937</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>622 32</Empenhado><Liquidado>622 32</Liquidado><Pago>622 32</Pago></row>
<row _id="5916"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE005938</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2392 00</Empenhado><Liquidado>2392 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5917"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE005939</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4768 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5918"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.217.590/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ANGAI DISTRIBUIDORA  DE MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE005940</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>397 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5922"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE005951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>158 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5923"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>595 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5948"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE005982</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29988 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5949"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005983</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5950"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE005984</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4561 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5951"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE005985</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>936 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5952"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE005986</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18246 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5953"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE005987</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4561 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5954"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005988</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1134 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5955"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE005989</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4561 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5962"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE005996</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6042 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5963"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005997</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>896 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5964"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2015NE005998</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>23666 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5965"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.327.941-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLEUZA DA SILVA DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE005999</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2861 30</Empenhado><Liquidado>2861 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5966"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE006000</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>91 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5967"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.405.778-**</Cpf/Cnpj><Credor>WALTER NEVOLA</Credor><Documento>2015NE006001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1186 36</Empenhado><Liquidado>1186 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5968"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.430.349-**</Cpf/Cnpj><Credor>VOLTAIRE MURAROTO PEREIRA</Credor><Documento>2015NE006002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>440 59</Empenhado><Liquidado>440 59</Liquidado><Pago>440 59</Pago></row>
<row _id="5969"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.089.271-**</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO JOSE VENCESLAU</Credor><Documento>2015NE006003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2565 96</Empenhado><Liquidado>2565 96</Liquidado><Pago>2565 96</Pago></row>
<row _id="5970"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.325.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>NILMAR DA SILVA CAMPOS</Credor><Documento>2015NE006004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>439 38</Empenhado><Liquidado>439 38</Liquidado><Pago>439 38</Pago></row>
<row _id="5971"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2015NE006005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8490 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5972"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE006006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>167 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5975"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE006009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>385 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5976"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE006010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1495 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5977"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE006011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5978"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE006013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>350160 03</Empenhado><Liquidado>81520 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5980"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE006014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>401 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5981"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2015NE006015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5986"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.962.271-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOICE BARROS WINCKLER</Credor><Documento>2015NE006020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>370 34</Empenhado><Liquidado>370 34</Liquidado><Pago>370 34</Pago></row>
<row _id="5987"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.273.885/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS</Credor><Documento>2015NE006021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>412500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5988"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2015NE006022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48000 00</Empenhado><Liquidado>24000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5989"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2015NE006023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>47900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5990"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE006024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38188 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5991"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.080.427/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - AEM/MS</Credor><Documento>2015NE006025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1433 09</Empenhado><Liquidado>1433 09</Liquidado><Pago>1433 09</Pago></row>
<row _id="5992"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.889.103/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>wind cold comercio e serviços eireli me</Credor><Documento>2015NE006026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15634 31</Empenhado><Liquidado>15634 31</Liquidado><Pago>15634 31</Pago></row>
<row _id="5993"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.276.380/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ITMS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE006027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>169875 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5994"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE006028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5995"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE006029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5996"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE006030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6069"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Estratégica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.640.754/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP</Credor><Documento>2015NE006115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>508 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6070"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE006116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23339 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6073"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE006124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>378 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6074"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE006125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>231 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6075"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE006126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2889 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6076"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.530.493/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE SAUDE-MS</Credor><Documento>2015NE006131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2244 69</Empenhado><Liquidado>2244 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6077"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE006132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>810 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6095"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2015NE006150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6096"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE006151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6581 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6097"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE006152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1041 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6098"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2015NE006153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1878 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6099"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE006154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6100"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE006155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>735 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6101"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE006156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>675 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6102"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE006157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1656 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6103"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE006158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46762 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6104"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.</Credor><Documento>2015NE006159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40715 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6105"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Gestão em Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.604.548/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>SERRALHERIA MC BANDEIRANTES LTDA</Credor><Documento>2015NE006160</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6106"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.063.746/0002-77</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH BRASIL INTELIGENCIA EM SAÚDE LTDA</Credor><Documento>2015NE006194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7148400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6107"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE006195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6108"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE006196</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6109"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.758.020/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>COM GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA</Credor><Documento>2015NE006202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6110"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE006203</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12277 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6111"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE006204</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>563 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6112"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE006205</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>169 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6113"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE006206</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1562 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6114"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.321.128/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>VASCULAR COM. DE PROD. MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE006207</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>157442 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6115"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2015NE006208</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6055 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6116"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE006209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56871755 00</Empenhado><Liquidado>56871755 00</Liquidado><Pago>56871755 00</Pago></row>
<row _id="6117"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.892.279/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CENTROSUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE006212</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6706 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6118"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE006213</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>438 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6119"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE006214</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2035 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6120"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.106.761/0002-52</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE006215</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6121"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.784/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE006216</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6122"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2015NE006217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3940 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6123"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.064.142/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>COMPRACITA COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE006218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37890 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6124"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE006219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18991 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6125"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.106.761/0002-52</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE006220</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4282 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6126"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE006221</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>962 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6127"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.520.829/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2015NE006224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>666 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6128"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2015NE006225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6129"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE006226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1054 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6130"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE006227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27118 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6131"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE006228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>482 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6132"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE006229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39199 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6133"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE006231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6134"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.334.701/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE006232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1152 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6135"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.248.780/0009-19</Cpf/Cnpj><Credor>ALERE  S.A</Credor><Documento>2015NE006233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1004 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6136"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.692.087/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE006234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6137"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.459.431/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE006235</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>71 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6138"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.459.431/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE006236</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2203 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6139"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</Sub-Função><Ação>Alimentação Saudável</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE006237</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6140"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.373.299-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2769 14</Liquidado><Pago>2769 14</Pago></row>
<row _id="6141"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.535.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>WALDEMAR BARBOSA DE LIMA</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2446 35</Liquidado><Pago>2446 35</Pago></row>
<row _id="6142"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.981/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5144 80</Liquidado><Pago>5144 80</Pago></row>
<row _id="6143"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.795.093/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINOPOLIS</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>6500 00</Pago></row>
<row _id="6144"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.971.788/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15312 00</Liquidado><Pago>15312 00</Pago></row>
<row _id="6145"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.167.809/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE ANASTACIO</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10599 00</Liquidado><Pago>10599 00</Pago></row>
<row _id="6146"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.706.085/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8502 60</Liquidado><Pago>8502 60</Pago></row>
<row _id="6147"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.760.315/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE ANGELICA</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3299 00</Liquidado><Pago>3299 00</Pago></row>
<row _id="6148"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.627.563/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4095 60</Liquidado><Pago>4095 60</Pago></row>
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<row _id="6391"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.421.124/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>629 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6393"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6394"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FUNDEC-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165740 50</Liquidado><Pago>165740 50</Pago></row>
<row _id="6395"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>290 00</Liquidado><Pago>290 00</Pago></row>
<row _id="6396"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>8560 42</Liquidado><Pago>17640 76</Pago></row>
<row _id="6397"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9750 00</Empenhado><Liquidado>9750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6398"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>11980 90</Liquidado><Pago>11980 90</Pago></row>
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<row _id="6400"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-175 00</Liquidado><Pago>525 00</Pago></row>
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<row _id="6428"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Atendimento a Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.842.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLA ALEXANDRA RODRIGUES</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>490 00</Empenhado><Liquidado>490 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6430"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Atendimento a Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>946 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6431"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Atendimento a Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6432"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6717 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6433"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6717 21</Pago></row>
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<row _id="6438"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-111 58</Empenhado><Liquidado>842 26</Liquidado><Pago>842 26</Pago></row>
<row _id="6439"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5147 48</Liquidado><Pago>5147 48</Pago></row>
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<row _id="6442"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-148 72</Empenhado><Liquidado>9851 28</Liquidado><Pago>9851 28</Pago></row>
<row _id="6443"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-68 11</Empenhado><Liquidado>2431 89</Liquidado><Pago>2431 89</Pago></row>
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<row _id="6450"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.601.174/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>Associação p/Desenv.Receptivo Turismo Dourados-MS</Credor><Documento>2015NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
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<row _id="6453"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.374.405/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BONITO TURISMO E CULTURA</Credor><Documento>2015NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16071 42</Empenhado><Liquidado>16071 42</Liquidado><Pago>16071 42</Pago></row>
<row _id="6454"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>12807 02</Liquidado><Pago>12807 02</Pago></row>
<row _id="6455"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2015NE000091</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>23600 00</Empenhado><Liquidado>23600 00</Liquidado><Pago>23600 00</Pago></row>
<row _id="6456"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2015NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="6457"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6458"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4843 20</Empenhado><Liquidado>4843 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6459"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4843 20</Pago></row>
<row _id="6460"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6461"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>776 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6462"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>776 58</Pago></row>
<row _id="6463"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3176 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6464"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3176 06</Pago></row>
<row _id="6465"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>479 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6466"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>572 75</Pago></row>
<row _id="6467"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1292 50</Empenhado><Liquidado>2301 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6468"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-180 00</Liquidado><Pago>2121 00</Pago></row>
<row _id="6469"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>667 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6470"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>667 92</Pago></row>
<row _id="6471"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6472"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>72 19</Pago></row>
<row _id="6473"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2910 00</Empenhado><Liquidado>3007 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6475"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>97 70</Pago></row>
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<row _id="6478"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2773 75</Empenhado><Liquidado>4003 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6480"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Pesqueiros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1146 25</Empenhado><Liquidado>1541 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6481"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Pesqueiros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1541 46</Pago></row>
<row _id="6482"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3316 00</Empenhado><Liquidado>5832 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6483"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-301 57</Liquidado><Pago>6426 13</Pago></row>
<row _id="6484"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9555 00</Empenhado><Liquidado>5264 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6485"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5264 00</Pago></row>
<row _id="6486"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>816 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6487"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.305.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>LARISSA DOS SANTOS GOMES</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1651 43</Liquidado><Pago>1651 43</Pago></row>
<row _id="6488"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.407.717-**</Cpf/Cnpj><Credor>CAMILLA FERREIRA SERRATINE</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>97 70</Pago></row>
<row _id="6489"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.479.741-**</Cpf/Cnpj><Credor>KAIO CEZAR DE SOUZA LOPES</Credor><Documento>2015NE000051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>475 00</Empenhado><Liquidado>1003 62</Liquidado><Pago>1189 44</Pago></row>
<row _id="6490"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.740.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTTAVO DIONIZIO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>234 43</Liquidado><Pago>234 43</Pago></row>
<row _id="6491"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.187.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>SEIJI OSHIRO</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2220 00</Liquidado><Pago>23 70</Pago></row>
<row _id="6492"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2196 30</Pago></row>
<row _id="6493"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78 62</Liquidado><Pago>78 62</Pago></row>
<row _id="6494"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4754 16</Empenhado><Liquidado>4754 16</Liquidado><Pago>802 26</Pago></row>
<row _id="6495"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3856 53</Pago></row>
<row _id="6496"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>112444 21</Empenhado><Liquidado>110071 40</Liquidado><Pago>41540 87</Pago></row>
<row _id="6497"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>68283 72</Pago></row>
<row _id="6498"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1188 56</Empenhado><Liquidado>1188 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6499"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1188 56</Pago></row>
<row _id="6500"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1247 96</Empenhado><Liquidado>1247 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6501"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1247 96</Pago></row>
<row _id="6502"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>167 32</Empenhado><Liquidado>167 32</Liquidado><Pago>167 32</Pago></row>
<row _id="6503"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34538 07</Empenhado><Liquidado>34538 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6504"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34538 07</Pago></row>
<row _id="6505"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1322 84</Empenhado><Liquidado>1322 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6506"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1322 84</Pago></row>
<row _id="6507"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23947 04</Empenhado><Liquidado>23947 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6508"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18686 91</Pago></row>
<row _id="6509"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32716 61</Empenhado><Liquidado>32716 61</Liquidado><Pago>32567 32</Pago></row>
<row _id="6510"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2798 01</Empenhado><Liquidado>2798 01</Liquidado><Pago>2658 69</Pago></row>
<row _id="6511"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>263753 05</Empenhado><Liquidado>263753 05</Liquidado><Pago>255747 48</Pago></row>
<row _id="6512"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2319 16</Empenhado><Liquidado>2319 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6513"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46855 00</Empenhado><Liquidado>43015 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6514"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>43015 00</Pago></row>
<row _id="6515"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4743 72</Empenhado><Liquidado>4743 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6516"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4743 72</Pago></row>
<row _id="6517"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19522 30</Empenhado><Liquidado>19522 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6518"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19522 30</Pago></row>
<row _id="6519"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1373019 55</Empenhado><Liquidado>1373019 55</Liquidado><Pago>526822 45</Pago></row>
<row _id="6520"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>844944 37</Pago></row>
<row _id="6521"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6522"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>23241 06</Liquidado><Pago>11654 63</Pago></row>
<row _id="6523"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.485.857/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD</Credor><Documento>2015NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11652 83</Liquidado><Pago>11652 83</Pago></row>
<row _id="6524"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2015NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>918 00</Liquidado><Pago>918 00</Pago></row>
<row _id="6525"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE000099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>5913 07</Liquidado><Pago>5913 07</Pago></row>
<row _id="6526"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>276 00</Empenhado><Liquidado>165 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="6527"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16 56</Empenhado><Liquidado>9 90</Liquidado><Pago>9 90</Pago></row>
<row _id="6528"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1107 00</Empenhado><Liquidado>1302 00</Liquidado><Pago>1302 00</Pago></row>
<row _id="6529"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="6530"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>95 22</Empenhado><Liquidado>105 12</Liquidado><Pago>105 12</Pago></row>
<row _id="6531"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE000107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>6808 88</Liquidado><Pago>6846 68</Pago></row>
<row _id="6532"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.854.361-**</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE MARRANI DE QUEIROZ</Credor><Documento>2015NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>807 64</Liquidado><Pago>807 64</Pago></row>
<row _id="6533"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2015NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20468 00</Liquidado><Pago>20468 00</Pago></row>
<row _id="6534"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.513.690/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-4620 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6535"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10300 00</Empenhado><Liquidado>8815 20</Liquidado><Pago>9183 52</Pago></row>
<row _id="6536"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10051 40</Liquidado><Pago>8640 55</Pago></row>
<row _id="6537"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28467 93</Empenhado><Liquidado>28467 93</Liquidado><Pago>109571 44</Pago></row>
<row _id="6538"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54020 30</Empenhado><Liquidado>54020 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6539"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8500 00</Empenhado><Liquidado>9259 16</Liquidado><Pago>11522 05</Pago></row>
<row _id="6540"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>27 35</Liquidado><Pago>51 50</Pago></row>
<row _id="6541"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.867.490/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5211 81</Empenhado><Liquidado>5211 81</Liquidado><Pago>9691 03</Pago></row>
<row _id="6542"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>560 00</Empenhado><Liquidado>412 27</Liquidado><Pago>398 62</Pago></row>
<row _id="6543"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>161 60</Pago></row>
<row _id="6544"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>141 40</Pago></row>
<row _id="6545"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>307 92</Pago></row>
<row _id="6546"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 00</Liquidado><Pago>75 00</Pago></row>
<row _id="6547"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>4392 60</Liquidado><Pago>4472 30</Pago></row>
<row _id="6548"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1250 00</Empenhado><Liquidado>1144 74</Liquidado><Pago>904 59</Pago></row>
<row _id="6549"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19651 50</Empenhado><Liquidado>16405 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6550"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19042 16</Liquidado><Pago>19042 16</Pago></row>
<row _id="6551"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000202</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9174 06</Liquidado><Pago>9174 06</Pago></row>
<row _id="6552"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2845 58</Liquidado><Pago>2845 58</Pago></row>
<row _id="6553"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16990 90</Empenhado><Liquidado>16990 90</Liquidado><Pago>-16990 90</Pago></row>
<row _id="6554"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>49523 16</Pago></row>
<row _id="6555"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="6556"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>383 69</Empenhado><Liquidado>383 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6557"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>383 69</Pago></row>
