<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6116 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>534 14</Liquidado><Pago>396 25</Pago></row>
<row _id="3"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1100 63</Empenhado><Liquidado>1100 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1100 63</Pago></row>
<row _id="5"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>234 96</Liquidado><Pago>119 26</Pago></row>
<row _id="6"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36690 50</Empenhado><Liquidado>19613 49</Liquidado><Pago>19613 49</Pago></row>
<row _id="7"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12580 48</Empenhado><Liquidado>8536 00</Liquidado><Pago>8536 00</Pago></row>
<row _id="8"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.229.687/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>GLOBAL S.S.E.T. E RASTREAMENTO LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>122543 40</Empenhado><Liquidado>24508 68</Liquidado><Pago>24501 33</Pago></row>
<row _id="9"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61505 71</Liquidado><Pago>61505 71</Pago></row>
<row _id="10"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRÁRIA</Sub-Função><Ação>AGRAER – Terras</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.290.603/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA SERVIçO</Credor><Documento>2015NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>382634 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>133954 42</Pago></row>
<row _id="11"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER – Pesquisa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1760 34</Liquidado><Pago>2261 21</Pago></row>
<row _id="12"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>251 25</Liquidado><Pago>140 04</Pago></row>
<row _id="13"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>1090 00</Liquidado><Pago>1090 00</Pago></row>
<row _id="14"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35 00</Pago></row>
<row _id="15"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2100 00</Empenhado><Liquidado>2504 00</Liquidado><Pago>2504 00</Pago></row>
<row _id="16"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1145 55</Liquidado><Pago>1145 55</Pago></row>
<row _id="17"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="18"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>67200 00</Empenhado><Liquidado>55338 01</Liquidado><Pago>55338 01</Pago></row>
<row _id="19"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3082 01</Pago></row>
<row _id="20"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>43513 25</Pago></row>
<row _id="21"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8011 06</Liquidado><Pago>9535 28</Pago></row>
<row _id="22"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19099 60</Liquidado><Pago>37036 05</Pago></row>
<row _id="23"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRÁRIA</Sub-Função><Ação>AGRAER – Terras</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.290.603/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA SERVIçO</Credor><Documento>2015NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11648 21</Pago></row>
<row _id="24"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60410 00</Empenhado><Liquidado>12082 00</Liquidado><Pago>12082 00</Pago></row>
<row _id="25"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2731 38</Empenhado><Liquidado>2731 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="26"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4177 94</Pago></row>
<row _id="27"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>864 00</Liquidado><Pago>864 00</Pago></row>
<row _id="28"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 84</Liquidado><Pago>51 84</Pago></row>
<row _id="29"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>22272 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="30"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-835 47</Liquidado><Pago>21436 81</Pago></row>
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<row _id="47"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRÁRIA</Sub-Função><Ação>AGRAER – Terras</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>3617 89</Liquidado><Pago>4229 51</Pago></row>
<row _id="48"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3840 00</Empenhado><Liquidado>3840 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="49"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3840 00</Pago></row>
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<row _id="56"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER – Pesquisa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1049 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="57"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER – Pesquisa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-112 29</Liquidado><Pago>937 70</Pago></row>
<row _id="58"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>598 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="59"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>598 25</Pago></row>
<row _id="60"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5580 00</Liquidado><Pago>279 00</Pago></row>
<row _id="61"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000208</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26651 57</Empenhado><Liquidado>34591 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="63"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000247</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2947 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="65"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2015NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1150 56</Liquidado><Pago>-203 04</Pago></row>
<row _id="66"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2015NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1218 24</Pago></row>
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<row _id="115"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.239.509-**</Cpf/Cnpj><Credor>VITOR PASCOAL BAZILICHE</Credor><Documento>2015NE000648</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>680 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="116"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.700.399-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA MARIA MAXIMINO BAZALICHE</Credor><Documento>2015NE000648</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>680 00</Pago></row>
<row _id="117"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.987.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>SELMA RIBEIRO GUIMARAES DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000650</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="118"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.232.571-**</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO IASHINISHI</Credor><Documento>2015NE000653</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1135 00</Liquidado><Pago>1135 00</Pago></row>
<row _id="119"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.955.981-**</Cpf/Cnpj><Credor>REINALDO AMORIM BARBOSA</Credor><Documento>2015NE000687</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1075 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="120"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.955.981-**</Cpf/Cnpj><Credor>REINALDO AMORIM BARBOSA</Credor><Documento>2015NE000687</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1075 00</Pago></row>
<row _id="121"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.981.081/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE</Credor><Documento>2015NE000688</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2124 80</Liquidado><Pago>-2124 80</Pago></row>
<row _id="122"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.267.170-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMIR BONEMBERGUER</Credor><Documento>2015NE000712</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>1040 00</Pago></row>
<row _id="123"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.828.168-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROMILDO BELTRAME JUNIOR</Credor><Documento>2015NE000737</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1865 00</Liquidado><Pago>1865 00</Pago></row>
<row _id="124"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.481.979-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO DE ALMEIDA SILVA</Credor><Documento>2015NE000738</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1940 00</Liquidado><Pago>1940 00</Pago></row>
<row _id="125"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.597.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>OTILIA MARIA FERNANDES BORTOLANZA</Credor><Documento>2015NE000754</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="126"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>87 08</Pago></row>
<row _id="127"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE000792</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>643 15</Pago></row>
<row _id="128"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000795</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>463 00</Liquidado><Pago>463 00</Pago></row>
<row _id="129"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.760/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DJ ON LINE PUBLIC E ACOMP DE PROCESSOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000798</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="130"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.724.801-**</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRO DONIZETE DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000799</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="131"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER – Pesquisa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.873.962/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>VALDAIR FERREIRA LINO</Credor><Documento>2015NE000802</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-85 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="132"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER – Pesquisa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.873.962/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>VALDAIR FERREIRA LINO</Credor><Documento>2015NE000803</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="133"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER – Pesquisa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000804</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3224 20</Pago></row>
<row _id="134"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.664/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ZAP CONVENIENCIAS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000805</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>1040 00</Pago></row>
<row _id="135"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE- MS LTDA</Credor><Documento>2015NE000808</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5705 00</Liquidado><Pago>5705 00</Pago></row>
<row _id="136"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.620.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSEFA SANCHES NAKAYAMA</Credor><Documento>2015NE000814</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="137"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.620.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSEFA SANCHES NAKAYAMA</Credor><Documento>2015NE000814</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="138"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE000820</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>280 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="139"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000820</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="140"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0002-78</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000832</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 82</Liquidado><Pago>300 82</Pago></row>
<row _id="141"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000834</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65 00</Liquidado><Pago>65 00</Pago></row>
<row _id="142"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.799.437/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>Ramos e Silva Restaurante LTDA.</Credor><Documento>2015NE000843</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="143"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000846</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-4800 00</Empenhado><Liquidado>1776 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="144"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000846</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-43 75</Liquidado><Pago>2247 02</Pago></row>
<row _id="145"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000850</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2185 63</Liquidado><Pago>2572 87</Pago></row>
<row _id="146"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>531 90</Liquidado><Pago>531 90</Pago></row>
<row _id="147"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000870</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>642 03</Liquidado><Pago>642 03</Pago></row>
<row _id="148"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.149.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>CIBELLE DA SILVA RABELO DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000871</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1140 00</Liquidado><Pago>1140 00</Pago></row>
<row _id="149"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>673 50</Liquidado><Pago>673 50</Pago></row>
<row _id="150"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="151"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.093.731/0013-24</Cpf/Cnpj><Credor>COPACOL COOP AGROINDUSTRIAL CONSOLATA</Credor><Documento>2015NE000892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>2016 00</Pago></row>
<row _id="152"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000917</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3096 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="153"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000918</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43856 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="154"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE000922</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>306 00</Liquidado><Pago>306 00</Pago></row>
<row _id="155"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE000923</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2346 00</Liquidado><Pago>2346 00</Pago></row>
<row _id="156"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.749.281-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO SONA DIORIO</Credor><Documento>2015NE000924</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>710 00</Liquidado><Pago>710 00</Pago></row>
<row _id="157"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.620.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSEFA SANCHES NAKAYAMA</Credor><Documento>2015NE000926</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>308 00</Pago></row>
<row _id="158"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.229.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGRAER/SF/FLÁVIO DE OLIVEIRA FERREIRA</Credor><Documento>2015NE000938</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>-2000 00</Pago></row>
<row _id="159"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.981.081/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE</Credor><Documento>2015NE000938</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="160"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2015NE000940</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>182 22</Liquidado><Pago>182 22</Pago></row>
<row _id="161"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000941</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>58 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="162"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000941</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>58 34</Pago></row>
<row _id="163"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000948</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>963 18</Liquidado><Pago>963 18</Pago></row>
<row _id="164"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1657 50</Empenhado><Liquidado>1657 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="165"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1657 50</Pago></row>
<row _id="166"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2730 00</Empenhado><Liquidado>2730 00</Liquidado><Pago>2730 00</Pago></row>
<row _id="167"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000953</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8082 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="169"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000955</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="172"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000958</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>712 50</Empenhado><Liquidado>712 50</Liquidado><Pago>712 50</Pago></row>
<row _id="173"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000959</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="174"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.757.418/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>BP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE000960</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>858 00</Empenhado><Liquidado>858 00</Liquidado><Pago>858 00</Pago></row>
<row _id="175"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000961</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2680 00</Empenhado><Liquidado>2680 00</Liquidado><Pago>2680 00</Pago></row>
<row _id="176"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0002-78</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000963</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1631 27</Empenhado><Liquidado>1631 27</Liquidado><Pago>1631 27</Pago></row>
<row _id="177"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000964</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1008 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="178"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.057.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIVINO FERREIRA PEREIRA</Credor><Documento>2015NE000965</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3673 00</Empenhado><Liquidado>823 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="179"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000966</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 96</Empenhado><Liquidado>50 96</Liquidado><Pago>50 96</Pago></row>
<row _id="180"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000967</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>276 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="181"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000968</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="182"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000972</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>907 00</Empenhado><Liquidado>902 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="183"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000972</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>527 73</Pago></row>
<row _id="184"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.908.068/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>RF ADMINISTRATODA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA</Credor><Documento>2015NE000973</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5715 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="185"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000974</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1876 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="186"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.257.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>WOLNEY SAANDIM BORGES</Credor><Documento>2015NE000975</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5291 00</Empenhado><Liquidado>1001 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="187"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.752.541-**</Cpf/Cnpj><Credor>GERSON TERRA</Credor><Documento>2015NE000976</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2919 00</Empenhado><Liquidado>654 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="188"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.612.452/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DO DESENVOLV. AGRARIO-MDA</Credor><Documento>2015NE000977</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1284 59</Empenhado><Liquidado>1284 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="189"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000984</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="190"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000985</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1012 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="191"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000986</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27 40</Empenhado><Liquidado>27 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="192"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2015NE000987</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>684 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="202"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000997</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="203"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>358 80</Empenhado><Liquidado>358 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="204"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>227 48</Empenhado><Liquidado>227 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="205"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>227 48</Pago></row>
<row _id="206"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>774 17</Empenhado><Liquidado>774 16</Liquidado><Pago>774 16</Pago></row>
<row _id="207"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1520 96</Empenhado><Liquidado>1520 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="208"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1520 96</Pago></row>
<row _id="209"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.582/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TERENOS</Credor><Documento>2015NE001023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="210"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>9149 44</Empenhado><Liquidado>5450 20</Liquidado><Pago>6059 34</Pago></row>
<row _id="211"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>657 00</Pago></row>
<row _id="212"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37 45</Pago></row>
<row _id="213"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>309 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="214"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>309 69</Pago></row>
<row _id="215"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9737 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="216"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1485 68</Pago></row>
<row _id="217"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8859 34</Pago></row>
<row _id="218"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5489 73</Liquidado><Pago>5489 73</Pago></row>
<row _id="219"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18665 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="220"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-1430 00</Pago></row>
<row _id="221"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-5 31</Pago></row>
<row _id="222"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21517 80</Liquidado><Pago>1435 31</Pago></row>
<row _id="223"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>261000 00</Pago></row>
<row _id="224"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9341 38</Liquidado><Pago>7373 53</Pago></row>
<row _id="225"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5091 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="226"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.597.771-**</Cpf/Cnpj><Credor>HANNA ISSA TANNOUS</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1480 82</Liquidado><Pago>1480 82</Pago></row>
<row _id="227"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="228"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7 42</Liquidado><Pago>7 42</Pago></row>
<row _id="229"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="230"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>382 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="231"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>761 15</Pago></row>
<row _id="232"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13609 52</Liquidado><Pago>13609 52</Pago></row>
<row _id="233"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão da Carteira Imobiliária do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.371.211/0003-28</Cpf/Cnpj><Credor>ELONET HABIT.CONSULT.ASSES.EMPRES. LTDA.</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>38555 20</Pago></row>
<row _id="234"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>234783 37</Liquidado><Pago>78274 34</Pago></row>
<row _id="235"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>156509 03</Pago></row>
<row _id="236"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>5850 00</Empenhado><Liquidado>5850 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="237"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-67151 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="238"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.328.708/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ABC - ASSOC. BRASILEIRA DE COHABS</Credor><Documento>2015NE000096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1633 29</Pago></row>
<row _id="239"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29384 00</Empenhado><Liquidado>7346 00</Liquidado><Pago>7346 00</Pago></row>
<row _id="240"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5974 44</Liquidado><Pago>12794 24</Pago></row>
<row _id="241"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2518 11</Pago></row>
<row _id="242"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>346 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="243"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>346 01</Pago></row>
<row _id="244"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7711 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="245"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1037 62</Liquidado><Pago>6674 00</Pago></row>
<row _id="246"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2993 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="247"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2993 72</Pago></row>
<row _id="248"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Implementação de Projetos Habitacionais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.453.968/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DINAIR DE SOUZA PINHEIRO ME</Credor><Documento>2015NE000146</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91661 36</Liquidado><Pago>91661 36</Pago></row>
<row _id="249"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3136 12</Empenhado><Liquidado>3273 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="250"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-180 83</Liquidado><Pago>3959 90</Pago></row>
<row _id="251"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15048 69</Pago></row>
<row _id="252"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>466 53</Liquidado><Pago>315 35</Pago></row>
<row _id="253"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>495 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="254"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>495 22</Pago></row>
<row _id="255"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13259 27</Liquidado><Pago>13249 29</Pago></row>
<row _id="256"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Implementação de Projetos Habitacionais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.695.448/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000228</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70126 74</Liquidado><Pago>1402 53</Pago></row>
<row _id="257"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Implementação de Projetos Habitacionais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.414.841/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>EGA CONSTRUCOES E INTERMEDIACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000231</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11279 98</Liquidado><Pago>11279 98</Pago></row>
<row _id="258"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>309 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="259"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>589 18</Pago></row>
<row _id="260"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Tranferências à União</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXÍLIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.672/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>EMBRASCOP - EMPRESA BRASILEIRA DE CONST. E PR</Credor><Documento>2015NE000276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-44738 26</Liquidado><Pago>-44738 26</Pago></row>
<row _id="261"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Tranferências à União</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXÍLIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2015NE000276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44738 26</Liquidado><Pago>44738 26</Pago></row>
<row _id="262"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.020-1</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50COBAN.UR</Credor><Documento>2015NE000309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28974 87</Liquidado><Pago>28974 87</Pago></row>
<row _id="263"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.020-1</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50COBAN.UR</Credor><Documento>2015NE000312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16990 50</Liquidado><Pago>16990 50</Pago></row>
<row _id="264"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.020-1</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50COBAN.UR</Credor><Documento>2015NE000313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18639 00</Liquidado><Pago>18639 00</Pago></row>
<row _id="265"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.622.887/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA AVAL EDITORA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7896 30</Liquidado><Pago>7896 30</Pago></row>
<row _id="266"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0014-02</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA_MS</Credor><Documento>2015NE000329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>3200 00</Pago></row>
<row _id="267"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.670.085/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA RENT A CAR S/A</Credor><Documento>2015NE000342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3398 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="268"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.741.985/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.APOIO DESENV.HABIT.DO CONESUL - AADEHC</Credor><Documento>2015NE000350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114183 51</Liquidado><Pago>114183 51</Pago></row>
<row _id="269"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="270"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="271"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.594/0014-89</Cpf/Cnpj><Credor>CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000361</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="272"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Tranferências à União</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXÍLIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2015NE000385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-82118 34</Liquidado><Pago>-82118 34</Pago></row>
<row _id="273"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>827 25</Liquidado><Pago>1867 79</Pago></row>
<row _id="274"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.538.000/0002-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOARES E FERREIRA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-2040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="275"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Tranferências à União</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXÍLIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2015NE000407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170555 65</Empenhado><Liquidado>170555 64</Liquidado><Pago>170555 64</Pago></row>
<row _id="276"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVERSOES FINANCEIRAS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.020-1</Cpf/Cnpj><Credor>PMCMV-SUB50COBAN.UR</Credor><Documento>2015NE000408</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5430 90</Empenhado><Liquidado>5430 90</Liquidado><Pago>5430 90</Pago></row>
<row _id="277"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2015NE000411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45 24</Empenhado><Liquidado>45 24</Liquidado><Pago>45 24</Pago></row>
<row _id="278"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.670.085/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA RENT A CAR S/A</Credor><Documento>2015NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5097 00</Empenhado><Liquidado>5097 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="279"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.329.420/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DALMAR PR5OPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>644 45</Empenhado><Liquidado>644 44</Liquidado><Pago>644 44</Pago></row>
<row _id="280"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.538.000/0002-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOARES E FERREIRA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000418</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="281"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Produção de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000419</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>117735 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="282"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000420</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>300594 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="283"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE000421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>430 00</Empenhado><Liquidado>430 00</Liquidado><Pago>430 00</Pago></row>
<row _id="284"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="285"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.670.085/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA RENT A CAR S/A</Credor><Documento>2015NE000423</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3398 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="367"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000367</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>79760 42</Pago></row>
<row _id="368"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Tranferências à União</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000377</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1558000 00</Empenhado><Liquidado>1557738 30</Liquidado><Pago>1557738 30</Pago></row>
<row _id="369"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000427</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-355 94</Liquidado><Pago>-355 94</Pago></row>
<row _id="370"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.877.651-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL SOUZA MAIA</Credor><Documento>2015NE000427</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-355 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="371"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-6</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2015NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>832 00</Empenhado><Liquidado>880 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="372"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.722.741-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO PEDROSO DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>880 00</Pago></row>
<row _id="373"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000508</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>782 00</Empenhado><Liquidado>781 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="374"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000508</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>781 60</Pago></row>
<row _id="375"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000576</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>93 92</Empenhado><Liquidado>52 50</Liquidado><Pago>-52 50</Pago></row>
<row _id="376"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000576</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="377"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000613</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>99 00</Liquidado><Pago>99 00</Pago></row>
<row _id="378"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000615</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="379"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="380"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.833.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGEPREV/SF/HELIO MACIEL DA CRUZ</Credor><Documento>2015NE000694</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="381"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-5</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2015NE000732</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6200 00</Empenhado><Liquidado>6111 00</Liquidado><Pago>549 84</Pago></row>
<row _id="382"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS AGEPREV</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000732</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5401 96</Pago></row>
<row _id="383"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27434 07</Empenhado><Liquidado>27434 07</Liquidado><Pago>27434 07</Pago></row>
<row _id="384"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10500 00</Empenhado><Liquidado>11783 66</Liquidado><Pago>14311 98</Pago></row>
<row _id="385"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39120 98</Empenhado><Liquidado>39120 98</Liquidado><Pago>39120 98</Pago></row>
<row _id="386"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0004-25</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>753866 70</Empenhado><Liquidado>753866 70</Liquidado><Pago>1507733 40</Pago></row>
<row _id="387"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32554 80</Empenhado><Liquidado>32554 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="388"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48058 83</Empenhado><Liquidado>48058 83</Liquidado><Pago>48058 83</Pago></row>
<row _id="389"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57712 02</Empenhado><Liquidado>57712 02</Liquidado><Pago>57712 02</Pago></row>
<row _id="390"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0006-97</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>197812 71</Empenhado><Liquidado>197812 71</Liquidado><Pago>393559 32</Pago></row>
<row _id="391"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>205332 18</Empenhado><Liquidado>205332 18</Liquidado><Pago>416625 82</Pago></row>
<row _id="392"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>316613 23</Empenhado><Liquidado>316613 23</Liquidado><Pago>636666 40</Pago></row>
<row _id="393"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>582712 77</Empenhado><Liquidado>582712 77</Liquidado><Pago>1174084 34</Pago></row>
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<row _id="445"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.069.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>DIORACI DO CARMO TOSTA</Credor><Documento>2015NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>96 01</Empenhado><Liquidado>96 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="446"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>96 01</Pago></row>
<row _id="447"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>279326 21</Empenhado><Liquidado>279326 21</Liquidado><Pago>497306 79</Pago></row>
<row _id="448"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37370 38</Empenhado><Liquidado>37370 38</Liquidado><Pago>37370 38</Pago></row>
<row _id="449"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.081.979/0014-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRI E SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>252856 80</Empenhado><Liquidado>252856 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="450"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.662.712/0004-20</Cpf/Cnpj><Credor>VIDA MAIS COMERCIO DE REFEICOES E SERV.LTDA</Credor><Documento>2015NE000297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63962 55</Empenhado><Liquidado>63962 55</Liquidado><Pago>62728 79</Pago></row>
<row _id="451"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>243161 36</Empenhado><Liquidado>243161 36</Liquidado><Pago>263669 20</Pago></row>
<row _id="452"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>50274 47</Liquidado><Pago>50274 47</Pago></row>
<row _id="453"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6021 50</Empenhado><Liquidado>6210 00</Liquidado><Pago>310 50</Pago></row>
<row _id="454"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5468 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="455"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.093.731/0013-24</Cpf/Cnpj><Credor>COPACOL COOP AGROINDUSTRIAL CONSOLATA</Credor><Documento>2015NE000457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14660 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="456"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44856 33</Liquidado><Pago>72906 87</Pago></row>
<row _id="457"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.093.731/0013-24</Cpf/Cnpj><Credor>COPACOL COOP AGROINDUSTRIAL CONSOLATA</Credor><Documento>2015NE000547</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4939 20</Liquidado><Pago>19600 40</Pago></row>
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<row _id="459"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000563</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3364 00</Pago></row>
<row _id="460"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2423 52</Pago></row>
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<row _id="465"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000659</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6680 65</Empenhado><Liquidado>12321 60</Liquidado><Pago>6749 25</Pago></row>
<row _id="466"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2015NE000671</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-6792 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="467"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000675</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6506748 12</Empenhado><Liquidado>6488180 67</Liquidado><Pago>3496862 65</Pago></row>
<row _id="468"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000676</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>321172 15</Empenhado><Liquidado>321172 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="469"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34195 04</Empenhado><Liquidado>34195 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="470"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1288876 18</Empenhado><Liquidado>1288876 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="471"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000680</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21654 54</Empenhado><Liquidado>21654 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="472"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000681</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>61191 43</Empenhado><Liquidado>61191 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="473"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000682</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>224127 57</Empenhado><Liquidado>224843 01</Liquidado><Pago>224901 82</Pago></row>
<row _id="474"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000683</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11052 05</Empenhado><Liquidado>15797 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="475"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000683</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15797 26</Pago></row>
<row _id="476"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000684</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1377605 41</Empenhado><Liquidado>1378791 21</Liquidado><Pago>21018 06</Pago></row>
<row _id="477"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000685</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1087116 78</Empenhado><Liquidado>1087116 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="478"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000686</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5775 60</Empenhado><Liquidado>6881 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="479"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000694</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15098 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="480"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000702</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>577317 11</Empenhado><Liquidado>577317 11</Liquidado><Pago>579807 17</Pago></row>
<row _id="481"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000714</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>532 76</Empenhado><Liquidado>532 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="482"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000716</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3340 00</Pago></row>
<row _id="483"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.977/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>RODA BRASIL PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1590 00</Liquidado><Pago>1590 00</Pago></row>
<row _id="484"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9055 00</Pago></row>
<row _id="485"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000744</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-361 60</Liquidado><Pago>-361 60</Pago></row>
<row _id="486"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19531 36</Pago></row>
<row _id="487"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8350 00</Pago></row>
<row _id="488"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000790</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3994 49</Liquidado><Pago>13367 27</Pago></row>
<row _id="489"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.737.678/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>UEMURA E CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000809</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1858 20</Pago></row>
<row _id="490"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000851</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>33330 58</Empenhado><Liquidado>33330 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="491"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.737.678/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>UEMURA E CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000854</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1710 00</Pago></row>
<row _id="492"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.661.860/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000855</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1763 98</Pago></row>
<row _id="493"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.661.860/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000856</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2908 18</Pago></row>
<row _id="494"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.737.678/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>UEMURA E CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000857</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1567 50</Pago></row>
<row _id="495"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.143.378/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUNERARIA PAX VIDA DE TRES LAGOAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000858</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2716 00</Pago></row>
<row _id="496"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.661.860/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000859</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3606 14</Pago></row>
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<row _id="498"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.661.860/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000861</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4897 18</Pago></row>
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<row _id="525"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000961</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14028 17</Pago></row>
<row _id="526"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000962</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16863 22</Pago></row>
<row _id="527"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000963</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7182 86</Pago></row>
<row _id="528"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000964</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3857 38</Pago></row>
<row _id="529"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000965</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>499344 89</Empenhado><Liquidado>464344 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="530"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000970</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="531"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000973</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1533 18</Liquidado><Pago>1533 18</Pago></row>
<row _id="532"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.080.700/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>METTA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000975</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="533"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.661.860/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000977</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4548 00</Liquidado><Pago>4548 00</Pago></row>
<row _id="534"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.737.678/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>UEMURA E CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000978</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1721 40</Liquidado><Pago>1721 40</Pago></row>
<row _id="535"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000993</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1170 22</Empenhado><Liquidado>1170 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="536"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000996</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7938 00</Empenhado><Liquidado>7938 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="537"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000998</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1176 00</Pago></row>
<row _id="538"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.368.391-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLAYTON DA SILVA BARCELOS</Credor><Documento>2015NE001009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="539"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1448 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="540"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>956 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="541"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE001012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1257 00</Empenhado><Liquidado>1257 00</Liquidado><Pago>1257 00</Pago></row>
<row _id="542"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="543"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390 92</Empenhado><Liquidado>390 92</Liquidado><Pago>390 92</Pago></row>
<row _id="544"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8655 60</Empenhado><Liquidado>6924 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="545"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16442 50</Empenhado><Liquidado>4355 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="547"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15231 15</Empenhado><Liquidado>12184 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="548"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2968 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="549"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3120 00</Empenhado><Liquidado>3120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="550"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2015NE001060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7820 00</Empenhado><Liquidado>7820 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="551"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4950 00</Empenhado><Liquidado>4950 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="552"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.938.789/0003-86</Cpf/Cnpj><Credor>ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7770 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="553"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22258 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="554"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.220.317/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4740 00</Empenhado><Liquidado>4740 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="555"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16551 40</Empenhado><Liquidado>11097 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="556"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>580 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="557"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="558"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2015NE001078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11931 00</Empenhado><Liquidado>5548 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="559"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.602.199/0024-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA ULTRAGAZ</Credor><Documento>2015NE001079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5954 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="560"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Ressocialização e Reinserção dos Reeducandos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE001080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1374 00</Empenhado><Liquidado>1374 00</Liquidado><Pago>1374 00</Pago></row>
<row _id="561"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Ressocialização e Reinserção dos Reeducandos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5697 52</Empenhado><Liquidado>5697 52</Liquidado><Pago>5697 52</Pago></row>
<row _id="562"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>510 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="563"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="564"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>631 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="565"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110 64</Empenhado><Liquidado>110 64</Liquidado><Pago>110 64</Pago></row>
<row _id="566"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE001095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>129 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="567"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.983.997/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE001096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="568"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE001097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20156 00</Empenhado><Liquidado>20156 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="569"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="570"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="571"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001125</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2412 59</Empenhado><Liquidado>2412 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="572"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.844.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>GILSON DE ASSIS MARTINS</Credor><Documento>2015NE001129</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="573"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1100000 00</Empenhado><Liquidado>563077 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="574"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1017000 00</Empenhado><Liquidado>298278 98</Liquidado><Pago>596224 16</Pago></row>
<row _id="575"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 00</Liquidado><Pago>54 00</Pago></row>
<row _id="576"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2015NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4 00</Liquidado><Pago>4 00</Pago></row>
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<row _id="686"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.984.242/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ORGANIZACAO MORENA PARC. E SERVICOS H LTDA</Credor><Documento>2015NE000594</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>174662 92</Liquidado><Pago>174662 92</Pago></row>
<row _id="687"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000603</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>79500 00</Empenhado><Liquidado>113020 16</Liquidado><Pago>74197 29</Pago></row>
<row _id="688"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.918.676/0002-99</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA ALVES &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000650</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>228 00</Pago></row>
<row _id="689"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE000651</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1690 00</Liquidado><Pago>1690 00</Pago></row>
<row _id="690"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2015NE000662</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>61 20</Pago></row>
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<row _id="695"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Defesa Sanitária Agropecuária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>2823 90</Liquidado><Pago>1294 84</Pago></row>
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<row _id="700"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000772</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>103 40</Liquidado><Pago>103 40</Pago></row>
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<row _id="849"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PED/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.134.151-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO KAWAHATA BARRETO</Credor><Documento>2015NE000051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11208 95</Liquidado><Pago>11208 95</Pago></row>
<row _id="850"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PED/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.644.978-**</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO DA ROCHA BASTOS</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11208 95</Liquidado><Pago>11208 95</Pago></row>
<row _id="851"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PED/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.294.951-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO HENRIQUE DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11208 95</Liquidado><Pago>11208 95</Pago></row>
<row _id="852"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PED/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.681.247-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARILIA PADILHA DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9614 80</Liquidado><Pago>9614 80</Pago></row>
<row _id="853"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.642.436/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7180 97</Liquidado><Pago>7180 97</Pago></row>
<row _id="854"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.948.820/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192010 85</Liquidado><Pago>192010 85</Pago></row>
<row _id="855"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.217/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DOS MUNICIPIO DE MS</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-15863 97</Liquidado><Pago>-15863 97</Pago></row>
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<row _id="857"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-881 33</Liquidado><Pago>-881 33</Pago></row>
<row _id="858"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-881 33</Liquidado><Pago>-881 33</Pago></row>
<row _id="859"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-42136 00</Empenhado><Liquidado>20058 61</Liquidado><Pago>20058 61</Pago></row>
<row _id="860"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87077 30</Liquidado><Pago>87077 30</Pago></row>
<row _id="861"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4861 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="862"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 88</Liquidado><Pago>297 88</Pago></row>
<row _id="863"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="864"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>676 80</Liquidado><Pago>879 84</Pago></row>
<row _id="865"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-1784329 70</Empenhado><Liquidado>122677 86</Liquidado><Pago>122677 86</Pago></row>
<row _id="866"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56116 53</Liquidado><Pago>112233 06</Pago></row>
<row _id="867"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.353.437/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>EKOBOX LOCAÇÕE EIRELI</Credor><Documento>2015NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>178574 94</Liquidado><Pago>178574 94</Pago></row>
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<row _id="873"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2015NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>35189 58</Liquidado><Pago>35189 58</Pago></row>
<row _id="874"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2015NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>21686 84</Liquidado><Pago>21686 84</Pago></row>
<row _id="875"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>42311 55</Liquidado><Pago>42311 55</Pago></row>
<row _id="876"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18767 82</Liquidado><Pago>17250 34</Pago></row>
<row _id="877"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000176</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23672 21</Liquidado><Pago>24477 76</Pago></row>
<row _id="878"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12004 27</Liquidado><Pago>12059 39</Pago></row>
<row _id="879"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47530 00</Empenhado><Liquidado>38363 12</Liquidado><Pago>38363 12</Pago></row>
<row _id="880"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50803 71</Liquidado><Pago>50803 71</Pago></row>
<row _id="881"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19014 24</Liquidado><Pago>19014 24</Pago></row>
<row _id="882"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>252 00</Liquidado><Pago>252 00</Pago></row>
<row _id="883"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>37902 72</Liquidado><Pago>37902 72</Pago></row>
<row _id="884"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>8463 20</Liquidado><Pago>8463 20</Pago></row>
<row _id="885"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>124934 60</Empenhado><Liquidado>45700 80</Liquidado><Pago>45700 80</Pago></row>