<row _id="6558"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2813 05</Empenhado><Liquidado>2813 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6559"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2813 05</Pago></row>
<row _id="6560"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1501 40</Empenhado><Liquidado>1501 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6561"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1501 40</Pago></row>
<row _id="6562"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>690 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="6563"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>787 50</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="6564"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 00</Liquidado><Pago>125 00</Pago></row>
<row _id="6565"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>165 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="6566"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000250</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="6567"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000252</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11502 00</Liquidado><Pago>8773 00</Pago></row>
<row _id="6568"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4462 31</Empenhado><Liquidado>4462 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6569"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4462 31</Pago></row>
<row _id="6570"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23821 64</Empenhado><Liquidado>23821 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6571"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23821 64</Pago></row>
<row _id="6572"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000273</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1235 00</Empenhado><Liquidado>1638 00</Liquidado><Pago>1638 00</Pago></row>
<row _id="6573"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4254 15</Empenhado><Liquidado>4658 00</Liquidado><Pago>4658 00</Pago></row>
<row _id="6574"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000317</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28399 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6575"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000317</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>54 37</Pago></row>
<row _id="6576"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000318</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21004 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6577"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000318</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18060 82</Pago></row>
<row _id="6578"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000320</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>517 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6579"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10728 61</Empenhado><Liquidado>5634 19</Liquidado><Pago>5634 19</Pago></row>
<row _id="6580"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7790 00</Empenhado><Liquidado>2685 00</Liquidado><Pago>2685 00</Pago></row>
<row _id="6581"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5040 00</Empenhado><Liquidado>2280 00</Liquidado><Pago>2280 00</Pago></row>
<row _id="6582"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12046 64</Empenhado><Liquidado>6283 66</Liquidado><Pago>6283 66</Pago></row>
<row _id="6583"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11726 04</Pago></row>
<row _id="6584"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4080 62</Empenhado><Liquidado>4080 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6585"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4080 62</Pago></row>
<row _id="6586"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1960 45</Empenhado><Liquidado>1960 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6587"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1960 45</Pago></row>
<row _id="6588"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000474</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-197 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6589"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4801 96</Empenhado><Liquidado>4801 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6590"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4801 96</Pago></row>
<row _id="6591"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000479</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2462 00</Liquidado><Pago>-2462 00</Pago></row>
<row _id="6592"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000542</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6593"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000542</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2567 90</Pago></row>
<row _id="6594"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.832.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>HEATCLIF HORING</Credor><Documento>2015NE000759</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6595"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000787</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>968 32</Empenhado><Liquidado>1995 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6596"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000787</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1995 76</Pago></row>
<row _id="6597"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.558.157/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>TELEFONICA BRASIL S.A.</Credor><Documento>2015NE000790</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>608 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6598"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.558.157/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>TELEFONICA BRASIL S.A.</Credor><Documento>2015NE000790</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>608 19</Pago></row>
<row _id="6599"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver Ações do Projeto SIGA-MS / BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10365 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6600"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.800.651-**</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTINA DE ARRUDA FERREIRA</Credor><Documento>2015NE001008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35 00</Liquidado><Pago>35 00</Pago></row>
<row _id="6601"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001047</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>2869 37</Liquidado><Pago>10059 38</Pago></row>
<row _id="6602"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>935 00</Empenhado><Liquidado>952 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6603"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>952 00</Pago></row>
<row _id="6604"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver Ações do Projeto SIGA-MS / BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001055</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6605"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE001114</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>895 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6606"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE001128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49383 24</Liquidado><Pago>49383 24</Pago></row>
<row _id="6607"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE001129</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2908 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6608"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE001129</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2908 40</Pago></row>
<row _id="6609"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE001130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2764 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6610"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE001130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2764 40</Pago></row>
<row _id="6611"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver Ações do Projeto SIGA-MS / BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.402.521/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PROAGUA CONSULTORIA  AMBIENTAL LTDA.</Credor><Documento>2015NE001205</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7990 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6612"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver Ações do Projeto SIGA-MS / BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.402.521/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PROAGUA CONSULTORIA  AMBIENTAL LTDA.</Credor><Documento>2015NE001205</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7990 00</Pago></row>
<row _id="6613"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE001231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>155 41</Empenhado><Liquidado>155 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6614"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE001231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>155 41</Pago></row>
<row _id="6615"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE001234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>615 43</Empenhado><Liquidado>615 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6616"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE001234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>615 43</Pago></row>
<row _id="6617"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.386.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO G.DO SUL</Credor><Documento>2015NE001278</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-31 78</Liquidado><Pago>-31 78</Pago></row>
<row _id="6618"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.036.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>WANDERLEY BARBOSA DE MORAES</Credor><Documento>2015NE001278</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-31 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6619"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Reestruturação e Fortalecimento da Gestão Ambiental do Estado do MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001283</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1847 77</Pago></row>
<row _id="6620"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001297</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>225 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6621"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001297</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>225 32</Pago></row>
<row _id="6622"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001302</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6623"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Reestruturação e Fortalecimento da Gestão Ambiental do Estado do MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.048.381-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRÉA CARVALHO MACIEIRA</Credor><Documento>2015NE001311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>215 29</Pago></row>
<row _id="6624"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE001312</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4708 09</Empenhado><Liquidado>4708 09</Liquidado><Pago>181 37</Pago></row>
<row _id="6625"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE001313</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>895 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>929 34</Pago></row>
<row _id="6626"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.894.372/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MB TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2015NE001409</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="6627"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE001410</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>81 80</Pago></row>
<row _id="6628"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001411</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>317 10</Pago></row>
<row _id="6629"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001412</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 30</Pago></row>
<row _id="6630"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2015NE001413</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3280 00</Pago></row>
<row _id="6631"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001414</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9880 00</Pago></row>
<row _id="6632"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.915.050/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO O BOTICARIO DE PROT. A NATUREZA</Credor><Documento>2015NE001422</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6633"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.915.050/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO O BOTICARIO DE PROT. A NATUREZA</Credor><Documento>2015NE001422</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="6634"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001436</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>287 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6635"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001436</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>287 48</Pago></row>
<row _id="6636"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001437</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>919 75</Pago></row>
<row _id="6637"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2015NE001438</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>989 85</Pago></row>
<row _id="6638"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE001439</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1392 00</Pago></row>
<row _id="6639"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE001440</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1035 50</Pago></row>
<row _id="6640"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001441</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>877 50</Pago></row>
<row _id="6641"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2015NE001442</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>107 25</Pago></row>
<row _id="6642"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE001444</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>311 10</Pago></row>
<row _id="6643"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001445</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>414 00</Pago></row>
<row _id="6644"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.409.796/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>HBORSARI COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001449</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>294 00</Pago></row>
<row _id="6645"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2015NE001456</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>726 00</Pago></row>
<row _id="6646"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001457</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5470 00</Pago></row>
<row _id="6647"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2015NE001458</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1640 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6648"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001460</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6291 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6649"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001460</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6291 80</Pago></row>
<row _id="6650"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001470</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3367 61</Empenhado><Liquidado>3367 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6651"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001470</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3367 61</Pago></row>
<row _id="6652"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001482</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5043 61</Liquidado><Pago>7337 19</Pago></row>
<row _id="6653"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001483</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2356 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6654"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001483</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2356 66</Pago></row>
<row _id="6655"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.823.739-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE001486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1223 91</Pago></row>
<row _id="6656"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.615.891-**</Cpf/Cnpj><Credor>DANIELE COELHO MARQUES</Credor><Documento>2015NE001487</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1104 27</Pago></row>
<row _id="6657"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.832.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>HEATCLIF HORING</Credor><Documento>2015NE001488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1223 91</Pago></row>
<row _id="6658"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001491</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3579 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6659"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001491</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3579 76</Pago></row>
<row _id="6660"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001493</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9880 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6661"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001493</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9880 00</Pago></row>
<row _id="6662"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001494</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7045 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6666"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver Ações do Projeto SIGA-MS / BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.349.157/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ISOQUALITY TREIN E ASS  EM SIS  GES DA QUAL LTDA</Credor><Documento>2015NE001509</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2850 00</Pago></row>
<row _id="6667"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.902.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO CHAVES DE FRANÇA</Credor><Documento>2015NE001531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6668"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.785.321-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE DANIEL DE FREITAS FILHO</Credor><Documento>2015NE001532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>175 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6669"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.222.729-**</Cpf/Cnpj><Credor>DAVID DOS ANJOS</Credor><Documento>2015NE001533</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>175 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6670"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.930.568-**</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO MARCIO FERREIRA JACINTHO</Credor><Documento>2015NE001534</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>175 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6671"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.852.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUZIA FERREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2015NE001535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>175 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6672"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001554</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4485 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6673"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001555</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1535 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6674"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001557</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>225 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6675"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001557</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>225 02</Pago></row>
<row _id="6676"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver Ações do Projeto SIGA-MS / BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.786.554/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO GEO EDUC LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001563</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1782 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6677"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE001574</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>23 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6678"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001575</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6679"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001576</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>370 00</Empenhado><Liquidado>370 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6680"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001576</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>370 00</Pago></row>
<row _id="6681"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.558.157/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>TELEFONICA BRASIL S.A.</Credor><Documento>2015NE001577</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>533 15</Empenhado><Liquidado>532 15</Liquidado><Pago>532 15</Pago></row>
<row _id="6682"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.514.100-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELISABETH ARNDT</Credor><Documento>2015NE001578</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6683"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.386.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO G.DO SUL</Credor><Documento>2015NE001578</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="6684"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE001579</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>62623 07</Empenhado><Liquidado>19484 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6685"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE001582</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>405 20</Empenhado><Liquidado>149 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6686"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.740.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTTAVO DIONIZIO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE001600</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1171 32</Liquidado><Pago>1171 32</Pago></row>
<row _id="6687"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Pesqueiros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001602</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6688"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.080.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>LINCOLN CORREA CURADO</Credor><Documento>2015NE001604</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6689"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Pesqueiros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001605</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>765 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6690"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.121.667/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS -  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001606</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6691"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001607</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>386 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6692"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001608</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>395 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6693"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001609</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1375 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6694"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001610</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>87 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6695"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001611</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>139 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6696"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001612</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>472 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6697"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE001613</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>835 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6698"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001619</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22163 16</Empenhado><Liquidado>22163 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6699"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001619</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22163 16</Pago></row>
<row _id="6700"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001635</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3840 00</Empenhado><Liquidado>3840 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6701"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001635</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3840 00</Pago></row>
<row _id="6702"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001644</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>19760 00</Empenhado><Liquidado>19760 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6703"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2015NE001645</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6704"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver Ações do Projeto SIGA-MS / BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001647</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6705"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001653</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>192175 00</Empenhado><Liquidado>192175 00</Liquidado><Pago>192175 00</Pago></row>
<row _id="6706"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001654</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>124 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6707"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver Ações do Projeto SIGA-MS / BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.969.193/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS</Credor><Documento>2015NE001655</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6708"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE001657</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6709"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1677 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6710"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>955 20</Pago></row>
<row _id="6711"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.405.631-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ISABEL FONSECA DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="6712"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8348 04</Liquidado><Pago>-8348 04</Pago></row>
<row _id="6713"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25093 56</Pago></row>
<row _id="6714"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.828.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDENIR VIEIRA DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>1020 00</Pago></row>
<row _id="6715"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-7</Cpf/Cnpj><Credor>VOGAIS</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>4721 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6716"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4721 52</Pago></row>
<row _id="6717"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>576 00</Empenhado><Liquidado>399 00</Liquidado><Pago>399 00</Pago></row>
<row _id="6718"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>34 56</Empenhado><Liquidado>23 94</Liquidado><Pago>23 94</Pago></row>
<row _id="6719"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-17000 00</Empenhado><Liquidado>205194 72</Liquidado><Pago>83942 48</Pago></row>
<row _id="6720"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>121252 24</Pago></row>
<row _id="6721"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>2017 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6801"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>313 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6802"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.405.631-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ISABEL FONSECA DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000569</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6803"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>239 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6804"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>239 18</Pago></row>
<row _id="6805"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>696 97</Liquidado><Pago>999 38</Pago></row>
<row _id="6806"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10354609 90</Empenhado><Liquidado>10354609 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6807"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>567 00</Empenhado><Liquidado>255 00</Liquidado><Pago>255 00</Pago></row>
<row _id="6808"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>933 00</Empenhado><Liquidado>348 00</Liquidado><Pago>348 00</Pago></row>
<row _id="6809"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>36 18</Liquidado><Pago>36 18</Pago></row>
<row _id="6810"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-3</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3404 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6811"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3536 80</Pago></row>
<row _id="6812"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>197 00</Liquidado><Pago>197 00</Pago></row>
<row _id="6813"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="6814"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48392 89</Empenhado><Liquidado>48382 06</Liquidado><Pago>96764 12</Pago></row>
<row _id="6815"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8148 96</Liquidado><Pago>15091 88</Pago></row>
<row _id="6816"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>30925 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6817"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-210 42</Liquidado><Pago>45138 17</Pago></row>
<row _id="6818"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>176 94</Liquidado><Pago>176 94</Pago></row>
<row _id="6819"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14500 00</Empenhado><Liquidado>14416 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6820"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1946 67</Pago></row>
<row _id="6821"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1436 31</Empenhado><Liquidado>1436 31</Liquidado><Pago>1436 31</Pago></row>
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<row _id="6825"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1961 85</Liquidado><Pago>1924 66</Pago></row>
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<row _id="6882"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000487</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17 63</Pago></row>
<row _id="6883"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2015NE000513</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1620 00</Empenhado><Liquidado>1620 00</Liquidado><Pago>1620 00</Pago></row>
<row _id="6884"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.048-1</Cpf/Cnpj><Credor>EXECUÇÃO FISCAL E DAÇÃO EM PAGAMENTO</Credor><Documento>2015NE000515</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1747 60</Empenhado><Liquidado>1747 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6885"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Procuradoria Geral do Estado - PGE</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.048-1</Cpf/Cnpj><Credor>EXECUÇÃO FISCAL E DAÇÃO EM PAGAMENTO</Credor><Documento>2015NE000516</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>147676 81</Empenhado><Liquidado>147676 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6886"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.048-1</Cpf/Cnpj><Credor>EXECUÇÃO FISCAL E DAÇÃO EM PAGAMENTO</Credor><Documento>2015NE000517</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15635 57</Empenhado><Liquidado>15635 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6887"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.375.114/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO</Credor><Documento>2015NE000521</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>564 94</Empenhado><Liquidado>564 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6888"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000523</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17114338 00</Empenhado><Liquidado>17114338 00</Liquidado><Pago>17114338 00</Pago></row>
<row _id="6889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>5333 63</Liquidado><Pago>3414 55</Pago></row>
<row _id="6890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>98 59</Liquidado><Pago>41 20</Pago></row>
<row _id="6891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.365.398-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ QUIRINO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1566 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="6893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>130 60</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="6894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>345 00</Liquidado><Pago>345 00</Pago></row>
<row _id="6895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1813 69</Pago></row>
<row _id="6896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-15435 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1570 52</Empenhado><Liquidado>785 26</Liquidado><Pago>785 26</Pago></row>
<row _id="6898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>74765 30</Empenhado><Liquidado>44226 67</Liquidado><Pago>43057 62</Pago></row>
<row _id="6899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1045 02</Empenhado><Liquidado>523 51</Liquidado><Pago>523 51</Pago></row>
<row _id="6900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34596 36</Empenhado><Liquidado>27598 36</Liquidado><Pago>27598 36</Pago></row>
<row _id="6901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>249252 85</Liquidado><Pago>249252 85</Pago></row>
<row _id="6902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>97269 94</Empenhado><Liquidado>48126 51</Liquidado><Pago>2406 32</Pago></row>
<row _id="6903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2152 18</Empenhado><Liquidado>1065 32</Liquidado><Pago>1065 32</Pago></row>
<row _id="6904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5547 42</Empenhado><Liquidado>2745 15</Liquidado><Pago>137 25</Pago></row>
<row _id="6905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3794 62</Empenhado><Liquidado>1867 56</Liquidado><Pago>1867 56</Pago></row>
<row _id="6906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3349 36</Empenhado><Liquidado>1657 65</Liquidado><Pago>1657 65</Pago></row>
<row _id="6907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41429 38</Empenhado><Liquidado>20498 41</Liquidado><Pago>1024 92</Pago></row>
<row _id="6908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4842 34</Empenhado><Liquidado>2396 33</Liquidado><Pago>119 81</Pago></row>
<row _id="6909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4732 70</Empenhado><Liquidado>2342 08</Liquidado><Pago>117 10</Pago></row>
<row _id="6910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10018 94</Empenhado><Liquidado>4957 55</Liquidado><Pago>247 87</Pago></row>
<row _id="6911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2815 76</Empenhado><Liquidado>1393 64</Liquidado><Pago>1393 64</Pago></row>
<row _id="6912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4476 40</Empenhado><Liquidado>2216 26</Liquidado><Pago>110 81</Pago></row>
<row _id="6913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17838 24</Empenhado><Liquidado>8826 98</Liquidado><Pago>441 31</Pago></row>
<row _id="6914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53355 00</Liquidado><Pago>53355 00</Pago></row>
<row _id="6915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199975 00</Liquidado><Pago>199975 00</Pago></row>
<row _id="6916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25074 68</Empenhado><Liquidado>12411 58</Liquidado><Pago>620 57</Pago></row>