<row _id="886"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000201</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>77 22</Liquidado><Pago>77 22</Pago></row>
<row _id="887"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000218</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>290 45</Empenhado><Liquidado>290 45</Liquidado><Pago>634 28</Pago></row>
<row _id="888"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2015NE000220</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36266 51</Pago></row>
<row _id="889"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações do PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.128.466/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUIZARDI/J.GABRIEL</Credor><Documento>2015NE000221</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-1165086 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="890"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PED/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.548.251/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO ASTEC PLANSERVI SGP</Credor><Documento>2015NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>106053 07</Pago></row>
<row _id="891"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20421 53</Liquidado><Pago>20421 53</Pago></row>
<row _id="892"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000241</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>183793 73</Liquidado><Pago>183793 73</Pago></row>
<row _id="893"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Construção e Reforma de Próprios Públicos</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.319.689/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ILUME ARQUITETURA EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE000254</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24294 60</Liquidado><Pago>5223 34</Pago></row>
<row _id="894"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000263</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>102272 06</Pago></row>
<row _id="895"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.326.359/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TRENTO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000265</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>119106 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="896"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000269</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>530845 01</Liquidado><Pago>530845 01</Pago></row>
<row _id="897"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.612/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TS CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000270</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>293605 88</Liquidado><Pago>293605 88</Pago></row>
<row _id="898"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.027.919/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>SOTEF SOC.TEC.ENG.E FUNDACOES LTDA.</Credor><Documento>2015NE000275</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-16797 61</Empenhado><Liquidado>487621 50</Liquidado><Pago>487621 50</Pago></row>
<row _id="899"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.644.960/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RONCONE LTDA</Credor><Documento>2015NE000284</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>317840 57</Liquidado><Pago>317840 57</Pago></row>
<row _id="900"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>482087 28</Liquidado><Pago>482087 28</Pago></row>
<row _id="901"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.277/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>DCA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000290</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56413 57</Liquidado><Pago>56413 57</Pago></row>
<row _id="902"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.411.544/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA J GABRIEL LTDA</Credor><Documento>2015NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>876362 70</Liquidado><Pago>876362 70</Pago></row>
<row _id="903"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.644.960/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RONCONE LTDA</Credor><Documento>2015NE000304</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>462868 19</Liquidado><Pago>462868 19</Pago></row>
<row _id="904"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000319</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5433 19</Liquidado><Pago>11054 66</Pago></row>
<row _id="905"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.472.949/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRISMA CONSTRUTORA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61766 91</Liquidado><Pago>1791 25</Pago></row>
<row _id="906"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-42136 00</Pago></row>
<row _id="907"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>42136 00</Pago></row>
<row _id="908"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000347</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28932 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="909"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000347</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28932 35</Pago></row>
<row _id="910"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2194 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="911"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2194 49</Pago></row>
<row _id="912"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000363</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27492 47</Pago></row>
<row _id="913"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000366</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>85078 60</Pago></row>
<row _id="914"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>7631 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="915"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7631 53</Pago></row>
<row _id="916"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000372</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4677 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="917"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.323.700/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>DUTRA OFICINA &amp; OFICINA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16804 81</Liquidado><Pago>16804 81</Pago></row>
<row _id="918"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.323.700/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>DUTRA OFICINA &amp; OFICINA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4038 40</Liquidado><Pago>4038 40</Pago></row>
<row _id="919"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.020/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SAO BRAZ LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000380</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20136 28</Liquidado><Pago>20136 28</Pago></row>
<row _id="920"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.688.640/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES &amp; AZEVEDO LTDA</Credor><Documento>2015NE000382</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-48399 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="921"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.311.779/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA</Credor><Documento>2015NE000391</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71036 15</Liquidado><Pago>183240 16</Pago></row>
<row _id="922"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.493.619/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>BERGAMO CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000423</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4985 49</Liquidado><Pago>9129 83</Pago></row>
<row _id="923"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.493.619/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>BERGAMO CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000424</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>335 77</Liquidado><Pago>3995 09</Pago></row>
<row _id="924"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.493.619/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>BERGAMO CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000425</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14954 70</Liquidado><Pago>14954 70</Pago></row>
<row _id="925"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000429</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-12200 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="926"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2015NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12329 56</Pago></row>
<row _id="927"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.928/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA VALE VELHO LTDA</Credor><Documento>2015NE000435</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>271000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="928"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.641/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CG 2000 ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000436</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>92000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="929"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000438</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>285569 84</Liquidado><Pago>285569 84</Pago></row>
<row _id="930"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000439</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="931"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>405000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="932"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000442</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>41514 44</Empenhado><Liquidado>43240 57</Liquidado><Pago>43240 57</Pago></row>
<row _id="933"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000443</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-2828 80</Empenhado><Liquidado>316941 78</Liquidado><Pago>316941 78</Pago></row>
<row _id="934"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>161000 00</Empenhado><Liquidado>149976 62</Liquidado><Pago>149976 62</Pago></row>
<row _id="935"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000448</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>79000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="936"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.484.717/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ENERPAV G.S LTDA.</Credor><Documento>2015NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>406000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="937"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.255.303/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>SANTA FE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000450</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>354000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="938"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000458</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>46833 62</Empenhado><Liquidado>115623 67</Liquidado><Pago>2312 47</Pago></row>
<row _id="939"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.680.884/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RMW EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000462</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>71000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="940"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Projeto de Modernização da Administração Tributária  Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.439.711/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENHASUL PROJETOS E CONST. LTDA</Credor><Documento>2015NE000464</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71084 66</Liquidado><Pago>71084 66</Pago></row>
<row _id="941"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000467</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>97000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="942"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000473</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>176000 00</Empenhado><Liquidado>146405 97</Liquidado><Pago>146405 97</Pago></row>
<row _id="943"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.117.559/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CELSO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000475</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>78000 00</Empenhado><Liquidado>55172 58</Liquidado><Pago>55172 58</Pago></row>
<row _id="944"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000476</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>446000 00</Empenhado><Liquidado>336899 45</Liquidado><Pago>336899 45</Pago></row>
<row _id="945"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.485.593/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>G.S.A. CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000477</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>332000 00</Empenhado><Liquidado>305203 81</Liquidado><Pago>305203 81</Pago></row>
<row _id="946"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000478</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>53000 00</Empenhado><Liquidado>107228 71</Liquidado><Pago>107228 71</Pago></row>
<row _id="947"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.680.884/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RMW EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000479</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>135000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="948"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000481</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6762 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="949"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000482</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>82246 50</Liquidado><Pago>82246 50</Pago></row>
<row _id="950"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>105000 00</Empenhado><Liquidado>135887 88</Liquidado><Pago>135887 88</Pago></row>
<row _id="951"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000487</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>37000 00</Empenhado><Liquidado>36757 39</Liquidado><Pago>36757 39</Pago></row>
<row _id="952"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2015NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>204000 00</Empenhado><Liquidado>393835 20</Liquidado><Pago>393835 20</Pago></row>
<row _id="953"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000489</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>606000 00</Empenhado><Liquidado>605639 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="954"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2015NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>337000 00</Empenhado><Liquidado>248799 17</Liquidado><Pago>248799 17</Pago></row>
<row _id="955"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>63465 49</Empenhado><Liquidado>62071 95</Liquidado><Pago>62071 95</Pago></row>
<row _id="956"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000492</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>73000 00</Empenhado><Liquidado>148392 34</Liquidado><Pago>148392 34</Pago></row>
<row _id="957"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2015NE000494</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>268765 03</Empenhado><Liquidado>302769 51</Liquidado><Pago>302769 51</Pago></row>
<row _id="958"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000495</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>169000 00</Empenhado><Liquidado>156955 81</Liquidado><Pago>156955 81</Pago></row>
<row _id="959"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1322323 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="960"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.510.937/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>USIMIX LTDA</Credor><Documento>2015NE000498</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>251000 00</Empenhado><Liquidado>250116 51</Liquidado><Pago>250116 51</Pago></row>
<row _id="961"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700044 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="962"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000500</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>108000 00</Empenhado><Liquidado>107399 54</Liquidado><Pago>107399 54</Pago></row>
<row _id="963"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.833.482/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>TDC ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000501</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>410622 92</Empenhado><Liquidado>279237 16</Liquidado><Pago>279237 16</Pago></row>
<row _id="964"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.983.553/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRENAVI - CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA</Credor><Documento>2015NE000503</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>237000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="965"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.447.789/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -ME</Credor><Documento>2015NE000515</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>597185 76</Liquidado><Pago>597185 76</Pago></row>
<row _id="966"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.642.436/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000553</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59437 00</Liquidado><Pago>59437 00</Pago></row>
<row _id="967"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.374.353/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONGEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE000555</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37476 11</Liquidado><Pago>90257 43</Pago></row>
<row _id="968"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000558</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117001 54</Liquidado><Pago>147523 47</Pago></row>
<row _id="969"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.242.537/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ESCALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000561</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12792 41</Pago></row>
<row _id="970"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000595</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23007 31</Liquidado><Pago>23007 31</Pago></row>
<row _id="971"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Construção e Reforma de Próprios Públicos</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000599</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24235 13</Pago></row>
<row _id="972"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000617</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-27647 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="973"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000635</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6170 12</Liquidado><Pago>6170 12</Pago></row>
<row _id="974"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.132.758/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CONSPAR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000637</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>202464 75</Liquidado><Pago>202464 75</Pago></row>
<row _id="975"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.242.537/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ESCALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000651</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18743 45</Liquidado><Pago>637 28</Pago></row>
<row _id="976"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.242.537/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ESCALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000653</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55370 64</Liquidado><Pago>55370 64</Pago></row>
<row _id="977"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.156.313/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000659</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7085653 37</Empenhado><Liquidado>6097243 70</Liquidado><Pago>6097243 70</Pago></row>
<row _id="978"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.679.838/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000662</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67548 68</Liquidado><Pago>67548 68</Pago></row>
<row _id="979"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000670</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77236 31</Liquidado><Pago>77236 31</Pago></row>
<row _id="980"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000675</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86093 66</Liquidado><Pago>86093 66</Pago></row>
<row _id="981"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000770</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2054 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="982"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000770</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1616 65</Pago></row>
<row _id="983"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000798</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58630 92</Liquidado><Pago>52894 09</Pago></row>
<row _id="984"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.127.846/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DMP CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000799</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3329533 57</Liquidado><Pago>3329533 57</Pago></row>
<row _id="985"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5929 14</Liquidado><Pago>5929 14</Pago></row>
<row _id="986"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000819</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7226 42</Liquidado><Pago>7226 42</Pago></row>
<row _id="987"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.681.190/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000853</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15162 75</Pago></row>
<row _id="988"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.128.466/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUIZARDI/J.GABRIEL</Credor><Documento>2015NE000927</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="989"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.712.329/0002-33</Cpf/Cnpj><Credor>SJT - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000930</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>346841 52</Liquidado><Pago>346841 52</Pago></row>
<row _id="990"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE001001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2537 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="991"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.982.637/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>DELTA DESENVOLVIMENTO DE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001009</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57751 35</Liquidado><Pago>57751 35</Pago></row>
<row _id="992"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE001010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>615 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="993"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE001010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>615 00</Pago></row>
<row _id="994"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.344.031/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>LM ARQUITETURA E COMERCIO LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>46474 50</Pago></row>
<row _id="995"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2015NE001118</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64354 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="996"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2015NE001118</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>64354 70</Pago></row>
<row _id="997"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.128.466/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUIZARDI/J.GABRIEL</Credor><Documento>2015NE001174</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4045086 80</Empenhado><Liquidado>3134412 39</Liquidado><Pago>3161672 23</Pago></row>
<row _id="998"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.097.462/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO POLIGONAL ENG.E SOLUCAO ENGENHARIA</Credor><Documento>2015NE001181</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-332832 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="999"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2472 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1000"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2472 00</Pago></row>
<row _id="1001"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1024 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1002"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1024 21</Pago></row>
<row _id="1003"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.882.488/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>GLORIA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001234</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59426 21</Liquidado><Pago>59426 21</Pago></row>
<row _id="1004"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.882.488/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>GLORIA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001237</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6602 91</Liquidado><Pago>6602 91</Pago></row>
<row _id="1005"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.414.841/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>EGA CONSTRUCOES E INTERMEDIACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE001346</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56106 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1006"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.414.841/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>EGA CONSTRUCOES E INTERMEDIACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE001346</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>56106 16</Pago></row>
<row _id="1007"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-29481 07</Liquidado><Pago>-29481 07</Pago></row>
<row _id="1008"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-8561 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1009"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001399</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60209 21</Liquidado><Pago>60209 21</Pago></row>
<row _id="1010"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.649.405/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>R R CENI &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001413</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190561 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1011"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.649.405/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>R R CENI &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001413</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12570 89</Pago></row>
<row _id="1012"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE001418</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>411134 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1013"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2015NE001418</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>411134 15</Pago></row>
<row _id="1014"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.641/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CG 2000 ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001426</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>231435 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1015"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.641/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CG 2000 ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001426</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>231435 39</Pago></row>
<row _id="1016"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.535.259/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEDEP-SERV.DE ENTREGA DE DESP.E PUBLICACOES</Credor><Documento>2015NE001433</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>535 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1017"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.535.259/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEDEP-SERV.DE ENTREGA DE DESP.E PUBLICACOES</Credor><Documento>2015NE001433</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1045 13</Pago></row>
<row _id="1018"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.326.359/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TRENTO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001460</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17059 38</Liquidado><Pago>3073 44</Pago></row>
<row _id="1019"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.326.359/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TRENTO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001461</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1019 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1020"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001472</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1352 13</Liquidado><Pago>1352 13</Pago></row>
<row _id="1021"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2015NE001473</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>225 96</Liquidado><Pago>225 96</Pago></row>
<row _id="1022"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001493</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13321 68</Liquidado><Pago>13321 68</Pago></row>
<row _id="1023"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.023.805/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE001503</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86804 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1024"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.023.805/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE001503</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>86804 69</Pago></row>
<row _id="1025"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.824.375/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA DUIM LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001504</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>-44193 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1026"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.373.125/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BHS-CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001508</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>142597 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1027"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.373.125/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BHS-CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001508</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1140 78</Pago></row>
<row _id="1028"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001512</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300827 36</Liquidado><Pago>300827 36</Pago></row>
<row _id="1029"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE001521</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>279675 67</Liquidado><Pago>279675 67</Pago></row>
<row _id="1030"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2015NE001523</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>261731 65</Liquidado><Pago>261731 65</Pago></row>
<row _id="1031"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.510.937/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>USIMIX LTDA</Credor><Documento>2015NE001526</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>205856 40</Liquidado><Pago>205856 40</Pago></row>
<row _id="1032"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE001527</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134540 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1033"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE001527</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>134540 11</Pago></row>
<row _id="1034"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001531</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>169 20</Pago></row>
<row _id="1035"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE001532</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>261 50</Pago></row>
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<row _id="1043"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.418.821/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>AIROS CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001625</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70120 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1044"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.418.821/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>AIROS CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001625</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>70120 89</Pago></row>
<row _id="1045"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.481.379/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>MAP CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001626</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59417 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1046"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.481.379/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>MAP CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001626</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>59417 70</Pago></row>
<row _id="1047"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001638</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>362 00</Liquidado><Pago>362 00</Pago></row>
<row _id="1048"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.220.317/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001639</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7760 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1049"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE001671</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100452 60</Liquidado><Pago>100452 60</Pago></row>
<row _id="1050"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2015NE001678</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11706 02</Liquidado><Pago>11706 02</Pago></row>
<row _id="1051"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações de Saneamento – PAC</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2015NE001679</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 67</Liquidado><Pago>1300 67</Pago></row>
<row _id="1052"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.813.986/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PUBLICA ED. E TREINAMENTO SOC.LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001683</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1275 00</Pago></row>
<row _id="1053"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001695</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1743 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1054"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001717</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3100 00</Pago></row>
<row _id="1055"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0010-59</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE BELA VISTA</Credor><Documento>2015NE001718</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1056"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.083.454/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MAC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001738</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>710786 33</Liquidado><Pago>710786 33</Pago></row>
<row _id="1057"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0017-25</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE JARDIM</Credor><Documento>2015NE001750</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1058"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2015NE001751</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1059"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0012-10</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE PARANAIBA</Credor><Documento>2015NE001752</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="1060"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.427.856/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO MARCO-SOTEF</Credor><Documento>2015NE001753</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>501000 00</Empenhado><Liquidado>500000 00</Liquidado><Pago>500000 00</Pago></row>
<row _id="1061"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0011-30</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2015NE001755</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="1062"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001766</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>420626 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1063"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0016-44</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2015NE001767</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="1064"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0005-91</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE COXIM</Credor><Documento>2015NE001768</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="1065"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001769</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1477230 12</Empenhado><Liquidado>1154600 65</Liquidado><Pago>1154600 65</Pago></row>
<row _id="1066"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2015NE001774</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>120228 94</Empenhado><Liquidado>120228 94</Liquidado><Pago>120228 94</Pago></row>
<row _id="1067"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.662.270/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>INMETRO</Credor><Documento>2015NE001776</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1440 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>1440 00</Pago></row>
<row _id="1068"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.662.270/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>INMETRO</Credor><Documento>2015NE001777</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2016 00</Empenhado><Liquidado>2016 00</Liquidado><Pago>2016 00</Pago></row>
<row _id="1069"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0017-25</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE JARDIM</Credor><Documento>2015NE001783</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="1070"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001795</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>277662 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1071"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.119.097/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>W.V. CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE001796</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>335869 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1072"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.117.559/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CELSO GRANDE</Credor><Documento>2015NE001797</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>356978 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1073"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001798</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>347489 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1074"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001799</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>338559 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1075"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.516.294/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MDP.CONSTRUCAO CIVIL LTDA</Credor><Documento>2015NE001800</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>226484 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1076"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0013-00</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE COSTA RICA</Credor><Documento>2015NE001802</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="1077"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001803</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>265390 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1078"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.060.498/0002-45</Cpf/Cnpj><Credor>AMADOSAN TUBOS E CONEXõES LTDA</Credor><Documento>2015NE001804</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54371 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1079"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2676145 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1080"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0018-06</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE CORUMBA</Credor><Documento>2015NE001806</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="1081"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.345.791-**</Cpf/Cnpj><Credor>Ovilda Vieira da Costa</Credor><Documento>2015NE001808</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3232 86</Empenhado><Liquidado>3232 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1082"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.610.413/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA B &amp; C LTDA.</Credor><Documento>2015NE001823</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>38098 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1083"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0007-53</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2015NE001824</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1084"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2015NE001828</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12200 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1085"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.688.640/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES &amp; AZEVEDO LTDA</Credor><Documento>2015NE001829</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>48399 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1086"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE001830</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>27647 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1087"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>Drenagem e Pavimentação em Áreas Urbanas e Degradadas</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.983/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>TECVIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001831</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>143892 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1088"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0009-15</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2015NE001835</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="1089"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE001836</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1090"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE001837</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1091"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96612 41</Empenhado><Liquidado>29481 07</Liquidado><Pago>29481 07</Pago></row>
<row _id="1092"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>313205 87</Empenhado><Liquidado>8561 94</Liquidado><Pago>8561 94</Pago></row>
<row _id="1093"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.150.088/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CIACON CONSTRUCOES E OBRAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001844</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1553428 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1094"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.150.088/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CIACON CONSTRUCOES E OBRAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001845</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>45571 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1095"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.150.088/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CIACON CONSTRUCOES E OBRAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001848</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>71132 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1096"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de Saneamento Básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.150.088/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CIACON CONSTRUCOES E OBRAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001849</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1796055 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1097"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação e conservação da infraestrutura rodoviária de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.610.413/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA B &amp; C LTDA.</Credor><Documento>2015NE001850</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>36961 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1098"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construção  Reforma e Ampliação - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE001854</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>52937 82</Liquidado><Pago>1588 13</Pago></row>
<row _id="1099"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001858</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>53270 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1100"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.020/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SAO BRAZ LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001859</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>58113 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1101"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1399 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1102"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1729 82</Pago></row>
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<row _id="1168"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="1169"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2089 00</Liquidado><Pago>2089 00</Pago></row>
<row _id="1170"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="1171"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>415 00</Liquidado><Pago>415 00</Pago></row>
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<row _id="1174"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.892.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>EVERTON PAINI MALHEIROS</Credor><Documento>2015NE000393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>119 63</Pago></row>
<row _id="1175"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.634.553/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>YPE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1177"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.298.761-**</Cpf/Cnpj><Credor>KENIS AGUILERA DE AMORIM</Credor><Documento>2015NE000408</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1238 95</Empenhado><Liquidado>1238 95</Liquidado><Pago>1238 95</Pago></row>
<row _id="1178"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1179"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1180"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1185"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>5693 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1190"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>310 44</Liquidado><Pago>310 44</Pago></row>
<row _id="1191"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11236 99</Empenhado><Liquidado>11236 99</Liquidado><Pago>11236 99</Pago></row>
<row _id="1192"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Fiscalizar Empresas Prestadoras de Serviços Públicos Delegados</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5436 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1193"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Fiscalizar Empresas Prestadoras de Serviços Públicos Delegados</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-175 00</Liquidado><Pago>5051 72</Pago></row>
<row _id="1194"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.817.702/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>22000 00</Liquidado><Pago>22500 00</Pago></row>
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<row _id="1197"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17 96</Pago></row>
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<row _id="1325"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>268426 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1373"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39306 00</Pago></row>
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<row _id="1375"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-3230 71</Liquidado><Pago>78609 04</Pago></row>
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<row _id="1379"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42227 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1675"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.178.057/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>TRIPOLI E LUZ LTDA</Credor><Documento>2015NE000878</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4088 07</Liquidado><Pago>4088 07</Pago></row>
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<row _id="1720"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001596</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="1721"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.714.271-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA APARECIDA FERREIRA</Credor><Documento>2015NE001597</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1960 00</Liquidado><Pago>1960 00</Pago></row>
<row _id="1722"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE001598</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>392 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1724"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.827.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS COSTA</Credor><Documento>2015NE001599</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3640 00</Liquidado><Pago>1389 68</Pago></row>
<row _id="1725"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE001600</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>728 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1727"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.403.199-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO APARECIDO MENEGASSI</Credor><Documento>2015NE001603</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="1728"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.559.485/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO</Credor><Documento>2015NE001604</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1729"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001605</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5868 00</Pago></row>
<row _id="1730"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.139.659/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>GUINCHO AUTO VIDROS EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE001609</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97610 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1731"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.139.659/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>GUINCHO AUTO VIDROS EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE001609</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>97610 26</Pago></row>
<row _id="1732"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.572.856/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>SELETECH COM. E SERVICOS LTDA ME.</Credor><Documento>2015NE001615</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26499 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1733"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001617</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>318 00</Pago></row>
<row _id="1734"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.141.871-**</Cpf/Cnpj><Credor>KEILA ALVES NANTES</Credor><Documento>2015NE001623</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1960 00</Liquidado><Pago>856 40</Pago></row>
<row _id="1735"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE001624</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>392 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1796"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2015NE002111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5101 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1797"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2015NE002111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5101 95</Pago></row>
<row _id="1798"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.732.611-**</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO CÉZAR KOL</Credor><Documento>2015NE002125</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4639 36</Pago></row>
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<row _id="1800"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE002148</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>173 80</Liquidado><Pago>173 80</Pago></row>
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<row _id="1802"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE002155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2650 00</Pago></row>
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<row _id="1804"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE002159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2802 00</Pago></row>
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<row _id="1810"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.093.921-**</Cpf/Cnpj><Credor>Hudson da Silva Gonçalves</Credor><Documento>2015NE002172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>608 97</Pago></row>
<row _id="1811"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE002176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>136 00</Pago></row>
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<row _id="1828"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE002214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1349 90</Pago></row>
<row _id="1829"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE002215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1912 08</Pago></row>
<row _id="1830"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE002219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>340 78</Liquidado><Pago>7240 99</Pago></row>
<row _id="1831"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.331.588/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>UMEDSUL CLINICA MEDICA SC LTDA</Credor><Documento>2015NE002222</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1063 70</Liquidado><Pago>47 87</Pago></row>
<row _id="1832"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.331.588/0003-16</Cpf/Cnpj><Credor>UMEDSUL CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2015NE002223</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1595 55</Liquidado><Pago>55 84</Pago></row>
<row _id="1833"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.331.588/0002-35</Cpf/Cnpj><Credor>UMEDSUL CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2015NE002224</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6092 10</Liquidado><Pago>395 99</Pago></row>
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<row _id="1835"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.331.588/0003-16</Cpf/Cnpj><Credor>UMEDSUL CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2015NE002226</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3743 62</Liquidado><Pago>131 04</Pago></row>
<row _id="1836"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.343.936/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SINDICATO RURAL DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2015NE002227</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185000 00</Liquidado><Pago>185000 00</Pago></row>
<row _id="1837"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.362.151-**</Cpf/Cnpj><Credor>ARISTEU PEREIRA SOARES</Credor><Documento>2015NE002229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1449 91</Empenhado><Liquidado>-1449 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1838"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE002232</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1290 00</Liquidado><Pago>1290 00</Pago></row>
<row _id="1839"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE002234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
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<row _id="1844"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE002243</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5619 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1850"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE002315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1891"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE002356</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1770 00</Empenhado><Liquidado>1770 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1912"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE002388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>496 28</Empenhado><Liquidado>496 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1922"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2015NE002404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4363 08</Empenhado><Liquidado>4363 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1923"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.443.512/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME</Credor><Documento>2015NE002405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>405 00</Empenhado><Liquidado>405 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1924"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.350.171-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/DETRAN/SF/ALDENIR BARBOSA DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2015NE002410</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1925"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE002410</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1926"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE002411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>901 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1931"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.207.944/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSIC. MARIELA KRAMER MALTA S/S</Credor><Documento>2015NE002416</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26528 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1932"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.883.112/0002-72</Cpf/Cnpj><Credor>GARRITANO &amp; DOURADO LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE002417</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16558 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1933"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.064.758/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS</Credor><Documento>2015NE002432</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>289 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1934"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2015NE002444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>149748 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1935"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.403.041/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI</Credor><Documento>2015NE002445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>149861 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1936"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - TRÂNSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Construção  Reforma e Sinalização Viária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2015NE002446</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1937"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>MINERAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Minerais em MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.256.754/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>AUPERCON AUDITORIA  PERICIA E CONSULTORIA S/S</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1938"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>MINERAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Minerais em MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.256.754/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>AUPERCON AUDITORIA  PERICIA E CONSULTORIA S/S</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1939"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>443105 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1940"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13000000 00</Empenhado><Liquidado>3355827 20</Liquidado><Pago>3355827 20</Pago></row>
<row _id="1941"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Serviços sob Encargos Gerais da EGERHP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1138181 20</Liquidado><Pago>161808 45</Pago></row>
<row _id="1942"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Sentença Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-3</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52018 72</Liquidado><Pago>4348 82</Pago></row>
<row _id="1943"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Sentença Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>47669 90</Pago></row>
<row _id="1944"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Sentença Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.275.631-**</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO SALAMENE</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47280 00</Liquidado><Pago>47280 00</Pago></row>
<row _id="1945"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Sentença Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-4062 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1946"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010-0</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.ICMS</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>147742294 26</Liquidado><Pago>145414427 27</Pago></row>
<row _id="1947"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010-3</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNIC.IPVA</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4798128 31</Liquidado><Pago>4868081 49</Pago></row>
<row _id="1948"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010-4</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUN.IPI/EXP.</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1807616 33</Liquidado><Pago>375984 16</Pago></row>
<row _id="1949"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1431632 17</Pago></row>
<row _id="1950"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3409866 86</Liquidado><Pago>705422 12</Pago></row>
<row _id="1951"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2670430 60</Pago></row>
<row _id="1952"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>515132 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1953"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>508653 45</Pago></row>
<row _id="1954"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1073192 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1955"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1059694 68</Pago></row>
<row _id="1956"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-7</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210915 13</Liquidado><Pago>210915 13</Pago></row>
<row _id="1957"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-7</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13116 81</Liquidado><Pago>13116 81</Pago></row>
<row _id="1958"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-8</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>809542 87</Liquidado><Pago>809542 87</Pago></row>
<row _id="1959"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-8</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>269140 62</Liquidado><Pago>269140 62</Pago></row>