<row _id="6917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25795 42</Liquidado><Pago>25795 42</Pago></row>
<row _id="6918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2020 74</Empenhado><Liquidado>1000 30</Liquidado><Pago>1000 30</Pago></row>
<row _id="6919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6797 45</Empenhado><Liquidado>3363 64</Liquidado><Pago>168 18</Pago></row>
<row _id="6920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5285 54</Empenhado><Liquidado>2615 76</Liquidado><Pago>130 78</Pago></row>
<row _id="6921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2948 64</Empenhado><Liquidado>1459 88</Liquidado><Pago>1459 88</Pago></row>
<row _id="6922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4345 20</Empenhado><Liquidado>2150 36</Liquidado><Pago>107 51</Pago></row>
<row _id="6923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>107087 26</Empenhado><Liquidado>52983 81</Liquidado><Pago>2649 19</Pago></row>
<row _id="6924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3873 86</Empenhado><Liquidado>1917 16</Liquidado><Pago>1917 16</Pago></row>
<row _id="6925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2152 18</Empenhado><Liquidado>1065 32</Liquidado><Pago>1065 32</Pago></row>
<row _id="6926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3143 34</Liquidado><Pago>6286 68</Pago></row>
<row _id="6927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1478 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6928"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1478 38</Pago></row>
<row _id="6929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-800 54</Liquidado><Pago>6072 59</Pago></row>
<row _id="6930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82873 13</Liquidado><Pago>76000 00</Pago></row>
<row _id="6931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1388 33</Pago></row>
<row _id="6932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19214 04</Liquidado><Pago>17825 71</Pago></row>
<row _id="6933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10723 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10723 64</Pago></row>
<row _id="6935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25091 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25091 91</Pago></row>
<row _id="6937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11874 00</Empenhado><Liquidado>13092 00</Liquidado><Pago>13092 00</Pago></row>
<row _id="6938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2529 00</Empenhado><Liquidado>2973 00</Liquidado><Pago>2973 00</Pago></row>
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<row _id="6940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2015NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1242 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1339 96</Liquidado><Pago>1287 56</Pago></row>
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<row _id="6975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>304 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000337</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9683 68</Empenhado><Liquidado>4791 66</Liquidado><Pago>239 58</Pago></row>
<row _id="6978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.876/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</Credor><Documento>2015NE000398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>344 51</Liquidado><Pago>344 51</Pago></row>
<row _id="6979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>811 44</Empenhado><Liquidado>811 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8693 02</Liquidado><Pago>17386 04</Pago></row>
<row _id="6981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>210 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="6982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000548</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>314 00</Empenhado><Liquidado>2755 32</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="6983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.385.833/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000684</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6985"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000730</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>413 74</Pago></row>
<row _id="6986"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000732</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>256 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6987"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.997.061/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>ELIAS VIANA BOSCO CREMASCHI</Credor><Documento>2015NE000743</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="6988"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE000797</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>989 00</Pago></row>
<row _id="6989"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000800</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>9754 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6990"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000800</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9754 69</Pago></row>
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<row _id="7025"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000829</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1485 80</Empenhado><Liquidado>1485 80</Liquidado><Pago>1485 80</Pago></row>
<row _id="7026"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000830</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>253 26</Empenhado><Liquidado>253 26</Liquidado><Pago>253 26</Pago></row>
<row _id="7027"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000834</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>950 42</Empenhado><Liquidado>1671 67</Liquidado><Pago>1552 78</Pago></row>
<row _id="7028"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000835</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2200 05</Empenhado><Liquidado>10120 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000835</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10120 01</Pago></row>
<row _id="7030"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000838</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46253 46</Empenhado><Liquidado>46253 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7031"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000838</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>46253 46</Pago></row>
<row _id="7032"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3384 83</Empenhado><Liquidado>3384 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3384 83</Pago></row>
<row _id="7034"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000843</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13294 95</Empenhado><Liquidado>13296 09</Liquidado><Pago>13296 09</Pago></row>
<row _id="7035"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000844</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2390 79</Empenhado><Liquidado>1807 17</Liquidado><Pago>1807 17</Pago></row>
<row _id="7036"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000846</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1063213 03</Empenhado><Liquidado>1063023 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7037"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000846</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1063023 66</Pago></row>
<row _id="7038"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000847</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>101833 56</Empenhado><Liquidado>37657 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7039"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000847</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37657 71</Pago></row>
<row _id="7040"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>418806 81</Empenhado><Liquidado>418806 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7041"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>418806 81</Pago></row>
<row _id="7042"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000850</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1217 58</Empenhado><Liquidado>1217 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7043"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000850</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1217 58</Pago></row>
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<row _id="7045"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000852</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1075 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7047"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000855</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50712 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7049"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4143 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7055"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000862</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4223 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7056"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000862</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4223 75</Pago></row>
<row _id="7057"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000863</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1470 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7058"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000863</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1470 96</Pago></row>
<row _id="7059"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000864</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14625 14</Liquidado><Pago>15798 77</Pago></row>
<row _id="7060"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000865</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38446 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7061"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000865</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>38446 44</Pago></row>
<row _id="7062"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12909 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7063"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12909 38</Pago></row>
<row _id="7064"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000881</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1628 27</Empenhado><Liquidado>1628 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7065"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000881</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1628 27</Pago></row>
<row _id="7066"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1248 00</Liquidado><Pago>1248 00</Pago></row>
<row _id="7067"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000897</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28109 29</Empenhado><Liquidado>28109 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7068"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000897</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28109 29</Pago></row>
<row _id="7069"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000898</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2015 95</Empenhado><Liquidado>2015 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7070"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000898</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2015 95</Pago></row>
<row _id="7071"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000901</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17311 62</Empenhado><Liquidado>17311 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7072"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000901</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17311 62</Pago></row>
<row _id="7073"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000903</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>222 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4833 74</Empenhado><Liquidado>4833 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4833 74</Pago></row>
<row _id="7076"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000906</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2226 40</Liquidado><Pago>2329 65</Pago></row>
<row _id="7077"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000908</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34716 90</Empenhado><Liquidado>34716 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000908</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34716 90</Pago></row>
<row _id="7079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000909</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5734 22</Empenhado><Liquidado>4779 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000909</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4779 22</Pago></row>
<row _id="7081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000913</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>108 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>79 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>79 40</Pago></row>
<row _id="7087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000923</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1223 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000923</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1223 24</Pago></row>
<row _id="7089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>743 25</Empenhado><Liquidado>743 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>743 25</Pago></row>
<row _id="7091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000938</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1298 00</Empenhado><Liquidado>1298 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000938</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1298 98</Pago></row>
<row _id="7093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000939</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2260 76</Empenhado><Liquidado>2654 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000939</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2654 95</Pago></row>
<row _id="7095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2015NE000942</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>409 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000944</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23 82</Empenhado><Liquidado>23 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000944</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23 82</Pago></row>
<row _id="7098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000949</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1652 00</Empenhado><Liquidado>89267 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000949</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>89267 85</Pago></row>
<row _id="7100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000950</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3049 00</Empenhado><Liquidado>5905 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000950</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5905 03</Pago></row>
<row _id="7102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000951</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11664 00</Empenhado><Liquidado>40329 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000951</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40329 55</Pago></row>
<row _id="7104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000952</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2464 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000979</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13579 27</Empenhado><Liquidado>13579 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000979</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13579 24</Pago></row>
<row _id="7107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000982</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18800 00</Empenhado><Liquidado>9341 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000982</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9341 68</Pago></row>
<row _id="7109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000988</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1017 58</Empenhado><Liquidado>1017 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000988</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1017 57</Pago></row>
<row _id="7111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000991</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1502 21</Empenhado><Liquidado>1502 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000991</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1502 20</Pago></row>
<row _id="7113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000996</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>86 00</Empenhado><Liquidado>86 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000997</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59 07</Empenhado><Liquidado>59 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000997</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>59 05</Pago></row>
<row _id="7116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17520 00</Empenhado><Liquidado>17518 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17518 73</Pago></row>
<row _id="7118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>110 15</Empenhado><Liquidado>110 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110 14</Pago></row>
<row _id="7120"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>358 30</Empenhado><Liquidado>358 30</Liquidado><Pago>358 30</Pago></row>
<row _id="7121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>245 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE001028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>304 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE001029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>435 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 55</Empenhado><Liquidado>800 54</Liquidado><Pago>800 54</Pago></row>
<row _id="7125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.644.040/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1830 00</Empenhado><Liquidado>1830 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>956 00</Empenhado><Liquidado>955 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>955 00</Pago></row>
<row _id="7128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2015NE001042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5752 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.443.512/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME</Credor><Documento>2015NE001053</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>359 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE001055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>165 80</Empenhado><Liquidado>165 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE001056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2497 65</Empenhado><Liquidado>2497 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>320 90</Empenhado><Liquidado>320 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>299 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>299 93</Pago></row>
<row _id="7136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>451 00</Empenhado><Liquidado>450 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>450 47</Pago></row>
<row _id="7138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14362 00</Empenhado><Liquidado>14361 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>61347 00</Empenhado><Liquidado>61345 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>61345 62</Pago></row>
<row _id="7141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9710 09</Empenhado><Liquidado>4904 23</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4904 23</Pago></row>
<row _id="7143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4323 94</Empenhado><Liquidado>2555 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2555 47</Pago></row>
<row _id="7145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1513 28</Empenhado><Liquidado>755 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE001080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>259 60</Empenhado><Liquidado>128 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>715 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1248 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>895 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE001086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>275 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.591/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CASA 10 COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>84 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001116</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>690 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>580 00</Empenhado><Liquidado>576 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>576 00</Pago></row>
<row _id="7159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>158 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>158 35</Pago></row>
<row _id="7161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>451 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE001123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.085/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>BRASCAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6070505 00</Empenhado><Liquidado>6070503 00</Liquidado><Pago>6070503 00</Pago></row>
<row _id="7166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE001136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2464 00</Empenhado><Liquidado>2447 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001137</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1515 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.417.942/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>KROWZ EMBALAGENS LTDA. ME</Credor><Documento>2015NE001138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-400 00</Liquidado><Pago>4307 23</Pago></row>
<row _id="7170"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>581 68</Liquidado><Pago>581 68</Pago></row>
<row _id="7171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>872 53</Liquidado><Pago>7970 78</Pago></row>
<row _id="7172"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>146288 00</Pago></row>
<row _id="7173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4161 00</Pago></row>
<row _id="7174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3091 19</Pago></row>
<row _id="7175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4599 00</Pago></row>
<row _id="7176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26829 84</Pago></row>
<row _id="7177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2450 50</Pago></row>
<row _id="7178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3225 42</Liquidado><Pago>14 66</Pago></row>
<row _id="7179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39337 60</Pago></row>
<row _id="7180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.879.292/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>DINIZ ACAO EM MARKETING LTDA</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9604 50</Liquidado><Pago>75 82</Pago></row>
<row _id="7181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>54862 68</Pago></row>
<row _id="7182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27000 21</Pago></row>
<row _id="7183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12941 54</Pago></row>
<row _id="7184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.642.397/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMIN LTDA</Credor><Documento>2015NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7940 99</Liquidado><Pago>7940 95</Pago></row>
<row _id="7185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5692 70</Pago></row>
<row _id="7186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12883 98</Pago></row>
<row _id="7187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12893 40</Pago></row>
<row _id="7188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5541 90</Pago></row>
<row _id="7189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9025 00</Pago></row>
<row _id="7190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1048 49</Liquidado><Pago>1048 49</Pago></row>
<row _id="7191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>972 17</Empenhado><Liquidado>972 17</Liquidado><Pago>4028 72</Pago></row>
<row _id="7192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17064 00</Empenhado><Liquidado>17063 82</Liquidado><Pago>6969 65</Pago></row>
<row _id="7193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10094 17</Pago></row>
<row _id="7194"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>378859 44</Empenhado><Liquidado>378859 44</Liquidado><Pago>185738 73</Pago></row>
<row _id="7195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>193120 71</Pago></row>
<row _id="7196"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>183787 56</Empenhado><Liquidado>183787 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7197"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>183787 56</Pago></row>
<row _id="7198"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>86749 38</Empenhado><Liquidado>86749 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7199"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>86749 38</Pago></row>
<row _id="7200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>97694 02</Empenhado><Liquidado>97694 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>97694 02</Pago></row>
<row _id="7202"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>446928 76</Empenhado><Liquidado>446928 08</Liquidado><Pago>715762 22</Pago></row>
<row _id="7203"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000182</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10178 87</Empenhado><Liquidado>10178 87</Liquidado><Pago>9586 29</Pago></row>
<row _id="7204"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>73146 00</Pago></row>
<row _id="7205"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9033 75</Pago></row>
<row _id="7206"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000201</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3080 00</Liquidado><Pago>14 00</Pago></row>
<row _id="7207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000206</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13850 96</Liquidado><Pago>26548 78</Pago></row>
<row _id="7208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000207</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>339661 47</Pago></row>
<row _id="7209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>855 57</Liquidado><Pago>855 57</Pago></row>
<row _id="7210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>350 00</Pago></row>
<row _id="7211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000216</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23637 90</Liquidado><Pago>30235 37</Pago></row>
<row _id="7212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000225</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23750 00</Liquidado><Pago>63045 15</Pago></row>
<row _id="7213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.678.634/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOMINIO DO EDIFICIO RECORD</Credor><Documento>2015NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3452 55</Liquidado><Pago>3452 55</Pago></row>
<row _id="7214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000243</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6602 50</Pago></row>
<row _id="7215"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000248</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2280 00</Pago></row>
<row _id="7216"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000256</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7376 39</Pago></row>
<row _id="7217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7218"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000270</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>213 30</Liquidado><Pago>213 30</Pago></row>
<row _id="7219"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000273</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="7220"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="7221"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000275</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>7477 92</Liquidado><Pago>2687 20</Pago></row>
<row _id="7222"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000276</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6318 94</Liquidado><Pago>51676 80</Pago></row>
<row _id="7223"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000277</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>164506 76</Pago></row>
<row _id="7224"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.239.235-**</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDA FIGUEIREDO PINTO</Credor><Documento>2015NE000278</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7225"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000280</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17742 46</Pago></row>
<row _id="7226"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000283</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>36 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7227"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000284</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7228"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000285</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>48360 80</Pago></row>
<row _id="7229"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15143 95</Pago></row>
<row _id="7230"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000287</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>880 00</Liquidado><Pago>880 00</Pago></row>
<row _id="7231"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1140 00</Liquidado><Pago>61441 64</Pago></row>
<row _id="7232"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8312 50</Liquidado><Pago>51314 08</Pago></row>
<row _id="7233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3259 64</Liquidado><Pago>3267 72</Pago></row>
<row _id="7234"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000296</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>568 22</Liquidado><Pago>578 05</Pago></row>
<row _id="7235"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000305</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5349 00</Liquidado><Pago>5349 00</Pago></row>
<row _id="7236"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000308</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3324 42</Pago></row>
<row _id="7237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000309</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5496 33</Pago></row>
<row _id="7238"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000313</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="7239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000314</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15587 00</Liquidado><Pago>15587 00</Pago></row>
<row _id="7240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000317</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35863 06</Pago></row>
<row _id="7241"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000320</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3750 00</Liquidado><Pago>3750 00</Pago></row>
<row _id="7242"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000321</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1778 40</Liquidado><Pago>411698 15</Pago></row>
<row _id="7243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000322</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>353240 59</Pago></row>
<row _id="7244"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000323</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7267 50</Pago></row>
<row _id="7245"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>82996 77</Pago></row>
<row _id="7246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000325</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99480 39</Liquidado><Pago>1044 72</Pago></row>
<row _id="7247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000326</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>107675 33</Pago></row>
<row _id="7248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45 36</Liquidado><Pago>45 36</Pago></row>
<row _id="7249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19 95</Pago></row>
<row _id="7250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000329</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>756 00</Liquidado><Pago>756 00</Pago></row>
<row _id="7251"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9728 67</Pago></row>
<row _id="7252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.070.698/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>CEB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE BRASILIA</Credor><Documento>2015NE000331</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1185 61</Liquidado><Pago>1185 61</Pago></row>
<row _id="7253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000332</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>46165 29</Pago></row>
<row _id="7254"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000333</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10260 00</Liquidado><Pago>931539 61</Pago></row>
<row _id="7255"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000335</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161560 98</Liquidado><Pago>665138 10</Pago></row>
<row _id="7256"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000336</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26717 80</Liquidado><Pago>719179 50</Pago></row>
<row _id="7257"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000337</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4224 00</Liquidado><Pago>4224 00</Pago></row>
<row _id="7258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000344</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3980 85</Pago></row>
<row _id="7259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000345</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>114975 00</Pago></row>
<row _id="7260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000346</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>273750 00</Pago></row>
<row _id="7261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000348</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="7262"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000350</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1870 00</Liquidado><Pago>1870 00</Pago></row>
<row _id="7263"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>436195 00</Liquidado><Pago>3172 25</Pago></row>
<row _id="7264"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000356</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49500 00</Liquidado><Pago>49500 00</Pago></row>
<row _id="7265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000357</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>49500 00</Pago></row>
<row _id="7266"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000358</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>49500 00</Pago></row>
<row _id="7267"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000359</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11285 97</Liquidado><Pago>668 79</Pago></row>
<row _id="7268"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000361</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8040 00</Liquidado><Pago>307 00</Pago></row>
<row _id="7269"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000363</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15232 00</Liquidado><Pago>155 60</Pago></row>
<row _id="7270"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.119.724/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CORREIO DO ESTADO LTDA</Credor><Documento>2015NE000364</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>897 00</Pago></row>
<row _id="7271"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000366</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6270 00</Liquidado><Pago>28 50</Pago></row>
<row _id="7272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000367</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3450 50</Liquidado><Pago>149 77</Pago></row>
<row _id="7273"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000372</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27043 33</Liquidado><Pago>213 50</Pago></row>
<row _id="7274"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="7275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000374</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2280 00</Pago></row>