<row _id="1960"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-0</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>232059 30</Liquidado><Pago>232059 30</Pago></row>
<row _id="1961"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-0</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39641 93</Liquidado><Pago>39641 93</Pago></row>
<row _id="1962"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-1</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PROINVEST</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2000000 00</Empenhado><Liquidado>1855291 06</Liquidado><Pago>1855291 06</Pago></row>
<row _id="1963"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-8</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5005889 64</Liquidado><Pago>5593154 72</Pago></row>
<row _id="1964"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento de Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-8</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5422725 11</Liquidado><Pago>5233109 31</Pago></row>
<row _id="1965"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-9</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2750000 00</Liquidado><Pago>4250000 00</Pago></row>
<row _id="1966"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1873388 38</Liquidado><Pago>1873388 38</Pago></row>
<row _id="1967"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145192 07</Liquidado><Pago>145192 07</Pago></row>
<row _id="1968"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6249 00</Liquidado><Pago>6249 00</Pago></row>
<row _id="1969"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1459014 75</Liquidado><Pago>1459014 75</Pago></row>
<row _id="1970"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>314293 93</Liquidado><Pago>314293 93</Pago></row>
<row _id="1971"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102-4</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6189 49</Liquidado><Pago>6189 49</Pago></row>
<row _id="1972"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.208/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>BRB - BANCO BRASILIA S/A</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4 00</Liquidado><Pago>4 00</Pago></row>
<row _id="1973"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10065 00</Pago></row>
<row _id="1974"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.181.521/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7946 00</Liquidado><Pago>7479 00</Pago></row>
<row _id="1975"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.160.789/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO SAFRA S/A</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42 00</Liquidado><Pago>42 00</Pago></row>
<row _id="1976"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.038.232/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>Banco Cooperativo Sicoob S.A</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>951 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1977"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18889 66</Pago></row>
<row _id="1978"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-9</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3750000 00</Liquidado><Pago>2250000 00</Pago></row>
<row _id="1979"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100-9</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2015NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15788954 06</Liquidado><Pago>15788954 06</Pago></row>
<row _id="1980"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100-9</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29888743 12</Liquidado><Pago>29888743 12</Pago></row>
<row _id="1981"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100-9</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199713 92</Liquidado><Pago>199713 92</Pago></row>
<row _id="1982"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  INTERNA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Refinanciamento da Dívida Pública Contratual Estadual Interna</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101-1</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 RESIDUO</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52000000 00</Empenhado><Liquidado>113100818 24</Liquidado><Pago>113100818 24</Pago></row>
<row _id="1983"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Serviços sob Encargos Gerais da EGERHP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91835 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1984"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-1</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PROINVEST</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1602055 71</Liquidado><Pago>1602055 71</Pago></row>
<row _id="1985"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96888 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1986"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.210.400-1</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - BID</Credor><Documento>2015NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-64806 01</Empenhado><Liquidado>141889 83</Liquidado><Pago>141889 83</Pago></row>
<row _id="1987"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.210.400-1</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - BID</Credor><Documento>2015NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>277412 95</Empenhado><Liquidado>3033325 69</Liquidado><Pago>3033325 69</Pago></row>
<row _id="1988"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-3</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/LOGISTICO</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000000 00</Empenhado><Liquidado>11368810 39</Liquidado><Pago>11368810 39</Pago></row>
<row _id="1989"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA EXTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Externa - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.299.900-5</Cpf/Cnpj><Credor>BIRD/MS</Credor><Documento>2015NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1101932 76</Empenhado><Liquidado>4276566 12</Liquidado><Pago>4276566 12</Pago></row>
<row _id="1990"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2015NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161163 41</Liquidado><Pago>161163 41</Pago></row>
<row _id="1991"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviço da Dívida Interna da Saúde - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2015NE000107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67151 31</Liquidado><Pago>67151 31</Pago></row>
<row _id="1992"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38997 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1993"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.701.201/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4017 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1994"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviço da Dívida Interna da Saúde - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2015NE000245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>133959 59</Liquidado><Pago>133959 59</Pago></row>
<row _id="1995"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação /><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2015NE000247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>321503 53</Liquidado><Pago>321503 53</Pago></row>
<row _id="1996"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2015NE000249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66979 79</Liquidado><Pago>66979 79</Pago></row>
<row _id="1997"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2015NE000251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33575 66</Liquidado><Pago>33575 66</Pago></row>
<row _id="1998"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-2</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP/PARCELAMENTO</Credor><Documento>2015NE000255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>213287 90</Liquidado><Pago>-208700 19</Pago></row>
<row _id="1999"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>421988 09</Pago></row>
<row _id="2000"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-2</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP/PARCELAMENTO</Credor><Documento>2015NE000256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>325003 21</Liquidado><Pago>-325003 21</Pago></row>
<row _id="2001"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>650006 42</Pago></row>
<row _id="2002"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42500 00</Empenhado><Liquidado>42387 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2003"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>42387 77</Pago></row>
<row _id="2004"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000261</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>210000 00</Empenhado><Liquidado>209819 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2005"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Encargos com o PASEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000261</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>209819 53</Pago></row>
<row _id="2006"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-9</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>88000 00</Empenhado><Liquidado>35200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2007"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35200 00</Pago></row>
<row _id="2008"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-9</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>44000 00</Empenhado><Liquidado>22000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2009"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="2010"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>17600 00</Empenhado><Liquidado>4400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2011"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4400 00</Pago></row>
<row _id="2012"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2013"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="2014"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>144000 00</Empenhado><Liquidado>37000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2015"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37000 00</Pago></row>
<row _id="2016"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.027-4</Cpf/Cnpj><Credor>PÓS DOUTORADO - MS.</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>72000 00</Empenhado><Liquidado>22000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2017"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22000 00</Pago></row>
<row _id="2018"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2019"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2020"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>176000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2021"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>33200 00</Empenhado><Liquidado>8300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2022"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8300 00</Pago></row>
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<row _id="2047"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1511 93</Pago></row>
<row _id="2048"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1414 60</Liquidado><Pago>1414 60</Pago></row>
<row _id="2049"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="2050"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2349 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2051"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000165</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>14400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2052"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.851.477/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALARMES PROTECT'US SEG. ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>356 58</Liquidado><Pago>356 58</Pago></row>
<row _id="2053"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.047-7</Cpf/Cnpj><Credor>CPIT - Nível C</Credor><Documento>2015NE000204</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2054"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000204</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="2055"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.272.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA FLAVIA CASAVECHIA</Credor><Documento>2015NE000221</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2896 67</Liquidado><Pago>2896 67</Pago></row>
<row _id="2056"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.807.231-**</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2015NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2896 67</Liquidado><Pago>2896 67</Pago></row>
<row _id="2057"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.739.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR CASAVECHIA</Credor><Documento>2015NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2896 67</Liquidado><Pago>2896 67</Pago></row>
<row _id="2058"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000238</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>-4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2059"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.011-0</Cpf/Cnpj><Credor>ACCB</Credor><Documento>2015NE000239</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2060"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000239</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2061"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010-9</Cpf/Cnpj><Credor>ACCA</Credor><Documento>2015NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2062"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="2063"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.272.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA FLAVIA CASAVECHIA</Credor><Documento>2015NE000245</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1350 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2064"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000245</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1350 41</Pago></row>
<row _id="2065"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000271</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2066"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35 00</Pago></row>
<row _id="2067"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.082.450-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO SEVERO LOMBARDO DE BARROS</Credor><Documento>2015NE000338</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9325 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2068"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000338</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9325 00</Pago></row>
<row _id="2069"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.082.450-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO SEVERO LOMBARDO DE BARROS</Credor><Documento>2015NE000382</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40675 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2070"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000382</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40675 00</Pago></row>
<row _id="2071"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.688.878-**</Cpf/Cnpj><Credor>RINALDO PONCIO MENDES</Credor><Documento>2015NE000383</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2072"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000383</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="2073"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9999 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2074"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="2075"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000407</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>211 00</Empenhado><Liquidado>223 08</Liquidado><Pago>223 08</Pago></row>
<row _id="2076"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000410</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148 96</Liquidado><Pago>148 96</Pago></row>
<row _id="2077"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-6</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2015NE000431</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>428 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2078"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>32400 00</Empenhado><Liquidado>10800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2079"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10800 00</Pago></row>
<row _id="2080"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-9</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL A</Credor><Documento>2015NE000452</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4950 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2081"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000452</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4950 00</Pago></row>
<row _id="2082"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12377 27</Liquidado><Pago>12377 27</Pago></row>
<row _id="2083"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-0</Cpf/Cnpj><Credor>ATP - NIVEL A</Credor><Documento>2015NE000514</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2084"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-2</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL D</Credor><Documento>2015NE000515</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2085"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-9</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL A</Credor><Documento>2015NE000516</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2086"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - Aquário Pantanal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.048-0</Cpf/Cnpj><Credor>ATA - NIVEL D</Credor><Documento>2015NE000532</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>72000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2087"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - Aquário Pantanal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.047-9</Cpf/Cnpj><Credor>CPIT - NÍVEL G</Credor><Documento>2015NE000533</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>84000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2088"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026-2</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL D</Credor><Documento>2015NE000536</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2089"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000536</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="2090"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.816.801-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOE LUIS FRANÇA DA NOVA</Credor><Documento>2015NE000537</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>-85000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2091"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.178.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOÃO EVARISTO DE AZEVEDO ESTEVES JUNI</Credor><Documento>2015NE000538</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>-100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2092"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.742.511-**</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO PANIAGO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000539</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>-100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2093"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.743.211-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/DPGE/SF/EVANDRO LUIZ SANTOS HIGUCHI</Credor><Documento>2015NE000540</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>-100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2094"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.228.731-**</Cpf/Cnpj><Credor>EVANDRO AMARAL TRACHTA E SILVA</Credor><Documento>2015NE000541</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>-95000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2095"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000559</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="2096"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.410.301-**</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA GRUBITS</Credor><Documento>2015NE000560</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2097"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000560</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="2098"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.887.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>RIVALDO VENANCIO DA CUNHA</Credor><Documento>2015NE000564</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2099"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000564</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110000 00</Pago></row>
<row _id="2100"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000587</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11267 88</Pago></row>
<row _id="2101"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.007.431-**</Cpf/Cnpj><Credor>GEDSON FARIA</Credor><Documento>2015NE000610</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2102"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000610</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="2103"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.023.591-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALEX MARCEL MELOTTO</Credor><Documento>2015NE000611</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2104"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000611</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="2105"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000615</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4278 98</Pago></row>
<row _id="2106"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.985.068-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS VALERIO GARCIA</Credor><Documento>2015NE000619</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14796 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2107"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000619</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14796 00</Pago></row>
<row _id="2108"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.241.998-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE COSTA SOUZA</Credor><Documento>2015NE000620</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4950 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2109"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000620</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4950 00</Pago></row>
<row _id="2110"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.241.998-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE COSTA SOUZA</Credor><Documento>2015NE000621</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9571 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2111"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000621</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9571 25</Pago></row>
<row _id="2112"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.519.369-**</Cpf/Cnpj><Credor>GEZIELA IENSUE</Credor><Documento>2015NE000622</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10037 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2113"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000622</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10037 50</Pago></row>
<row _id="2114"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.625.411-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA MOURA RUFINO</Credor><Documento>2015NE000623</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14999 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2115"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000623</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14999 38</Pago></row>
<row _id="2116"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.067.678-**</Cpf/Cnpj><Credor>SARA DA SILVA ABES</Credor><Documento>2015NE000624</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3950 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2117"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000624</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3950 00</Pago></row>
<row _id="2118"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.067.678-**</Cpf/Cnpj><Credor>SARA DA SILVA ABES</Credor><Documento>2015NE000625</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11035 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2119"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000625</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11035 00</Pago></row>
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<row _id="2226"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.914.607-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIO LUIS COSTA</Credor><Documento>2015NE000701</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2227"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.457.738-**</Cpf/Cnpj><Credor>CAMILA CELESTE BRANDAO FERREIRA ITAVO</Credor><Documento>2015NE000702</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2228"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.326.030-**</Cpf/Cnpj><Credor>MIRIAN LANGE NOAL</Credor><Documento>2015NE000703</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9618 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2229"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.506.098-**</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA MARIA FOSTER SILVESTRE</Credor><Documento>2015NE000704</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>8106 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2230"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.090.500-**</Cpf/Cnpj><Credor>SHIRLEY TAKECO GOBARA</Credor><Documento>2015NE000705</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9062 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2231"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.151.809-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS ANTONIO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000706</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2232"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.872.021-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARISA DE FATIMA L. DE FARIAS</Credor><Documento>2015NE000707</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9500 00</Empenhado><Liquidado>9500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2233"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.701.929-**</Cpf/Cnpj><Credor>GUILLERMO ALFREDO JOHNSON</Credor><Documento>2015NE000708</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>8500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2234"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000711</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>20001 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2235"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000711</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="2236"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.614.411-**</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDO RECH</Credor><Documento>2015NE000712</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>100001 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>-100000 00</Pago></row>
<row _id="2237"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000712</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="2238"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.951.191-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA CRISTINA ARAUJO AJALLA</Credor><Documento>2015NE000713</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2239"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000713</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="2240"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.044.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>RENAN FREITAS  BRAGA</Credor><Documento>2015NE000714</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2241"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000714</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
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<row _id="2243"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000741</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
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<row _id="2278"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.355.197/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>BRASIL CZ LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000778</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>95000 00</Pago></row>
<row _id="2279"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000778</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>95000 00</Pago></row>
<row _id="2280"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.178.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOÃO EVARISTO DE AZEVEDO ESTEVES JUNI</Credor><Documento>2015NE000779</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>-200000 00</Pago></row>
<row _id="2281"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000779</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="2282"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.558.568/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>NEOCOM EVENTOS E TECNOLOGIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE000779</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
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<row _id="2287"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.061.703-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LIGIA RODRIGUES MACEDO</Credor><Documento>2015NE000784</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>78162 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2290"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2015NE000786</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="2291"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERAN</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.797.020/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>UP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000786</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
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<row _id="2301"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2015NE000795</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2302"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-712 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2303"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3060 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2304"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3060 24</Pago></row>
<row _id="2305"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4110 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2306"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25127 79</Liquidado><Pago>30267 01</Pago></row>
<row _id="2307"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9133 71</Liquidado><Pago>9257 20</Pago></row>
<row _id="2308"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>295029 36</Liquidado><Pago>110778 35</Pago></row>
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<row _id="2310"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9213 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2312"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9112 51</Liquidado><Pago>9101 43</Pago></row>
<row _id="2313"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>82500 00</Empenhado><Liquidado>86884 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2314"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>18061 43</Liquidado><Pago>0 03</Pago></row>
<row _id="2315"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2549 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2386"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000531</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2166 00</Liquidado><Pago>2166 00</Pago></row>
<row _id="2387"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000532</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129 96</Liquidado><Pago>129 96</Pago></row>
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<row _id="2413"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000574</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2422"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000584</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>389 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2423"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000585</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1132 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2438"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>82538 87</Pago></row>
<row _id="2439"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.860.116/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC CG PARADESPORTIVA DRIBLANDO AS DIFE.</Credor><Documento>2015NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44857 50</Liquidado><Pago>44857 50</Pago></row>
<row _id="2440"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.761.474/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>mundi toys ltda</Credor><Documento>2015NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>44200 00</Pago></row>
<row _id="2441"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000154</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>196 00</Liquidado><Pago>196 00</Pago></row>
<row _id="2442"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2015NE000160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8633 77</Empenhado><Liquidado>8633 77</Liquidado><Pago>8633 77</Pago></row>
<row _id="2443"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>126 00</Empenhado><Liquidado>246 00</Liquidado><Pago>246 00</Pago></row>
<row _id="2444"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>7 56</Empenhado><Liquidado>14 76</Liquidado><Pago>14 76</Pago></row>
<row _id="2445"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1913 39</Pago></row>
<row _id="2446"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>83 41</Pago></row>
<row _id="2447"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158 45</Liquidado><Pago>158 45</Pago></row>
<row _id="2448"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000193</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1677 77</Pago></row>
<row _id="2449"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3863 88</Liquidado><Pago>3863 88</Pago></row>
<row _id="2450"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000196</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="2451"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.012/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERAÇÃO ESCOLAR DE ESPORTES DE MS</Credor><Documento>2015NE000199</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>277746 00</Liquidado><Pago>277746 00</Pago></row>
<row _id="2452"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 60</Liquidado><Pago>200 60</Pago></row>
<row _id="2453"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>234 00</Empenhado><Liquidado>234 00</Liquidado><Pago>234 00</Pago></row>
<row _id="2454"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>237 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2455"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implantar Projetos de Diversas Modalidades Desportivas</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.012/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERAÇÃO ESCOLAR DE ESPORTES DE MS</Credor><Documento>2015NE000213</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>320080 50</Empenhado><Liquidado>320080 50</Liquidado><Pago>320080 50</Pago></row>
<row _id="2456"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20672 33</Empenhado><Liquidado>20672 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2457"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20672 33</Pago></row>
<row _id="2458"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000215</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4454 23</Empenhado><Liquidado>4453 23</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2459"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000215</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4453 23</Pago></row>
<row _id="2460"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>627 37</Empenhado><Liquidado>627 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2461"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>627 37</Pago></row>
<row _id="2462"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>378 00</Empenhado><Liquidado>345 00</Liquidado><Pago>345 00</Pago></row>
<row _id="2463"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22 68</Empenhado><Liquidado>20 70</Liquidado><Pago>20 70</Pago></row>
<row _id="2464"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>834 73</Liquidado><Pago>1265 17</Pago></row>
<row _id="2465"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Selo Pesca Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>352 79</Liquidado><Pago>352 79</Pago></row>
<row _id="2466"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5992 88</Pago></row>
<row _id="2467"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1361 03</Liquidado><Pago>-1361 03</Pago></row>
<row _id="2468"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>275267 50</Empenhado><Liquidado>110107 00</Liquidado><Pago>63201 41</Pago></row>
<row _id="2469"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10650 00</Empenhado><Liquidado>2130 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2470"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>74475 00</Empenhado><Liquidado>14895 00</Liquidado><Pago>2606 63</Pago></row>
<row _id="2471"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2846 38</Liquidado><Pago>5782 76</Pago></row>
<row _id="2472"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>782 84</Liquidado><Pago>782 84</Pago></row>
<row _id="2473"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="2474"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>56047 91</Pago></row>
<row _id="2475"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="2476"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10 00</Liquidado><Pago>10 00</Pago></row>
<row _id="2477"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1053 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2478"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1556 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2479"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000213</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32706 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2480"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000218</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154048 12</Liquidado><Pago>54642 66</Pago></row>
<row _id="2481"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000218</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>99405 46</Pago></row>
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<row _id="2494"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2495"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.015.789/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>TMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000258</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>558 00</Pago></row>
<row _id="2496"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>112 00</Empenhado><Liquidado>111 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2497"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>111 70</Pago></row>
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<row _id="2501"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.170.182/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MM DA SILVA &amp; CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000279</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1460 00</Liquidado><Pago>30 03</Pago></row>
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<row _id="2503"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>468 00</Liquidado><Pago>468 00</Pago></row>
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<row _id="2508"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2054 42</Empenhado><Liquidado>2054 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2511"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>87 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>84 14</Pago></row>
<row _id="2512"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-2 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2514"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19233 33</Liquidado><Pago>19233 33</Pago></row>
<row _id="2515"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.814.069-**</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>528 69</Pago></row>
<row _id="2516"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.292.834/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1642 37</Pago></row>
<row _id="2517"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2015NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2430 45</Pago></row>
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<row _id="2519"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>205 69</Pago></row>
<row _id="2520"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24375 00</Liquidado><Pago>24375 00</Pago></row>
<row _id="2521"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109212 98</Liquidado><Pago>146000 48</Pago></row>
<row _id="2522"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>261 45</Liquidado><Pago>261 45</Pago></row>
<row _id="2523"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-187 99</Liquidado><Pago>-187 99</Pago></row>
<row _id="2524"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4292 77</Empenhado><Liquidado>4283 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2525"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4283 12</Pago></row>
<row _id="2526"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 25</Liquidado><Pago>105 25</Pago></row>
<row _id="2527"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>171 00</Pago></row>
<row _id="2528"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2529"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2530"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="2531"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.966.087/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>new deal participações ltda</Credor><Documento>2015NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29000 00</Liquidado><Pago>29000 00</Pago></row>
<row _id="2532"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000219</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>334673 28</Liquidado><Pago>149852 57</Pago></row>
<row _id="2533"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000219</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>187507 05</Pago></row>
<row _id="2534"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000220</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150 27</Empenhado><Liquidado>3736 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2535"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000220</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3736 25</Pago></row>
<row _id="2536"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2015NE000221</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>184 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2537"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000221</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>246 73</Pago></row>
<row _id="2538"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2015NE000222</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>493 92</Liquidado><Pago>493 92</Pago></row>
<row _id="2539"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000224</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10798 57</Liquidado><Pago>10655 27</Pago></row>
<row _id="2540"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000225</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15184 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2541"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000225</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14644 43</Pago></row>
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<row _id="2543"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7680 03</Pago></row>
<row _id="2544"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2947 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2545"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2947 24</Pago></row>
<row _id="2546"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2015NE000231</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-75722 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2547"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26000 01</Empenhado><Liquidado>24987 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2548"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000241</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75452 00</Empenhado><Liquidado>91242 22</Liquidado><Pago>73127 94</Pago></row>
<row _id="2549"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5600 00</Empenhado><Liquidado>4868 16</Liquidado><Pago>4868 16</Pago></row>
<row _id="2550"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000261</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>2618 99</Liquidado><Pago>2581 17</Pago></row>
<row _id="2551"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2552"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>161 60</Liquidado><Pago>161 60</Pago></row>
<row _id="2553"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE000282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>891 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2554"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>839 72</Liquidado><Pago>839 72</Pago></row>
<row _id="2555"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.566.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDECY DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000292</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2659 14</Pago></row>
<row _id="2556"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.383.858/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>POSTO PAULISTA PNEUS LTDA</Credor><Documento>2015NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2399 45</Pago></row>
<row _id="2557"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.686.971-**</Cpf/Cnpj><Credor>SIENE CAMILO</Credor><Documento>2015NE000294</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>709 59</Pago></row>
<row _id="2558"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1570 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2559"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>770 47</Pago></row>
<row _id="2560"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1690 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>870 00</Pago></row>
<row _id="2561"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8464 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3545 30</Pago></row>
<row _id="2562"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000308</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5999 31</Liquidado><Pago>9 85</Pago></row>
<row _id="2563"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000311</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1431 96</Liquidado><Pago>1104 81</Pago></row>
<row _id="2564"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4637 12</Liquidado><Pago>42096 53</Pago></row>
<row _id="2565"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102828 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2566"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1447 61</Liquidado><Pago>1447 61</Pago></row>
<row _id="2567"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2551 75</Liquidado><Pago>2551 75</Pago></row>
<row _id="2568"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.305.743/0011-70</Cpf/Cnpj><Credor>HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99600 00</Liquidado><Pago>99600 00</Pago></row>
<row _id="2569"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.104.117/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2015NE000424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>164000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2570"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.104.117/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2015NE000424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>164000 00</Pago></row>
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<row _id="2572"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1028 23</Empenhado><Liquidado>1471 77</Liquidado><Pago>1471 77</Pago></row>
<row _id="2573"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9764 00</Empenhado><Liquidado>4881 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2574"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4881 29</Pago></row>
<row _id="2575"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5200 00</Liquidado><Pago>-3342 55</Pago></row>
<row _id="2576"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8542 55</Pago></row>
<row _id="2577"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000449</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4387 90</Empenhado><Liquidado>4388 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2578"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000449</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4388 89</Pago></row>
<row _id="2579"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 00</Liquidado><Pago>-46 13</Pago></row>
<row _id="2580"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>92 26</Pago></row>
<row _id="2581"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1092 00</Liquidado><Pago>968 71</Pago></row>
<row _id="2582"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.731.634/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSEGURO SP ADMINISTRADORA  E CORRETORA DE SEGUR</Credor><Documento>2015NE000459</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2583"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.976.308/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>COLMEIA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2015NE000465</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2584"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2585"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000468</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2750 00</Empenhado><Liquidado>532 06</Liquidado><Pago>532 06</Pago></row>
<row _id="2586"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12149 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2587"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.443.512/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME</Credor><Documento>2015NE000470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>519 00</Empenhado><Liquidado>519 00</Liquidado><Pago>519 00</Pago></row>
<row _id="2588"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8667 40</Empenhado><Liquidado>8667 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2589"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8667 40</Pago></row>
<row _id="2590"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.443.512/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME</Credor><Documento>2015NE000472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1095 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2591"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.088.731/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>EBBA COMERCIAL LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000473</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25 20</Empenhado><Liquidado>25 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2596"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000476</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>404 91</Empenhado><Liquidado>404 91</Liquidado><Pago>404 91</Pago></row>
<row _id="2597"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000477</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>244 65</Empenhado><Liquidado>244 65</Liquidado><Pago>244 65</Pago></row>
<row _id="2598"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2599"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000487</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>11832 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2600"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2028 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2601"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2602"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000496</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75 34</Empenhado><Liquidado>75 33</Liquidado><Pago>75 33</Pago></row>
<row _id="2603"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>385 24</Empenhado><Liquidado>385 24</Liquidado><Pago>385 24</Pago></row>
<row _id="2604"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.624.856/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FLAVIO HENRIQUE DE MELLO-ME</Credor><Documento>2015NE000502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>283990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2605"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.421.124/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2606"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.647.879/0002-49</Cpf/Cnpj><Credor>PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA</Credor><Documento>2015NE000504</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2607"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000505</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2608"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000506</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8929 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2609"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERAÇÃO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Combate ao Desemprego  Qualificação Profissional  Fomento ao Trabalho e ao Empreendedorismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000507</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>152000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2610"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>624 00</Liquidado><Pago>624 00</Pago></row>
<row _id="2611"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1256 20</Liquidado><Pago>1256 20</Pago></row>
<row _id="2612"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2716 32</Liquidado><Pago>402 01</Pago></row>
<row _id="2613"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>727 05</Liquidado><Pago>1347 08</Pago></row>
<row _id="2614"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>574 55</Empenhado><Liquidado>344 40</Liquidado><Pago>330 13</Pago></row>
<row _id="2615"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2654"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9341 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2655"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1056 00</Pago></row>
<row _id="2656"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60 20</Pago></row>
<row _id="2657"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2759 82</Liquidado><Pago>3357 88</Pago></row>
<row _id="2658"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1125 06</Liquidado><Pago>1125 06</Pago></row>
<row _id="2659"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23877 73</Liquidado><Pago>23877 73</Pago></row>
<row _id="2660"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>680 00</Empenhado><Liquidado>676 49</Liquidado><Pago>367 69</Pago></row>
<row _id="2661"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114 06</Liquidado><Pago>114 06</Pago></row>
<row _id="2662"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.327.036/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>AJA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000181</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5828 40</Pago></row>
<row _id="2663"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE000214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2955 67</Liquidado><Pago>2955 67</Pago></row>
<row _id="2664"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>306 54</Liquidado><Pago>306 54</Pago></row>
<row _id="2665"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.630.584/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MARINER ADVANCED MULTIMIDIA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>275 44</Liquidado><Pago>275 44</Pago></row>
<row _id="2666"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-560 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2667"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>735 00</Pago></row>
<row _id="2668"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3715 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2669"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3715 00</Pago></row>
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<row _id="2679"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>853 93</Pago></row>
<row _id="2680"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108 00</Empenhado><Liquidado>108 00</Liquidado><Pago>108 00</Pago></row>
<row _id="2681"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>296 40</Empenhado><Liquidado>296 40</Liquidado><Pago>296 40</Pago></row>
<row _id="2682"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>164 16</Empenhado><Liquidado>164 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2683"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.226.278/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000299</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>147 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2686"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1253 00</Empenhado><Liquidado>1252 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2687"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1252 69</Pago></row>
<row _id="2688"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2718 96</Liquidado><Pago>299 08</Pago></row>
<row _id="2689"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1228736 37</Pago></row>
<row _id="2690"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.661.563/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPIMEDICAL MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6889 68</Pago></row>
<row _id="2691"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.865.801/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>LAQUA QUALIDADE EM AGUA ALIM.E HEMODIALISE LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30416 24</Liquidado><Pago>59311 67</Pago></row>
<row _id="2692"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Perícia Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>64000 00</Empenhado><Liquidado>32000 00</Liquidado><Pago>64000 00</Pago></row>
<row _id="2693"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.645.409/0003-90</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21390 00</Liquidado><Pago>21390 00</Pago></row>
<row _id="2694"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-727 50</Liquidado><Pago>-727 50</Pago></row>
<row _id="2695"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.879.544/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MV SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>47772 50</Pago></row>
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<row _id="3519"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-FAMILIA INSS</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>208 01</Pago></row>
<row _id="3520"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7127 98</Pago></row>
<row _id="3521"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>201502 48</Liquidado><Pago>198411 44</Pago></row>
<row _id="3522"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>506 00</Liquidado><Pago>506 00</Pago></row>
<row _id="3523"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.316.762/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ALCIR LEONEL DA SILVA-ME</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>13261 20</Liquidado><Pago>13261 20</Pago></row>
<row _id="3524"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.658.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA REGINA SCHAVARCZ GASPAROTO</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2950 00</Empenhado><Liquidado>2912 60</Liquidado><Pago>55 95</Pago></row>
<row _id="3525"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.522.309/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3126 65</Pago></row>
<row _id="3526"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>311 20</Liquidado><Pago>311 20</Pago></row>
<row _id="3527"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.366.937/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>L DO C H FIGUEIREDO-ME</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24957 27</Liquidado><Pago>24957 27</Pago></row>
<row _id="3528"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2920 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3529"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2920 50</Pago></row>
<row _id="3530"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6334 50</Liquidado><Pago>5104 50</Pago></row>
<row _id="3531"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-442 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3532"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-444 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3533"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.065.700/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>346 49</Liquidado><Pago>346 49</Pago></row>
<row _id="3534"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 87</Liquidado><Pago>54 87</Pago></row>
<row _id="3535"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>378 63</Liquidado><Pago>378 63</Pago></row>
<row _id="3536"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35410 00</Empenhado><Liquidado>35478 84</Liquidado><Pago>35478 84</Pago></row>
<row _id="3537"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 00</Liquidado><Pago>69 00</Pago></row>
<row _id="3538"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>399 83</Liquidado><Pago>399 83</Pago></row>
<row _id="3539"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>135000 00</Empenhado><Liquidado>138413 05</Liquidado><Pago>138413 05</Pago></row>
<row _id="3540"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8250 00</Empenhado><Liquidado>8250 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3546"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3548"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3550"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9750 00</Empenhado><Liquidado>9750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3552"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3554"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>233 03</Liquidado><Pago>233 03</Pago></row>
<row _id="3555"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.781.553/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3973 65</Liquidado><Pago>3973 65</Pago></row>
<row _id="3556"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10230 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3557"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-220 00</Liquidado><Pago>10010 00</Pago></row>
<row _id="3558"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.865.948/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGIA ENG. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA  - EPP</Credor><Documento>2015NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>137000 00</Empenhado><Liquidado>126050 66</Liquidado><Pago>126050 66</Pago></row>
<row _id="3559"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2015NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33563 96</Empenhado><Liquidado>31490 00</Liquidado><Pago>31490 00</Pago></row>
<row _id="3560"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>236000 00</Empenhado><Liquidado>374984 00</Liquidado><Pago>256377 80</Pago></row>
<row _id="3561"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.164.021/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>TOKIO MARINE SEGURADORA S.A</Credor><Documento>2015NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1111 89</Liquidado><Pago>1111 89</Pago></row>
<row _id="3562"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12375 00</Empenhado><Liquidado>11875 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3563"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11875 00</Pago></row>
<row _id="3564"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45747 50</Empenhado><Liquidado>45167 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3565"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45167 50</Pago></row>
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<row _id="3569"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.377.558-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO FERNANDES</Credor><Documento>2015NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6200 00</Empenhado><Liquidado>3180 10</Liquidado><Pago>80 20</Pago></row>
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<row _id="3585"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1405 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3588"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.023-8</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS AOS CONSELH</Credor><Documento>2015NE000201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3590"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7839 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3593"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390 74</Liquidado><Pago>390 74</Pago></row>
<row _id="3594"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000216</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11 00</Liquidado><Pago>11 00</Pago></row>
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<row _id="3602"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12176 00</Liquidado><Pago>12176 00</Pago></row>
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<row _id="3604"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000429</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25886 00</Empenhado><Liquidado>28290 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3610"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.937.243/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000470</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15305 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3615"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-6044 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3626"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.225.797/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LIBERTY CONSTRUTORA - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE000644</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37840 63</Liquidado><Pago>37840 63</Pago></row>
<row _id="3627"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2015NE000649</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39000 00</Liquidado><Pago>39000 00</Pago></row>
<row _id="3628"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.446.810/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2015NE000650</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34600 00</Liquidado><Pago>34600 00</Pago></row>
<row _id="3629"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.787.565/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>O M MARQUES &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000674</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>467 84</Liquidado><Pago>467 84</Pago></row>
<row _id="3630"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.823.764/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>DIRCEU LONGO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000675</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4762 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3631"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.823.764/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>DIRCEU LONGO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000675</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4762 60</Pago></row>
<row _id="3632"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.615/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SINDICATO DE ARBITROS DE M.GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000719</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4440 00</Liquidado><Pago>4440 00</Pago></row>
<row _id="3633"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13867 98</Liquidado><Pago>13867 98</Pago></row>
<row _id="3634"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.941.978-**</Cpf/Cnpj><Credor>João Baptista de Almeida Junior</Credor><Documento>2015NE000738</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>261 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3635"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000738</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>261 28</Pago></row>
<row _id="3636"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.906.357-**</Cpf/Cnpj><Credor>Marcelo Alvaro da Silva Macedo</Credor><Documento>2015NE000758</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3637"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000758</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>200 46</Pago></row>
<row _id="3638"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.720.862/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FEMTO INDUSTRIA E COMER. DE INSTRUMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000762</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21349 74</Liquidado><Pago>21349 74</Pago></row>
<row _id="3639"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.330.478-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE LUIZ JULIEN FERRAZ</Credor><Documento>2015NE000767</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>264 05</Liquidado><Pago>264 05</Pago></row>
<row _id="3640"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.658.225-**</Cpf/Cnpj><Credor>LAERCIO ALVES DE CARVALHO</Credor><Documento>2015NE000768</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>239 85</Liquidado><Pago>239 85</Pago></row>
<row _id="3641"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.658.225-**</Cpf/Cnpj><Credor>LAERCIO ALVES DE CARVALHO</Credor><Documento>2015NE000769</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114 89</Liquidado><Pago>114 89</Pago></row>
<row _id="3642"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.077.645/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>PRADELA &amp; KOBAYASHI LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000770</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="3643"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.644.892-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO APARECIDO QUEIROZ DUARTE</Credor><Documento>2015NE000772</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>209 63</Liquidado><Pago>209 63</Pago></row>
<row _id="3644"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.330.478-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE LUIZ JULIEN FERRAZ</Credor><Documento>2015NE000776</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>276 14</Liquidado><Pago>276 14</Pago></row>
<row _id="3645"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.241.258-**</Cpf/Cnpj><Credor>João Jose dos Santos</Credor><Documento>2015NE000777</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2897 55</Pago></row>
<row _id="3646"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.525.000-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS OTAVIO ZAMBERLAN</Credor><Documento>2015NE000779</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 21</Liquidado><Pago>93 21</Pago></row>
<row _id="3647"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.763.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>Eduardo Machado Real</Credor><Documento>2015NE000784</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>157 02</Liquidado><Pago>157 02</Pago></row>
<row _id="3648"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.628.721-**</Cpf/Cnpj><Credor>YZEL RONDON SUAREZ</Credor><Documento>2015NE000785</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190 87</Liquidado><Pago>190 87</Pago></row>
<row _id="3649"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.423.939-**</Cpf/Cnpj><Credor>SIDNEY KUERTEN</Credor><Documento>2015NE000786</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>193 12</Liquidado><Pago>193 12</Pago></row>
<row _id="3650"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.316.584/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>D SALATESKI - ME</Credor><Documento>2015NE000789</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1339 00</Liquidado><Pago>1339 00</Pago></row>
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<row _id="3653"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.127.621-**</Cpf/Cnpj><Credor>SILVANE A.DE FREITAS MARTINS</Credor><Documento>2015NE000798</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 00</Liquidado><Pago>125 00</Pago></row>
<row _id="3654"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.507.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>ESTELA NATALINA MANTOVANI BERTOLET</Credor><Documento>2015NE000799</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>186 70</Liquidado><Pago>186 70</Pago></row>
<row _id="3655"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.482.498-**</Cpf/Cnpj><Credor>Andreia Nunes Militão</Credor><Documento>2015NE000800</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 51</Liquidado><Pago>198 51</Pago></row>
<row _id="3656"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2015NE000806</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56001 00</Empenhado><Liquidado>55600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3657"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000806</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55600 00</Pago></row>
<row _id="3658"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.043.319-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ALEXANDRE FERNANDES</Credor><Documento>2015NE000829</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>212 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3659"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.784.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>FLAVIO COSTA ESTEVAM</Credor><Documento>2015NE000830</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3660"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.748.328-**</Cpf/Cnpj><Credor>lilian giacomini cruz</Credor><Documento>2015NE000831</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3661"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.525.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROGERIO DA CRUZ MONTES</Credor><Documento>2015NE000833</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>320 00</Pago></row>
<row _id="3662"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.474.973/0018-00</Cpf/Cnpj><Credor>ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO</Credor><Documento>2015NE000834</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3663"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.445/0074-59</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR-SESU</Credor><Documento>2015NE000836</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43576 90</Empenhado><Liquidado>43576 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3664"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000836</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>43576 90</Pago></row>
<row _id="3665"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.778.525/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>LAH EVENTOS EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE000837</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35076 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3666"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.097.898/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21630 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3667"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6044 10</Empenhado><Liquidado>6044 10</Liquidado><Pago>6044 10</Pago></row>
<row _id="3668"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE000841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1584 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3669"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000842</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2890 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3670"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.889.834/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CAPES - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTOS DE PE</Credor><Documento>2015NE000843</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85267 58</Empenhado><Liquidado>85267 58</Liquidado><Pago>85267 58</Pago></row>
<row _id="3671"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.445/0074-59</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR-SESU</Credor><Documento>2015NE000845</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>444000 00</Empenhado><Liquidado>433565 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3672"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000845</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>433565 54</Pago></row>
<row _id="3673"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.532.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO CRISTOVAO MIRANDA ESPINDOLA</Credor><Documento>2015NE000847</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3674"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.889.834/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CAPES - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTOS DE PE</Credor><Documento>2015NE000848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>611 44</Empenhado><Liquidado>611 44</Liquidado><Pago>611 44</Pago></row>
<row _id="3675"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.071.331-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE GIULLIANO MAZINI</Credor><Documento>2015NE000852</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>303 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3676"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento das Atividades de Ensino</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.885.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>SIDINEIA CANDIDA FARIA</Credor><Documento>2015NE000853</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>438 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3677"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.155.419-**</Cpf/Cnpj><Credor>MILZA CELI FEDATTO ABELHA</Credor><Documento>2015NE000854</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>172 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3678"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.266.180-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIA MARIA SONAGLIO</Credor><Documento>2015NE000855</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>93 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3679"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.578.730/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>PLANA EXPRESS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3680"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.410.297/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000858</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2020 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3681"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Atividade de Pesquisa e Pós-Graduação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.774.679/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000859</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32175 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3682"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Socialização dos Conhecimentos Produzidos no Âmbito da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.269.511-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO EVANIO BORBA CAETANO</Credor><Documento>2015NE000860</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3683"><Orgão>FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Implementação de Projetos Habitacionais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4125 30</Empenhado><Liquidado>4125 30</Liquidado><Pago>4125 30</Pago></row>
<row _id="3684"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.018.098-**</Cpf/Cnpj><Credor>GOV/MS/FICMS/SF/MARIA DE FÁTIMA AGASSI DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3685"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.879.913/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO MS/FIC-MS</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="3686"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8667 80</Liquidado><Pago>16052 77</Pago></row>
<row _id="3687"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.924.273/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO MATO GROSSO DO SUL DE CICLISMO</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="3688"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.279.309/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE TAE KWON-DO DE MS</Credor><Documento>2015NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5990 00</Liquidado><Pago>5990 00</Pago></row>
<row _id="3689"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8051 46</Pago></row>
<row _id="3690"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9222 21</Liquidado><Pago>461 11</Pago></row>
<row _id="3691"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12479 00</Liquidado><Pago>-1 00</Pago></row>
<row _id="3692"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>352 70</Empenhado><Liquidado>352 70</Liquidado><Pago>224 90</Pago></row>
<row _id="3693"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.286.996/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO CAMARA CAPOEIRA</Credor><Documento>2015NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14546 36</Liquidado><Pago>14546 36</Pago></row>
<row _id="3694"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5523 50</Liquidado><Pago>276 17</Pago></row>
<row _id="3695"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4844 46</Liquidado><Pago>4844 46</Pago></row>
<row _id="3696"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3083 34</Liquidado><Pago>3083 34</Pago></row>
<row _id="3697"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>265 17</Liquidado><Pago>265 17</Pago></row>
<row _id="3698"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10084 56</Liquidado><Pago>504 22</Pago></row>
<row _id="3699"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2015NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14492 88</Empenhado><Liquidado>14492 88</Liquidado><Pago>14492 88</Pago></row>
<row _id="3700"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2015NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4682 88</Empenhado><Liquidado>4682 88</Liquidado><Pago>4682 88</Pago></row>
<row _id="3701"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2015NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4267 20</Empenhado><Liquidado>4267 20</Liquidado><Pago>4267 20</Pago></row>
<row _id="3702"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.904.174/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8187 60</Empenhado><Liquidado>8187 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3703"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2357 64</Empenhado><Liquidado>2357 64</Liquidado><Pago>117 88</Pago></row>
<row _id="3704"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.790/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE AUTOMOBILISMO/MS</Credor><Documento>2015NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>39300 00</Empenhado><Liquidado>39300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3705"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1561 30</Empenhado><Liquidado>1560 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3706"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>518 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3707"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000146</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3708"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.403.041/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI</Credor><Documento>2015NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>33318 00</Empenhado><Liquidado>33318 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3709"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.035.552/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE BOXE DO ESTADO DE MATO G.DO SUL</Credor><Documento>2015NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7358 00</Empenhado><Liquidado>7358 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3710"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>18090 00</Empenhado><Liquidado>18090 00</Liquidado><Pago>904 50</Pago></row>
<row _id="3711"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - CULTURA ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Implementar o Esporte e o Lazer no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.576.220/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>BATAGUASSU PREFEITURA</Credor><Documento>2015NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10490 00</Empenhado><Liquidado>10490 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3712"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>590 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3713"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000154</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1790 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3714"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3715"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.108.841-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNDESPORTE/SPMARIA APARECIDA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000156</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="3716"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84500 00</Liquidado><Pago>169000 00</Pago></row>
<row _id="3717"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>307821 25</Liquidado><Pago>307821 25</Pago></row>
<row _id="3718"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84304 16</Liquidado><Pago>84304 16</Pago></row>
<row _id="3719"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.919.316/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64500 00</Liquidado><Pago>124807 50</Pago></row>
<row _id="3720"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>260829 62</Liquidado><Pago>260829 62</Pago></row>
<row _id="3721"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.437.082/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>TECHNOLOGY SUPPLY INF COM IMP E EXPORT LTDA</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6199 88</Liquidado><Pago>3301 43</Pago></row>
<row _id="3722"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.594.862/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERV LTDA</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>102855 84</Pago></row>
<row _id="3723"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.469.511/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR PART.E SERV. LTDA</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19995 81</Empenhado><Liquidado>19996 81</Liquidado><Pago>19996 81</Pago></row>
<row _id="3724"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70900 00</Liquidado><Pago>70900 00</Pago></row>
<row _id="3725"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.869.307/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTRATEGY BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22638 96</Liquidado><Pago>22638 96</Pago></row>
<row _id="3726"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>118040 33</Liquidado><Pago>118040 33</Pago></row>
<row _id="3727"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.699.100/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>3CON CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27999 00</Empenhado><Liquidado>5600 00</Liquidado><Pago>5398 90</Pago></row>
<row _id="3728"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Projeto de Modernização da Administração Tributária  Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4167 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3729"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Projeto de Modernização da Administração Tributária  Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4167 98</Pago></row>
<row _id="3730"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>209312 50</Pago></row>
<row _id="3731"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>572505 63</Liquidado><Pago>572505 63</Pago></row>
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<row _id="3733"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>966 73</Empenhado><Liquidado>1178 00</Liquidado><Pago>2513 00</Pago></row>
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<row _id="3735"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.526.935/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>ALLAN ANTUNES RIBEIRO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20566 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3736"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.526.935/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>ALLAN ANTUNES RIBEIRO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47446 04</Liquidado><Pago>47446 04</Pago></row>
<row _id="3737"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.896/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>THOMAZ GREG &amp; SONS GRAF.SERV.IND COM I.E.EQ.L</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>202000 00</Pago></row>
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<row _id="3740"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Projeto de Modernização da Administração Tributária  Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10276 43</Pago></row>
<row _id="3741"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5775 00</Pago></row>
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<row _id="3743"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000196</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>348 30</Pago></row>
<row _id="3744"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE000197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>3984 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3758"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>724 00</Empenhado><Liquidado>724 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3759"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.061.370-**</Cpf/Cnpj><Credor>EURICO ALVES DE SOUZA</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13999 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="3760"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>87693 55</Empenhado><Liquidado>85960 51</Liquidado><Pago>85960 51</Pago></row>
<row _id="3761"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4700 00</Empenhado><Liquidado>4700 00</Liquidado><Pago>4700 00</Pago></row>
<row _id="3762"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80278 40</Empenhado><Liquidado>99415 30</Liquidado><Pago>79940 10</Pago></row>
<row _id="3763"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.739.737/0049-57</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES OTIS LTDA</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>7200 00</Liquidado><Pago>7200 00</Pago></row>
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<row _id="3769"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>342 00</Liquidado><Pago>342 00</Pago></row>
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<row _id="3809"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.109.399-**</Cpf/Cnpj><Credor>KASUCIQUE OBUTI</Credor><Documento>2015NE000385</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>36000 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="3810"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.143.498-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIANO CARVALHO</Credor><Documento>2015NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
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<row _id="3812"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Escola Superior da Defensoria Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>605 50</Empenhado><Liquidado>605 50</Liquidado><Pago>605 50</Pago></row>
<row _id="3813"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.405.202/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SERIEMA IND.GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9400 00</Empenhado><Liquidado>9400 00</Liquidado><Pago>9400 00</Pago></row>
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<row _id="3831"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>411 44</Empenhado><Liquidado>411 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3832"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>411 44</Pago></row>
<row _id="3833"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93045 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3834"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>93045 57</Pago></row>
<row _id="3835"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>833 40</Pago></row>
<row _id="3836"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.296.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO CARMO DA SILVA - EPP</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>303 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3837"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>113 00</Pago></row>
<row _id="3838"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 35</Liquidado><Pago>380 35</Pago></row>
<row _id="3839"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>364 30</Pago></row>
<row _id="3840"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.296.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO CARMO DA SILVA - EPP</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3843"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="3844"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>718 50</Pago></row>
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<row _id="3858"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69 60</Empenhado><Liquidado>69 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3859"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>704 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3860"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18765 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3861"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1672 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3862"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATI</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3863"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>177500 00</Empenhado><Liquidado>141743 08</Liquidado><Pago>199980 95</Pago></row>
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<row _id="3939"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000585</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18600 00</Pago></row>
<row _id="3940"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000694</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7031 21</Liquidado><Pago>7031 21</Pago></row>
<row _id="3941"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3772 00</Liquidado><Pago>3772 00</Pago></row>
<row _id="3942"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-220 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3944"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE001183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>289 80</Liquidado><Pago>289 80</Pago></row>
<row _id="3945"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>764 40</Liquidado><Pago>764 40</Pago></row>
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<row _id="3957"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.077.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS RODRIGUES CARNEIRO</Credor><Documento>2015NE001380</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-15000 00</Pago></row>
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<row _id="4021"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001707</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1980 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4022"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE001709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4023"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE001710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4024"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE001711</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4025"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4047"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.092.431/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA</Credor><Documento>2015NE001745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>480685 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4049"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.074.175/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</Credor><Documento>2015NE001759</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5714 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4050"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>376 20</Pago></row>
<row _id="4051"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.502.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLEONICE GOME PINHAS</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="4052"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-396 00</Liquidado><Pago>-297 00</Pago></row>
<row _id="4053"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4054"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.437.651-**</Cpf/Cnpj><Credor>YNALECIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1262 00</Liquidado><Pago>1262 00</Pago></row>
<row _id="4055"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25712 50</Pago></row>
<row _id="4056"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5936 49</Empenhado><Liquidado>7001 00</Liquidado><Pago>350 05</Pago></row>
<row _id="4057"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8854 16</Empenhado><Liquidado>63504 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4058"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.395.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO FELIX DAIGE</Credor><Documento>2015NE000050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>583 62</Liquidado><Pago>583 62</Pago></row>
<row _id="4059"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.673.361-**</Cpf/Cnpj><Credor>ISRAEL FELIX DAIGE</Credor><Documento>2015NE000051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1975 00</Liquidado><Pago>1975 00</Pago></row>
<row _id="4060"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.645.511-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELISA FELIX DAIGE LOPES</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1975 00</Liquidado><Pago>1975 00</Pago></row>
<row _id="4061"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.268.971-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARTA FELIX DAIGE</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1975 00</Liquidado><Pago>1975 00</Pago></row>
<row _id="4062"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.395.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO FELIX DAIGE</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1975 00</Liquidado><Pago>1975 00</Pago></row>
<row _id="4063"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9117 00</Liquidado><Pago>9117 00</Pago></row>
<row _id="4064"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1278 00</Liquidado><Pago>1278 00</Pago></row>
<row _id="4065"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>623 70</Liquidado><Pago>623 70</Pago></row>
<row _id="4066"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>2640 00</Liquidado><Pago>2595 00</Pago></row>
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<row _id="4068"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4070"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2432 00</Liquidado><Pago>194 56</Pago></row>
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<row _id="4075"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5244 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4076"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1084 98</Liquidado><Pago>4159 12</Pago></row>
<row _id="4077"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34727 16</Liquidado><Pago>34727 16</Pago></row>
<row _id="4078"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4892 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4079"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99237 82</Liquidado><Pago>99237 82</Pago></row>
<row _id="4080"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>142381 51</Pago></row>
<row _id="4081"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.290.533/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS</Credor><Documento>2015NE000106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50428 57</Liquidado><Pago>50428 57</Pago></row>
<row _id="4082"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.656.280/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS</Credor><Documento>2015NE000107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="4083"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2015NE000109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165000 00</Liquidado><Pago>165000 00</Pago></row>
<row _id="4084"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.737/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IRMANDADE  S/C MISER. BATAGUASSU</Credor><Documento>2015NE000110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12114 28</Pago></row>
<row _id="4085"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65000 00</Liquidado><Pago>65000 00</Pago></row>
<row _id="4086"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.221.619/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI</Credor><Documento>2015NE000112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63600 00</Liquidado><Pago>63600 00</Pago></row>
<row _id="4087"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.659.627/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE</Credor><Documento>2015NE000113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36342 86</Pago></row>
<row _id="4088"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.891.451/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM</Credor><Documento>2015NE000114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30771 43</Liquidado><Pago>30771 43</Pago></row>
<row _id="4089"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.285.282/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM</Credor><Documento>2015NE000115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48000 00</Liquidado><Pago>48000 00</Pago></row>
<row _id="4090"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.285.282/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>206160 00</Liquidado><Pago>206160 00</Pago></row>
<row _id="4091"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.177/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>279169 50</Liquidado><Pago>279169 50</Pago></row>
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<row _id="4093"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.201.051/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON</Credor><Documento>2015NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55057 14</Liquidado><Pago>55057 14</Pago></row>
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<row _id="4103"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.394.413/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI</Credor><Documento>2015NE000151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5021 15</Liquidado><Pago>5073 91</Pago></row>
<row _id="4104"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2015NE000156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2586 58</Pago></row>
<row _id="4105"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2015NE000159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55000 00</Liquidado><Pago>55000 00</Pago></row>
<row _id="4106"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2015NE000160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>133750 00</Liquidado><Pago>133750 00</Pago></row>
<row _id="4107"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0003-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2015NE000162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="4108"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0003-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2015NE000165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>303882 00</Liquidado><Pago>303882 00</Pago></row>
<row _id="4109"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2015NE000167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="4110"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2015NE000169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>399179 63</Liquidado><Pago>399179 63</Pago></row>
<row _id="4111"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.823.697/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI</Credor><Documento>2015NE000173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15142 86</Pago></row>
<row _id="4112"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.775.486/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="4113"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-409 62</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="4114"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-4985 88</Liquidado><Pago>-4985 88</Pago></row>
<row _id="4115"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1816 72</Liquidado><Pago>1816 72</Pago></row>
<row _id="4116"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.754.175/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA</Credor><Documento>2015NE000189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-9383 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4117"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.215.565/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ASS TAGARELA PARA DESENVOLV POTENC PORT NECES</Credor><Documento>2015NE000190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="4118"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.556/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIDIOCESE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45500 00</Pago></row>
<row _id="4119"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2015NE000192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28594 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4120"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28594 00</Pago></row>
<row _id="4121"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2015NE000193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42212 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4122"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>42212 00</Pago></row>
<row _id="4123"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2015NE000194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46310 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4124"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>46310 16</Pago></row>
<row _id="4125"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72661 80</Liquidado><Pago>74252 14</Pago></row>
<row _id="4126"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.010.844/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>FISIOEQUIPE EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE000206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8279 00</Pago></row>
<row _id="4127"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000219</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4008 23</Liquidado><Pago>4008 23</Pago></row>
<row _id="4128"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000220</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16297 92</Liquidado><Pago>16297 92</Pago></row>
<row _id="4129"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000221</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23089 46</Liquidado><Pago>11544 73</Pago></row>
<row _id="4130"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000222</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24502 72</Liquidado><Pago>24502 72</Pago></row>
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<row _id="4190"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.370.822/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES</Credor><Documento>2015NE000325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3925 54</Pago></row>
<row _id="4191"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2015NE000326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7571 43</Pago></row>
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<row _id="4194"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.947/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA</Credor><Documento>2015NE000329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23202 72</Pago></row>
<row _id="4195"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2015NE000330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7084 15</Pago></row>
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<row _id="4200"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2015NE000337</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1874 00</Liquidado><Pago>1874 00</Pago></row>
<row _id="4201"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.291.694/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2015NE000344</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79990 00</Liquidado><Pago>79990 00</Pago></row>
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<row _id="4203"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2015NE000347</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10959 58</Liquidado><Pago>10959 58</Pago></row>
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<row _id="4206"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2015NE000350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22828 57</Liquidado><Pago>22828 57</Pago></row>
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<row _id="4211"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.658.399/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>DATAMED LTDA</Credor><Documento>2015NE000367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34062 57</Liquidado><Pago>34062 57</Pago></row>
<row _id="4212"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.547.696/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>IS METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10400 59</Liquidado><Pago>10400 59</Pago></row>
<row _id="4213"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2015NE000370</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-599 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4214"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Planejamento no SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000374</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1520 56</Liquidado><Pago>3041 12</Pago></row>
<row _id="4215"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2690 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6334 00</Pago></row>
<row _id="4216"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2220 00</Pago></row>
<row _id="4217"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000397</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2174 17</Liquidado><Pago>2174 17</Pago></row>
<row _id="4218"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12670 00</Liquidado><Pago>12670 00</Pago></row>
<row _id="4219"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.095.923/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA</Credor><Documento>2015NE000399</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17841 36</Liquidado><Pago>17841 36</Pago></row>
<row _id="4220"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2015NE000400</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37757 08</Liquidado><Pago>37757 08</Pago></row>
<row _id="4221"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2015NE000401</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9377 47</Liquidado><Pago>9377 47</Pago></row>
<row _id="4222"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2015NE000402</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12658 97</Liquidado><Pago>12658 97</Pago></row>
<row _id="4223"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2015NE000404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4833 10</Liquidado><Pago>4735 59</Pago></row>
<row _id="4224"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.095.923/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA</Credor><Documento>2015NE000405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2819 58</Pago></row>
<row _id="4225"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.701.982/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO</Credor><Documento>2015NE000406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8720 75</Pago></row>
<row _id="4226"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000408</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14510 74</Liquidado><Pago>14510 74</Pago></row>
<row _id="4227"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000416</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1579 75</Liquidado><Pago>1579 75</Pago></row>
<row _id="4228"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.095.923/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA</Credor><Documento>2015NE000419</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-333 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4229"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.701.982/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO</Credor><Documento>2015NE000420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2386 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4230"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.837.315/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>BIOLOGISTICA SOLUC. EM LOGISTICA E SERV. LTDA</Credor><Documento>2015NE000423</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2766 78</Liquidado><Pago>2766 78</Pago></row>
<row _id="4231"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>120000 00</Empenhado><Liquidado>50155 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4232"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>54477 15</Pago></row>
<row _id="4233"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>362500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4234"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE000430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>384 00</Pago></row>
<row _id="4235"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2016 00</Pago></row>
<row _id="4236"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>367 48</Liquidado><Pago>367 48</Pago></row>
<row _id="4237"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000434</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-16835 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4238"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-185391 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4239"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-99750 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4240"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-7080 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4241"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89862 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4242"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000573</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53375 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4243"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117214 23</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4244"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>493729 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4245"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>493729 29</Pago></row>
<row _id="4246"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000578</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4247"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4248"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000581</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>292836 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4249"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde no Sistema Penitenciário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000582</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81275 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4250"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4251"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000585</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4252"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde da População</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000590</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5244 58</Liquidado><Pago>5244 58</Pago></row>
<row _id="4253"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2015NE000596</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-88 50</Liquidado><Pago>-88 50</Pago></row>
<row _id="4254"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE000626</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>386 12</Pago></row>
<row _id="4255"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE000631</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>665 00</Pago></row>
<row _id="4256"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000706</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>130346 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4257"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000707</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2922 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4258"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Planejamento no SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2420 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4259"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000709</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23938 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4260"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000710</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29386 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4261"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000711</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16745 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4262"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000712</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11967 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4263"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000713</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3351 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4264"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE000716</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-306 95</Liquidado><Pago>-306 95</Pago></row>
<row _id="4265"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.899.251-**</Cpf/Cnpj><Credor>EUNICE NUNES DA COSTA</Credor><Documento>2015NE000717</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>6600 00</Pago></row>
<row _id="4266"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE000720</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3552 00</Liquidado><Pago>568 32</Pago></row>
<row _id="4267"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000720</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2983 68</Pago></row>
<row _id="4268"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000742</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>355 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4269"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000742</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>355 84</Pago></row>
<row _id="4270"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000744</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>612 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4271"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000744</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>612 51</Pago></row>
<row _id="4272"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE000750</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1208 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4273"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000750</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1208 48</Pago></row>
<row _id="4274"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000752</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3773 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4275"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.983.352/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>TARTANHA PROGRESS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>670 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4276"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.295.213/0018-16</Cpf/Cnpj><Credor>PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA</Credor><Documento>2015NE000814</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>677250 00</Pago></row>
<row _id="4277"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000817</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>1970 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4278"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000817</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1970 80</Pago></row>
<row _id="4279"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000818</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>579 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4280"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000818</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>579 69</Pago></row>
<row _id="4281"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000823</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1122 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4282"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000823</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-218 17</Liquidado><Pago>933 72</Pago></row>
<row _id="4283"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000824</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2643 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4284"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000824</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2643 25</Pago></row>
<row _id="4285"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2150 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4286"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-287 99</Liquidado><Pago>1862 94</Pago></row>
<row _id="4287"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE000832</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2150 40</Liquidado><Pago>344 06</Pago></row>
<row _id="4288"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000832</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1806 34</Pago></row>
<row _id="4289"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE000833</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1536 00</Liquidado><Pago>245 76</Pago></row>
<row _id="4290"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000833</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1290 24</Pago></row>
<row _id="4291"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000837</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4292"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000838</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>40125 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4293"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE000840</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1737 60</Liquidado><Pago>278 02</Pago></row>
<row _id="4294"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000840</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1459 58</Pago></row>
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<row _id="4297"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>135500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4298"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.091.164/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>E3 INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000864</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8628 00</Liquidado><Pago>8628 00</Pago></row>
<row _id="4299"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE000873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-27696 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4300"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE000875</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2755 20</Liquidado><Pago>440 83</Pago></row>
<row _id="4301"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000875</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2314 37</Pago></row>
<row _id="4302"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000877</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-77 25</Liquidado><Pago>-77 25</Pago></row>
<row _id="4303"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde Bucal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000878</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4304"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000879</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>571392 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4305"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000879</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>570496 00</Pago></row>
<row _id="4306"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000883</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>778 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4307"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000883</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>778 39</Pago></row>
<row _id="4308"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE000884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>433 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4309"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-138 53</Liquidado><Pago>294 59</Pago></row>
<row _id="4310"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2015NE000893</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159828 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4311"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000893</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>159828 24</Pago></row>
<row _id="4312"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE000911</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>959 50</Pago></row>
<row _id="4313"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE000912</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1425 00</Pago></row>
<row _id="4314"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE000913</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>997 50</Pago></row>
<row _id="4315"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000918</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1159859 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1128535 11</Pago></row>
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<row _id="4317"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000919</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2057 14</Pago></row>
<row _id="4318"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000920</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2550 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4319"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000920</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2550 19</Pago></row>
<row _id="4320"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31691 83</Empenhado><Liquidado>30916 24</Liquidado><Pago>972295 36</Pago></row>