<row _id="7276"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000375</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1900 00</Pago></row>
<row _id="7277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4639 00</Liquidado><Pago>4639 00</Pago></row>
<row _id="7278"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000378</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25880 00</Liquidado><Pago>15915 50</Pago></row>
<row _id="7279"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000384</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2280 00</Pago></row>
<row _id="7280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000385</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3562 50</Pago></row>
<row _id="7281"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000391</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="7282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="7283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000401</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>326230 00</Liquidado><Pago>2575 33</Pago></row>
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<row _id="7285"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85613 05</Liquidado><Pago>675 88</Pago></row>
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<row _id="7287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Transplantes do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000409</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71209 15</Liquidado><Pago>71209 15</Pago></row>
<row _id="7288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38810 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>414739 60</Liquidado><Pago>106745 68</Pago></row>
<row _id="7290"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000413</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>414063 40</Liquidado><Pago>104964 87</Pago></row>
<row _id="7291"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3300 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
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<row _id="7293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000420</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115500 00</Liquidado><Pago>115500 00</Pago></row>
<row _id="7294"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000421</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>269500 00</Liquidado><Pago>1225 00</Pago></row>
<row _id="7295"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000435</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>138226 20</Liquidado><Pago>1619 20</Pago></row>
<row _id="7296"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento a Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000436</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3499 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7297"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000437</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>19918 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7298"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000438</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6072 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000439</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>122506 64</Empenhado><Liquidado>122506 64</Liquidado><Pago>122506 64</Pago></row>
<row _id="7300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000442</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000443</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>58729 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>54109 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000452</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17812 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7304"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000453</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2094 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7305"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000454</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>178777 36</Empenhado><Liquidado>45725 30</Liquidado><Pago>487 30</Pago></row>
<row _id="7306"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000455</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>600000 00</Empenhado><Liquidado>129794 47</Liquidado><Pago>1024 68</Pago></row>
<row _id="7307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2015NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>173850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000457</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8144 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7320"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000471</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>253000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000481</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>106357 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000483</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>589000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7326"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2015NE000487</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>269500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2015NE000492</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>173850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.952.241/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>SINDSAD-SINDICATO DOS SERV.DA ADMINISTRACAO</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-374 79</Liquidado><Pago>-374 79</Pago></row>
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<row _id="7334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110289 13</Pago></row>
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<row _id="7336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>535 00</Empenhado><Liquidado>5531 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5531 29</Pago></row>
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<row _id="7340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1288 41</Pago></row>
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<row _id="7342"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2015NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17500 00</Empenhado><Liquidado>17492 46</Liquidado><Pago>17492 46</Pago></row>
<row _id="7343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>175 00</Empenhado><Liquidado>3971 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7344"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3971 70</Pago></row>
<row _id="7345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-963 73</Empenhado><Liquidado>272 62</Liquidado><Pago>2036 27</Pago></row>
<row _id="7346"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-234 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>965 89</Pago></row>
<row _id="7347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>445 00</Empenhado><Liquidado>444 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>444 88</Pago></row>
<row _id="7349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1099 79</Empenhado><Liquidado>1099 79</Liquidado><Pago>1099 79</Pago></row>
<row _id="7350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1027 94</Empenhado><Liquidado>1027 94</Liquidado><Pago>1027 94</Pago></row>
<row _id="7351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>325 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.597.073/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2870 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>634213 00</Empenhado><Liquidado>634213 00</Liquidado><Pago>634213 00</Pago></row>
<row _id="7356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27660 00</Empenhado><Liquidado>31899 00</Liquidado><Pago>31899 00</Pago></row>
<row _id="7357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1659 60</Empenhado><Liquidado>1934 94</Liquidado><Pago>1934 94</Pago></row>
<row _id="7358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1050 00</Empenhado><Liquidado>1122 00</Liquidado><Pago>1122 00</Pago></row>
<row _id="7359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>63 00</Empenhado><Liquidado>67 32</Liquidado><Pago>67 32</Pago></row>
<row _id="7360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>605132 60</Empenhado><Liquidado>605251 30</Liquidado><Pago>605251 30</Pago></row>
<row _id="7361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.265.264/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>484169 84</Empenhado><Liquidado>495440 64</Liquidado><Pago>495440 64</Pago></row>
<row _id="7362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>597481 56</Empenhado><Liquidado>612920 36</Liquidado><Pago>612920 36</Pago></row>
<row _id="7363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>366368 03</Liquidado><Pago>360482 56</Pago></row>
<row _id="7364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57895 93</Liquidado><Pago>57043 17</Pago></row>
<row _id="7365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>354 83</Liquidado><Pago>709 66</Pago></row>
<row _id="7366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208 15</Liquidado><Pago>208 15</Pago></row>
<row _id="7367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26200 00</Empenhado><Liquidado>27032 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7246 78</Pago></row>
<row _id="7369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1416 42</Liquidado><Pago>1416 42</Pago></row>
<row _id="7370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23607 00</Liquidado><Pago>23607 00</Pago></row>
<row _id="7371"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.745/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1870 44</Liquidado><Pago>1870 44</Pago></row>
<row _id="7372"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58500 00</Liquidado><Pago>58500 00</Pago></row>
<row _id="7373"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109471 56</Liquidado><Pago>55493 27</Pago></row>
<row _id="7374"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27000 00</Liquidado><Pago>54000 00</Pago></row>
<row _id="7375"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>476782 37</Empenhado><Liquidado>468331 81</Liquidado><Pago>172852 67</Pago></row>
<row _id="7376"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>295479 14</Pago></row>
<row _id="7377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11216 74</Empenhado><Liquidado>11216 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11216 74</Pago></row>
<row _id="7379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>167578 82</Empenhado><Liquidado>168213 77</Liquidado><Pago>154036 52</Pago></row>
<row _id="7380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17694 19</Empenhado><Liquidado>17694 19</Liquidado><Pago>16141 28</Pago></row>
<row _id="7381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14100 00</Empenhado><Liquidado>14100 00</Liquidado><Pago>1128 00</Pago></row>
<row _id="7382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12693 28</Pago></row>
<row _id="7383"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3142 05</Empenhado><Liquidado>3142 05</Liquidado><Pago>3156 01</Pago></row>
<row _id="7384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42944 04</Liquidado><Pago>125256 89</Pago></row>
<row _id="7385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-16687 02</Empenhado><Liquidado>11184 67</Liquidado><Pago>9364 85</Pago></row>
<row _id="7386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15554 40</Liquidado><Pago>7777 20</Pago></row>
<row _id="7387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27191 12</Liquidado><Pago>27191 12</Pago></row>
<row _id="7388"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>731 50</Liquidado><Pago>731 50</Pago></row>
<row _id="7389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4896 35</Empenhado><Liquidado>4192 72</Liquidado><Pago>1500 72</Pago></row>
<row _id="7391"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1956 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>1937 23</Pago></row>
<row _id="7392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.224.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>462 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7393"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>462 96</Pago></row>
<row _id="7394"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1074 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7395"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1074 29</Pago></row>
<row _id="7396"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>206 24</Pago></row>
<row _id="7397"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2015NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>152 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7399"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.224.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2015NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3419 05</Liquidado><Pago>6680 04</Pago></row>
<row _id="7400"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3419 05</Liquidado><Pago>6838 10</Pago></row>
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<row _id="7402"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6463 17</Empenhado><Liquidado>2154 39</Liquidado><Pago>18 78</Pago></row>
<row _id="7403"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.985/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIÁRIA FORMATO  LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2135 61</Pago></row>
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<row _id="7428"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.646.310/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇAO CRIANÇAS DO BRASIL EM CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
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<row _id="7434"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2015NE000522</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
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<row _id="7436"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.352.645/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DA CRIANCA PENIEL</Credor><Documento>2015NE000525</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
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<row _id="7456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Programa Vale Universidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.483/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.ENS.SUP.PONTAPORENSE FAC.C.L.DE P.PORA</Credor><Documento>2015NE000577</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75537 96</Liquidado><Pago>151567 44</Pago></row>
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<row _id="7463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000649</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4136 69</Liquidado><Pago>8273 38</Pago></row>
<row _id="7464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.948.246/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE MULHERES INDEP.NA ATIVA/AMINA.</Credor><Documento>2015NE000652</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="7465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.824.425/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000708</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
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<row _id="7467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.565.710/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Credor><Documento>2015NE000710</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="7468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE000719</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
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<row _id="7477"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000855</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13628 72</Pago></row>
<row _id="7478"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.528.011/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>AS.ESP.DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Credor><Documento>2015NE000863</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="7479"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.515.908-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS</Credor><Documento>2015NE000873</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>218 87</Pago></row>
<row _id="7480"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.368.168/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>A. N. Ferzeli Negócios Imobiliários - LTDA</Credor><Documento>2015NE000873</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7162 26</Pago></row>
<row _id="7481"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.515.908-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS</Credor><Documento>2015NE000874</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>672 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7482"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000874</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>672 51</Pago></row>
<row _id="7483"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000875</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>531 20</Liquidado><Pago>531 20</Pago></row>
<row _id="7484"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000876</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>199 92</Liquidado><Pago>360 85</Pago></row>
<row _id="7485"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.460.777/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL EVANGELICA - AS</Credor><Documento>2015NE000885</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="7486"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.434.596/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>MORAIS DOS SANTOS EMPR. E ADM. DE IMV. LTDA.</Credor><Documento>2015NE000887</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7487"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.434.596/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>MORAIS DOS SANTOS EMPR. E ADM. DE IMV. LTDA.</Credor><Documento>2015NE000887</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10500 00</Pago></row>
<row _id="7488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Desenvolver Programas  Projetos e Atividades que visem a Integração da Juventude</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.150.335/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS</Credor><Documento>2015NE000893</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-959 00</Liquidado><Pago>-959 00</Pago></row>
<row _id="7489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Desenvolver Programas  Projetos e Atividades que visem a Integração da Juventude</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.558.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO MARIANO DA SILVA SOUZA</Credor><Documento>2015NE000893</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-959 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.902.223/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FORUM NACIONAL DE SECRETARIA DO TRABALHO- FON</Credor><Documento>2015NE000916</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 12</Pago></row>
<row _id="7491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1245 00</Empenhado><Liquidado>1245 00</Liquidado><Pago>2413 50</Pago></row>
<row _id="7492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.708.120/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO RECANTO SÃO JOÃO BOSCO - ARSJB</Credor><Documento>2015NE000987</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23000 00</Liquidado><Pago>23000 00</Pago></row>
<row _id="7493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE001005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>463 76</Liquidado><Pago>463 76</Pago></row>
<row _id="7494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE001006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>268 24</Liquidado><Pago>268 24</Pago></row>
<row _id="7495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36959 86</Pago></row>
<row _id="7496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4106 66</Pago></row>
<row _id="7497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2015NE001041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>332 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE001041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>332 44</Pago></row>
<row _id="7499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.491.941/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>Assoc.Cultural Esport.Nipo Brasileira de Aquidauan</Credor><Documento>2015NE001046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8755 33</Empenhado><Liquidado>8755 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8755 33</Pago></row>
<row _id="7502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.150.335/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS</Credor><Documento>2015NE001081</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-109 90</Liquidado><Pago>-109 90</Pago></row>
<row _id="7503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.916.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEAD/SF/ANA LÚCIA AMÉRICO ANTONIO</Credor><Documento>2015NE001081</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-109 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.000.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2015NE001095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>589 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE001095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>589 49</Pago></row>
<row _id="7506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>888 00</Liquidado><Pago>888 00</Pago></row>
<row _id="7507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>322 00</Pago></row>
<row _id="7508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>274 59</Pago></row>
<row _id="7509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>353 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>845 00</Pago></row>
<row _id="7511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001180</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>882 00</Liquidado><Pago>882 00</Pago></row>
<row _id="7512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.410.288-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RODRIGUES DE SOUZA</Credor><Documento>2015NE001193</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>335 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE001193</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>335 51</Pago></row>
<row _id="7514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.093.731/0013-24</Cpf/Cnpj><Credor>COPACOL COOP AGROINDUSTRIAL CONSOLATA</Credor><Documento>2015NE001208</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>216 00</Pago></row>
<row _id="7515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE001219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53231 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE001220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20213 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>564 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>242 61</Empenhado><Liquidado>242 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7519"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>242 61</Pago></row>
<row _id="7520"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Coordenar Políticas Públicas para as Mulheres e para Igualdade de Gênero</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.049.173/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001253</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>949 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7521"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>344 00</Pago></row>
<row _id="7522"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1591 20</Liquidado><Pago>1591 20</Pago></row>
<row _id="7523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001273</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>175 60</Pago></row>
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<row _id="7525"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001275</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>825 00</Liquidado><Pago>825 00</Pago></row>
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<row _id="7528"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE001278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>116 00</Pago></row>
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<row _id="7557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 21</Liquidado><Pago>52 21</Pago></row>
<row _id="7558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.484.753/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MAPFRE VIDA S/A.</Credor><Documento>2015NE001351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2015NE001356</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1482 79</Empenhado><Liquidado>1482 79</Liquidado><Pago>1482 79</Pago></row>
<row _id="7561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.773.371-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEDHAST/JEFFERSON CATELLANI FRANÇA</Credor><Documento>2015NE001365</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.150.335/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS</Credor><Documento>2015NE001365</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="7564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE001368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21675 00</Empenhado><Liquidado>21675 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE001369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7425 00</Empenhado><Liquidado>7425 00</Liquidado><Pago>371 25</Pago></row>
<row _id="7566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>352 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE001376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2426 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7574"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1831 75</Empenhado><Liquidado>1831 75</Liquidado><Pago>1831 75</Pago></row>
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<row _id="7582"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Desenvolver Programas  Projetos e Atividades que visem a Integração da Juventude</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.262.473/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>Indústria de ônibus São Marcos LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>279000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7583"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001395</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>265 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7587"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Coordenar Políticas Públicas para as Mulheres e para Igualdade de Gênero</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE001400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7591"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.877.387/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>Z N FREITAS &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001404</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7592"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>825 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2015NE001408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>221 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>84 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE001449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>325 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2015NE001451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>163 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>158 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>236 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>276 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE001456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>208 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001459</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>271 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001460</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001461</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE001462</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>103 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>845 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>172 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7625"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2015NE001465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7626"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE001466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>116 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7627"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3280 79</Pago></row>
<row _id="7628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3946 38</Liquidado><Pago>257 31</Pago></row>
<row _id="7629"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.977.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZA CRISTINA KIOMIDO</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3940 00</Liquidado><Pago>3940 00</Pago></row>
<row _id="7630"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>920599 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7631"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>920599 55</Pago></row>
<row _id="7632"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.672.861-**</Cpf/Cnpj><Credor>JUSANA MARIA DARIZ</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1733 60</Pago></row>
<row _id="7633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-29287 91</Empenhado><Liquidado>7193972 78</Liquidado><Pago>1360604 44</Pago></row>
<row _id="7634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4413471 02</Pago></row>
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<row _id="7636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4294105 75</Pago></row>
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<row _id="7646"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8200000 00</Empenhado><Liquidado>10430770 62</Liquidado><Pago>10130770 62</Pago></row>
<row _id="7647"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1480 00</Empenhado><Liquidado>1480 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7648"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1480 00</Pago></row>
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<row _id="7650"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>101326 19</Pago></row>
<row _id="7651"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3370 94</Liquidado><Pago>3249 89</Pago></row>
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<row _id="7654"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7712078 34</Pago></row>
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<row _id="7657"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>151 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7658"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43453425 74</Empenhado><Liquidado>41349386 18</Liquidado><Pago>4415363 33</Pago></row>
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<row _id="7661"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1141231 23</Pago></row>
<row _id="7662"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE000085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2804 00</Empenhado><Liquidado>2392 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7663"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-196 00</Liquidado><Pago>2196 02</Pago></row>
<row _id="7664"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-53350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7665"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18500000 00</Empenhado><Liquidado>19995617 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7666"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>465867 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7667"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>510987 59</Liquidado><Pago>510987 59</Pago></row>
<row _id="7668"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1533000 00</Empenhado><Liquidado>1021975 19</Liquidado><Pago>510987 59</Pago></row>
<row _id="7669"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2015NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20160 00</Liquidado><Pago>20160 00</Pago></row>
<row _id="7670"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2015NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>780000 00</Empenhado><Liquidado>230363 00</Liquidado><Pago>438841 51</Pago></row>
<row _id="7671"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2015NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>283118 50</Liquidado><Pago>283118 50</Pago></row>
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<row _id="7674"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46079 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7675"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48958 30</Liquidado><Pago>48958 30</Pago></row>
<row _id="7676"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51837 64</Liquidado><Pago>51837 64</Pago></row>
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<row _id="7678"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80640 00</Liquidado><Pago>80640 00</Pago></row>
<row _id="7679"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17208 76</Liquidado><Pago>17208 76</Pago></row>
<row _id="7680"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.433.951-**</Cpf/Cnpj><Credor>KALED KALIL HAZINE</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9504 16</Pago></row>
<row _id="7681"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.467.841-**</Cpf/Cnpj><Credor>NILSON FERREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>618 67</Liquidado><Pago>618 67</Pago></row>
<row _id="7682"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.674.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZABETHE PANNEBECKER</Credor><Documento>2015NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21700 00</Empenhado><Liquidado>18951 84</Liquidado><Pago>4342 40</Pago></row>
<row _id="7683"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.988.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIEL SILVERIO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1690 00</Pago></row>
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<row _id="7687"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32088 28</Empenhado><Liquidado>32229 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2015NE000560</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1054 48</Liquidado><Pago>979 16</Pago></row>
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<row _id="7740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.273.885/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS</Credor><Documento>2015NE000572</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0083-79</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO DELFINO PEREIRA</Credor><Documento>2015NE000749</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 40</Empenhado><Liquidado>-0 40</Liquidado><Pago>-0 40</Pago></row>
<row _id="7743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0199-07</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SEN. FILINTO MULLER</Credor><Documento>2015NE000757</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1 44</Empenhado><Liquidado>-1 44</Liquidado><Pago>-1 44</Pago></row>
<row _id="7744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESP DISCIPULOS DE JESUS FRATERNIDADE</Credor><Documento>2015NE000764</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6295 00</Liquidado><Pago>6295 00</Pago></row>
<row _id="7745"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.486.673/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CONTAMAQ REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000765</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19980 00</Pago></row>
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<row _id="7747"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000802</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>307215 14</Pago></row>
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<row _id="7749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000804</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>585000 00</Empenhado><Liquidado>194629 40</Liquidado><Pago>57880 78</Pago></row>
<row _id="7750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124435 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000807</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>93279 45</Pago></row>
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<row _id="7753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.543/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG PROF. JOAO MAGIANO PINTO</Credor><Documento>2015NE000851</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-6153 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.100.538/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG MARIA ELIZA BOCAIUVA CORREA</Credor><Documento>2015NE001106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-65 30</Empenhado><Liquidado>-65 30</Liquidado><Pago>-65 30</Pago></row>
<row _id="7757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0006-37</Cpf/Cnpj><Credor>EE. AMELIO CARVALHO BAIS</Credor><Documento>2015NE001186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 60</Empenhado><Liquidado>-0 60</Liquidado><Pago>-0 60</Pago></row>
<row _id="7758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0363-13</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO VITORINO MARQUES</Credor><Documento>2015NE001231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-7 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0417-40</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO EST.EDUC.PROFIS.MARCIO ELIAS NERY</Credor><Documento>2015NE001234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-188 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0304-63</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MARCILIO AUGUSTO PINTO</Credor><Documento>2015NE001251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>-0 01</Liquidado><Pago>-0 01</Pago></row>
<row _id="7761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0316-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 13 DE MAIO</Credor><Documento>2015NE001257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2015NE001265</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22355 94</Pago></row>
<row _id="7763"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0024-19</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE FERREIRA BARBOSA</Credor><Documento>2015NE001522</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-7642 80</Empenhado><Liquidado>-7642 80</Liquidado><Pago>-7642 80</Pago></row>
<row _id="7764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE001556</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>789 00</Liquidado><Pago>789 00</Pago></row>
<row _id="7765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.427.177/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>C.E. SANCHES &amp; CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001600</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111200 00</Liquidado><Pago>111200 00</Pago></row>
<row _id="7766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2015NE001601</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58664 61</Liquidado><Pago>58664 61</Pago></row>
<row _id="7767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2015NE001607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31880 15</Liquidado><Pago>31880 15</Pago></row>
<row _id="7768"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.783.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI</Credor><Documento>2015NE001608</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37834 44</Liquidado><Pago>37834 44</Pago></row>
<row _id="7769"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.318/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IGUATEMI</Credor><Documento>2015NE001609</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75993 47</Liquidado><Pago>75993 47</Pago></row>
<row _id="7770"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.576.220/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>BATAGUASSU PREFEITURA</Credor><Documento>2015NE001610</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50485 75</Liquidado><Pago>50485 75</Pago></row>
<row _id="7771"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2015NE001611</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104799 95</Liquidado><Pago>104799 95</Pago></row>
<row _id="7772"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.616.187/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS</Credor><Documento>2015NE001612</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79872 75</Liquidado><Pago>79872 75</Pago></row>
<row _id="7773"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.234/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA</Credor><Documento>2015NE001613</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5510 10</Liquidado><Pago>5510 10</Pago></row>
<row _id="7774"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.343.118/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PARANAIBA</Credor><Documento>2015NE001615</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18328 41</Liquidado><Pago>18328 41</Pago></row>
<row _id="7775"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.517/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>CAMAPUA PREFEITURA</Credor><Documento>2015NE001616</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14616 23</Liquidado><Pago>14616 23</Pago></row>
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<row _id="7779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.342/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ</Credor><Documento>2015NE001621</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70140 55</Liquidado><Pago>70140 55</Pago></row>
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<row _id="7789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2015NE001632</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24103 95</Liquidado><Pago>24103 95</Pago></row>
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<row _id="7792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2015NE001677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19977 25</Pago></row>
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<row _id="7800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2015NE001685</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47074 75</Liquidado><Pago>47074 75</Pago></row>
<row _id="7801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.747.649/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA</Credor><Documento>2015NE001686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42223 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7804"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2015NE001689</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40965 21</Liquidado><Pago>40965 21</Pago></row>
<row _id="7805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2015NE001690</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6520 91</Liquidado><Pago>6520 91</Pago></row>
<row _id="7806"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE001691</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>191053 45</Liquidado><Pago>191053 45</Pago></row>
<row _id="7807"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.924/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL</Credor><Documento>2015NE001692</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16199 44</Liquidado><Pago>16199 44</Pago></row>
<row _id="7808"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2015NE001693</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28847 82</Liquidado><Pago>28847 82</Pago></row>
<row _id="7809"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2015NE001694</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40610 35</Liquidado><Pago>40610 35</Pago></row>
<row _id="7810"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.403.041/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI</Credor><Documento>2015NE001695</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112674 49</Liquidado><Pago>112674 49</Pago></row>
<row _id="7811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2015NE001696</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 29</Liquidado><Pago>5000 29</Pago></row>
<row _id="7812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001706</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5950 00</Liquidado><Pago>5950 00</Pago></row>
<row _id="7813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2015NE001717</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>138248 13</Liquidado><Pago>138248 13</Pago></row>
<row _id="7814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.560.022/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO BARBOSA - EPP</Credor><Documento>2015NE001724</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6763 14</Pago></row>
<row _id="7815"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO MÉDIO</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Médio</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.085.880/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001737</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3573 19</Liquidado><Pago>3573 19</Pago></row>
<row _id="7816"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.282.860/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001738</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4852 62</Liquidado><Pago>4852 62</Pago></row>
<row _id="7817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2015NE001740</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17100 00</Empenhado><Liquidado>17100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001740</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16380 00</Pago></row>
<row _id="7819"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.033.493/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MERCADO LUMER LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001746</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6649 16</Liquidado><Pago>1328 30</Pago></row>
<row _id="7820"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001754</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>351790 40</Empenhado><Liquidado>422396 49</Liquidado><Pago>43276 66</Pago></row>
<row _id="7821"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001754</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>379119 83</Pago></row>
<row _id="7822"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130000 00</Liquidado><Pago>130000 00</Pago></row>
<row _id="7823"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001765</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>285600 00</Liquidado><Pago>285600 00</Pago></row>
<row _id="7824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>665735 40</Liquidado><Pago>665735 40</Pago></row>
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<row _id="7826"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE001775</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17070 00</Pago></row>
<row _id="7827"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2015NE001804</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>108379 19</Liquidado><Pago>108379 19</Pago></row>
<row _id="7828"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.173.317/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2015NE001806</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53895 20</Liquidado><Pago>53895 20</Pago></row>
<row _id="7829"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2015NE001807</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>295446 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7830"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2015NE001808</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>103063 30</Liquidado><Pago>103063 30</Pago></row>
<row _id="7831"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2015NE001817</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61132 63</Liquidado><Pago>61132 63</Pago></row>
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<row _id="7833"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2015NE001819</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32968 92</Liquidado><Pago>32968 92</Pago></row>
<row _id="7834"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2015NE001820</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>73840 10</Pago></row>
<row _id="7835"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2015NE001821</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84597 57</Liquidado><Pago>84597 57</Pago></row>
<row _id="7836"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2015NE001822</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55135 25</Liquidado><Pago>55135 25</Pago></row>
<row _id="7837"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2015NE001823</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70574 30</Liquidado><Pago>70574 30</Pago></row>
<row _id="7838"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.403.896/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA</Credor><Documento>2015NE001824</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24030 68</Liquidado><Pago>24030 68</Pago></row>
<row _id="7839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE001826</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53574 74</Liquidado><Pago>53574 74</Pago></row>
<row _id="7840"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.559.485/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO</Credor><Documento>2015NE001834</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>183 80</Liquidado><Pago>183 80</Pago></row>
<row _id="7841"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE001835</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1974 00</Liquidado><Pago>1974 00</Pago></row>
<row _id="7842"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE001836</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>627 70</Pago></row>
<row _id="7843"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2015NE001841</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45996 08</Liquidado><Pago>45996 08</Pago></row>
<row _id="7844"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE001842</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1076018 85</Liquidado><Pago>794726 56</Pago></row>
<row _id="7845"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.747.565/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DESENVOLVIMENTO</Credor><Documento>2015NE001858</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1260 95</Liquidado><Pago>1260 95</Pago></row>
<row _id="7846"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.510.211/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS</Credor><Documento>2015NE001870</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>107340 17</Liquidado><Pago>107340 17</Pago></row>
<row _id="7847"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2015NE001912</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20646 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7848"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE001933</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41337 84</Liquidado><Pago>41337 84</Pago></row>
<row _id="7849"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2015NE001934</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99032 14</Liquidado><Pago>99032 14</Pago></row>
<row _id="7850"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE001944</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30081 62</Liquidado><Pago>30081 62</Pago></row>
<row _id="7851"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2015NE002003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49628 76</Liquidado><Pago>24814 38</Pago></row>
<row _id="7852"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.707/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2015NE002013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106439 37</Liquidado><Pago>106439 37</Pago></row>
<row _id="7853"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.364.414/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI</Credor><Documento>2015NE002015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10187 50</Liquidado><Pago>10187 50</Pago></row>
<row _id="7854"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.364.414/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI</Credor><Documento>2015NE002016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56556 65</Liquidado><Pago>56556 65</Pago></row>
<row _id="7855"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.410.665/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2015NE002019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26170 51</Liquidado><Pago>26170 51</Pago></row>
<row _id="7856"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2015NE002040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>732090 40</Liquidado><Pago>732090 40</Pago></row>
<row _id="7857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.058/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2015NE002041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>42694 24</Pago></row>
<row _id="7858"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.559.485/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO</Credor><Documento>2015NE002083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>255 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE002084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>417 81</Liquidado><Pago>417 81</Pago></row>
<row _id="7860"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE002086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>483066 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7861"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE002087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>362278 59</Liquidado><Pago>323756 23</Pago></row>
<row _id="7862"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE002088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3296 00</Liquidado><Pago>2119 00</Pago></row>
<row _id="7863"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE002090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18061 35</Liquidado><Pago>15036 50</Pago></row>
<row _id="7864"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2015NE002091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8114 00</Liquidado><Pago>8114 00</Pago></row>
<row _id="7865"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE002092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2157 87</Liquidado><Pago>2157 87</Pago></row>
<row _id="7866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2015NE002093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7788 16</Liquidado><Pago>15132 80</Pago></row>
<row _id="7867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.892.921/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE DR.GABRIEL VANDONI DE BARROS</Credor><Documento>2015NE002102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-31 79</Empenhado><Liquidado>-31 79</Liquidado><Pago>-31 79</Pago></row>
<row _id="7868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.892.970/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE DR.JOAO LEITE DE BARROS</Credor><Documento>2015NE002103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-603 95</Empenhado><Liquidado>-603 95</Liquidado><Pago>-603 95</Pago></row>
<row _id="7869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.857.276/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'VIRIATO BANDEIRA</Credor><Documento>2015NE002106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1151 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.907.140/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>APM CENTRO DE EDUC.INFANT.JOSE EDUARDO M.JALL</Credor><Documento>2015NE002150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2187 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2015NE002176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109895 89</Liquidado><Pago>109895 89</Pago></row>
<row _id="7872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE002177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5241 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5241 16</Pago></row>
<row _id="7874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2015NE002178</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6313 01</Liquidado><Pago>10480 24</Pago></row>
<row _id="7875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.648/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF. BRAZ SINIGAGLIA</Credor><Documento>2015NE002215</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 02</Empenhado><Liquidado>-0 02</Liquidado><Pago>-0 02</Pago></row>
<row _id="7876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.533.652/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG JOSE ANTONIO PEREIRA</Credor><Documento>2015NE002239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.366.992/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ADVOGADO DEMOSTHENES MARTINS</Credor><Documento>2015NE002247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-334 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE002279</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4516 86</Liquidado><Pago>293 59</Pago></row>
<row _id="7879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.645.053/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE OLINDA CONCEICAO TEIXEIRA BACHA</Credor><Documento>2015NE002282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.603.439/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE SAO JOSE</Credor><Documento>2015NE002298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-82 37</Empenhado><Liquidado>-82 37</Liquidado><Pago>-82 37</Pago></row>
<row _id="7881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.121.773/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG VESPASIANO MARTINS.</Credor><Documento>2015NE002302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-922 92</Empenhado><Liquidado>-922 92</Liquidado><Pago>-922 92</Pago></row>
<row _id="7882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.850.377/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF.MARIA RITA DE CASSIA PONTES</Credor><Documento>2015NE002309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-7368 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.201/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG'HILDA BERGO DUARTE'</Credor><Documento>2015NE002346</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-220 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.907.631/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO WEIMAR TORRES</Credor><Documento>2015NE002349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.922.432/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG SENADOR FILINTO MULLER</Credor><Documento>2015NE002367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-20 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.457/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'LEONTINO ALVES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE002430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-19 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2015NE002489</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43747 14</Liquidado><Pago>43747 14</Pago></row>
<row _id="7891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE002503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>674 94</Liquidado><Pago>1325 66</Pago></row>
<row _id="7892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE002506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>5897 32</Liquidado><Pago>5897 32</Pago></row>
<row _id="7893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE002520</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>9580 30</Liquidado><Pago>9580 30</Pago></row>
<row _id="7894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.299/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2015NE002525</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83105 07</Liquidado><Pago>83105 07</Pago></row>
<row _id="7895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.751/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2015NE002526</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39994 33</Liquidado><Pago>39994 33</Pago></row>
<row _id="7896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE002570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58768 00</Liquidado><Pago>58768 00</Pago></row>
<row _id="7897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.798/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CORUMBA</Credor><Documento>2015NE002702</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9329 67</Liquidado><Pago>9329 67</Pago></row>
<row _id="7898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.798/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CORUMBA</Credor><Documento>2015NE002703</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102378 95</Liquidado><Pago>102378 95</Pago></row>
<row _id="7899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2015NE002704</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55025 16</Liquidado><Pago>55025 16</Pago></row>
<row _id="7900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE002709</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8748 23</Liquidado><Pago>297 44</Pago></row>
<row _id="7901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.751.660/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JARDIM</Credor><Documento>2015NE002758</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.720.950/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF. DOMINGOS VERISSIMO MARCOS</Credor><Documento>2015NE002847</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.720.950/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF. DOMINGOS VERISSIMO MARCOS</Credor><Documento>2015NE002848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.738/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF.CLETO DE MORAES COSTA</Credor><Documento>2015NE002851</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.234/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA</Credor><Documento>2015NE002871</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.824.425/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE002874</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11224 20</Liquidado><Pago>11224 20</Pago></row>
<row _id="7907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.824.425/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE002875</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8775 80</Liquidado><Pago>8775 80</Pago></row>
<row _id="7908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2015NE002876</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2015NE002879</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2015NE002885</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2015NE002887</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2015NE002890</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="7913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2015NE002921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140271 54</Liquidado><Pago>140271 54</Pago></row>
<row _id="7914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.299/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2015NE002924</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="7915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2015NE002931</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="7916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE002935</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>87 44</Pago></row>
<row _id="7917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.574.965/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>ONDA PRO IMPORTADORA DE M. V. S. LTDA</Credor><Documento>2015NE002947</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>178433 96</Liquidado><Pago>178433 96</Pago></row>
<row _id="7918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.574.965/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>ONDA PRO IMPORTADORA DE M. V. S. LTDA</Credor><Documento>2015NE002949</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23168 64</Liquidado><Pago>23168 64</Pago></row>
<row _id="7919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.574.965/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>ONDA PRO IMPORTADORA DE M. V. S. LTDA</Credor><Documento>2015NE002950</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>462 00</Liquidado><Pago>462 00</Pago></row>
<row _id="7920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.574.965/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>ONDA PRO IMPORTADORA DE M. V. S. LTDA</Credor><Documento>2015NE002951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121680 00</Liquidado><Pago>121680 00</Pago></row>
<row _id="7921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.574.965/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>ONDA PRO IMPORTADORA DE M. V. S. LTDA</Credor><Documento>2015NE002952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78378 00</Liquidado><Pago>78378 00</Pago></row>
<row _id="7922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE002954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1239 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1239 76</Pago></row>
<row _id="7924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.789.967/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE S.G.DO OESTE</Credor><Documento>2015NE002966</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4590 76</Liquidado><Pago>4590 76</Pago></row>
<row _id="7925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.789.967/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE S.G.DO OESTE</Credor><Documento>2015NE002967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52551 60</Liquidado><Pago>52551 60</Pago></row>
<row _id="7926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.107.539/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2015NE002968</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9231 30</Liquidado><Pago>9231 30</Pago></row>
<row _id="7927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-10184 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7928"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-4112 94</Empenhado><Liquidado>2501 46</Liquidado><Pago>2501 46</Pago></row>
<row _id="7929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da Educação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE003040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45489 88</Liquidado><Pago>45489 88</Pago></row>
<row _id="7930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da Educação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE003041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26311 35</Liquidado><Pago>26311 35</Pago></row>
<row _id="7931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE003046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3228 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE003046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6419 25</Pago></row>
<row _id="7933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE003047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3228 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE003047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6419 25</Pago></row>
<row _id="7935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE003049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45522 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE003050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16401 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO MÉDIO</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Médio</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2015NE003051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="7938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2015NE003053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.322/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF.LUIZ MONGELLI</Credor><Documento>2015NE003057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5345 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.322/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF.LUIZ MONGELLI</Credor><Documento>2015NE003058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14655 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2015NE003064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2015NE003066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.093.731/0013-24</Cpf/Cnpj><Credor>COPACOL COOP AGROINDUSTRIAL CONSOLATA</Credor><Documento>2015NE003070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>384 00</Liquidado><Pago>384 00</Pago></row>
<row _id="7944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE003080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>385 68</Liquidado><Pago>385 68</Pago></row>
<row _id="7945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2015NE003084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0373-95</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CHICO MENDES</Credor><Documento>2015NE003104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6020 00</Liquidado><Pago>6020 00</Pago></row>
<row _id="7947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0359-37</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CEL. FELIPE DE BRUM</Credor><Documento>2015NE003107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11636 00</Liquidado><Pago>11636 00</Pago></row>
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<row _id="7975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Educação Prisional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003544</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="7976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.085.880/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE003546</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16946 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.085.880/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE003546</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16946 40</Pago></row>
<row _id="7978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO MÉDIO</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Médio</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.001.630/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003550</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11972 13</Pago></row>
<row _id="7979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.541.513/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXPC.CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003551</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8416 00</Liquidado><Pago>8416 00</Pago></row>
<row _id="7980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.541.513/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXPC.CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47789 60</Liquidado><Pago>47789 60</Pago></row>
<row _id="7981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.018.893/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE LEME DO PRADO</Credor><Documento>2015NE003557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.018.893/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE LEME DO PRADO</Credor><Documento>2015NE003558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE003559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>111795 20</Pago></row>
<row _id="7984"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.001.630/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003561</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>123486 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7985"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.001.630/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003561</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>123486 59</Pago></row>
<row _id="7986"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE003565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>643 00</Pago></row>
<row _id="7987"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2015NE003566</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7988"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2015NE003566</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>104 00</Pago></row>
<row _id="7989"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2015NE003567</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7990"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2015NE003567</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>104 00</Pago></row>
<row _id="7991"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0428-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROFESSOR JOSÉ PEREIRA LINS</Credor><Documento>2015NE003604</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6499 00</Liquidado><Pago>6499 00</Pago></row>
<row _id="7992"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003606</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="7993"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2015NE003620</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7994"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE003625</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>346491 16</Liquidado><Pago>352001 30</Pago></row>