<row _id="4321"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Combate ao Tabagismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000969</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4322"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE000976</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>9292 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4323"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000976</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9292 50</Pago></row>
<row _id="4324"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE000981</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1068 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4326"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE000986</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>594 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4327"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000986</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>594 27</Pago></row>
<row _id="4328"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE000988</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>204 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4330"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE000992</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300313 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4331"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000992</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>300313 17</Pago></row>
<row _id="4332"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE000995</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>7032 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4333"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000995</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7032 12</Pago></row>
<row _id="4334"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2015NE000996</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24191 40</Liquidado><Pago>24191 40</Pago></row>
<row _id="4335"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE000999</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3264 00</Liquidado><Pago>522 24</Pago></row>
<row _id="4336"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000999</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2741 76</Pago></row>
<row _id="4337"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE001001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29688 00</Liquidado><Pago>4539 35</Pago></row>
<row _id="4338"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25148 65</Pago></row>
<row _id="4339"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE001003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1910 40</Liquidado><Pago>305 66</Pago></row>
<row _id="4340"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1604 74</Pago></row>
<row _id="4341"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE001004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74525 20</Liquidado><Pago>11940 81</Pago></row>
<row _id="4342"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>62584 39</Pago></row>
<row _id="4343"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE001005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14344 00</Liquidado><Pago>2435 78</Pago></row>
<row _id="4344"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11908 22</Pago></row>
<row _id="4345"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE001006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-46767 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4346"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE001008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10880 00</Liquidado><Pago>1740 80</Pago></row>
<row _id="4347"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE001013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2040 00</Liquidado><Pago>326 40</Pago></row>
<row _id="4348"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1713 60</Pago></row>
<row _id="4349"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE001020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9055 35</Liquidado><Pago>1448 85</Pago></row>
<row _id="4350"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE001025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16080 00</Liquidado><Pago>2634 26</Pago></row>
<row _id="4351"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13445 74</Pago></row>
<row _id="4352"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE001043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1984470 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4353"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE001046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>983 25</Pago></row>
<row _id="4354"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE001064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4355"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>86 05</Pago></row>
<row _id="4356"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE001065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>218 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4357"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>218 74</Pago></row>
<row _id="4358"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE001072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6096 56</Liquidado><Pago>6096 56</Pago></row>
<row _id="4359"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001106</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2830 00</Liquidado><Pago>2830 00</Pago></row>
<row _id="4360"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>1130 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4361"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-504 57</Liquidado><Pago>626 32</Pago></row>
<row _id="4362"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2136 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4363"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2136 11</Pago></row>
<row _id="4364"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE001126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>371 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4365"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>371 30</Pago></row>
<row _id="4366"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.780.468/0002-68</Cpf/Cnpj><Credor>JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>117807 20</Pago></row>
<row _id="4367"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Procedimentos Estratégicos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE001186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1526 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4368"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Procedimentos Estratégicos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.084.263/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA</Credor><Documento>2015NE001186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1526 87</Pago></row>
<row _id="4369"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde Bucal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>151 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4370"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde Bucal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-134 16</Liquidado><Pago>17 50</Pago></row>
<row _id="4371"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE001229</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90114 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4372"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.860.593/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA.</Credor><Documento>2015NE001229</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>90114 59</Pago></row>
<row _id="4373"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE001230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1260 00</Liquidado><Pago>63 00</Pago></row>
<row _id="4374"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3313 80</Pago></row>
<row _id="4375"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE001231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12180 00</Liquidado><Pago>1420 80</Pago></row>
<row _id="4376"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9058 80</Pago></row>
<row _id="4377"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE001232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1496 00</Liquidado><Pago>74 80</Pago></row>
<row _id="4378"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1421 20</Pago></row>
<row _id="4379"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE001234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1088 00</Liquidado><Pago>54 40</Pago></row>
<row _id="4380"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2404 48</Pago></row>
<row _id="4381"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>752 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4382"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-54 69</Liquidado><Pago>698 06</Pago></row>
<row _id="4383"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE001264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6562 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4384"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE001265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6562 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4385"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE001266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32375 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4386"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE001295</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1476 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4387"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>328 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4388"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>328 10</Pago></row>
<row _id="4389"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE001342</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>332 50</Pago></row>
<row _id="4390"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001344</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1661 76</Pago></row>
<row _id="4391"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.780.468/0002-68</Cpf/Cnpj><Credor>JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24167 73</Pago></row>
<row _id="4392"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE001406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>455 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4393"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>455 78</Pago></row>
<row _id="4394"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.862.347/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S</Credor><Documento>2015NE001559</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1458805 48</Liquidado><Pago>1378163 33</Pago></row>
<row _id="4395"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2015NE001562</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>602 00</Liquidado><Pago>96 32</Pago></row>
<row _id="4396"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001562</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>505 68</Pago></row>
<row _id="4397"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE001563</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68 00</Liquidado><Pago>10 88</Pago></row>
<row _id="4398"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001563</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>57 12</Pago></row>
<row _id="4399"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001629</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>386 68</Liquidado><Pago>386 68</Pago></row>
<row _id="4400"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>714 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4401"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2015NE001657</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3472 00</Pago></row>
<row _id="4402"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-26 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4645 48</Pago></row>
<row _id="4403"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2015NE001662</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7806 10</Pago></row>
<row _id="4404"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2015NE001669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-5 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27 00</Pago></row>
<row _id="4405"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2015NE001670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="4406"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE001671</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>175 00</Pago></row>
<row _id="4407"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2015NE001672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-772 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4408"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2015NE001676</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="4409"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE001715</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>175 00</Liquidado><Pago>175 00</Pago></row>
<row _id="4410"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001717</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>354 00</Empenhado><Liquidado>354 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4411"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001717</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>354 00</Pago></row>
<row _id="4412"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2015NE001718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100 80</Pago></row>
<row _id="4413"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE001729</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31 00</Pago></row>
<row _id="4414"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE001748</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67089 90</Liquidado><Pago>73071 17</Pago></row>
<row _id="4415"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.895.178-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS</Credor><Documento>2015NE001770</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13800 00</Liquidado><Pago>13800 00</Pago></row>
<row _id="4416"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.053.134/0002-26</Cpf/Cnpj><Credor>ELFA MEDICAMENTOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE001773</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-507 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4417"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE001785</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21 60</Pago></row>
<row _id="4418"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2015NE001797</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>469 80</Pago></row>
<row _id="4419"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE001842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1811 07</Liquidado><Pago>289 77</Pago></row>
<row _id="4420"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1521 30</Pago></row>
<row _id="4421"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE001844</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3223 44</Liquidado><Pago>3223 44</Pago></row>
<row _id="4422"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001848</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2008 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4423"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.334.701/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE001913</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4424"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001922</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1228375 89</Pago></row>
<row _id="4425"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE001936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55064 14</Liquidado><Pago>55391 38</Pago></row>
<row _id="4426"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE001937</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63355 91</Liquidado><Pago>70404 23</Pago></row>
<row _id="4427"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE001956</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47304 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4428"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde Mental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE002005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4429"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde Mental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.443.851/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2015NE002005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="4430"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE002017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>293 40</Pago></row>
<row _id="4431"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Estratégica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE002043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14091 45</Pago></row>
<row _id="4432"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.031.271/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE DE CAMARGO RUBIO ME</Credor><Documento>2015NE002085</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6753 60</Pago></row>
<row _id="4433"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.220.317/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE002105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4320 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4434"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE002128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8494420 00</Liquidado><Pago>-1618340 00</Pago></row>
<row _id="4435"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.996.218/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS</Credor><Documento>2015NE002128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>90000 00</Pago></row>
<row _id="4436"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE002128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>159620 00</Pago></row>
<row _id="4437"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.711.980/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2015NE002128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>496650 00</Pago></row>
<row _id="4438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Programação Pactuada e Integrada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.221.619/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI</Credor><Documento>2015NE002128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>966280 00</Pago></row>
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<row _id="4441"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE002133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>348 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4442"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE002140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="4443"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE002145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1685 54</Liquidado><Pago>269 69</Pago></row>
<row _id="4444"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1415 85</Pago></row>
<row _id="4445"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE002147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8149 82</Liquidado><Pago>1303 97</Pago></row>
<row _id="4446"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Estratégica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE002320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14145 60</Pago></row>
<row _id="4447"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.220.317/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE002322</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>684 00</Pago></row>
<row _id="4448"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE002325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>210937 50</Empenhado><Liquidado>25374 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4449"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE002367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>1270884 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4450"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.011.006/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>TUDO PARA SAUDE COM DE PROD FARM E NUTRI LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE002375</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>873 60</Liquidado><Pago>873 60</Pago></row>
<row _id="4451"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE002377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48 60</Liquidado><Pago>48 60</Pago></row>
<row _id="4452"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE002391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-176 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4453"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.146.505/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME</Credor><Documento>2015NE002394</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1244 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4454"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE002441</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4455"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2015NE002448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3960 00</Pago></row>
<row _id="4456"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2015NE002461</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38019 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4457"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2015NE002461</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>38019 52</Pago></row>
<row _id="4458"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2015NE002462</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6654 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4459"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2015NE002462</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6654 60</Pago></row>
<row _id="4460"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE002479</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>398 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4461"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE002480</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1429 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4462"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE002481</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1750 20</Pago></row>
<row _id="4463"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE002501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>907 20</Pago></row>
<row _id="4464"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.106.730/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS</Credor><Documento>2015NE002514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>756 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4465"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE002536</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37250 00</Liquidado><Pago>37250 00</Pago></row>
<row _id="4466"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE002539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>835 69</Liquidado><Pago>835 69</Pago></row>
<row _id="4467"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE002540</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2378 23</Liquidado><Pago>2378 23</Pago></row>
<row _id="4468"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE002541</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1065 00</Liquidado><Pago>1065 00</Pago></row>
<row _id="4469"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE002542</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35442 55</Liquidado><Pago>52542 98</Pago></row>
<row _id="4470"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE002555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73242 82</Empenhado><Liquidado>120891 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4471"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.517.102/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE002555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11859 00</Pago></row>
<row _id="4472"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-19735 50</Liquidado><Pago>99739 50</Pago></row>
<row _id="4473"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE002606</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3354 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4474"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002606</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3354 88</Pago></row>
<row _id="4475"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.203.810/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>SYSTEMATICA SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE002612</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4476"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.203.810/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>SYSTEMATICA SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA ME</Credor><Documento>2015NE002612</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2387 79</Pago></row>
<row _id="4477"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2015NE002774</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28175 00</Pago></row>
<row _id="4478"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2015NE002778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>58137 10</Pago></row>
<row _id="4479"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE002782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10935 00</Pago></row>
<row _id="4480"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE002799</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3488 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4481"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002799</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3953 48</Pago></row>
<row _id="4482"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE002800</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16726 16</Liquidado><Pago>33094 88</Pago></row>
<row _id="4483"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE002801</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3041 12</Liquidado><Pago>3041 12</Pago></row>
<row _id="4484"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE002806</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18297 39</Liquidado><Pago>18297 39</Pago></row>
<row _id="4485"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE002833</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15568 70</Pago></row>
<row _id="4486"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.</Credor><Documento>2015NE002859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>177 00</Pago></row>
<row _id="4487"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE002885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>782 08</Pago></row>
<row _id="4488"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2015NE002896</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4489"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2015NE002904</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>469 80</Pago></row>
<row _id="4490"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE002915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>151612 80</Pago></row>
<row _id="4491"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE002917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2992 80</Pago></row>
<row _id="4492"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE002926</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>81 20</Pago></row>
<row _id="4493"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE002931</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5796 90</Pago></row>
<row _id="4494"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE002933</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25680 48</Liquidado><Pago>25680 48</Pago></row>
<row _id="4495"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2015NE002940</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12960 00</Pago></row>
<row _id="4496"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2015NE002944</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53627 04</Liquidado><Pago>53627 04</Pago></row>
<row _id="4497"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2015NE002945</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13053 56</Liquidado><Pago>12778 04</Pago></row>
<row _id="4498"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2015NE002946</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74152 06</Liquidado><Pago>74152 06</Pago></row>
<row _id="4499"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2015NE002947</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17962 94</Liquidado><Pago>17962 94</Pago></row>
<row _id="4500"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.701.982/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO</Credor><Documento>2015NE002948</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8981 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4501"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.701.982/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO</Credor><Documento>2015NE002949</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21621 76</Liquidado><Pago>21621 76</Pago></row>
<row _id="4502"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2015NE002950</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14392 63</Liquidado><Pago>14392 63</Pago></row>
<row _id="4503"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2015NE002951</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3637 54</Liquidado><Pago>3619 94</Pago></row>
<row _id="4504"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2015NE002952</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19107 96</Liquidado><Pago>19107 96</Pago></row>
<row _id="4505"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2015NE002953</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5383 75</Liquidado><Pago>2871 42</Pago></row>
<row _id="4506"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2015NE002954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24173 32</Liquidado><Pago>24173 32</Pago></row>
<row _id="4507"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2015NE002955</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7392 67</Liquidado><Pago>6039 71</Pago></row>
<row _id="4508"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2015NE002956</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6057 14</Liquidado><Pago>6057 14</Pago></row>
<row _id="4509"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2015NE002957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125076 25</Liquidado><Pago>125076 25</Pago></row>
<row _id="4510"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE002958</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20454 03</Liquidado><Pago>20454 03</Pago></row>
<row _id="4511"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE002959</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6714 29</Liquidado><Pago>2238 09</Pago></row>
<row _id="4512"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.</Credor><Documento>2015NE002979</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>615 50</Pago></row>
<row _id="4513"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.906.132/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>L&amp;A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE002988</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>990 00</Liquidado><Pago>19 80</Pago></row>
<row _id="4514"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE002990</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>292 81</Liquidado><Pago>292 81</Pago></row>
<row _id="4515"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE002993</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>174906 00</Pago></row>
<row _id="4516"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27900 00</Pago></row>
<row _id="4517"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE003091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58657 22</Liquidado><Pago>58657 22</Pago></row>
<row _id="4518"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE003097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>149 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4519"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE003114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>72795 52</Pago></row>
<row _id="4520"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE003116</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36397 76</Pago></row>
<row _id="4521"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE003146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>820 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4522"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-311 35</Liquidado><Pago>508 95</Pago></row>
<row _id="4523"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2015NE003153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="4524"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE003254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>268906 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4525"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.896.863/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE003254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13428 57</Pago></row>
<row _id="4526"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE003254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>255477 44</Pago></row>
<row _id="4527"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.872/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU</Credor><Documento>2015NE003257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9400 00</Liquidado><Pago>9400 00</Pago></row>
<row _id="4528"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2015NE003258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10742 86</Liquidado><Pago>10742 86</Pago></row>
<row _id="4529"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2015NE003259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>186500 00</Liquidado><Pago>186500 00</Pago></row>
<row _id="4530"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.737/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IRMANDADE  S/C MISER. BATAGUASSU</Credor><Documento>2015NE003266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31284 34</Liquidado><Pago>31284 34</Pago></row>
<row _id="4531"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2015NE003268</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5729 15</Liquidado><Pago>5729 15</Pago></row>
<row _id="4532"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2015NE003270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>458998 61</Liquidado><Pago>458998 61</Pago></row>
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<row _id="4537"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE003284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5850 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4539"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE003302</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>896 40</Pago></row>
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<row _id="4541"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE003324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>104 50</Pago></row>
<row _id="4542"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2015NE003334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11971 91</Liquidado><Pago>11971 91</Pago></row>
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<row _id="4544"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2015NE003336</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6570 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4582"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE003436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8696 52</Liquidado><Pago>809 39</Pago></row>
<row _id="4583"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1704 81</Liquidado><Pago>6112 32</Pago></row>
<row _id="4584"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE003439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>54 00</Pago></row>
<row _id="4585"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE003440</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>109 00</Pago></row>
<row _id="4586"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE003444</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2720 00</Pago></row>
<row _id="4587"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE003449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26653 50</Pago></row>
<row _id="4588"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2015NE003455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130000 00</Liquidado><Pago>130000 00</Pago></row>
<row _id="4589"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.905.940/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS</Credor><Documento>2015NE003459</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38988 88</Liquidado><Pago>38988 88</Pago></row>
<row _id="4590"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.905.940/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS</Credor><Documento>2015NE003460</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30285 71</Liquidado><Pago>1 00</Pago></row>
<row _id="4591"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2015NE003461</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2125 13</Liquidado><Pago>2125 13</Pago></row>
<row _id="4592"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2015NE003462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2511 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4593"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.211.935/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS</Credor><Documento>2015NE003463</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36164 12</Liquidado><Pago>36164 12</Pago></row>
<row _id="4594"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.211.935/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS</Credor><Documento>2015NE003464</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28246 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4595"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2015NE003465</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67806 54</Liquidado><Pago>67806 54</Pago></row>
<row _id="4596"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2015NE003466</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10105 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4597"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE003470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-84 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4598"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2015NE003475</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>59 40</Pago></row>
<row _id="4599"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.935.022/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS</Credor><Documento>2015NE003480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="4600"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2015NE003481</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5460 00</Liquidado><Pago>235 32</Pago></row>
<row _id="4601"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.367.712/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE</Credor><Documento>2015NE003485</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="4602"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003490</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5083 00</Liquidado><Pago>5083 00</Pago></row>
<row _id="4603"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>MASTERS MEDICAL INC.</Credor><Documento>2015NE003492</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3768 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4604"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE003492</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3768 00</Pago></row>
<row _id="4605"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.648.254/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2015NE003493</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>880 50</Empenhado><Liquidado>28526 79</Liquidado><Pago>28526 79</Pago></row>
<row _id="4606"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2015NE003494</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33778 22</Liquidado><Pago>33778 22</Pago></row>
<row _id="4607"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2015NE003495</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7571 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4608"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.069.904/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS</Credor><Documento>2015NE003506</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11155 00</Pago></row>
<row _id="4609"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE003523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9240 00</Pago></row>
<row _id="4610"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE003537</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10804 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4611"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003537</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-935 49</Liquidado><Pago>9868 91</Pago></row>
<row _id="4612"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2015NE003541</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1150 62</Liquidado><Pago>1150 62</Pago></row>
<row _id="4613"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2015NE003542</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1757 14</Liquidado><Pago>1757 14</Pago></row>
<row _id="4614"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2015NE003543</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14099 51</Liquidado><Pago>14099 51</Pago></row>
<row _id="4615"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2015NE003544</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3357 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4724"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE003794</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="4725"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2015NE003795</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3160 00</Pago></row>
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<row _id="4730"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE003801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2714 41</Liquidado><Pago>2820 58</Pago></row>
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<row _id="4732"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.689/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA</Credor><Documento>2015NE003805</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>128140 00</Pago></row>
<row _id="4733"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2015NE003806</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="4734"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE003809</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>819 84</Pago></row>
<row _id="4735"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE003811</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>759 60</Pago></row>
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<row _id="4737"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE003814</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>41230 80</Pago></row>
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<row _id="4741"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE003823</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4743"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE003830</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>267 12</Liquidado><Pago>267 12</Pago></row>
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<row _id="4753"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.772.798/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2015NE003854</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14999 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4754"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2015NE003856</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>865 80</Pago></row>
<row _id="4755"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE003861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3172 26</Liquidado><Pago>3172 26</Pago></row>
<row _id="4756"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.069.904/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS</Credor><Documento>2015NE003862</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="4757"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde da População</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE003867</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11258 07</Liquidado><Pago>1861 42</Pago></row>
<row _id="4758"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde da População</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003867</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9396 65</Pago></row>
<row _id="4759"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE003869</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1248 00</Liquidado><Pago>199 68</Pago></row>
<row _id="4760"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003869</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1048 32</Pago></row>
<row _id="4761"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2015NE003873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="4762"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE003874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2030 00</Liquidado><Pago>2030 00</Pago></row>
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<row _id="4766"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE003885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4807"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2015NE004015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2620 00</Pago></row>
<row _id="4808"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE004041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
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<row _id="4820"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.528.982/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE004171</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 36</Pago></row>
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<row _id="4830"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>400 20</Pago></row>
<row _id="4831"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE004190</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="4832"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18424 50</Pago></row>
<row _id="4833"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE004310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-179 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4834"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE004311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>370 80</Pago></row>
<row _id="4835"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE004312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>352 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4836"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2015NE004314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>822 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4837"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE004315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-40 50</Empenhado><Liquidado>1417 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4838"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE004317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1795 20</Pago></row>
<row _id="4839"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2015NE004318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1227 60</Pago></row>
<row _id="4840"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1297 50</Pago></row>
<row _id="4841"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2015NE004320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24841 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4842"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1557 00</Pago></row>
<row _id="4843"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE004322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>410 40</Pago></row>
<row _id="4844"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE004323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="4845"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE004325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>410 00</Pago></row>
<row _id="4846"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3398 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4847"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004329</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6411 60</Liquidado><Pago>6411 60</Pago></row>
<row _id="4848"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3540 60</Liquidado><Pago>3540 60</Pago></row>
<row _id="4849"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.658.399/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>DATAMED LTDA</Credor><Documento>2015NE004333</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30611 00</Liquidado><Pago>30611 00</Pago></row>
<row _id="4850"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE004336</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1936 80</Pago></row>
<row _id="4851"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.658.399/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>DATAMED LTDA</Credor><Documento>2015NE004349</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3077 00</Liquidado><Pago>3077 00</Pago></row>
<row _id="4852"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE004370</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>615330 05</Empenhado><Liquidado>615330 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4853"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.363.661/0005-80</Cpf/Cnpj><Credor>GLENMARK FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE004371</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34438 00</Liquidado><Pago>34438 00</Pago></row>
<row _id="4854"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.102.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR CHAVES FILHO</Credor><Documento>2015NE004372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14975 00</Pago></row>
<row _id="4855"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE004403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2435 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4856"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2015NE004422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-5331 40</Empenhado><Liquidado>5242 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4857"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE004424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>556 20</Pago></row>
<row _id="4858"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2015NE004427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1830 00</Pago></row>
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<row _id="4872"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE004455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>896 40</Pago></row>
<row _id="4873"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE004456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="4874"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4875"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.406.239/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTAR INFORMATICA - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE004459</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>626 70</Pago></row>
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<row _id="4884"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE004495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12674 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4885"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2015NE004496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1324 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4886"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE004505</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>819 00</Pago></row>
<row _id="4887"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.330.525/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU</Credor><Documento>2015NE004507</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4888"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE004511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>329 28</Pago></row>
<row _id="4889"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE004512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>75 60</Pago></row>
<row _id="4890"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2015NE004514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55979 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4891"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17144 66</Liquidado><Pago>22505 34</Pago></row>
<row _id="4892"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21535 00</Liquidado><Pago>44165 00</Pago></row>
<row _id="4893"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>774 29</Liquidado><Pago>774 29</Pago></row>
<row _id="4894"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</Sub-Função><Ação>Alimentação Saudável</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE004521</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12300 00</Liquidado><Pago>12300 00</Pago></row>
<row _id="4895"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.291.694/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2015NE004523</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="4896"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004526</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39973 50</Pago></row>
<row _id="4897"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.707/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2015NE004563</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-379400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4898"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.689/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA</Credor><Documento>2015NE004564</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>200000 00</Pago></row>
<row _id="4899"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.831.057/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L</Credor><Documento>2015NE004565</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10710 00</Liquidado><Pago>21420 00</Pago></row>
<row _id="4900"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE004574</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2849 00</Pago></row>
<row _id="4901"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE004575</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1152 50</Pago></row>
<row _id="4902"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2015NE004577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7595 00</Pago></row>
<row _id="4903"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE004579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-9 84</Empenhado><Liquidado>137 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4904"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE004580</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-27 00</Empenhado><Liquidado>945 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4905"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE004581</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>82 32</Pago></row>
<row _id="4906"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2015NE004591</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3737 80</Pago></row>
<row _id="4907"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2015NE004592</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>285 00</Pago></row>
<row _id="4908"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.179.193/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DIACOM COMERCIAL</Credor><Documento>2015NE004594</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1751 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4909"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE004595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80 94</Pago></row>
<row _id="4910"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE004610</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1023 00</Pago></row>
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<row _id="4940"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.284.881/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ETIQUETAS HEMO LTDA</Credor><Documento>2015NE004659</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26772 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4941"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004661</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6863 61</Pago></row>
<row _id="4942"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.095.923/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA</Credor><Documento>2015NE004662</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3189 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4945"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE004672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>335 12</Pago></row>
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<row _id="4947"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE004675</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>414 80</Pago></row>
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<row _id="4955"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE004686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12480 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4992"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE004757</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>519 60</Pago></row>
<row _id="4993"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52240 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4994"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>314411 27</Pago></row>
<row _id="4995"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004765</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1427 94</Liquidado><Pago>131986 71</Pago></row>
<row _id="4996"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.878.120/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC E INTERN. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE004776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9450 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4997"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE004777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1470 00</Pago></row>
<row _id="4998"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1194 00</Liquidado><Pago>1194 00</Pago></row>
<row _id="4999"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE004779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1156 80</Liquidado><Pago>1156 80</Pago></row>
<row _id="5000"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2015NE004780</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4560 00</Pago></row>
<row _id="5001"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.061.602/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE CENTRO OESTE DE CARDIOLOGIA</Credor><Documento>2015NE004786</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5002"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE004787</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16363 62</Liquidado><Pago>16363 62</Pago></row>
<row _id="5003"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE004788</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9391 08</Liquidado><Pago>9391 08</Pago></row>
<row _id="5004"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2015NE004792</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208 12</Liquidado><Pago>-292 81</Pago></row>
<row _id="5005"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE004792</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>500 93</Pago></row>
<row _id="5006"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE004799</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1020 00</Liquidado><Pago>1020 00</Pago></row>
<row _id="5007"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE004800</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>295 00</Pago></row>
<row _id="5008"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE004801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>234 00</Pago></row>
<row _id="5009"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE004802</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5010"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE004804</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84 00</Liquidado><Pago>84 00</Pago></row>
<row _id="5011"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE004805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>234 00</Pago></row>
<row _id="5012"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE004806</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>178 80</Pago></row>
<row _id="5013"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE004807</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>268 20</Pago></row>
<row _id="5014"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE004815</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1023 00</Pago></row>
<row _id="5015"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004816</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="5016"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004817</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>279 00</Pago></row>
<row _id="5017"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2015NE004819</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-123 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5018"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2015NE004820</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>399 60</Pago></row>
<row _id="5019"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.363.661/0005-80</Cpf/Cnpj><Credor>GLENMARK FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE004821</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1393 19</Pago></row>
<row _id="5020"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE004829</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7800 00</Pago></row>
<row _id="5021"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.363.661/0005-80</Cpf/Cnpj><Credor>GLENMARK FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE004830</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-102 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5022"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.785.610/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE004831</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5023"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE004833</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>942 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5024"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE004834</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>429 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5026"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0006-00</Cpf/Cnpj><Credor>D-HOSP DIST.HOSP.IMPORT.E EXPORT.LTDA</Credor><Documento>2015NE004842</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>274 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5027"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.528.982/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE004844</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>977 40</Pago></row>
<row _id="5028"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE004846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2196 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5029"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE004847</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>855 00</Pago></row>