<row _id="7995"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE003630</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5257 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7996"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003630</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5257 74</Pago></row>
<row _id="7997"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2015NE003633</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87778 76</Liquidado><Pago>87778 76</Pago></row>
<row _id="7998"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2015NE003647</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17671 00</Liquidado><Pago>17671 00</Pago></row>
<row _id="7999"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2015NE003648</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2329 00</Liquidado><Pago>2329 00</Pago></row>
<row _id="8000"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.243.735/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>POSITIVO INFORMATICA S/A</Credor><Documento>2015NE003652</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>788760 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8001"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.243.735/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>POSITIVO INFORMATICA S/A</Credor><Documento>2015NE003653</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8002"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003655</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2070 00</Liquidado><Pago>2070 00</Pago></row>
<row _id="8003"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.901.097/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG  PROF@ EUFROSINA PINTO'</Credor><Documento>2015NE003716</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8004"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.327.036/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>AJA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE003754</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>416 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8005"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE003787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37219 64</Liquidado><Pago>37219 64</Pago></row>
<row _id="8006"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE003788</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19284 00</Liquidado><Pago>19284 00</Pago></row>
<row _id="8007"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE003790</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1068 00</Liquidado><Pago>1068 00</Pago></row>
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<row _id="8017"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.997.329/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PEDRO AFONSO PEREIRA GOLDONI</Credor><Documento>2015NE004072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25400 00</Liquidado><Pago>25400 00</Pago></row>
<row _id="8018"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.556.301/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOSE SERAFIM RIBEIRO</Credor><Documento>2015NE004073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12740 00</Pago></row>
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<row _id="8122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.556.277/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>OMEP/BRASIL MS-ORG.MUNDIAL P/EDUC.PRE-ESCOLAR</Credor><Documento>2015NE004302</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE004303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>975 00</Liquidado><Pago>975 00</Pago></row>
<row _id="8124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6240 00</Pago></row>
<row _id="8125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0427-12</Cpf/Cnpj><Credor>EE.PROF LUIZ LOPES DE CARVALHO</Credor><Documento>2015NE004307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7650 00</Liquidado><Pago>7650 00</Pago></row>
<row _id="8126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0288-09</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO VALADARES</Credor><Documento>2015NE004308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2550 00</Liquidado><Pago>2550 00</Pago></row>
<row _id="8127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.208/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2015NE004334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23723 36</Liquidado><Pago>23723 36</Pago></row>
<row _id="8128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE004354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>268572 00</Pago></row>
<row _id="8129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.018.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZETE DOS SANTOS FERNANDES DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2015NE004377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-505 78</Pago></row>
<row _id="8130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE004377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>505 78</Pago></row>
<row _id="8131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.785.741-**</Cpf/Cnpj><Credor>TATIANE APARECIDA A. PONTIM</Credor><Documento>2015NE004393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1522 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.559.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>CIRIACO DOS SANTOS CRUZ</Credor><Documento>2015NE004404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1523 19</Empenhado><Liquidado>1523 19</Liquidado><Pago>1523 19</Pago></row>
<row _id="8133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.769.081-**</Cpf/Cnpj><Credor>LEONILDO CORREA GODINHO</Credor><Documento>2015NE004405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1463 86</Empenhado><Liquidado>1463 86</Liquidado><Pago>1463 86</Pago></row>
<row _id="8134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.312.441-**</Cpf/Cnpj><Credor>LINDALVA LOPES VIEIRA</Credor><Documento>2015NE004406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7311 08</Empenhado><Liquidado>7311 08</Liquidado><Pago>7311 08</Pago></row>
<row _id="8135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.425.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>JONATAS SOZIM LOPES</Credor><Documento>2015NE004407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7576 83</Empenhado><Liquidado>7576 83</Liquidado><Pago>7576 83</Pago></row>
<row _id="8136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.512.701-**</Cpf/Cnpj><Credor>SEZEFREDO DE SOUZA GONÇALVES</Credor><Documento>2015NE004409</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8308 04</Empenhado><Liquidado>8308 04</Liquidado><Pago>8308 04</Pago></row>
<row _id="8137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.990/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>A.P.M. DA EEPEPSG ERNESTO RODRIGUES.</Credor><Documento>2015NE004411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2015NE004413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.907.599/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.</Credor><Documento>2015NE004414</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.864.512/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>A.P.M. DA EEPSG ARLINDO DE ANDRADE GOMES</Credor><Documento>2015NE004415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.103.621/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG FRANCISCO RIBEIRO SOARES</Credor><Documento>2015NE004416</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42608 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.652/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE 31 DE MARCO</Credor><Documento>2015NE004421</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.623.964/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ABRIGO DOS MENORES NECESSITADOS-LAR STA RITA</Credor><Documento>2015NE004422</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.531/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG ADVENTOR DIVINO DE ALMEIDA</Credor><Documento>2015NE004476</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6815 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.531/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG ADVENTOR DIVINO DE ALMEIDA</Credor><Documento>2015NE004477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13184 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2015NE004478</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2015NE004479</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2015NE004488</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>67824 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE004489</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>113726 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.751/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2015NE004490</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.410.665/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2015NE004491</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>120000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2015NE004492</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.582/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TERENOS</Credor><Documento>2015NE004494</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>120500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.417/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG ANTONIA DA SILVEIRA CAPILE</Credor><Documento>2015NE004496</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.464.463/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROFA.CREUZA APARECIDA DELLA COLETA</Credor><Documento>2015NE004498</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.582/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TERENOS</Credor><Documento>2015NE004499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>110000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2015NE004500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.769.291/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MEGABOR COMERCIO DE BORRACHAS EIRELI</Credor><Documento>2015NE004501</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>119 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8194"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.168/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>A.P.M. EEPG. PROF. JOAQUIM A. S. VIANA.</Credor><Documento>2015NE004502</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE004503</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>7242 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8196"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.085.880/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE004504</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>148657 56</Empenhado><Liquidado>72216 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8197"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.085.880/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE004504</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1845 85</Pago></row>
<row _id="8198"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.001.630/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE004505</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>141058 16</Empenhado><Liquidado>90044 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8199"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.001.630/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE004505</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4502 24</Pago></row>
<row _id="8200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2015NE004506</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE004508</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>11721 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8202"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.474.973/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO</Credor><Documento>2015NE004515</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>505 09</Empenhado><Liquidado>505 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8203"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0037-33</Cpf/Cnpj><Credor>EE. OLINDA CONCEICAO TEIXEIRA BACHA</Credor><Documento>2015NE004517</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3100 00</Empenhado><Liquidado>3100 00</Liquidado><Pago>3100 00</Pago></row>
<row _id="8204"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2015NE004519</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8206"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2015NE004521</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7474 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18810 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2015NE004524</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2015NE004525</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>103 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0058-68</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ZELIA QUEVEDO CHAVES</Credor><Documento>2015NE004527</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7900 00</Empenhado><Liquidado>7900 00</Liquidado><Pago>7900 00</Pago></row>
<row _id="8211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0277-56</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF CATARINA DE ABREU</Credor><Documento>2015NE004528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4080 00</Empenhado><Liquidado>4080 00</Liquidado><Pago>4080 00</Pago></row>
<row _id="8212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE004529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1034 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE004530</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.695.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOÃO CARLOS FRUTO</Credor><Documento>2015NE004531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9326 25</Empenhado><Liquidado>9326 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8215"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.861.470/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>APUCAS ASSOC. PAIS E PROF. DO CENTRO DE CAPAC</Credor><Documento>2015NE004535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>102610 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8216"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE004536</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11740 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.610.413/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA B &amp; C LTDA.</Credor><Documento>2015NE004537</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>26661 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8218"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.761.485/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>EMOBRAS SINALIZACAO VIARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE004538</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>78656 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8219"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE004540</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>645 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8220"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.901.097/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG  PROF@ EUFROSINA PINTO'</Credor><Documento>2015NE004541</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8221"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.064.758/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS</Credor><Documento>2015NE004546</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8222"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE004547</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21187 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8223"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE004548</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11048 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8224"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE004549</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17528 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8225"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2015NE004551</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28008 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8226"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.574.965/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>ONDA PRO IMPORTADORA DE M. V. S. LTDA</Credor><Documento>2015NE004557</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>516000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8227"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.479.319-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CLAUDEMIRO CAPUCCI</Credor><Documento>2015NE004558</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9464 90</Empenhado><Liquidado>9464 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8228"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE004559</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>143799 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8229"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE004560</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>147008 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8231"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE004564</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6210 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8232"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE004565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0002-03</Cpf/Cnpj><Credor>EE 11 DE OUTUBRO</Credor><Documento>2015NE004566</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8234"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004587</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33597 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8235"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE004588</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2137 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8236"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.972.503/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG PROF. HILDA DE SOUZA  FERREIRA</Credor><Documento>2015NE004589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2730 00</Empenhado><Liquidado>2730 00</Liquidado><Pago>2730 00</Pago></row>
<row _id="8237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.659.229/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG PROFA. FAUSTA GARCIA BUENO</Credor><Documento>2015NE004590</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1980 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>1980 00</Pago></row>
<row _id="8238"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.334/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG PRESIDENTE TANCREDO NEVES</Credor><Documento>2015NE004591</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6060 00</Empenhado><Liquidado>6060 00</Liquidado><Pago>6060 00</Pago></row>
<row _id="8239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.780.098/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG JOAQUIM MURTINHO</Credor><Documento>2015NE004592</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="8240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.124/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG.  BONIFACIO CAMARGO GOMES</Credor><Documento>2015NE004593</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2220 00</Empenhado><Liquidado>2220 00</Liquidado><Pago>2220 00</Pago></row>
<row _id="8241"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE004595</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12229 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8242"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.861.470/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>APUCAS ASSOC. PAIS E PROF. DO CENTRO DE CAPAC</Credor><Documento>2015NE004596</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1369 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.797.009/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE HERCULES MAYMONE</Credor><Documento>2015NE004597</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8244"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.797.009/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE HERCULES MAYMONE</Credor><Documento>2015NE004598</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8245"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.104.423/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>APM CENTRO EST.DE ATEND.AO DEFIC.DA AUDIOC.-CEADA</Credor><Documento>2015NE004599</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>81174 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.104.423/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>APM CENTRO EST.DE ATEND.AO DEFIC.DA AUDIOC.-CEADA</Credor><Documento>2015NE004600</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14375 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0178-74</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MINISTRO JOAO PAULO DOS REIS VELOSO</Credor><Documento>2015NE004601</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004605</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>726 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004606</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.417/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG ANTONIA DA SILVEIRA CAPILE</Credor><Documento>2015NE004613</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8251"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE004617</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE004618</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>141220876 00</Empenhado><Liquidado>141220876 00</Liquidado><Pago>141220876 00</Pago></row>
<row _id="8253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE004619</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7618 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8254"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>33201 24</Liquidado><Pago>17884 36</Pago></row>
<row _id="8255"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>146 27</Liquidado><Pago>89 97</Pago></row>
<row _id="8256"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>632 50</Liquidado><Pago>382 41</Pago></row>
<row _id="8257"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>315 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1061 43</Empenhado><Liquidado>1061 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1061 43</Pago></row>
<row _id="8260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>64209 60</Empenhado><Liquidado>64209 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>64209 60</Pago></row>
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<row _id="8347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2015NE000127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1122559 82</Pago></row>
<row _id="8348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2700000 00</Empenhado><Liquidado>5198690 82</Liquidado><Pago>5258131 70</Pago></row>
<row _id="8349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1120 00</Empenhado><Liquidado>1120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1120 00</Pago></row>
<row _id="8351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>168192 75</Empenhado><Liquidado>231922 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>231922 75</Pago></row>
<row _id="8353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>802000 00</Empenhado><Liquidado>638237 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>638237 45</Pago></row>
<row _id="8355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>366866 19</Empenhado><Liquidado>568217 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>568217 19</Pago></row>
<row _id="8357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3100 00</Empenhado><Liquidado>2977 73</Liquidado><Pago>3033 44</Pago></row>
<row _id="8358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000000 00</Empenhado><Liquidado>6141119 11</Liquidado><Pago>6141119 11</Pago></row>
<row _id="8359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>274448 51</Empenhado><Liquidado>274448 51</Liquidado><Pago>274448 51</Pago></row>
<row _id="8360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.062.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>BELMIRA AYALA FARIA</Credor><Documento>2015NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="8361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8531 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8531 91</Pago></row>
<row _id="8363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39997 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38000 00</Empenhado><Liquidado>33406 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33406 45</Pago></row>
<row _id="8366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>700000 00</Empenhado><Liquidado>655916 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>655916 59</Pago></row>
<row _id="8368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12620 00</Empenhado><Liquidado>12180 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12180 00</Pago></row>
<row _id="8370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11 34</Liquidado><Pago>11 34</Pago></row>
<row _id="8371"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000448</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>189 00</Liquidado><Pago>189 00</Pago></row>
<row _id="8372"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.720.451-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FRANCISCO DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000473</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1126 09</Empenhado><Liquidado>1250 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8373"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.720.451-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FRANCISCO DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000473</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="8374"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2435 40</Pago></row>
<row _id="8375"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE000493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="8376"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE000540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2460 00</Liquidado><Pago>123 00</Pago></row>
<row _id="8377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE000541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1140 00</Liquidado><Pago>1140 00</Pago></row>
<row _id="8378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.699.578/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>BOCA DA ONçA-ADM. DE BENS E PART. LTDA</Credor><Documento>2015NE000547</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1150 00</Liquidado><Pago>1150 00</Pago></row>
<row _id="8379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000645</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22453 14</Empenhado><Liquidado>85012 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000645</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>85012 14</Pago></row>
<row _id="8381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000665</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>14735 85</Liquidado><Pago>10833 49</Pago></row>
<row _id="8382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000666</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>228486 42</Empenhado><Liquidado>228486 42</Liquidado><Pago>228486 42</Pago></row>
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<row _id="8384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.873.039-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELCIO BATISTA</Credor><Documento>2015NE000767</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="8385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000874</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30216 54</Liquidado><Pago>30216 54</Pago></row>
<row _id="8386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.086.211-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANIA PEREIRA DE SOUZA BETANI</Credor><Documento>2015NE000965</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>195 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.086.211-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANIA PEREIRA DE SOUZA BETANI</Credor><Documento>2015NE000965</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>195 03</Pago></row>
<row _id="8388"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.494.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROSILENE PEREIRA ALVES</Credor><Documento>2015NE000966</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000974</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>802299 74</Liquidado><Pago>254721 33</Pago></row>
<row _id="8390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000974</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>547578 41</Pago></row>
<row _id="8391"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000985</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>178990 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.646.161-**</Cpf/Cnpj><Credor>WILLIAN DE OLIVEIRA GALINDO</Credor><Documento>2015NE000991</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8393"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.862.361-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELIETE DOMINGUES SANTANA CANTEIRO</Credor><Documento>2015NE000992</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8509 65</Empenhado><Liquidado>8509 65</Liquidado><Pago>8509 65</Pago></row>
<row _id="8394"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.694.661-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO GONCALVES SANTANA</Credor><Documento>2015NE000993</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2758 16</Empenhado><Liquidado>2758 16</Liquidado><Pago>2758 16</Pago></row>
<row _id="8395"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.785.071-**</Cpf/Cnpj><Credor>INEZ TOMAZ DA SILVA</Credor><Documento>2015NE001028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2887 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8396"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.630.941-**</Cpf/Cnpj><Credor>GLADIS ESTHELA SANCHES BLANCO</Credor><Documento>2015NE001036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5621 00</Empenhado><Liquidado>5621 00</Liquidado><Pago>5621 00</Pago></row>
<row _id="8397"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2015NE001086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10497 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8398"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11500 00</Empenhado><Liquidado>11293 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8399"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11293 22</Pago></row>
<row _id="8400"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42476323 00</Empenhado><Liquidado>42476323 00</Liquidado><Pago>42476323 00</Pago></row>
<row _id="8401"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="8402"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8762 00</Liquidado><Pago>8125 90</Pago></row>
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<row _id="8459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000588</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2372 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000622</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99 18</Liquidado><Pago>99 18</Pago></row>
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<row _id="8462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000625</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>753 00</Liquidado><Pago>753 00</Pago></row>
<row _id="8463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000688</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1643 12</Liquidado><Pago>-1643 12</Pago></row>
<row _id="8464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000689</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2824 61</Liquidado><Pago>2824 61</Pago></row>
<row _id="8465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.390.497/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>AMAPIL TAXI AÉREO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000698</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12175 00</Liquidado><Pago>43830 00</Pago></row>
<row _id="8466"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000714</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1203 29</Liquidado><Pago>1203 29</Pago></row>
<row _id="8467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.973.335/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000715</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9783 34</Liquidado><Pago>9783 34</Pago></row>
<row _id="8468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.573.039/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ED SOM PRODUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000716</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>628 64</Liquidado><Pago>628 64</Pago></row>
<row _id="8469"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.041.030/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ÉTICA SERV. ELÉTRI. PROD. E LOCAÇÔES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000717</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3368 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8470"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.394.356/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA STANDS LTDA</Credor><Documento>2015NE000718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25394 43</Liquidado><Pago>25394 43</Pago></row>
<row _id="8471"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.262.768/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CARDOSO &amp; CAMPOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2020 85</Liquidado><Pago>2020 85</Pago></row>
<row _id="8472"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28438 95</Liquidado><Pago>28438 95</Pago></row>
<row _id="8473"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49588 25</Liquidado><Pago>106171 97</Pago></row>
<row _id="8474"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.801.565/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO BORGES DE JESUS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000722</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3508 93</Liquidado><Pago>3508 93</Pago></row>
<row _id="8475"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56135 58</Liquidado><Pago>56135 58</Pago></row>
<row _id="8476"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000728</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2994 52</Empenhado><Liquidado>2994 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8477"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000728</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2994 52</Pago></row>
<row _id="8478"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000729</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2432 00</Empenhado><Liquidado>2432 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8479"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000729</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2432 00</Pago></row>
<row _id="8480"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000730</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6206 17</Empenhado><Liquidado>6206 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8481"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000730</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6206 17</Pago></row>
<row _id="8482"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000732</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2599 83</Empenhado><Liquidado>2599 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8483"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000732</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2599 53</Pago></row>
<row _id="8484"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000742</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30116 82</Empenhado><Liquidado>30116 82</Liquidado><Pago>57736 34</Pago></row>
<row _id="8485"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13985 03</Liquidado><Pago>17090 80</Pago></row>
<row _id="8486"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000748</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>14927 69</Liquidado><Pago>25730 98</Pago></row>
<row _id="8487"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000749</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-54 70</Liquidado><Pago>-54 70</Pago></row>
<row _id="8488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.720.939-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA CAROLINA ARAUJO NARDES</Credor><Documento>2015NE000749</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-54 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000786</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2368 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000789</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8424 70</Liquidado><Pago>7259 77</Pago></row>
<row _id="8491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000807</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1170 68</Liquidado><Pago>1170 68</Pago></row>
<row _id="8492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000828</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>357 30</Empenhado><Liquidado>357 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000828</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>357 30</Pago></row>
<row _id="8494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.846.479/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10751 79</Liquidado><Pago>10751 79</Pago></row>
<row _id="8495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.963.816/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MATO GROSSO DO SUL TAXI AEREO LTDA</Credor><Documento>2015NE000846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20720 00</Liquidado><Pago>12580 00</Pago></row>
<row _id="8496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000851</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6320 75</Liquidado><Pago>221 22</Pago></row>
<row _id="8497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.951.122/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2015NE000859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29394 20</Liquidado><Pago>4997 01</Pago></row>
<row _id="8498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208 50</Liquidado><Pago>208 50</Pago></row>
<row _id="8499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="8500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000875</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>133 65</Pago></row>
<row _id="8501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE000876</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129 67</Liquidado><Pago>129 67</Pago></row>
<row _id="8502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000893</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>567 80</Liquidado><Pago>567 80</Pago></row>
<row _id="8503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000899</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7500 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.731.979/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO - MBC</Credor><Documento>2015NE000905</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-240345 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1149 00</Liquidado><Pago>1149 00</Pago></row>
<row _id="8506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>236 00</Liquidado><Pago>236 00</Pago></row>
<row _id="8507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.736.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/CCIVIL/SF/KEITHLENE LOPES CONCATTO</Credor><Documento>2015NE000909</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-30000 00</Pago></row>
<row _id="8508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.216.036/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGI</Credor><Documento>2015NE000909</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
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<row _id="8511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>368 00</Pago></row>
<row _id="8512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000912</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>309 60</Pago></row>
<row _id="8513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1908 58</Liquidado><Pago>1908 58</Pago></row>
<row _id="8514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9970 61</Liquidado><Pago>9970 61</Pago></row>
<row _id="8515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.801.565/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO BORGES DE JESUS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2515 23</Liquidado><Pago>2515 23</Pago></row>
<row _id="8516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59932 62</Liquidado><Pago>59932 62</Pago></row>
<row _id="8517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.394.356/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA STANDS LTDA</Credor><Documento>2015NE000919</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9851 43</Liquidado><Pago>9851 43</Pago></row>
<row _id="8518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000920</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4041 70</Liquidado><Pago>4041 70</Pago></row>
<row _id="8519"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.100.348/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PISTACHE-DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000921</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="8520"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000922</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8521"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.783.341/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000927</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="8522"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000945</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137699 31</Liquidado><Pago>137699 31</Pago></row>
<row _id="8523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.100.348/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PISTACHE-DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000946</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>1980 00</Pago></row>
<row _id="8524"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.262.768/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CARDOSO &amp; CAMPOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47703 04</Empenhado><Liquidado>47703 04</Liquidado><Pago>47703 04</Pago></row>
<row _id="8525"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.973.335/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>73968 19</Empenhado><Liquidado>73968 19</Liquidado><Pago>73968 19</Pago></row>
<row _id="8526"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000953</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4960 54</Empenhado><Liquidado>4960 54</Liquidado><Pago>4960 54</Pago></row>
<row _id="8527"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000956</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>30107 23</Empenhado><Liquidado>30107 23</Liquidado><Pago>30107 23</Pago></row>
<row _id="8528"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.394.356/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA STANDS LTDA</Credor><Documento>2015NE000957</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>184547 66</Empenhado><Liquidado>184547 66</Liquidado><Pago>184547 66</Pago></row>
<row _id="8529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000958</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66014 37</Empenhado><Liquidado>66014 37</Liquidado><Pago>66014 37</Pago></row>
<row _id="8530"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.878.464/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>C A PADILHA VEICULOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000961</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3670 56</Empenhado><Liquidado>3670 56</Liquidado><Pago>3670 56</Pago></row>
<row _id="8531"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.878.464/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>C A PADILHA VEICULOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000962</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6588 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8532"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.878.464/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>C A PADILHA VEICULOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000964</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2447 04</Empenhado><Liquidado>2447 04</Liquidado><Pago>2447 04</Pago></row>
<row _id="8533"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000965</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1296 00</Empenhado><Liquidado>1296 00</Liquidado><Pago>1296 00</Pago></row>
<row _id="8534"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000966</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1056 52</Empenhado><Liquidado>1056 52</Liquidado><Pago>1056 52</Pago></row>
<row _id="8535"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.390.497/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>AMAPIL TAXI AÉREO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000969</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>146100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8536"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000979</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>215 00</Empenhado><Liquidado>215 00</Liquidado><Pago>215 00</Pago></row>
<row _id="8537"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000987</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1860 00</Empenhado><Liquidado>1860 00</Liquidado><Pago>1860 00</Pago></row>
<row _id="8538"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000988</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="8539"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.731.979/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO - MBC</Credor><Documento>2015NE000993</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>240345 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="8541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1056 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8542"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1296 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8543"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.394.356/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA STANDS LTDA</Credor><Documento>2015NE001039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>184547 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.973.335/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36458 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8545"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2525 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8546"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE001044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1179 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE001045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8548"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE001046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>117 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.000.167/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>PETROLEO BRASILEIRO S/A</Credor><Documento>2015NE001047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63132 72</Empenhado><Liquidado>63132 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3019809 00</Empenhado><Liquidado>3019809 00</Liquidado><Pago>3019809 00</Pago></row>
<row _id="8551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>898 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>862 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5448 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.951.122/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2015NE001052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>929 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8555"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>174287 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50015 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.041.030/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ÉTICA SERV. ELÉTRI. PROD. E LOCAÇÔES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36577 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.573.039/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ED SOM PRODUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7375 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE001058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22248 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17284 42</Liquidado><Pago>16723 58</Pago></row>
<row _id="8561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-522 00</Empenhado><Liquidado>2033 68</Liquidado><Pago>2016 71</Pago></row>
<row _id="8562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-3060 00</Empenhado><Liquidado>5177 06</Liquidado><Pago>19911 76</Pago></row>
<row _id="8563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1028 87</Empenhado><Liquidado>1028 87</Liquidado><Pago>451 29</Pago></row>
<row _id="8564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.192.637/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34742 91</Liquidado><Pago>34742 91</Pago></row>
<row _id="8565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>915 00</Empenhado><Liquidado>606 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>606 18</Pago></row>
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<row _id="8595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 42</Liquidado><Pago>30 42</Pago></row>
<row _id="8596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2938 40</Liquidado><Pago>2938 40</Pago></row>
<row _id="8597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31966 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4991 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4991 52</Pago></row>
<row _id="8600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3297 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3690 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8605"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.483.499/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE APOSENTADORIA E P SERVIDORES TERENOS</Credor><Documento>2015NE000143</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>474 90</Liquidado><Pago>474 90</Pago></row>
<row _id="8606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7418 51</Pago></row>
<row _id="8607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3520 00</Pago></row>
<row _id="8608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.003.985/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>VALDINEI  FERREIRA VIEIRA - ME</Credor><Documento>2015NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="8609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.963.040/0003-63</Cpf/Cnpj><Credor>SOUBHIA E CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="8610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.963.040/0003-63</Cpf/Cnpj><Credor>SOUBHIA E CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5849 60</Pago></row>
<row _id="8611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.502.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL PAULO NUNES ESCOBAR</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4182 00</Empenhado><Liquidado>4182 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.119/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4182 00</Pago></row>
<row _id="8613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.167.021-**</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA</Credor><Documento>2015NE000172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4182 00</Empenhado><Liquidado>4182 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.236.119/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</Credor><Documento>2015NE000172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4182 00</Pago></row>
<row _id="8615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.978.239/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CENTROSUL- CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4973 85</Empenhado><Liquidado>4973 85</Liquidado><Pago>210 39</Pago></row>
<row _id="8616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.459.431/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30958 00</Empenhado><Liquidado>30958 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19199 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1435192 00</Empenhado><Liquidado>1435192 00</Liquidado><Pago>1435192 00</Pago></row>
<row _id="8619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.474.640/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PEREIRA E MELLA LTDA</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7451 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.173.317/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>201 70</Pago></row>
<row _id="8621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.342.901/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CHAGAS MELLA &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7250 00</Pago></row>
<row _id="8622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2544 00</Liquidado><Pago>2691 00</Pago></row>
<row _id="8623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 20</Liquidado><Pago>320 77</Pago></row>
<row _id="8624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2686 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2618 91</Pago></row>
<row _id="8625"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2013 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1167 00</Pago></row>
<row _id="8626"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42672 00</Empenhado><Liquidado>64486 50</Liquidado><Pago>6486 50</Pago></row>
<row _id="8627"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10101 50</Empenhado><Liquidado>13997 00</Liquidado><Pago>4105 00</Pago></row>
<row _id="8628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17722 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8629"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24474 80</Liquidado><Pago>45327 33</Pago></row>
<row _id="8630"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1930 88</Empenhado><Liquidado>1930 88</Liquidado><Pago>1930 88</Pago></row>
<row _id="8631"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.577.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2875 04</Liquidado><Pago>2875 04</Pago></row>
<row _id="8632"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.192.721-**</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARLI CHARAO</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3454 33</Liquidado><Pago>3454 33</Pago></row>
<row _id="8633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39003 00</Empenhado><Liquidado>41109 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-16 75</Liquidado><Pago>-16 75</Pago></row>
<row _id="8635"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>335 00</Liquidado><Pago>335 00</Pago></row>
<row _id="8636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-608 00</Liquidado><Pago>-608 00</Pago></row>
<row _id="8637"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6080 00</Liquidado><Pago>6080 00</Pago></row>
<row _id="8638"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1257 63</Liquidado><Pago>-1257 63</Pago></row>
<row _id="8639"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15855 46</Liquidado><Pago>18207 63</Pago></row>
<row _id="8640"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000126</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1765 99</Liquidado><Pago>1765 99</Pago></row>
<row _id="8641"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2126 21</Liquidado><Pago>6528 58</Pago></row>
<row _id="8642"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3994 09</Liquidado><Pago>3638 86</Pago></row>
<row _id="8643"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3587 76</Liquidado><Pago>3556 17</Pago></row>
<row _id="8644"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48292 35</Liquidado><Pago>51596 23</Pago></row>
<row _id="8645"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11789 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8646"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4215 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8647"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10653 23</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8648"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2244 03</Pago></row>
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<row _id="8779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>625000 00</Empenhado><Liquidado>620177 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8834"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>292 56</Pago></row>
<row _id="8835"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99282 60</Liquidado><Pago>193684 60</Pago></row>
<row _id="8836"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>511640 13</Liquidado><Pago>540898 26</Pago></row>
<row _id="8837"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2015NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1305 41</Liquidado><Pago>2610 82</Pago></row>
<row _id="8838"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000386</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8135 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000386</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8135 56</Pago></row>
<row _id="8840"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000387</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1610 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8841"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000387</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1610 92</Pago></row>
<row _id="8842"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>809 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8843"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>809 27</Pago></row>
<row _id="8844"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000389</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8845"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000389</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22400 00</Pago></row>
<row _id="8846"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20074 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8847"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20074 87</Pago></row>
<row _id="8848"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3220 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8849"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3220 56</Pago></row>
<row _id="8850"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>183 71</Pago></row>
<row _id="8851"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.557.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PEDRO SANTANA PEREIRA</Credor><Documento>2015NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7263 71</Liquidado><Pago>1077 64</Pago></row>
<row _id="8852"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1701589 54</Liquidado><Pago>657810 11</Pago></row>
<row _id="8853"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1043779 43</Pago></row>
<row _id="8854"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6248 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8855"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6248 66</Pago></row>
<row _id="8856"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.059.129-**</Cpf/Cnpj><Credor>IVO HILARIO STROHER REP.ELI RODRIGUES</Credor><Documento>2015NE000398</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15315 00</Empenhado><Liquidado>3871 59</Liquidado><Pago>125 20</Pago></row>
<row _id="8857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000398</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>671 59</Pago></row>
<row _id="8858"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.449.711-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELI RODRIGUES</Credor><Documento>2015NE000398</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6036 54</Pago></row>
<row _id="8859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.287.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>CELSO BAPTISTA OGATHA TABOSA</Credor><Documento>2015NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4770 95</Liquidado><Pago>275 12</Pago></row>
<row _id="8860"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>720 95</Pago></row>
<row _id="8861"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.542.406-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDECIRO FLORES NOGUEIRA NETO</Credor><Documento>2015NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3774 88</Pago></row>
<row _id="8862"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.374.731-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREW ROBALINHO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2015NE000402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>530 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8863"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.596.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>DARACY JOANA ROBALINHO</Credor><Documento>2015NE000402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>530 00</Pago></row>
<row _id="8864"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.050.380-**</Cpf/Cnpj><Credor>OLAVIO LUCKEMEYER</Credor><Documento>2015NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3150 00</Liquidado><Pago>117 70</Pago></row>
<row _id="8865"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.566.407/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>PEREIRA E SOTO LTDA</Credor><Documento>2015NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3032 30</Pago></row>
<row _id="8866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000407</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64981 78</Liquidado><Pago>41517 10</Pago></row>
<row _id="8867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.192.637/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2015NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36000 00</Pago></row>
<row _id="8869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.751/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2015NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-74 31</Liquidado><Pago>-74 31</Pago></row>
<row _id="8870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.214.301-**</Cpf/Cnpj><Credor>NILSON PRADO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="8871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1332 62</Liquidado><Pago>1332 62</Pago></row>
<row _id="8872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000417</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>448 64</Pago></row>
<row _id="8873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.310.590/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000417</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8448 64</Liquidado><Pago>16000 00</Pago></row>
<row _id="8874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2015NE000423</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>91 61</Pago></row>
<row _id="8875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.797.398-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARTA BIM</Credor><Documento>2015NE000423</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2691 61</Liquidado><Pago>2600 00</Pago></row>
<row _id="8876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>680 12</Pago></row>
<row _id="8877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.738.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>ILKA MARQUES</Credor><Documento>2015NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6780 12</Liquidado><Pago>808 14</Pago></row>
<row _id="8878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.751.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>NEWTON ENCISO DE FREITAS NETO</Credor><Documento>2015NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5291 86</Pago></row>
<row _id="8879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>792 72</Pago></row>
<row _id="8880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.616.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ALBERTO LABURU</Credor><Documento>2015NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7312 72</Liquidado><Pago>6520 00</Pago></row>
<row _id="8881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81754 93</Liquidado><Pago>4658 13</Pago></row>
<row _id="8882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3534 60</Empenhado><Liquidado>3534 60</Liquidado><Pago>3307 60</Pago></row>
<row _id="8883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>643 39</Liquidado><Pago>643 39</Pago></row>
<row _id="8884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2015NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29 74</Liquidado><Pago>84 12</Pago></row>
<row _id="8885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000435</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>131517 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000436</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="8887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68105 26</Liquidado><Pago>69072 40</Pago></row>
<row _id="8888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20384 65</Liquidado><Pago>21694 69</Pago></row>
<row _id="8889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000452</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1757 10</Liquidado><Pago>1884 99</Pago></row>
<row _id="8890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4280133 01</Empenhado><Liquidado>4280133 01</Liquidado><Pago>4262226 53</Pago></row>
<row _id="8891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2600000 00</Empenhado><Liquidado>3071457 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000495</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000496</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>207379 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000496</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>207379 77</Pago></row>
<row _id="8947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15843 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15843 67</Pago></row>
<row _id="8949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000498</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>83000 00</Empenhado><Liquidado>83332 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000498</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>83332 97</Pago></row>
<row _id="8951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1163000 00</Empenhado><Liquidado>1162193 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1162193 12</Pago></row>
<row _id="8953"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14045 64</Empenhado><Liquidado>67233 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8954"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>67233 87</Pago></row>
<row _id="8955"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000505</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>201 11</Liquidado><Pago>201 11</Pago></row>
<row _id="8956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000507</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11063 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8957"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000507</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11063 08</Pago></row>
<row _id="8958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000508</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34300 00</Empenhado><Liquidado>34209 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000508</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34209 11</Pago></row>
<row _id="8960"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1898 00</Empenhado><Liquidado>1897 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8961"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1897 60</Pago></row>
<row _id="8962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000511</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>90470 00</Empenhado><Liquidado>90465 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000511</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>90465 00</Pago></row>
<row _id="8964"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000513</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>687 05</Liquidado><Pago>687 05</Pago></row>
<row _id="8965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000514</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>591000 00</Empenhado><Liquidado>1380218 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8966"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2015NE000516</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1084 00</Pago></row>
<row _id="8967"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.192.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO NELSON ROMERO FLORES</Credor><Documento>2015NE000520</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1520 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8968"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.293.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLARINDA YAMAURA TAMASHIRO</Credor><Documento>2015NE000520</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1520 00</Pago></row>
<row _id="8969"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000522</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>561 19</Pago></row>
<row _id="8970"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.181.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>WELITON JOSE DE MELO</Credor><Documento>2015NE000522</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11668 19</Liquidado><Pago>2185 07</Pago></row>
<row _id="8971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.848.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELDER MARQUES ACOSTA</Credor><Documento>2015NE000522</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9521 93</Pago></row>
<row _id="8972"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.095.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDA DE OLIVEIRA LIMA</Credor><Documento>2015NE000524</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>550 00</Liquidado><Pago>550 00</Pago></row>
<row _id="8973"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000529</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7565 79</Liquidado><Pago>7565 79</Pago></row>
<row _id="8974"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000530</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>719 24</Liquidado><Pago>719 24</Pago></row>
<row _id="8975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000531</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 32</Liquidado><Pago>350 32</Pago></row>
<row _id="8976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000533</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="8977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000534</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>62500 00</Empenhado><Liquidado>36107 96</Liquidado><Pago>39928 37</Pago></row>
<row _id="8978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000535</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>5010 53</Liquidado><Pago>3973 28</Pago></row>
<row _id="8979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000536</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>175 00</Liquidado><Pago>215 00</Pago></row>
<row _id="8980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>2135 29</Liquidado><Pago>1892 26</Pago></row>
<row _id="8981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000553</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>665 28</Pago></row>
<row _id="8982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.358.836/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>MC FIGUEIREDO SERV. ADM. P/ TERCEIROS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000553</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8765 28</Liquidado><Pago>8100 00</Pago></row>
<row _id="8983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20132 30</Empenhado><Liquidado>37425 17</Liquidado><Pago>11945 98</Pago></row>
<row _id="8984"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2837 00</Empenhado><Liquidado>9448 00</Liquidado><Pago>4585 00</Pago></row>
<row _id="8985"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000588</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6 00</Empenhado><Liquidado>126 00</Liquidado><Pago>126 00</Pago></row>
<row _id="8986"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000741</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>397200 00</Empenhado><Liquidado>397126 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8987"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000741</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>397126 10</Pago></row>
<row _id="8988"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9619 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8989"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9619 37</Pago></row>
<row _id="8990"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.618.204/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000904</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>352313 14</Liquidado><Pago>352313 14</Pago></row>