<row _id="5030"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.412.584/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE004848</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5031"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE004850</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88793 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5032"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE004850</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>96712 50</Pago></row>
<row _id="5033"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE004853</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1658777 00</Pago></row>
<row _id="5034"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE004854</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>761 88</Liquidado><Pago>761 88</Pago></row>
<row _id="5035"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>301 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5036"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE004859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2785 50</Liquidado><Pago>1585 50</Pago></row>
<row _id="5037"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19980 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5038"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16000 00</Pago></row>
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<row _id="5041"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.</Credor><Documento>2015NE004870</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1167035 00</Pago></row>
<row _id="5042"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE004871</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14683 00</Pago></row>
<row _id="5043"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE004872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15922 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5059"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE004898</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1272 80</Pago></row>
<row _id="5060"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE004899</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1098 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5061"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE004900</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90257 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5062"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE004909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>276 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5063"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE004910</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-63 36</Empenhado><Liquidado>887 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5064"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>640 50</Pago></row>
<row _id="5065"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2015NE004912</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2395 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5066"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.950.765/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE TERENOS</Credor><Documento>2015NE004913</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2056 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5067"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.950.765/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE TERENOS</Credor><Documento>2015NE004914</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22943 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5068"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>472 60</Liquidado><Pago>472 60</Pago></row>
<row _id="5069"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.985.251-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANI FERREIRA DE NOVAES</Credor><Documento>2015NE004916</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3892 07</Pago></row>
<row _id="5070"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Atenção a Saúde da Criança e Incentivo ao Aleitamento Materno - Primeira Infância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE004917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4776 00</Liquidado><Pago>162 00</Pago></row>
<row _id="5071"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Atenção a Saúde da Criança e Incentivo ao Aleitamento Materno - Primeira Infância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE004918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4260 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5072"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004919</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8746 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5073"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE004920</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14970 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5101"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2015NE004954</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67292 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5102"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2015NE004957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4747 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5103"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE004970</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76173 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5104"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE004971</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>370 00</Liquidado><Pago>370 00</Pago></row>
<row _id="5105"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE004975</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>929 70</Liquidado><Pago>929 70</Pago></row>
<row _id="5106"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE004976</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1210 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5107"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE004977</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>516 00</Liquidado><Pago>516 00</Pago></row>
<row _id="5108"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2015NE004980</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3715 57</Pago></row>
<row _id="5109"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.896.683/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>UROCENTRO S/C</Credor><Documento>2015NE004990</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7188 13</Liquidado><Pago>359 40</Pago></row>
<row _id="5110"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.100.899/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>LACMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE004993</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5111"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.327.036/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>AJA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE004994</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>391 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5112"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE004995</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5113"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE004998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5114"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE004998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>285 00</Pago></row>
<row _id="5115"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE005004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>304 50</Liquidado><Pago>304 50</Pago></row>
<row _id="5116"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.813.986/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PUBLICA ED. E TREINAMENTO SOC.LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE005010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1275 00</Pago></row>
<row _id="5117"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16 80</Pago></row>
<row _id="5118"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2015NE005021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5145"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE005099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1101 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5152"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.898.422/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE005115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2000 00</Empenhado><Liquidado>4659 20</Liquidado><Pago>4659 20</Pago></row>
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<row _id="5155"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005122</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7758 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5156"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2015NE005126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34658 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5157"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.285/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF.D.ELMIRIA SILVERIO BARBOSA</Credor><Documento>2015NE005127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5158"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE005128</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="5159"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005164</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>942 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5160"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE005165</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5161"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE005167</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>954 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5162"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE005168</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10523 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5163"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE005169</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1753 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5164"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE005170</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1168 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5165"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005184</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>942 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5166"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1245 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5167"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2015NE005186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>327 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5168"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.588.225/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE005187</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>66000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5169"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE005188</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135000 00</Empenhado><Liquidado>121078 77</Liquidado><Pago>53634 42</Pago></row>
<row _id="5170"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE005189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>315000 00</Empenhado><Liquidado>312926 99</Liquidado><Pago>114404 24</Pago></row>
<row _id="5171"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.775.486/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE005191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4375 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5172"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE005193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>529 20</Empenhado><Liquidado>529 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5173"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE005194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>795 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5174"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7848 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5176"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5222"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE005243</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>894 36</Empenhado><Liquidado>894 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5223"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1860 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5224"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE005245</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>5794 20</Liquidado><Pago>5794 20</Pago></row>
<row _id="5225"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.707/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2015NE005246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>379400 00</Empenhado><Liquidado>379400 00</Liquidado><Pago>379400 00</Pago></row>
<row _id="5226"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Investimentos na Atenção Especializada</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.080.827/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO CARDIOGERIATRICA CELJOSE A MARCONDES</Credor><Documento>2015NE005247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5227"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1339 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5229"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32366 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5238"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2015NE005266</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47158 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5239"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE005267</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110620 80</Empenhado><Liquidado>110620 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5240"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE005268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11206 00</Empenhado><Liquidado>11206 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5250"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE005278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35304 40</Empenhado><Liquidado>35304 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5251"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Contratualização Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.177/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2015NE005279</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>548445 33</Empenhado><Liquidado>548445 33</Liquidado><Pago>548445 33</Pago></row>
<row _id="5252"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53904 90</Empenhado><Liquidado>53904 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5253"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2015NE005282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17283 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5302"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE005346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1037 00</Empenhado><Liquidado>1037 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5304"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE005349</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>73691 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5305"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Investimento na Gestão dos Serviços</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE005350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5306"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE005351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>296 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5316"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.555.701/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>DF MED DIST. MED DO DF. LTDA</Credor><Documento>2015NE005361</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>208 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5317"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6420 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5318"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE005364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2052 00</Empenhado><Liquidado>2052 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5319"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE005365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5523 00</Empenhado><Liquidado>5523 00</Liquidado><Pago>189 75</Pago></row>
<row _id="5320"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE005368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>223 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5321"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.137.005/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>JR ALDROVANDI - EPP</Credor><Documento>2015NE005369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>256 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5322"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE005370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5323"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.511.607/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L</Credor><Documento>2015NE005371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5223 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5324"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.220.171-**</Cpf/Cnpj><Credor>IVONILDE COELHO LOUREIRO</Credor><Documento>2015NE005373</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5325"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE005373</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="5326"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.379.178-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/MARTA DIONINA MENDONCA DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE005374</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5327"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE005374</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="5328"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.212.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/JOSE MACHADO DO PRADO</Credor><Documento>2015NE005375</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5329"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE005375</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="5330"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2015NE005376</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5331"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2015NE005377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>354 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5332"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.831.057/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L</Credor><Documento>2015NE005378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2624 28</Empenhado><Liquidado>874 76</Liquidado><Pago>874 76</Pago></row>
<row _id="5333"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE005380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5334"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE005381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1023 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5335"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.069.904/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS</Credor><Documento>2015NE005382</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5336"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.103.993/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSICA DECOR COMERCIO E MAT CONST EIRELI</Credor><Documento>2015NE005383</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2619 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5337"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.103.993/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSICA DECOR COMERCIO E MAT CONST EIRELI</Credor><Documento>2015NE005384</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>230 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5338"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE005386</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>4435 20</Liquidado><Pago>709 64</Pago></row>
<row _id="5339"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>MASTERS MEDICAL INC.</Credor><Documento>2015NE005387</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>712 28</Empenhado><Liquidado>511 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5340"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE005387</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>511 69</Pago></row>
<row _id="5341"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.293.741-**</Cpf/Cnpj><Credor>KATIA MOUGENOT BARBOSA LIMA</Credor><Documento>2015NE005388</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5342"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE005388</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
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<row _id="5414"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005484</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>565 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5420"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Realização de Cursos Profissionalizantes</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.121.667/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS -  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE005491</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>125 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5421"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE005492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1741 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5424"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2015NE005497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4672 00</Empenhado><Liquidado>4672 00</Liquidado><Pago>4672 00</Pago></row>
<row _id="5425"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9027 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5426"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE005499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3003 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5427"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE005500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10533 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5428"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2015NE005501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19383 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5429"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde da População</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE005502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5430"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE005503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90257 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5431"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2015NE005504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5432"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1055 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5433"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>216 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5434"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>907 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5435"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2397 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5436"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE005513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5437"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE005514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.775.486/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE005515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2428 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5439"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2015NE005516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13076 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5440"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1959 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5441"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57580 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5442"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE005519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>984 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5445"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005525</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2162 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5447"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2015NE005527</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>361 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5448"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE005528</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5449"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.274.290/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BRASILEIRA DE ONCOLOGIA CLINICA</Credor><Documento>2015NE005529</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
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<row _id="5482"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE005575</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4100 00</Pago></row>
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<row _id="5487"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005580</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26281 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5505"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.276.748/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO MEDICA DE MS - AMMS</Credor><Documento>2015NE005600</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5506"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2015NE005607</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>65767 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5507"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>MASTERS MEDICAL INC.</Credor><Documento>2015NE005608</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10296 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5508"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.004-2</Cpf/Cnpj><Credor>TANNER PHARMACEUTICALS</Credor><Documento>2015NE005609</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3168 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5530"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.824.425/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE005664</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75869 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5531"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.367.712/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE</Credor><Documento>2015NE005665</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>91043 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5532"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.576.894/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ESCOLA CLINICA ' SANTA TEREZINHA '</Credor><Documento>2015NE005666</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30347 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5533"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Investimentos - Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2015NE005667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5534"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2015NE005668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>141360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5535"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE005669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5536"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE005671</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27746 65</Empenhado><Liquidado>27746 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5537"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.554.761-**</Cpf/Cnpj><Credor>BERNADETE MARIA DE MENEZES RAVAGNANI</Credor><Documento>2015NE005672</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1842 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5538"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.735.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>ISRAEL SILVA MENDES</Credor><Documento>2015NE005673</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>847 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5539"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.574.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>DIOGO COELHO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE005674</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1895 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5540"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.363.895/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO</Credor><Documento>2015NE005675</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3291 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5541"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.990.211-**</Cpf/Cnpj><Credor>LIBERA PAULA DAL'AGNOL</Credor><Documento>2015NE005676</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>371 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5542"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.199.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO JOAO VIVEIROS</Credor><Documento>2015NE005677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>220 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5543"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE005678</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5544"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</Sub-Função><Ação>Alimentação Saudável</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.011.181-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA APARECIDA DE ALMEIDA CRUZ</Credor><Documento>2015NE005679</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5545"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</Sub-Função><Ação>Alimentação Saudável</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE005679</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="5546"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>703 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5547"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005681</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16849 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5548"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2015NE005682</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55562 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5549"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Transplantes do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.584.849/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>ARARA TOLDOS E DECORACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE005683</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5550"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE005686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5551"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE005688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5552"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.979.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO AMARAL DALLA NORA</Credor><Documento>2015NE005694</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5553"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE005694</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="5554"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.203.265/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>SAL DA VIDA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.</Credor><Documento>2015NE005696</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>153 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5555"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2015NE005697</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>811 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5556"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2015NE005698</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10285 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5557"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.892.279/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CENTROSUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE005699</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5558"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE005700</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>216 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5559"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2015NE005701</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5544 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5560"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2015NE005702</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32869 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5561"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.732.621-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/ELENI DE SOUZA</Credor><Documento>2015NE005703</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5562"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2015NE005703</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="5563"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Gestão em Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.331.901-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/JEANE MICHELLY PIERETTI</Credor><Documento>2015NE005704</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2967 50</Empenhado><Liquidado>2967 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5564"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE005705</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85000 00</Empenhado><Liquidado>83587 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5565"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE005705</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>83587 31</Pago></row>
<row _id="5566"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.403.704/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CLODOALDO CONRADO &amp; CIA LTDA.</Credor><Documento>2015NE005706</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2940 00</Empenhado><Liquidado>2940 00</Liquidado><Pago>82 02</Pago></row>
<row _id="5567"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE005707</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7557 06</Empenhado><Liquidado>2557 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5568"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE005707</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2557 06</Pago></row>
<row _id="5569"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Transplantes do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2015NE005711</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3664 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5570"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE005712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>351 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5571"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2015NE005713</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5572"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE005715</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2321824 25</Empenhado><Liquidado>2321823 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5573"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE005716</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5574"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE005717</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5575"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE005718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>973 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5576"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE005719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1220 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5577"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.080.427/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - AEM/MS</Credor><Documento>2015NE005720</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1420 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5578"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.276.524/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE005723</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>550000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5579"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68550 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5580"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE005730</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>323 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5581"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.621.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>João Batista Candido de Souza</Credor><Documento>2015NE005732</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7159 51</Empenhado><Liquidado>7159 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5582"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE005733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5583"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE005734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5584"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2015NE005735</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>194 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5585"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2015NE005736</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>187 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5586"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Assistência Farmacêutica Especializada</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2015NE005737</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1092 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5587"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE005738</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>97761 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5588"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE005739</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2192 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5589"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Planejamento no SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE005740</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1816 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5590"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Atividades Laboratoriais e Suporte a Vigilância em Saúde - LACEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE005741</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17954 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5591"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema Estadual de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE005742</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2621 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5592"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE005743</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28706 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5593"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE005744</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8977 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5594"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação da Assistência a Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE005745</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2832 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5595"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE005746</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2621 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5596"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Vigilância  Prevenção e Controle de Doenças e Agravos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE005748</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22040 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5597"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Saúde da Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE005749</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2621 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5598"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE005751</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2621 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5599"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Formação de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE005752</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46458 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5600"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>INDÚSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FAI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.423.787/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5601"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.373.299-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8934 63</Empenhado><Liquidado>2769 14</Liquidado><Pago>2769 14</Pago></row>
<row _id="5602"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.535.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>WALDEMAR BARBOSA DE LIMA</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2446 35</Liquidado><Pago>2446 35</Pago></row>
<row _id="5603"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.981/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5144 80</Liquidado><Pago>5144 80</Pago></row>
<row _id="5604"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.795.093/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINOPOLIS</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>6500 00</Pago></row>
<row _id="5605"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.971.788/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15312 00</Liquidado><Pago>15312 00</Pago></row>
<row _id="5606"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.167.809/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE ANASTACIO</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10599 00</Liquidado><Pago>10599 00</Pago></row>
<row _id="5607"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.706.085/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8502 60</Liquidado><Pago>8502 60</Pago></row>
<row _id="5608"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.760.315/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE ANGELICA</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3299 00</Liquidado><Pago>3299 00</Pago></row>
<row _id="5609"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.627.563/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4095 60</Liquidado><Pago>4095 60</Pago></row>
<row _id="5610"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.779.187/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE APA.DO TABOADO</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8979 30</Liquidado><Pago>8979 30</Pago></row>
<row _id="5611"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.937/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUANDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19732 80</Liquidado><Pago>19732 80</Pago></row>
<row _id="5612"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.865.192/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4938 20</Liquidado><Pago>4938 20</Pago></row>
<row _id="5613"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.768.218/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL BANDEIRANTES</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2683 80</Liquidado><Pago>2683 80</Pago></row>
<row _id="5614"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.761.260/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE BATAGUASSU</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7964 55</Liquidado><Pago>7964 55</Pago></row>
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<row _id="5684"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.535.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>WALDEMAR BARBOSA DE LIMA</Credor><Documento>2015NE000083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5693"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.293/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000730</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1297 00</Liquidado><Pago>1297 00</Pago></row>
<row _id="5694"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000738</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-495 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5842"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Coordenação do Programa Bolsa Família</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.537.942/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001020</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="5843"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FUNDEC-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>165740 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5844"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>256 00</Liquidado><Pago>256 00</Pago></row>
<row _id="5845"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9080 34</Liquidado><Pago>8186 88</Pago></row>
<row _id="5846"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9750 00</Liquidado><Pago>9750 00</Pago></row>
<row _id="5847"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3800 00</Empenhado><Liquidado>12078 75</Liquidado><Pago>12078 75</Pago></row>
<row _id="5848"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>93 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5849"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>93 34</Pago></row>
<row _id="5850"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5851"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.602.040/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>DIOGO BARCHI MARQUEZINI - ME</Credor><Documento>2015NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1104 00</Liquidado><Pago>1104 00</Pago></row>
<row _id="5852"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.556.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANNE ANDREA DE JESUS DOS SANTOS SAMPAIO</Credor><Documento>2015NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>175 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5853"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>71 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5854"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>312 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5855"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>183 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5856"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5857"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5858"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>668 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5859"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Atendimento e Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5860"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Atendimento a Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>804 40</Liquidado><Pago>804 40</Pago></row>
<row _id="5861"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Atendimento a Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-190 44</Empenhado><Liquidado>3809 56</Liquidado><Pago>3809 56</Pago></row>
<row _id="5862"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Atendimento a Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>675 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5863"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Atendimento a Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>675 06</Pago></row>
<row _id="5864"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4614 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5865"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4614 76</Pago></row>
<row _id="5866"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6757 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5867"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6757 60</Pago></row>
<row _id="5868"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9200 00</Empenhado><Liquidado>11340 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5869"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11340 00</Pago></row>
<row _id="5870"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.868.035/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>AVIRRP- ASSOC.DAS AG.DE VIAGEMS DE RIBEIRAO P</Credor><Documento>2015NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39869 00</Liquidado><Pago>39869 00</Pago></row>
<row _id="5871"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3640 02</Liquidado><Pago>3640 02</Pago></row>
<row _id="5872"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>968 89</Liquidado><Pago>968 89</Pago></row>
<row _id="5873"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5147 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5874"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5875"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="5876"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10254 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5877"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5878"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5879"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5880"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5881"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO – TURISMO</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5882"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>331 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5883"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>552 61</Pago></row>
<row _id="5884"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1540 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5885"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1540 00</Pago></row>
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<row _id="5888"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>882 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5890"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3825 00</Empenhado><Liquidado>1352 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5893"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35 00</Pago></row>
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<row _id="5896"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>290 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5897"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>242 07</Pago></row>
<row _id="5898"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>259 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5899"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>784 43</Pago></row>
<row _id="5900"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8483 12</Empenhado><Liquidado>7870 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5901"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9444 19</Pago></row>
<row _id="5902"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1758 75</Empenhado><Liquidado>2096 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5903"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2974 40</Pago></row>
<row _id="5904"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Pesqueiros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1006 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5905"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Pesqueiros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1076 20</Pago></row>
<row _id="5906"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6763 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5907"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-43 75</Liquidado><Pago>7118 06</Pago></row>
<row _id="5908"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9555 00</Empenhado><Liquidado>12152 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5909"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12152 00</Pago></row>
<row _id="5910"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>504 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5911"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>504 00</Pago></row>
<row _id="5912"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.305.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>LARISSA DOS SANTOS GOMES</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1651 43</Liquidado><Pago>3302 86</Pago></row>
<row _id="5913"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.407.717-**</Cpf/Cnpj><Credor>CAMILLA FERREIRA SERRATINE</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5914"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.479.741-**</Cpf/Cnpj><Credor>KAIO CEZAR DE SOUZA LOPES</Credor><Documento>2015NE000051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>585 39</Liquidado><Pago>838 40</Pago></row>
<row _id="5915"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.740.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTTAVO DIONIZIO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>294 52</Liquidado><Pago>733 35</Pago></row>
<row _id="5916"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.187.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>SEIJI OSHIRO</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2220 00</Liquidado><Pago>23 70</Pago></row>
<row _id="5917"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2196 30</Pago></row>
<row _id="5918"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4754 16</Empenhado><Liquidado>4754 16</Liquidado><Pago>802 26</Pago></row>
<row _id="5919"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3887 42</Pago></row>
<row _id="5920"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>111568 13</Empenhado><Liquidado>111568 13</Liquidado><Pago>41321 61</Pago></row>
<row _id="5921"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>69704 47</Pago></row>
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<row _id="5947"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>24046 38</Liquidado><Pago>37153 11</Pago></row>
<row _id="5948"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.485.857/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD</Credor><Documento>2015NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14360 56</Liquidado><Pago>14360 56</Pago></row>
<row _id="5949"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2015NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>918 00</Liquidado><Pago>918 00</Pago></row>
<row _id="5950"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE000099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6329 95</Liquidado><Pago>6329 95</Pago></row>
<row _id="5951"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>165 00</Empenhado><Liquidado>288 00</Liquidado><Pago>288 00</Pago></row>
<row _id="5952"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9 90</Empenhado><Liquidado>17 28</Liquidado><Pago>17 28</Pago></row>
<row _id="5953"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1302 00</Empenhado><Liquidado>1401 00</Liquidado><Pago>1401 00</Pago></row>
<row _id="5954"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="5955"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>105 12</Empenhado><Liquidado>112 86</Liquidado><Pago>112 86</Pago></row>
<row _id="5956"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE000107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6800 00</Empenhado><Liquidado>6846 68</Liquidado><Pago>6816 43</Pago></row>
<row _id="5957"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.854.361-**</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE MARRANI DE QUEIROZ</Credor><Documento>2015NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>807 64</Liquidado><Pago>807 64</Pago></row>
<row _id="5958"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2015NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20468 00</Liquidado><Pago>20468 00</Pago></row>
<row _id="5959"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10300 00</Empenhado><Liquidado>9206 98</Liquidado><Pago>10219 86</Pago></row>
<row _id="5960"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8640 55</Liquidado><Pago>11966 98</Pago></row>
<row _id="5961"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27649 14</Empenhado><Liquidado>27649 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5962"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51896 54</Empenhado><Liquidado>51896 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5963"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8500 00</Empenhado><Liquidado>4299 65</Liquidado><Pago>4897 91</Pago></row>
<row _id="5964"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>24 15</Liquidado><Pago>101 00</Pago></row>
<row _id="5965"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.867.490/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5211 81</Empenhado><Liquidado>5211 81</Liquidado><Pago>732 59</Pago></row>
<row _id="5966"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>560 00</Empenhado><Liquidado>132 65</Liquidado><Pago>233 74</Pago></row>
<row _id="5967"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>102 23</Pago></row>
<row _id="5968"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>161 60</Liquidado><Pago>141 40</Pago></row>
<row _id="5969"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5970"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>161 60</Liquidado><Pago>20 20</Pago></row>
<row _id="5971"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>307 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5972"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5973"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5974"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>75 00</Liquidado><Pago>3 75</Pago></row>
<row _id="5975"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>5336 21</Liquidado><Pago>7114 28</Pago></row>
<row _id="5976"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1250 00</Empenhado><Liquidado>1358 30</Liquidado><Pago>1685 99</Pago></row>
<row _id="5977"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19651 50</Empenhado><Liquidado>14098 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5978"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24899 04</Pago></row>
<row _id="5979"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>184 10</Liquidado><Pago>345 70</Pago></row>
<row _id="5980"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19042 16</Liquidado><Pago>19042 16</Pago></row>
<row _id="5981"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>261 95</Liquidado><Pago>495 75</Pago></row>
<row _id="5982"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000202</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9162 54</Liquidado><Pago>9162 54</Pago></row>
<row _id="5983"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2958 89</Liquidado><Pago>2958 89</Pago></row>
<row _id="5984"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15541 36</Empenhado><Liquidado>15541 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5985"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22394 37</Pago></row>
<row _id="5986"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="5987"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>398 42</Empenhado><Liquidado>398 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5988"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>398 42</Pago></row>
<row _id="5989"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5579 06</Empenhado><Liquidado>5579 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5990"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5579 06</Pago></row>
<row _id="5991"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5861 85</Empenhado><Liquidado>5861 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5992"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5861 85</Pago></row>
<row _id="5993"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>950 00</Pago></row>
<row _id="5994"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="5995"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="5996"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>165 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="5997"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="5998"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000250</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="5999"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000252</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8750 00</Liquidado><Pago>4477 00</Pago></row>
<row _id="6000"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2323 70</Empenhado><Liquidado>2323 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6001"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2323 70</Pago></row>
<row _id="6002"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000267</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-604 83</Liquidado><Pago>-604 83</Pago></row>
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<row _id="6004"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000273</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1638 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="6005"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4658 00</Empenhado><Liquidado>585 46</Liquidado><Pago>585 46</Pago></row>
<row _id="6006"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000317</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6007"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000317</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>49201 72</Pago></row>
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<row _id="6012"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1965 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6013"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1965 15</Pago></row>
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<row _id="6017"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4836 66</Empenhado><Liquidado>659 49</Liquidado><Pago>659 49</Pago></row>
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<row _id="6027"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver Ações do Projeto SIGA-MS / BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-223 99</Liquidado><Pago>-223 99</Pago></row>
<row _id="6028"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver Ações do Projeto SIGA-MS / BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6029"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001044</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1560 87</Liquidado><Pago>1560 87</Pago></row>
<row _id="6030"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001047</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>9482 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6031"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>470 00</Empenhado><Liquidado>471 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6032"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>471 94</Pago></row>
<row _id="6033"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver Ações do Projeto SIGA-MS / BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001055</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2127 56</Pago></row>
<row _id="6034"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001065</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>72 40</Pago></row>
<row _id="6035"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001083</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4356 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6036"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001083</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4356 00</Pago></row>