<row _id="8991"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.618.204/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000905</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105118 17</Liquidado><Pago>105118 17</Pago></row>
<row _id="8992"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.015.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>LAERCIO PADOIN</Credor><Documento>2015NE000914</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10174 00</Empenhado><Liquidado>2697 66</Liquidado><Pago>54 45</Pago></row>
<row _id="8993"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.158.348/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MACIEL &amp; OLIVEIRA LTDA/IMOBILIARIA ATHENAS</Credor><Documento>2015NE000914</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2643 21</Pago></row>
<row _id="8994"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.671.437-**</Cpf/Cnpj><Credor>LINA DO NASCIMENTO CAVICHINI ROSSETO</Credor><Documento>2015NE000916</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5723 62</Liquidado><Pago>5723 62</Pago></row>
<row _id="8995"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.766.701-**</Cpf/Cnpj><Credor>ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO</Credor><Documento>2015NE000917</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6304 95</Liquidado><Pago>4912 02</Pago></row>
<row _id="8996"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.523.868-**</Cpf/Cnpj><Credor>OSWALDO LORENSINI NETO</Credor><Documento>2015NE000919</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2416 67</Liquidado><Pago>2416 67</Pago></row>
<row _id="8997"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.132.371-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA FETTER TORRACA LINO</Credor><Documento>2015NE000920</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3118 86</Liquidado><Pago>3118 86</Pago></row>
<row _id="8998"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.031.391-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA PAULA FETTER TORRACA</Credor><Documento>2015NE000921</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2290 00</Liquidado><Pago>2290 00</Pago></row>
<row _id="8999"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.766.452-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONINHO BRUSCHI</Credor><Documento>2015NE000922</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6300 67</Liquidado><Pago>6300 67</Pago></row>
<row _id="9000"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.016.571-**</Cpf/Cnpj><Credor>WAGNER SAVIO SEVERINO DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000923</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4401 99</Liquidado><Pago>4401 99</Pago></row>
<row _id="9001"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.181.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADENILSON SANCHES BARBOSA</Credor><Documento>2015NE000924</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2965 00</Empenhado><Liquidado>707 00</Liquidado><Pago>707 00</Pago></row>
<row _id="9002"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.182.111-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2015NE000925</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2416 66</Liquidado><Pago>2416 66</Pago></row>
<row _id="9003"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.321.209-**</Cpf/Cnpj><Credor>HUMBERTO CESAR SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2015NE000926</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4981 67</Liquidado><Pago>4981 67</Pago></row>
<row _id="9004"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.913.921-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ROSA MORAIS PEREIRA</Credor><Documento>2015NE000927</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>920 00</Liquidado><Pago>920 00</Pago></row>
<row _id="9005"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000949</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>162 60</Pago></row>
<row _id="9006"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE000950</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 00</Liquidado><Pago>132 00</Pago></row>
<row _id="9007"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000951</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>446 62</Liquidado><Pago>446 62</Pago></row>
<row _id="9008"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2015NE000952</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>304 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9009"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2015NE000953</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="9010"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000954</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 00</Liquidado><Pago>141 00</Pago></row>
<row _id="9011"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE000955</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 79</Liquidado><Pago>101 39</Pago></row>
<row _id="9012"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2015NE000956</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>229 64</Liquidado><Pago>229 64</Pago></row>
<row _id="9013"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2015NE000957</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>485 58</Liquidado><Pago>1599 48</Pago></row>
<row _id="9014"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000962</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1011 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9015"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000962</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1011 36</Pago></row>
<row _id="9016"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000968</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21445 32</Empenhado><Liquidado>147514 24</Liquidado><Pago>147514 24</Pago></row>
<row _id="9017"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000969</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12279 99</Empenhado><Liquidado>48122 25</Liquidado><Pago>48122 25</Pago></row>
<row _id="9018"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE001019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>188427 86</Liquidado><Pago>158110 36</Pago></row>
<row _id="9019"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-4952 59</Liquidado><Pago>-2325 54</Pago></row>
<row _id="9020"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.217/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DOS MUNICIPIO DE MS</Credor><Documento>2015NE001049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-138 04</Liquidado><Pago>-138 04</Pago></row>
<row _id="9021"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>196283 50</Liquidado><Pago>217453 04</Pago></row>
<row _id="9022"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16297 92</Liquidado><Pago>30183 75</Pago></row>
<row _id="9023"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>700000 00</Empenhado><Liquidado>720547 76</Liquidado><Pago>716745 28</Pago></row>
<row _id="9024"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE001130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>136020 00</Empenhado><Liquidado>88706 43</Liquidado><Pago>98353 38</Pago></row>
<row _id="9025"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE001131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>107090 24</Liquidado><Pago>105194 96</Pago></row>
<row _id="9026"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.710.801/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS</Credor><Documento>2015NE001249</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8781 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9027"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.710.801/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS</Credor><Documento>2015NE001249</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8781 78</Pago></row>
<row _id="9028"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.608.917-**</Cpf/Cnpj><Credor>WERTHER DE ARAUJO</Credor><Documento>2015NE001250</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1518 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.608.917-**</Cpf/Cnpj><Credor>WERTHER DE ARAUJO</Credor><Documento>2015NE001250</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1518 22</Pago></row>
<row _id="9030"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3550 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9031"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3550 50</Pago></row>
<row _id="9032"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.440.208/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>EDUARDO ROMILDO ALVES JUNIOR</Credor><Documento>2015NE001353</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>5808 00</Liquidado><Pago>7932 00</Pago></row>
<row _id="9033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.392.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE PAULO ENGEL</Credor><Documento>2015NE001492</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1103 01</Liquidado><Pago>1103 01</Pago></row>
<row _id="9034"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE001565</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73369 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9035"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16500 00</Empenhado><Liquidado>16465 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9036"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16465 02</Pago></row>
<row _id="9037"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001657</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19800 00</Empenhado><Liquidado>19799 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9038"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001657</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19799 32</Pago></row>
<row _id="9039"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001681</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>835 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9040"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001681</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>835 13</Pago></row>
<row _id="9041"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001701</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>603 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9042"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001701</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>603 48</Pago></row>
<row _id="9043"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001705</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1559 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9044"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001705</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1559 00</Pago></row>
<row _id="9045"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-FARDAMENTO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2015NE001737</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>83179 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9046"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-FARDAMENTO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001737</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>83179 54</Pago></row>
<row _id="9047"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE001741</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83409 73</Liquidado><Pago>83397 22</Pago></row>
<row _id="9048"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE001761</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2870 97</Liquidado><Pago>2870 97</Pago></row>
<row _id="9049"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE001762</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17112 45</Liquidado><Pago>15678 21</Pago></row>
<row _id="9050"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE001786</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21 00</Liquidado><Pago>21 00</Pago></row>
<row _id="9051"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2015NE001899</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10674 30</Liquidado><Pago>21467 60</Pago></row>
<row _id="9052"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2015NE001900</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9805 00</Pago></row>
<row _id="9053"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE001918</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>4381 36</Liquidado><Pago>982 66</Pago></row>
<row _id="9054"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.671.994/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA</Credor><Documento>2015NE002228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2388 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9055"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.671.994/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA</Credor><Documento>2015NE002228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2388 00</Pago></row>
<row _id="9056"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.392.391-**</Cpf/Cnpj><Credor>SAMUEL MARQUES ABRAHAO</Credor><Documento>2015NE002324</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="9057"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE002328</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6390 00</Liquidado><Pago>6390 00</Pago></row>
<row _id="9058"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE002476</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1008 00</Liquidado><Pago>1008 00</Pago></row>
<row _id="9059"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE002478</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16950 00</Pago></row>
<row _id="9060"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE002546</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24500 00</Empenhado><Liquidado>24272 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9061"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002546</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24272 16</Pago></row>
<row _id="9062"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE002586</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1207 49</Liquidado><Pago>1082 41</Pago></row>
<row _id="9063"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE002607</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2 50</Liquidado><Pago>-2 50</Pago></row>
<row _id="9064"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.997.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/MARIO ANGELO AJALA</Credor><Documento>2015NE002607</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-2 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9065"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.814.144/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ORLENE BRANDAO DA SILVA SOARES ME</Credor><Documento>2015NE002623</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2136 00</Liquidado><Pago>2652 00</Pago></row>
<row _id="9066"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.463.318/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DA CONCEICAO CANDIDA - ME</Credor><Documento>2015NE002637</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>1632 00</Liquidado><Pago>1632 00</Pago></row>
<row _id="9067"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.421.124/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME</Credor><Documento>2015NE002660</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2157 12</Pago></row>
<row _id="9068"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE002667</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>39463 00</Empenhado><Liquidado>73380 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9069"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE002667</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>93735 00</Pago></row>
<row _id="9070"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE002668</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17824 00</Empenhado><Liquidado>32370 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9071"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE002668</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>61779 00</Pago></row>
<row _id="9072"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE002669</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13326 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9073"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE002670</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11874 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.621.961/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>THIAGO GOMES DIAS SILVA-ME</Credor><Documento>2015NE002727</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5244 00</Pago></row>
<row _id="9075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE002767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3900 00</Pago></row>
<row _id="9076"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE002768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16708 55</Pago></row>
<row _id="9077"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE002772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16229 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE002775</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6077 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE002777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>7752 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE002781</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1560 00</Pago></row>
<row _id="9081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.726.966/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MOTUS COMERCIO DE VEICULO E MOTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE002782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11040 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE002853</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13983 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002853</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13983 27</Pago></row>
<row _id="9084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.915.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>LOURDES LOPES PAIVA</Credor><Documento>2015NE002872</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7860 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.915.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>LOURDES LOPES PAIVA</Credor><Documento>2015NE002872</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4104 00</Pago></row>
<row _id="9086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE002909</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4115 14</Liquidado><Pago>22500 00</Pago></row>
<row _id="9087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE002942</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17111 20</Pago></row>
<row _id="9088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE002947</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15165 00</Pago></row>
<row _id="9089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE002948</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7624 00</Pago></row>
<row _id="9090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE002949</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20041 00</Pago></row>
<row _id="9091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE002950</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12698 00</Pago></row>
<row _id="9092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE002952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="9093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE002957</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3216 50</Liquidado><Pago>3216 50</Pago></row>
<row _id="9094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE002958</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1227 00</Liquidado><Pago>3512 00</Pago></row>
<row _id="9095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2015NE002960</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8196 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="9096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2015NE002963</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10272 00</Liquidado><Pago>10272 00</Pago></row>
<row _id="9097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31950 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1580 00</Liquidado><Pago>1580 00</Pago></row>
<row _id="9099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE003004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6780 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE003006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1914 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3375 00</Pago></row>
<row _id="9102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.046.637/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>TRIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2015NE003009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5080 00</Pago></row>
<row _id="9103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE003030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2096 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2096 79</Pago></row>
<row _id="9105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE003031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2600 00</Empenhado><Liquidado>2661 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2661 12</Pago></row>
<row _id="9107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE003098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5130 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5130 78</Pago></row>
<row _id="9109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE003147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16950 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="9111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>395 00</Liquidado><Pago>395 00</Pago></row>
<row _id="9112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE003174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE003175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1335 00</Pago></row>
<row _id="9114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2015NE003176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2200 00</Liquidado><Pago>2200 00</Pago></row>
<row _id="9115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE003178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2120 00</Liquidado><Pago>2120 00</Pago></row>
<row _id="9116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE003179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57145 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE003191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1072 44</Liquidado><Pago>8293 79</Pago></row>
<row _id="9118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2015NE003215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1704 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2015NE003225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5772 00</Pago></row>
<row _id="9120"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE003227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12359 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.894.372/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MB TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2015NE003228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.402.892/0002-97</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS</Credor><Documento>2015NE003231</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4396 75</Liquidado><Pago>4396 75</Pago></row>
<row _id="9123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.566.407/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>PEREIRA E SOTO LTDA</Credor><Documento>2015NE003232</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>940 68</Pago></row>
<row _id="9124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE003234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>714 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE003236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>696 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE003274</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4100 00</Empenhado><Liquidado>4059 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003274</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4059 35</Pago></row>
<row _id="9128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.361.537-**</Cpf/Cnpj><Credor>Marcio Pereira Machado</Credor><Documento>2015NE003343</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1109 92</Liquidado><Pago>1109 92</Pago></row>
<row _id="9129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.824.248-**</Cpf/Cnpj><Credor>Adriano Jorge Martins Correa</Credor><Documento>2015NE003344</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1109 92</Liquidado><Pago>1109 92</Pago></row>
<row _id="9130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.453.306-**</Cpf/Cnpj><Credor>Gustavo Alves da Costa</Credor><Documento>2015NE003345</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1109 92</Liquidado><Pago>1109 92</Pago></row>
<row _id="9131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.777.138-**</Cpf/Cnpj><Credor>Everaldo Gomes Parangaba</Credor><Documento>2015NE003346</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1109 92</Liquidado><Pago>1109 92</Pago></row>
<row _id="9132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.054.918-**</Cpf/Cnpj><Credor>Pedro Monteiro da Silva Eleutéro</Credor><Documento>2015NE003347</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1109 92</Liquidado><Pago>1109 92</Pago></row>
<row _id="9133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.505.889-**</Cpf/Cnpj><Credor>Luiz Spricigo Junior</Credor><Documento>2015NE003348</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1109 92</Liquidado><Pago>1109 92</Pago></row>
<row _id="9134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.352.701-**</Cpf/Cnpj><Credor>Norton Eduardo Brandenburg</Credor><Documento>2015NE003349</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5965 82</Liquidado><Pago>5965 82</Pago></row>
<row _id="9135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE003361</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE003362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE003363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.659.393/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SELELAB COMÉRCIO  REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE003371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24939 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE003372</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>23693 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.552.301-**</Cpf/Cnpj><Credor>LOURDES LOPES DE PAIVA</Credor><Documento>2015NE003374</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12744 00</Empenhado><Liquidado>12744 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1072 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11025 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4505 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE003403</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1595 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.144.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/FÁBIO PEREIRA DE LIMA</Credor><Documento>2015NE003405</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE003406</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.220.317/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE003408</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6247 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE003411</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>109 96</Empenhado><Liquidado>109 96</Liquidado><Pago>109 96</Pago></row>
<row _id="9152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.645.310/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS - SENAD</Credor><Documento>2015NE003415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27017 25</Empenhado><Liquidado>27017 25</Liquidado><Pago>27017 25</Pago></row>
<row _id="9154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE003416</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>7574 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.135.971-**</Cpf/Cnpj><Credor>LAURA COSTA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE003419</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14393 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4170 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3284 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003423</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1394 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE003424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.406.239/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTAR INFORMATICA - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE003429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>626 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.348.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF FLAVIO PEREIRA GUIMARAES</Credor><Documento>2015NE003431</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.895.591-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/ALAERSON DE JESUS MUNIZ</Credor><Documento>2015NE003437</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.591.331-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/EDENILSON PEREIRA DOMINGOS</Credor><Documento>2015NE003438</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE003438</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.409.411-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/HUMBERTO JOSÉ SEPA DE MATOS FILHO</Credor><Documento>2015NE003439</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE003439</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.498.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/PAULO MIGUEL DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2015NE003440</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9170"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE003440</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.279.511-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/DEMAVAIS SOUZA DA COSTA</Credor><Documento>2015NE003441</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>2200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9172"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.189.211-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF VALDEIR RODRIGUES DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE003444</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-4</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2015NE003470</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1736 28</Empenhado><Liquidado>1736 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003470</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1736 28</Pago></row>
<row _id="9175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE003491</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11750 00</Empenhado><Liquidado>11750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003491</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11750 00</Pago></row>
<row _id="9177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE003492</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>371 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003492</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>371 12</Pago></row>
<row _id="9179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE003495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.000.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/DILSON ROSA HIGA</Credor><Documento>2015NE003504</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.167.981-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/LEANDRO MOTA DE ARRUDA</Credor><Documento>2015NE003507</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>496 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE003526</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003526</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="9185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0123-04</Cpf/Cnpj><Credor>3 SUPERINT. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE003549</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31075 00</Empenhado><Liquidado>31064 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE003552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69140104 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3090 00</Empenhado><Liquidado>1014 15</Liquidado><Pago>1014 15</Pago></row>
<row _id="9188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>89 70</Empenhado><Liquidado>89 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>89 70</Pago></row>
<row _id="9190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30 24</Empenhado><Liquidado>17 46</Liquidado><Pago>17 46</Pago></row>
<row _id="9191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>66 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>35 00</Liquidado><Pago>35 00</Pago></row>
<row _id="9193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7458 34</Liquidado><Pago>32606 60</Pago></row>
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<row _id="9247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000306</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>775 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5600 00</Empenhado><Liquidado>5963 28</Liquidado><Pago>7821 15</Pago></row>
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<row _id="9258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 00</Liquidado><Pago>380 00</Pago></row>
<row _id="9259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 92</Liquidado><Pago>61 92</Pago></row>
<row _id="9260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.902.461-**</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO CARLOS MARTINS</Credor><Documento>2015NE000426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>266 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.392.711-**</Cpf/Cnpj><Credor>NILSON ANDRE DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1328 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9262"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.780.231-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELIANE CRISOSTOMO DIAS RIBEIRO</Credor><Documento>2015NE000428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>266 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9264"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.695.543/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>205988 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>872630 00</Empenhado><Liquidado>872630 00</Liquidado><Pago>872630 00</Pago></row>
<row _id="9266"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>320 46</Empenhado><Liquidado>320 46</Liquidado><Pago>320 46</Pago></row>
<row _id="9267"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>284151 28</Liquidado><Pago>121855 71</Pago></row>
<row _id="9268"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>162295 57</Pago></row>
<row _id="9269"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109962 73</Liquidado><Pago>34999 91</Pago></row>
<row _id="9270"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>74962 82</Pago></row>
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<row _id="9272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6552 36</Liquidado><Pago>6483 32</Pago></row>
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<row _id="9282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>4589 69</Liquidado><Pago>4953 95</Pago></row>
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<row _id="9299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3332 04</Liquidado><Pago>3391 64</Pago></row>
<row _id="9300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8099 03</Pago></row>
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<row _id="9302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações do PADR/MS-BNDES - Arranjos Produtivos Locais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.430.392/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE EDUCACAO DESENV. HUMANO E INST-IEDHI</Credor><Documento>2015NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45652 15</Liquidado><Pago>45652 15</Pago></row>
<row _id="9303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>823 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9309"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.809.314/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-132613 32</Empenhado><Liquidado>-132613 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1075107 00</Empenhado><Liquidado>1075107 00</Liquidado><Pago>1075107 00</Pago></row>
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