<row _id="6037"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.093.731/0013-24</Cpf/Cnpj><Credor>COPACOL COOP AGROINDUSTRIAL CONSOLATA</Credor><Documento>2015NE001084</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-1640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6038"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE001114</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1082 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6039"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE001128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49383 24</Liquidado><Pago>49383 24</Pago></row>
<row _id="6040"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE001129</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2908 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6041"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE001129</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2908 40</Pago></row>
<row _id="6042"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE001130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2764 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6043"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE001130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2764 40</Pago></row>
<row _id="6044"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.207.348-**</Cpf/Cnpj><Credor>ERALDO DIAS DE CASTRO</Credor><Documento>2015NE001171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>48151 00</Pago></row>
<row _id="6045"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver Ações do Projeto SIGA-MS / BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.776.491/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CETESB COMPANHIA  AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO</Credor><Documento>2015NE001220</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6046"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver Ações do Projeto SIGA-MS / BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.776.491/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CETESB COMPANHIA  AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO</Credor><Documento>2015NE001220</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7600 00</Pago></row>
<row _id="6047"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE001231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>154 44</Empenhado><Liquidado>223 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6048"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE001231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>223 94</Pago></row>
<row _id="6049"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE001234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1030 46</Empenhado><Liquidado>1034 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6050"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE001234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1034 61</Pago></row>
<row _id="6051"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1704 30</Liquidado><Pago>1704 30</Pago></row>
<row _id="6052"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="6053"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001264</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6054"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>253 06</Pago></row>
<row _id="6055"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.386.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO G.DO SUL</Credor><Documento>2015NE001279</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-36 35</Liquidado><Pago>-36 35</Pago></row>
<row _id="6056"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.224.688-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2015NE001279</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-36 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6057"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001282</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6968 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6058"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001282</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6968 00</Pago></row>
<row _id="6059"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001286</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1560 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6060"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001286</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1560 00</Pago></row>
<row _id="6061"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001287</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6062"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001287</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>63 70</Pago></row>
<row _id="6063"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001288</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>651 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6064"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001288</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>651 00</Pago></row>
<row _id="6065"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001289</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>975 00</Pago></row>
<row _id="6066"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001290</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2359 55</Pago></row>
<row _id="6067"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.327.036/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>AJA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001291</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6068"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.327.036/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>AJA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001291</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>148 80</Pago></row>
<row _id="6069"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001292</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6070"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001292</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>84 00</Pago></row>
<row _id="6071"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001294</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6072"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001294</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="6073"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.707.013/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES E CRUZ LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001296</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-43 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6074"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001298</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>914 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6075"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001298</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>914 50</Pago></row>
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<row _id="6079"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE001303</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>669 40</Pago></row>
<row _id="6080"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001304</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>314 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6081"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001304</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>314 20</Pago></row>
<row _id="6082"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001305</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6083"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001305</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>63 00</Pago></row>
<row _id="6084"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE001312</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7064 20</Empenhado><Liquidado>7064 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6085"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001320</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>652 00</Liquidado><Pago>652 00</Pago></row>
<row _id="6086"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001328</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5299 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6087"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001328</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5299 26</Pago></row>
<row _id="6088"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001329</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-397 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6089"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001330</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2923 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6090"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001330</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2923 44</Pago></row>
<row _id="6091"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001331</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3249 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6092"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001331</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3249 50</Pago></row>
<row _id="6093"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2015NE001332</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3119 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6094"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2015NE001332</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3119 25</Pago></row>
<row _id="6095"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE001333</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>489 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6096"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE001333</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>489 00</Pago></row>
<row _id="6097"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001334</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6098"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001334</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="6099"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001335</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6100"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001335</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>106 00</Pago></row>
<row _id="6101"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001337</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>283 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6102"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001337</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>283 40</Pago></row>
<row _id="6103"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.911.324/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001338</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6580 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6104"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.911.324/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI</Credor><Documento>2015NE001338</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6580 00</Pago></row>
<row _id="6105"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001345</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1367 29</Liquidado><Pago>1367 29</Pago></row>
<row _id="6106"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.993.771-**</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO CARLOS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE001346</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>799 55</Pago></row>
<row _id="6107"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001402</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>2387 37</Liquidado><Pago>2387 37</Pago></row>
<row _id="6108"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.894.372/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MB TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2015NE001409</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6109"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2015NE001410</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>81 80</Empenhado><Liquidado>81 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6110"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001411</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>317 10</Empenhado><Liquidado>317 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6111"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001412</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>360 30</Empenhado><Liquidado>360 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6112"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2015NE001413</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3280 00</Empenhado><Liquidado>3280 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6113"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001414</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9880 00</Empenhado><Liquidado>9880 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6114"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.915.050/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO O BOTICARIO DE PROT. A NATUREZA</Credor><Documento>2015NE001422</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6115"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001424</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>397 50</Empenhado><Liquidado>397 50</Liquidado><Pago>397 50</Pago></row>
<row _id="6116"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001436</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6117"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001437</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>919 75</Empenhado><Liquidado>919 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6118"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2015NE001438</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>989 85</Empenhado><Liquidado>989 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6119"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE001439</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1392 00</Empenhado><Liquidado>1392 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6120"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE001440</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1090 00</Empenhado><Liquidado>1090 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6121"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE001440</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>54 50</Pago></row>
<row _id="6122"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001441</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>877 50</Empenhado><Liquidado>877 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6123"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2015NE001442</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>107 25</Empenhado><Liquidado>107 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6124"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001443</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6125"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001443</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="6126"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE001444</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>311 10</Empenhado><Liquidado>311 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6127"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001445</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>414 00</Empenhado><Liquidado>414 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6128"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001446</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6129"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001447</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>769 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6130"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.409.796/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>HBORSARI COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001449</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6131"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.409.796/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>HBORSARI COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001449</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6 00</Pago></row>
<row _id="6132"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2015NE001456</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>726 00</Empenhado><Liquidado>726 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6133"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001457</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5470 00</Empenhado><Liquidado>5470 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6134"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2015NE001458</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6135"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001460</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6291 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6136"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001470</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2198 96</Empenhado><Liquidado>2198 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6137"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001470</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2198 95</Pago></row>
<row _id="6138"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001475</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8236 04</Empenhado><Liquidado>8236 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6139"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001475</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8236 04</Pago></row>
<row _id="6140"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001482</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8100 00</Empenhado><Liquidado>2293 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6141"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE001483</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3300 00</Empenhado><Liquidado>933 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6142"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001483</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>933 94</Pago></row>
<row _id="6143"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.823.739-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE001486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1467 00</Empenhado><Liquidado>1223 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6144"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.615.891-**</Cpf/Cnpj><Credor>DANIELE COELHO MARQUES</Credor><Documento>2015NE001487</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1467 00</Empenhado><Liquidado>1104 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6145"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.832.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>HEATCLIF HORING</Credor><Documento>2015NE001488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1467 00</Empenhado><Liquidado>1223 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6146"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001491</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3579 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6147"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2015NE001492</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6148"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE001493</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6149"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna  Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE001494</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7045 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6150"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver Ações do Projeto SIGA-MS / BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.305.743/0011-70</Cpf/Cnpj><Credor>HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE001495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>214000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6151"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver Ações do Projeto SIGA-MS / BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.849/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6152"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.305.743/0011-70</Cpf/Cnpj><Credor>HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2015NE001502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>367980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6153"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.224.688-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2015NE001508</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6154"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver Ações do Projeto SIGA-MS / BNDES</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.349.157/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ISOQUALITY TREIN E ASS  EM SIS  GES DA QUAL LTDA</Credor><Documento>2015NE001509</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6155"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1868 26</Empenhado><Liquidado>2659 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6156"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2659 98</Pago></row>
<row _id="6157"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.405.631-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ISABEL FONSECA DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="6158"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8397 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6159"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11118 60</Pago></row>
<row _id="6160"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.828.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDENIR VIEIRA DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6161"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-7</Cpf/Cnpj><Credor>VOGAIS</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5351 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>65 00</Liquidado><Pago>85 00</Pago></row>
<row _id="6323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>725 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="6324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4809 28</Liquidado><Pago>4809 28</Pago></row>
<row _id="6325"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>785 26</Liquidado><Pago>785 26</Pago></row>
<row _id="6326"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42854 55</Liquidado><Pago>6342 47</Pago></row>
<row _id="6327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>523 51</Liquidado><Pago>1047 02</Pago></row>
<row _id="6328"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32557 50</Liquidado><Pago>32633 17</Pago></row>
<row _id="6329"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>249252 85</Liquidado><Pago>249252 85</Pago></row>
<row _id="6330"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47617 55</Liquidado><Pago>90920 20</Pago></row>
<row _id="6331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1054 05</Liquidado><Pago>1054 05</Pago></row>
<row _id="6332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2716 15</Liquidado><Pago>2716 15</Pago></row>
<row _id="6333"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1867 81</Liquidado><Pago>1867 81</Pago></row>
<row _id="6334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1640 12</Liquidado><Pago>1640 12</Pago></row>
<row _id="6335"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20281 63</Liquidado><Pago>38725 43</Pago></row>
<row _id="6336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2370 99</Liquidado><Pago>2370 99</Pago></row>
<row _id="6337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2317 31</Liquidado><Pago>2317 31</Pago></row>
<row _id="6338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4905 13</Liquidado><Pago>4905 13</Pago></row>
<row _id="6339"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1378 90</Liquidado><Pago>1378 90</Pago></row>
<row _id="6340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2192 82</Liquidado><Pago>2192 82</Pago></row>
<row _id="6341"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8732 94</Liquidado><Pago>16674 54</Pago></row>
<row _id="6342"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53355 00</Liquidado><Pago>53355 00</Pago></row>
<row _id="6343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199975 00</Liquidado><Pago>199975 00</Pago></row>
<row _id="6344"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12280 32</Liquidado><Pago>23447 85</Pago></row>
<row _id="6345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17103 00</Empenhado><Liquidado>25795 42</Liquidado><Pago>29501 94</Pago></row>
<row _id="6346"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>989 73</Liquidado><Pago>989 73</Pago></row>
<row _id="6347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3328 07</Liquidado><Pago>3328 07</Pago></row>
<row _id="6348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2588 10</Liquidado><Pago>2588 10</Pago></row>
<row _id="6349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1444 44</Liquidado><Pago>1444 44</Pago></row>
<row _id="6350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2127 62</Liquidado><Pago>2127 62</Pago></row>
<row _id="6351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52423 49</Liquidado><Pago>100096 58</Pago></row>
<row _id="6352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1896 89</Liquidado><Pago>1896 89</Pago></row>
<row _id="6353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1054 05</Liquidado><Pago>1054 05</Pago></row>
<row _id="6354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6286 68</Empenhado><Liquidado>3143 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4257 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4257 17</Pago></row>
<row _id="6357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5070 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5070 22</Pago></row>
<row _id="6359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36088 83</Pago></row>
<row _id="6360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>426200 05</Liquidado><Pago>390111 22</Pago></row>
<row _id="6361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3370 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3370 90</Pago></row>
<row _id="6363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2316 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52101 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52101 21</Pago></row>
<row _id="6367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13092 00</Empenhado><Liquidado>13095 00</Liquidado><Pago>13095 00</Pago></row>
<row _id="6368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2973 00</Empenhado><Liquidado>2637 00</Liquidado><Pago>2637 00</Pago></row>
<row _id="6369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>963 90</Empenhado><Liquidado>943 92</Liquidado><Pago>943 92</Pago></row>
<row _id="6370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2015NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1434 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6371"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1290 10</Pago></row>
<row _id="6372"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL.FAMILIA IMPCG</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52 40</Pago></row>
<row _id="6373"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1339 96</Liquidado><Pago>1508 19</Pago></row>
<row _id="6374"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280346 43</Liquidado><Pago>10203 62</Pago></row>
<row _id="6375"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9738 42</Liquidado><Pago>9002 40</Pago></row>
<row _id="6376"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36118 34</Liquidado><Pago>74123 55</Pago></row>
<row _id="6377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>84 00</Empenhado><Liquidado>84 00</Liquidado><Pago>84 00</Pago></row>
<row _id="6378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1534 72</Liquidado><Pago>2726 13</Pago></row>
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<row _id="6404"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>189 35</Pago></row>
<row _id="6405"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000337</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4740 98</Liquidado><Pago>9052 36</Pago></row>
<row _id="6406"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.876/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</Credor><Documento>2015NE000398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>344 51</Liquidado><Pago>344 51</Pago></row>
<row _id="6407"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1049 60</Empenhado><Liquidado>1539 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6408"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1539 40</Pago></row>
<row _id="6409"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17386 04</Empenhado><Liquidado>8693 02</Liquidado><Pago>8693 02</Pago></row>
<row _id="6410"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>407 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="6411"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000548</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2384 32</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="6412"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.530.158/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇAO CIDADE CORUMBA - LTDA</Credor><Documento>2015NE000607</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>806 40</Pago></row>
<row _id="6413"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE000721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>160 00</Pago></row>
<row _id="6414"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000732</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>522 30</Liquidado><Pago>256 00</Pago></row>
<row _id="6415"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.233.454/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONSAD-CONS.NAC.DE SEC.DE ADMINISTRACAO</Credor><Documento>2015NE000744</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12500 00</Pago></row>
<row _id="6416"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000751</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8337 84</Pago></row>
<row _id="6417"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>487 65</Pago></row>
<row _id="6418"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000760</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>715 00</Pago></row>
<row _id="6419"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.616.277/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO MARCIO YULE</Credor><Documento>2015NE000775</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="6420"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.813.986/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PUBLICA ED. E TREINAMENTO SOC.LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000789</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1275 00</Pago></row>
<row _id="6421"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000794</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>338 00</Liquidado><Pago>338 00</Pago></row>
<row _id="6422"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000795</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1248 00</Liquidado><Pago>1248 00</Pago></row>
<row _id="6423"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000796</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="6424"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2015NE000797</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>989 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6425"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2015NE000798</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1263 98</Liquidado><Pago>1263 98</Pago></row>
<row _id="6426"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.049.173/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000799</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>779 00</Liquidado><Pago>779 00</Pago></row>
<row _id="6427"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000800</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18725 57</Empenhado><Liquidado>18725 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6428"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000800</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18725 57</Pago></row>
<row _id="6429"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGIOSUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000801</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3681 40</Empenhado><Liquidado>3681 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6430"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000802</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87460 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6431"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000802</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>87460 53</Pago></row>
<row _id="6432"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000803</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18975 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6433"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000804</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2396 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6434"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000805</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>417 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6435"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000806</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24389 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6436"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000806</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24389 22</Pago></row>
<row _id="6437"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000807</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4675 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000808</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21191 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000808</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21191 95</Pago></row>
<row _id="6440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000809</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41249 13</Empenhado><Liquidado>39015 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6441"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000809</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39015 73</Pago></row>
<row _id="6442"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.726.196/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA</Credor><Documento>2015NE000810</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="6443"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000811</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8098 65</Empenhado><Liquidado>8093 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000812</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1104 15</Empenhado><Liquidado>1102 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6445"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000813</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24552 26</Empenhado><Liquidado>23995 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000813</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23995 66</Pago></row>
<row _id="6447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000814</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4190 45</Empenhado><Liquidado>4190 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000814</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4190 45</Pago></row>
<row _id="6449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000815</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11003 44</Empenhado><Liquidado>11003 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000816</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>573 69</Empenhado><Liquidado>573 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000817</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24749 34</Empenhado><Liquidado>24749 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000817</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24749 34</Pago></row>
<row _id="6453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.781.069/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA S.A</Credor><Documento>2015NE000821</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9574 08</Liquidado><Pago>9574 08</Pago></row>
<row _id="6454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000822</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>806 66</Empenhado><Liquidado>806 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000823</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4732 40</Empenhado><Liquidado>4732 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000824</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1983 00</Empenhado><Liquidado>3621 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000824</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3621 49</Pago></row>
<row _id="6458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000825</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>265 00</Empenhado><Liquidado>264 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6613 82</Empenhado><Liquidado>6613 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6613 82</Pago></row>
<row _id="6461"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000827</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4822 00</Empenhado><Liquidado>9807 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000827</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9807 51</Pago></row>
<row _id="6463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000828</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2232 57</Empenhado><Liquidado>2232 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000828</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2232 57</Pago></row>
<row _id="6465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000829</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1485 80</Empenhado><Liquidado>1485 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6466"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000830</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>253 26</Empenhado><Liquidado>253 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000834</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1553 00</Empenhado><Liquidado>1552 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000835</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10589 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6469"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000835</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10589 35</Pago></row>
<row _id="6470"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.997.015/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000837</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>920 00</Liquidado><Pago>920 00</Pago></row>
<row _id="6471"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000838</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7655 00</Empenhado><Liquidado>46253 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6472"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000838</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>46253 46</Pago></row>
<row _id="6473"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4139 00</Empenhado><Liquidado>1851 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6474"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1851 58</Pago></row>
<row _id="6475"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000843</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5753 00</Empenhado><Liquidado>13296 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6476"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000844</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1069 00</Empenhado><Liquidado>1807 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6477"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000846</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1026149 91</Empenhado><Liquidado>1025387 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6478"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000846</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1025387 81</Pago></row>
<row _id="6479"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000847</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29666 05</Empenhado><Liquidado>28644 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6480"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000847</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28644 59</Pago></row>
<row _id="6481"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>297171 24</Empenhado><Liquidado>296141 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6482"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>296141 82</Pago></row>
<row _id="6483"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000850</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4836 10</Empenhado><Liquidado>2356 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6484"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000850</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2356 62</Pago></row>
<row _id="6485"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000851</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>166800 45</Empenhado><Liquidado>167130 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6486"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000852</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1018 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6487"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000853</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28439 40</Empenhado><Liquidado>28811 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000855</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50712 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000855</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50712 29</Pago></row>
<row _id="6490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6370 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6370 84</Pago></row>
<row _id="6492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000858</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10057 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000859</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41523 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000859</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>41523 09</Pago></row>
<row _id="6495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1630 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000862</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5296 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000862</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5296 56</Pago></row>
<row _id="6498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000863</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>850 00</Empenhado><Liquidado>934 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000863</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>934 82</Pago></row>
<row _id="6500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000864</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15798 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000865</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38446 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000865</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>38446 44</Pago></row>
<row _id="6503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000866</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>739 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000866</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>739 87</Pago></row>
<row _id="6505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000872</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>376 07</Empenhado><Liquidado>371 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000872</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>371 07</Pago></row>
<row _id="6507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50176 02</Empenhado><Liquidado>9785 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9785 92</Pago></row>
<row _id="6509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000877</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>715 00</Empenhado><Liquidado>715 00</Liquidado><Pago>715 00</Pago></row>
<row _id="6510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.681.195/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>BICO PITANGA CONFEITARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000878</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5370 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000881</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1681 79</Empenhado><Liquidado>1680 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000881</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1680 79</Pago></row>
<row _id="6513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1248 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000897</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28292 00</Empenhado><Liquidado>28272 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000897</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28272 52</Pago></row>
<row _id="6516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000898</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1838 00</Empenhado><Liquidado>1834 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000898</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1834 16</Pago></row>
<row _id="6518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000901</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13363 00</Empenhado><Liquidado>13359 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6519"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000901</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13359 15</Pago></row>
<row _id="6520"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000903</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>493 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6521"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2286 00</Empenhado><Liquidado>2284 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6522"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2284 67</Pago></row>
<row _id="6523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000906</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11650 00</Empenhado><Liquidado>2329 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6524"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000908</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34716 90</Empenhado><Liquidado>34716 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6525"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000908</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34716 88</Pago></row>
<row _id="6526"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000909</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4267 26</Empenhado><Liquidado>4267 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6527"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000909</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4267 25</Pago></row>
<row _id="6528"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000913</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>84 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.983.997/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP</Credor><Documento>2015NE000914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>264 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6530"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6531"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE000916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>123 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6532"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6533"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Modernizar com Eficiência e Qualidade a Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>132 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6534"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>96 00</Empenhado><Liquidado>95 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6535"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>95 28</Pago></row>
<row _id="6536"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000923</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1162 00</Empenhado><Liquidado>1157 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6537"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000923</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1157 41</Pago></row>
<row _id="6538"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000929</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>557 00</Empenhado><Liquidado>556 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6539"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000929</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>556 60</Pago></row>
<row _id="6540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>522 20</Empenhado><Liquidado>521 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>521 20</Pago></row>
<row _id="6542"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000938</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>960 18</Empenhado><Liquidado>958 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6543"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000938</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>958 18</Pago></row>
<row _id="6544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000939</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3761 07</Empenhado><Liquidado>2137 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6545"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000939</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2137 46</Pago></row>
<row _id="6546"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000940</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1019 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2015NE000942</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>776 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6548"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000944</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24 00</Empenhado><Liquidado>23 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000944</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23 82</Pago></row>
<row _id="6550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000949</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>87923 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000950</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2857 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000951</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28666 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000952</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2464 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2015NE000953</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14428 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6555"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11998 50</Pago></row>
<row _id="6556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4741 50</Liquidado><Pago>2738 77</Pago></row>
<row _id="6557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1279 70</Liquidado><Pago>1279 70</Pago></row>
<row _id="6558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7154 71</Liquidado><Pago>4096 14</Pago></row>
<row _id="6559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>43252 50</Pago></row>
<row _id="6560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5120 50</Liquidado><Pago>959 50</Pago></row>
<row _id="6561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9470 30</Liquidado><Pago>21402 56</Pago></row>
<row _id="6562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4620 00</Liquidado><Pago>21 00</Pago></row>
<row _id="6563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1992 90</Pago></row>
<row _id="6564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 89</Pago></row>
<row _id="6565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31460 00</Liquidado><Pago>31460 00</Pago></row>
<row _id="6566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28843 34</Liquidado><Pago>28843 34</Pago></row>
<row _id="6567"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2470 00</Liquidado><Pago>19 50</Pago></row>
<row _id="6568"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000095</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>76825 20</Pago></row>
<row _id="6569"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16206 00</Pago></row>
<row _id="6570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>636 50</Liquidado><Pago>636 50</Pago></row>
<row _id="6571"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>46182 50</Pago></row>
<row _id="6572"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1518 30</Liquidado><Pago>1518 30</Pago></row>
<row _id="6573"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57415 62</Liquidado><Pago>475085 01</Pago></row>
<row _id="6574"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.879.292/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>DINIZ ACAO EM MARKETING LTDA</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18635 12</Pago></row>
<row _id="6575"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55299 24</Liquidado><Pago>55299 27</Pago></row>
<row _id="6576"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27182 07</Liquidado><Pago>181 86</Pago></row>
<row _id="6577"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14202 15</Pago></row>
<row _id="6578"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-88000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>85840 12</Pago></row>
<row _id="6579"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5113 65</Pago></row>
<row _id="6580"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-2 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6581"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-0 05</Empenhado><Liquidado>12992 10</Liquidado><Pago>50 56</Pago></row>
<row _id="6582"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4585 30</Pago></row>
<row _id="6583"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.642.397/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMIN LTDA</Credor><Documento>2015NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7940 95</Liquidado><Pago>7940 95</Pago></row>
<row _id="6584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5738 00</Liquidado><Pago>52518 05</Pago></row>
<row _id="6585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12986 50</Liquidado><Pago>23398 30</Pago></row>
<row _id="6586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12996 00</Liquidado><Pago>9706 00</Pago></row>
<row _id="6587"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000163</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18880 49</Pago></row>
<row _id="6588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5586 00</Liquidado><Pago>2970 57</Pago></row>
<row _id="6589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fomento as Atividades de Ciência e Tecnologia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9500 00</Liquidado><Pago>475 00</Pago></row>
<row _id="6590"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2538 40</Liquidado><Pago>7382 85</Pago></row>
<row _id="6591"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>973 00</Empenhado><Liquidado>972 17</Liquidado><Pago>972 17</Pago></row>
<row _id="6592"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17064 00</Empenhado><Liquidado>17063 82</Liquidado><Pago>6001 26</Pago></row>
<row _id="6593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11062 56</Pago></row>
<row _id="6594"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>370785 00</Empenhado><Liquidado>373447 26</Liquidado><Pago>177478 20</Pago></row>
<row _id="6595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>195969 06</Pago></row>
<row _id="6596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>181401 00</Empenhado><Liquidado>181400 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>181400 71</Pago></row>
<row _id="6598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62519 00</Empenhado><Liquidado>62518 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>62518 86</Pago></row>
<row _id="6600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>96383 00</Empenhado><Liquidado>96382 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>96382 07</Pago></row>
<row _id="6602"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>152596 00</Empenhado><Liquidado>152595 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6603"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000182</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19166 65</Empenhado><Liquidado>19165 94</Liquidado><Pago>9579 65</Pago></row>
<row _id="6604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>109513 21</Pago></row>
<row _id="6605"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27262 26</Pago></row>
<row _id="6606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73480 00</Liquidado><Pago>334 00</Pago></row>
<row _id="6607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9075 00</Liquidado><Pago>41 25</Pago></row>
<row _id="6608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1010 25</Pago></row>
<row _id="6609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000206</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12798 84</Liquidado><Pago>56901 75</Pago></row>
<row _id="6610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000207</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>415596 10</Liquidado><Pago>591906 68</Pago></row>
<row _id="6611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1202 14</Liquidado><Pago>2581 28</Pago></row>
<row _id="6612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Saúde da Mulher</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000214</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15664 50</Pago></row>
<row _id="6613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000216</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6649 96</Liquidado><Pago>109226 04</Pago></row>
<row _id="6614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000225</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39541 00</Liquidado><Pago>50072 06</Pago></row>
<row _id="6615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.678.634/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOMINIO DO EDIFICIO RECORD</Credor><Documento>2015NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3452 55</Liquidado><Pago>3452 55</Pago></row>
<row _id="6616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23871 00</Pago></row>
<row _id="6617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000243</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6950 00</Liquidado><Pago>347 50</Pago></row>
<row _id="6618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000246</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9274 65</Pago></row>
<row _id="6619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000248</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="6620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000249</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26509 95</Pago></row>
<row _id="6621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000250</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>47837 27</Pago></row>
<row _id="6622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000251</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10950 00</Pago></row>
<row _id="6623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Gestão Pública</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000252</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7590 00</Liquidado><Pago>67281 74</Pago></row>
<row _id="6624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000253</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12396 00</Liquidado><Pago>12396 00</Pago></row>
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<row _id="6628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2015NE000271</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>67649 83</Pago></row>
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<row _id="6633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000277</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-10000 00</Empenhado><Liquidado>365753 65</Liquidado><Pago>211850 02</Pago></row>
<row _id="6634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000278</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1 87</Liquidado><Pago>-1 87</Pago></row>
<row _id="6635"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000279</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13530 00</Liquidado><Pago>13530 00</Pago></row>
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<row _id="6645"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1083 00</Empenhado><Liquidado>1082 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6647"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000306</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18615 00</Pago></row>
<row _id="6648"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000307</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>38434 50</Pago></row>
<row _id="6649"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000308</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3339 60</Liquidado><Pago>15 18</Pago></row>
<row _id="6650"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000309</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5578 50</Liquidado><Pago>82 17</Pago></row>
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<row _id="6652"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000312</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1550 00</Liquidado><Pago>3933 82</Pago></row>
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<row _id="6664"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000329</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>756 00</Liquidado><Pago>756 00</Pago></row>
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<row _id="6666"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.070.698/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>CEB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE BRASILIA</Credor><Documento>2015NE000331</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>788 94</Liquidado><Pago>788 94</Pago></row>
<row _id="6667"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operação da HEMORREDE no MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000332</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46683 00</Liquidado><Pago>517 71</Pago></row>
<row _id="6668"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000333</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>964236 76</Liquidado><Pago>34635 15</Pago></row>
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<row _id="6670"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000336</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>880113 44</Liquidado><Pago>162878 18</Pago></row>
<row _id="6671"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000344</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3999 00</Liquidado><Pago>18 15</Pago></row>
<row _id="6672"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000345</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115500 00</Liquidado><Pago>525 00</Pago></row>
<row _id="6673"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000346</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>275000 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="6674"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000349</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77000 00</Liquidado><Pago>77000 00</Pago></row>
<row _id="6675"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.239.235-**</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDA FIGUEIREDO PINTO</Credor><Documento>2015NE000351</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6676"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000351</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="6677"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>584822 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6678"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000353</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3999 00</Liquidado><Pago>3999 00</Pago></row>
<row _id="6679"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>AGRAER – Força</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000355</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4750 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6680"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000356</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>49500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6681"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000357</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="6682"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000358</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="6683"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000359</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11936 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>32 50</Pago></row>
<row _id="6684"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000360</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6685"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000361</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6686"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000362</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>16624 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6687"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000363</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15232 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6688"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.119.724/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CORREIO DO ESTADO LTDA</Credor><Documento>2015NE000364</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>897 00</Empenhado><Liquidado>897 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6689"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2015NE000365</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6690"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000366</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11268 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6691"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000367</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3450 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6692"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão Participativa</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000368</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3991 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6693"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000369</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1551 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6694"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000370</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6695"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000371</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>14143 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6696"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000372</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>58800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="6697"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6698"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000374</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="6699"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000375</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="6700"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4639 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6701"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000378</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>101059 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000384</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="6703"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000385</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3750 00</Empenhado><Liquidado>3750 00</Liquidado><Pago>187 50</Pago></row>
<row _id="6704"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000387</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8535 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6705"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>89151 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6706"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3465 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6707"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000391</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6708"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6709"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000393</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8541 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6710"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Controle Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000399</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>35500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6711"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6712"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2015NE000401</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>543550 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000402</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>574000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6714"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000403</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6223 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6715"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>88337 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6716"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000407</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>88000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6717"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000408</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6718"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Transplantes do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000409</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>71250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6719"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000410</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6720"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38810 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6721"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>427500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6722"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000413</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>464300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6723"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6724"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Transplantes do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000415</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5610 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6725"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000418</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>77000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6726"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000419</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000420</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>115500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6728"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2015NE000421</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>269500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000422</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1806 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6730"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.879.292/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>DINIZ ACAO EM MARKETING LTDA</Credor><Documento>2015NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>218972 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6731"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6732"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2015NE000434</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1486 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6733"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTÃO - COMUNICAÇÃO</Programa><Função>COMUNICAÇÃO</Função><Sub-Função>COMUNICAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Implantar as Ações de Comunicação do Governo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2015NE000435</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6734"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2795 00</Empenhado><Liquidado>160299 56</Liquidado><Pago>50352 08</Pago></row>
<row _id="6735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>109947 48</Pago></row>
<row _id="6736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>37015 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6737"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12597 62</Pago></row>
<row _id="6738"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30176 48</Pago></row>
<row _id="6739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>532 00</Empenhado><Liquidado>5531 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5531 29</Pago></row>
<row _id="6741"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2985 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>666 66</Empenhado><Liquidado>186 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>186 66</Pago></row>
<row _id="6744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2015NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17500 00</Empenhado><Liquidado>17492 46</Liquidado><Pago>17492 46</Pago></row>
<row _id="6745"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3791 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6746"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3791 70</Pago></row>
<row _id="6747"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1763 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6748"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>719 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>719 91</Pago></row>
<row _id="6750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>965 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6755"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31899 00</Empenhado><Liquidado>38067 00</Liquidado><Pago>38067 00</Pago></row>
<row _id="6756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1934 94</Empenhado><Liquidado>2305 02</Liquidado><Pago>2305 02</Pago></row>
<row _id="6757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1122 00</Empenhado><Liquidado>1272 00</Liquidado><Pago>1272 00</Pago></row>
<row _id="6758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>67 32</Empenhado><Liquidado>76 32</Liquidado><Pago>76 32</Pago></row>
<row _id="6759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1153170 50</Empenhado><Liquidado>605251 30</Liquidado><Pago>605251 30</Pago></row>
<row _id="6760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.265.264/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>958492 56</Empenhado><Liquidado>495440 64</Liquidado><Pago>495440 64</Pago></row>
<row _id="6761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações e Serviços de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1195200 64</Empenhado><Liquidado>597244 04</Liquidado><Pago>597244 04</Pago></row>
<row _id="6762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>445461 04</Liquidado><Pago>725456 57</Pago></row>
<row _id="6763"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57043 17</Liquidado><Pago>57874 23</Pago></row>
<row _id="6764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>354 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1180 00</Empenhado><Liquidado>208 15</Liquidado><Pago>208 15</Pago></row>
<row _id="6766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34100 00</Empenhado><Liquidado>25784 43</Liquidado><Pago>82206 04</Pago></row>
<row _id="6767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2782 56</Liquidado><Pago>-2782 56</Pago></row>
<row _id="6768"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1418 05</Liquidado><Pago>-1418 05</Pago></row>
<row _id="6769"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8820 81</Empenhado><Liquidado>14592 78</Liquidado><Pago>17018 29</Pago></row>
<row _id="6770"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1905 48</Liquidado><Pago>1905 48</Pago></row>
<row _id="6771"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31758 00</Liquidado><Pago>31758 00</Pago></row>
<row _id="6772"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.745/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1887 88</Liquidado><Pago>3371 37</Pago></row>
<row _id="6773"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58500 00</Liquidado><Pago>58500 00</Pago></row>
<row _id="6774"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55870 60</Pago></row>
<row _id="6775"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27000 00</Liquidado><Pago>27000 00</Pago></row>
<row _id="6776"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>420307 34</Empenhado><Liquidado>408867 54</Liquidado><Pago>154481 83</Pago></row>
<row _id="6777"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>254385 71</Pago></row>
<row _id="6778"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22365 65</Empenhado><Liquidado>22365 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22365 65</Pago></row>
<row _id="6780"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>153401 57</Empenhado><Liquidado>153401 57</Liquidado><Pago>143927 30</Pago></row>
<row _id="6781"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16141 28</Empenhado><Liquidado>16141 28</Liquidado><Pago>16649 58</Pago></row>
<row _id="6782"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15060 00</Empenhado><Liquidado>14760 54</Liquidado><Pago>1132 80</Pago></row>
<row _id="6783"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13627 74</Pago></row>
<row _id="6784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3156 01</Empenhado><Liquidado>3156 01</Liquidado><Pago>3952 68</Pago></row>
<row _id="6785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42421 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9364 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE000083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7777 20</Liquidado><Pago>7777 20</Pago></row>
<row _id="6788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27191 12</Liquidado><Pago>27191 12</Pago></row>
<row _id="6789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55858 42</Pago></row>
<row _id="6790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20329 91</Pago></row>
<row _id="6791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>620 00</Liquidado><Pago>620 00</Pago></row>
<row _id="6792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2015NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1338 00</Liquidado><Pago>1338 00</Pago></row>
<row _id="6793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-68000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-30400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4733 00</Empenhado><Liquidado>4662 00</Liquidado><Pago>4662 00</Pago></row>
<row _id="6796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2080 50</Empenhado><Liquidado>2207 23</Liquidado><Pago>1120 00</Pago></row>
<row _id="6797"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="6798"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.224.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1388 88</Empenhado><Liquidado>925 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6799"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>462 96</Pago></row>
<row _id="6800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3222 87</Empenhado><Liquidado>2148 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1074 29</Pago></row>
<row _id="6802"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.412.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2015NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>412 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6803"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>206 24</Pago></row>
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<row _id="6814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Programa de Transferência de Renda</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022-6</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA-B.BRASIL</Credor><Documento>2015NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3828990 00</Empenhado><Liquidado>3828990 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2015NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 00</Liquidado><Pago>6 30</Pago></row>
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<row _id="6838"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000468</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-107 92</Liquidado><Pago>5053 96</Pago></row>
<row _id="6839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.530.158/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇAO CIDADE CORUMBA - LTDA</Credor><Documento>2015NE000489</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1898 40</Liquidado><Pago>1898 40</Pago></row>
<row _id="6840"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.410.288-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RODRIGUES DE SOUZA</Credor><Documento>2015NE000507</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8573 10</Pago></row>
<row _id="6841"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2015NE000521</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
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<row _id="6843"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.535.229/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO DA CRIANCA E ADOLECENTE</Credor><Documento>2015NE000523</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="6844"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.352.645/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DA CRIANCA PENIEL</Credor><Documento>2015NE000525</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6865"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Programa Vale Universidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.838.151/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EVAIR GOMES OLIVEIRA - EPP</Credor><Documento>2015NE000581</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3755 38</Liquidado><Pago>3755 38</Pago></row>
<row _id="6866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.150.335/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS</Credor><Documento>2015NE000626</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="6867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000629</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 30</Liquidado><Pago>70 30</Pago></row>
<row _id="6868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.286.406/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO FAMILIA LEGAL</Credor><Documento>2015NE000640</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="6869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.410.288-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RODRIGUES DE SOUZA</Credor><Documento>2015NE000648</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10391 64</Empenhado><Liquidado>5195 82</Liquidado><Pago>7555 11</Pago></row>
<row _id="6870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2015NE000649</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20684 00</Empenhado><Liquidado>8273 38</Liquidado><Pago>4136 69</Pago></row>
<row _id="6871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.948.246/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE MULHERES INDEP.NA ATIVA/AMINA.</Credor><Documento>2015NE000652</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="6872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.504.397/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DAS TRAV.E TRANS. DE MS - ATMS</Credor><Documento>2015NE000709</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.565.710/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Credor><Documento>2015NE000710</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.927.422/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE ARTE CULTURA - RESSOARTE</Credor><Documento>2015NE000716</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="6875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE000719</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="6876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.271.764/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>INST. SULMATOGROSSENSE P/ CEGOS FLORISVALDO VARGAS</Credor><Documento>2015NE000751</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="6877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.906.050/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BONITO</Credor><Documento>2015NE000752</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="6878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000807</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000808</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-715 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.264.353/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE REAB.PARCEIROS DA VIDA/ESQ.DA VIDA</Credor><Documento>2015NE000809</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="6881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.502.223/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC DOS AMIGOS DAS CRIANCAS C/ CANCER AACC</Credor><Documento>2015NE000810</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="6882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.816.196/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE ASSISTENCIAL MEIMEI</Credor><Documento>2015NE000811</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32500 00</Pago></row>
<row _id="6883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.326.851/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000819</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18729 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.008.195/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE AMP.A FAMILIA PROJETO MAIS 1</Credor><Documento>2015NE000848</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="6888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.000.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2015NE000855</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8200 00</Liquidado><Pago>1385 64</Pago></row>
<row _id="6889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.528.011/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>AS.ESP.DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Credor><Documento>2015NE000863</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="6890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.515.908-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS</Credor><Documento>2015NE000873</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>218 87</Pago></row>
<row _id="6891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.515.908-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS</Credor><Documento>2015NE000874</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>531 00</Empenhado><Liquidado>1345 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE000874</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>672 51</Pago></row>
<row _id="6893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000875</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>646 80</Liquidado><Pago>791 40</Pago></row>
<row _id="6894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000876</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>314 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>597 50</Pago></row>
<row _id="6896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000883</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>794 80</Pago></row>
<row _id="6897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.460.777/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL EVANGELICA - AS</Credor><Documento>2015NE000885</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="6898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.434.596/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>MORAIS DOS SANTOS EMPR. E ADM. DE IMV. LTDA.</Credor><Documento>2015NE000887</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Desenvolver Programas  Projetos e Atividades que visem a Integração da Juventude</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.150.335/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS</Credor><Documento>2015NE000893</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1533 50</Liquidado><Pago>-1533 50</Pago></row>
<row _id="6900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Desenvolver Programas  Projetos e Atividades que visem a Integração da Juventude</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.558.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO MARIANO DA SILVA SOUZA</Credor><Documento>2015NE000893</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-1533 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.902.223/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FORUM NACIONAL DE SECRETARIA DO TRABALHO- FON</Credor><Documento>2015NE000916</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1230 00</Empenhado><Liquidado>1230 00</Liquidado><Pago>2384 25</Pago></row>
<row _id="6903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.708.120/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO RECANTO SÃO JOÃO BOSCO - ARSJB</Credor><Documento>2015NE000987</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23000 00</Liquidado><Pago>23000 00</Pago></row>
<row _id="6904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE001005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1418 05</Pago></row>
<row _id="6905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE001005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3246 32</Liquidado><Pago>3246 32</Pago></row>
<row _id="6906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE001006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1681 14</Liquidado><Pago>263 09</Pago></row>
<row _id="6907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.630.931/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASILO SAO FRANCISCO DE ASSIS</Credor><Documento>2015NE001040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="6908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2015NE001041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1218 17</Empenhado><Liquidado>664 88</Liquidado><Pago>-353 42</Pago></row>
<row _id="6909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE001041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1039 28</Pago></row>
<row _id="6910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.150.335/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS</Credor><Documento>2015NE001042</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="6911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9942 67</Empenhado><Liquidado>9942 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9942 67</Pago></row>
<row _id="6913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.000.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2015NE001095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1178 98</Empenhado><Liquidado>1178 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2015NE001095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>589 49</Pago></row>
<row _id="6915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE001126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13490 00</Pago></row>
<row _id="6916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>322 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE001181</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>75 00</Pago></row>
<row _id="6920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>344 00</Pago></row>
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<row _id="6925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1944 17</Pago></row>
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<row _id="6930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE001219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53767 70</Liquidado><Pago>53767 70</Pago></row>
<row _id="6931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE001220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20434 02</Liquidado><Pago>20434 02</Pago></row>
<row _id="6932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3377 44</Liquidado><Pago>3377 44</Pago></row>
<row _id="6933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1621 63</Liquidado><Pago>1621 63</Pago></row>
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<row _id="6936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Coordenar Políticas Públicas para as Mulheres e para Igualdade de Gênero</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.049.173/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001253</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>949 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6970"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>137 00</Empenhado><Liquidado>137 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2015NE001305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107 00</Empenhado><Liquidado>107 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6972"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.412.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2015NE001308</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>23401 25</Empenhado><Liquidado>23401 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>836 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAS E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE001314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>479 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Coordenar e Desenvolver Ações e Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial e da Cidadania</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.150.335/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS</Credor><Documento>2015NE001321</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
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<row _id="6988"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2015NE001342</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6989"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - INCLUSÃO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2015NE001343</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6993"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.977.671-**</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZA CRISTINA KIOMIDO</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3940 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6994"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>862854 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6995"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>862854 40</Pago></row>
<row _id="6996"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3461136 39</Pago></row>
<row _id="6997"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25550949 52</Empenhado><Liquidado>7591273 74</Liquidado><Pago>4709631 57</Pago></row>
<row _id="6998"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2129982 50</Empenhado><Liquidado>2161628 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6999"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2161628 35</Pago></row>
<row _id="7000"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8091592 32</Empenhado><Liquidado>7973501 16</Liquidado><Pago>6800000 00</Pago></row>
<row _id="7001"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5250050 51</Empenhado><Liquidado>5385219 39</Liquidado><Pago>4961554 73</Pago></row>
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<row _id="7003"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28958089 57</Empenhado><Liquidado>30226447 09</Liquidado><Pago>705817 80</Pago></row>
<row _id="7004"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28695233 10</Pago></row>
<row _id="7005"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>262222 47</Empenhado><Liquidado>237936 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7006"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>237936 47</Pago></row>
<row _id="7007"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>262462 06</Pago></row>
<row _id="7008"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>684268 14</Empenhado><Liquidado>871808 84</Liquidado><Pago>663996 69</Pago></row>
<row _id="7009"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>128727 60</Empenhado><Liquidado>142968 45</Liquidado><Pago>128727 60</Pago></row>
<row _id="7010"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000000 00</Empenhado><Liquidado>9896454 22</Liquidado><Pago>19756280 50</Pago></row>
<row _id="7011"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1480 00</Empenhado><Liquidado>1480 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7012"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1480 00</Pago></row>
<row _id="7013"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>128457 31</Empenhado><Liquidado>135581 75</Liquidado><Pago>32939 01</Pago></row>
<row _id="7014"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>102642 74</Pago></row>
<row _id="7015"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3358 78</Empenhado><Liquidado>3249 89</Liquidado><Pago>3358 78</Pago></row>
<row _id="7016"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23014 19</Empenhado><Liquidado>19554 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7017"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4876451 88</Empenhado><Liquidado>5519253 72</Liquidado><Pago>1649929 46</Pago></row>
<row _id="7018"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3869324 26</Pago></row>
<row _id="7019"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>129857 00</Empenhado><Liquidado>148352 31</Liquidado><Pago>129857 00</Pago></row>
<row _id="7020"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>912549 25</Empenhado><Liquidado>976202 77</Liquidado><Pago>859229 75</Pago></row>
<row _id="7021"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2015NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>759 25</Liquidado><Pago>759 25</Pago></row>
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<row _id="7023"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40510497 97</Empenhado><Liquidado>33412126 00</Liquidado><Pago>18497381 59</Pago></row>
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<row _id="7028"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18277443 91</Empenhado><Liquidado>18707666 36</Liquidado><Pago>9859826 28</Pago></row>
<row _id="7029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>449541 90</Empenhado><Liquidado>481652 43</Liquidado><Pago>447421 40</Pago></row>
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<row _id="7033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2015NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>460726 00</Liquidado><Pago>252247 49</Pago></row>
<row _id="7034"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2015NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>566237 00</Liquidado><Pago>566237 00</Pago></row>
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<row _id="7037"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23039 53</Pago></row>
<row _id="7038"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.433.951-**</Cpf/Cnpj><Credor>KALED KALIL HAZINE</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10800 00</Liquidado><Pago>4591 64</Pago></row>
<row _id="7039"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.467.841-**</Cpf/Cnpj><Credor>NILSON FERREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="7040"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.988.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIEL SILVERIO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3410 00</Empenhado><Liquidado>3380 00</Liquidado><Pago>2522 80</Pago></row>
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<row _id="7046"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3887 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0005-56</Cpf/Cnpj><Credor>EE. AMANDO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE001236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-60 96</Empenhado><Liquidado>-60 96</Liquidado><Pago>-60 96</Pago></row>
<row _id="7135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0380-14</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF CLARINDA MENDES DE AQUINO</Credor><Documento>2015NE001241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-6935 11</Empenhado><Liquidado>-6935 11</Liquidado><Pago>-6935 11</Pago></row>
<row _id="7136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0357-75</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ENEIL VARGAS</Credor><Documento>2015NE001247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-384 00</Empenhado><Liquidado>-384 00</Liquidado><Pago>-384 00</Pago></row>
<row _id="7137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0189-27</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FLORIANO VIEGAS MACHADO</Credor><Documento>2015NE001249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-22 09</Empenhado><Liquidado>-22 09</Liquidado><Pago>-22 09</Pago></row>
<row _id="7138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0352-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ADE MARQUES</Credor><Documento>2015NE001255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 02</Empenhado><Liquidado>-0 02</Liquidado><Pago>-0 02</Pago></row>
<row _id="7139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0316-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 13 DE MAIO</Credor><Documento>2015NE001257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2 16</Liquidado><Pago>-2 16</Pago></row>
<row _id="7140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2015NE001265</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48240 00</Liquidado><Pago>46215 45</Pago></row>
<row _id="7141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.334/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG PRESIDENTE TANCREDO NEVES</Credor><Documento>2015NE001307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-7074 80</Empenhado><Liquidado>-7074 80</Liquidado><Pago>-7074 80</Pago></row>
<row _id="7142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.360.034/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PADRE NUNES</Credor><Documento>2015NE001349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-495 48</Empenhado><Liquidado>-495 48</Liquidado><Pago>-495 48</Pago></row>
<row _id="7143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.431.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>SUELLEN IVONE DE A SIQUEIRA</Credor><Documento>2015NE001497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE001556</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>139 00</Liquidado><Pago>1462 00</Pago></row>
<row _id="7145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE001570</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112743 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0384-48</Cpf/Cnpj><Credor>CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2015NE001580</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-22 12</Empenhado><Liquidado>-22 12</Liquidado><Pago>-22 12</Pago></row>
<row _id="7147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2015NE001607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31880 15</Pago></row>
<row _id="7148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.783.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI</Credor><Documento>2015NE001608</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37834 44</Pago></row>
<row _id="7149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.318/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IGUATEMI</Credor><Documento>2015NE001609</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>75993 47</Pago></row>
<row _id="7150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.576.220/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>BATAGUASSU PREFEITURA</Credor><Documento>2015NE001610</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50485 75</Pago></row>
<row _id="7151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2015NE001611</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>104799 95</Pago></row>
<row _id="7152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.616.187/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS</Credor><Documento>2015NE001612</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>79872 75</Pago></row>
<row _id="7153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.234/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA</Credor><Documento>2015NE001613</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5510 10</Liquidado><Pago>5510 10</Pago></row>
<row _id="7154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.343.118/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PARANAIBA</Credor><Documento>2015NE001615</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18328 41</Pago></row>
<row _id="7155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.517/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>CAMAPUA PREFEITURA</Credor><Documento>2015NE001616</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14616 23</Liquidado><Pago>14616 23</Pago></row>
<row _id="7156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.675/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ELDORADO-MS</Credor><Documento>2015NE001617</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40753 55</Pago></row>
<row _id="7157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2015NE001618</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71279 98</Liquidado><Pago>71279 98</Pago></row>
<row _id="7158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.533/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARAGUARI</Credor><Documento>2015NE001619</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>51788 84</Pago></row>
<row _id="7159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.342/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ</Credor><Documento>2015NE001621</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70140 55</Liquidado><Pago>70140 55</Pago></row>
<row _id="7160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.596/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA</Credor><Documento>2015NE001622</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24360 38</Pago></row>
<row _id="7161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.683/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2015NE001623</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>53938 48</Pago></row>
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<row _id="7165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.561.372/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SANTA RITA DO PARDO PREFEITURA</Credor><Documento>2015NE001627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32181 33</Liquidado><Pago>32181 33</Pago></row>
<row _id="7166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.158.578/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO</Credor><Documento>2015NE001628</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13760 46</Pago></row>
<row _id="7167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.361.639/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL PARAISO DAS AGUAS</Credor><Documento>2015NE001629</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15383 50</Pago></row>
<row _id="7168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.453/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LADARIO</Credor><Documento>2015NE001630</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6637 18</Liquidado><Pago>6637 18</Pago></row>
<row _id="7169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.479.751/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA</Credor><Documento>2015NE001631</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32208 08</Pago></row>
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<row _id="7173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2015NE001677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19977 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2015NE001678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>62343 69</Pago></row>
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<row _id="7176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2015NE001680</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42737 50</Liquidado><Pago>42737 50</Pago></row>
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<row _id="7178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.582/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TERENOS</Credor><Documento>2015NE001682</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90362 18</Liquidado><Pago>90362 18</Pago></row>
<row _id="7179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.558/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2015NE001683</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19544 91</Liquidado><Pago>19544 91</Pago></row>
<row _id="7180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.651/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS</Credor><Documento>2015NE001684</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7436 33</Pago></row>
<row _id="7181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2015NE001685</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>47074 75</Pago></row>
<row _id="7182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.747.649/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA</Credor><Documento>2015NE001686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42223 44</Liquidado><Pago>42223 44</Pago></row>
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<row _id="7185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2015NE001689</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40965 21</Pago></row>
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<row _id="7191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2015NE001696</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 29</Pago></row>
<row _id="7192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001706</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5950 00</Liquidado><Pago>5950 00</Pago></row>
<row _id="7193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2015NE001717</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>138248 13</Pago></row>
<row _id="7194"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.560.022/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO BARBOSA - EPP</Credor><Documento>2015NE001724</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11459 76</Liquidado><Pago>4696 62</Pago></row>
<row _id="7195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.681.190/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001731</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76467 07</Liquidado><Pago>76467 07</Pago></row>
<row _id="7196"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO MÉDIO</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Médio</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2015NE001732</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 70</Empenhado><Liquidado>11100 15</Liquidado><Pago>11100 15</Pago></row>
<row _id="7197"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.282.860/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE001738</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126969 10</Liquidado><Pago>126969 10</Pago></row>
<row _id="7198"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2015NE001740</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16380 00</Empenhado><Liquidado>16380 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7199"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001740</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16740 00</Pago></row>
<row _id="7200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001744</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54766 48</Liquidado><Pago>54766 48</Pago></row>
<row _id="7201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.033.493/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MERCADO LUMER LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE001746</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4594 95</Liquidado><Pago>3266 65</Pago></row>
<row _id="7202"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.296.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO CARMO DA SILVA - EPP</Credor><Documento>2015NE001750</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-111 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7203"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001754</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>422627 38</Empenhado><Liquidado>411704 16</Liquidado><Pago>43069 15</Pago></row>
<row _id="7204"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001754</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>368635 01</Pago></row>
<row _id="7205"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>301949 31</Pago></row>
<row _id="7206"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE001767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>205507 65</Pago></row>
<row _id="7207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2015NE001775</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34140 00</Liquidado><Pago>17070 00</Pago></row>
<row _id="7208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE001790</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>155531 70</Liquidado><Pago>155531 70</Pago></row>
<row _id="7209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2015NE001804</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>108379 16</Pago></row>
<row _id="7210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.173.317/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2015NE001806</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53895 20</Liquidado><Pago>53895 20</Pago></row>
<row _id="7211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2015NE001807</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>295446 31</Pago></row>
<row _id="7212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2015NE001808</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>103063 30</Pago></row>
<row _id="7213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2015NE001817</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>61132 63</Pago></row>
<row _id="7214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.644/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2015NE001818</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16411 20</Pago></row>
<row _id="7215"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2015NE001819</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32968 92</Liquidado><Pago>32968 92</Pago></row>
<row _id="7216"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2015NE001820</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73840 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2015NE001821</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84597 57</Liquidado><Pago>84597 57</Pago></row>
<row _id="7218"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2015NE001822</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55135 25</Liquidado><Pago>55135 25</Pago></row>
<row _id="7219"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2015NE001823</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70574 30</Liquidado><Pago>70574 30</Pago></row>
<row _id="7220"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.403.896/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA</Credor><Documento>2015NE001824</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24030 68</Pago></row>
<row _id="7221"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.413/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE CASSILANDIA</Credor><Documento>2015NE001825</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70257 00</Liquidado><Pago>70257 00</Pago></row>
<row _id="7222"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE001826</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44542 84</Liquidado><Pago>44542 84</Pago></row>
<row _id="7223"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE001831</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>302106 08</Pago></row>
<row _id="7224"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE001833</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>756 00</Liquidado><Pago>756 00</Pago></row>
<row _id="7225"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE001836</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>627 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7226"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE001838</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>146 03</Liquidado><Pago>146 03</Pago></row>
<row _id="7227"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE001840</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="7228"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2015NE001841</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45996 08</Liquidado><Pago>45996 08</Pago></row>
<row _id="7229"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE001842</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>797918 90</Liquidado><Pago>856012 35</Pago></row>
<row _id="7230"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.747.565/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DESENVOLVIMENTO</Credor><Documento>2015NE001858</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1258 30</Liquidado><Pago>1258 30</Pago></row>
<row _id="7231"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.125.925/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>COLETTO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE001862</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7785 14</Liquidado><Pago>59885 78</Pago></row>
<row _id="7232"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.201.958/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEMAF ENGENHARIA LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE001863</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10717 83</Liquidado><Pago>10717 83</Pago></row>
<row _id="7233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.510.211/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS</Credor><Documento>2015NE001870</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>107340 17</Liquidado><Pago>107340 17</Pago></row>
<row _id="7234"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2015NE001934</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>99032 14</Pago></row>
<row _id="7235"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.707/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2015NE002013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>106439 35</Pago></row>
<row _id="7236"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.364.414/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI</Credor><Documento>2015NE002015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10187 50</Liquidado><Pago>10187 50</Pago></row>
<row _id="7237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.364.414/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI</Credor><Documento>2015NE002016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56556 65</Liquidado><Pago>56556 65</Pago></row>
<row _id="7238"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.410.665/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2015NE002019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26170 51</Pago></row>
<row _id="7239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2015NE002040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>732090 40</Liquidado><Pago>732090 40</Pago></row>
<row _id="7240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.058/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2015NE002041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42694 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7241"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.888.901-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS BRANDÃO DE LIMA</Credor><Documento>2015NE002060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-7886 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7242"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2015NE002082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88929 52</Liquidado><Pago>88929 52</Pago></row>
<row _id="7243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.559.485/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO</Credor><Documento>2015NE002083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>207 26</Liquidado><Pago>207 26</Pago></row>
<row _id="7244"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE002084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>502 18</Liquidado><Pago>502 18</Pago></row>
<row _id="7245"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE002086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>494622 04</Liquidado><Pago>124839 70</Pago></row>
<row _id="7246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE002087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>321766 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE002088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2119 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE002090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8747 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2015NE002091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7515 00</Liquidado><Pago>7515 00</Pago></row>
<row _id="7250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE002092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2121 14</Liquidado><Pago>2121 14</Pago></row>
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<row _id="7258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2015NE002176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109895 89</Liquidado><Pago>109895 89</Pago></row>
<row _id="7259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE002177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
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<row _id="7263"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.292/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE DOM AQUINO CORREA</Credor><Documento>2015NE002185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-4436 12</Empenhado><Liquidado>-4436 12</Liquidado><Pago>-4436 12</Pago></row>
<row _id="7264"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.409/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG DR FERNANDO CORREA DA COSTA</Credor><Documento>2015NE002186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-2222 64</Empenhado><Liquidado>-2222 64</Liquidado><Pago>-2222 64</Pago></row>
<row _id="7265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.751.686/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG 'MARIA CORREA DIAS'</Credor><Documento>2015NE002189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-5 00</Empenhado><Liquidado>-5 00</Liquidado><Pago>-5 00</Pago></row>
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<row _id="7267"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.997.733/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG PANTALEAO COELHO XAVIER</Credor><Documento>2015NE002198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-642 84</Empenhado><Liquidado>-642 84</Liquidado><Pago>-642 84</Pago></row>
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<row _id="7308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.817.526/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG PROFA. FATIMA GAIOTO SAMPAIO</Credor><Documento>2015NE002404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1731 32</Empenhado><Liquidado>-1731 32</Liquidado><Pago>-1731 32</Pago></row>
<row _id="7309"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.797.595/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE LION CLUBE DE PONTA PORA</Credor><Documento>2015NE002412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1199 87</Empenhado><Liquidado>-1199 87</Liquidado><Pago>-1199 87</Pago></row>
<row _id="7310"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.477.898/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROFA.GENI MARQUES MAGALHAES</Credor><Documento>2015NE002418</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-10518 60</Empenhado><Liquidado>-10518 60</Liquidado><Pago>-10518 60</Pago></row>
<row _id="7311"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.457/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'LEONTINO ALVES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2015NE002430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-19 64</Liquidado><Pago>-19 64</Pago></row>
<row _id="7312"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.464.463/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROFA.CREUZA APARECIDA DELLA COLETA</Credor><Documento>2015NE002437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1779 54</Empenhado><Liquidado>-1779 54</Liquidado><Pago>-1779 54</Pago></row>
<row _id="7313"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.918.745/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE DEP.FERNANDO C C SALDANHA</Credor><Documento>2015NE002478</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-173 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7314"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.663.699/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF. CARLOS PEREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2015NE002479</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-3 06</Empenhado><Liquidado>-3 06</Liquidado><Pago>-3 06</Pago></row>
<row _id="7315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2015NE002489</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43747 14</Liquidado><Pago>43747 14</Pago></row>
<row _id="7316"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE002503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>674 94</Liquidado><Pago>24 22</Pago></row>
<row _id="7317"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE002506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6407 65</Liquidado><Pago>6407 65</Pago></row>
<row _id="7318"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE002520</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10700 00</Empenhado><Liquidado>22003 92</Liquidado><Pago>22003 92</Pago></row>
<row _id="7319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.299/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2015NE002525</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83105 07</Liquidado><Pago>83105 07</Pago></row>
<row _id="7320"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.751/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2015NE002526</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39994 33</Liquidado><Pago>39994 33</Pago></row>
<row _id="7321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.186.418/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ORGANIZACAO E APOIO AOS ASSENTADOS</Credor><Documento>2015NE002530</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18688 65</Liquidado><Pago>18688 65</Pago></row>
<row _id="7322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.186.418/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ORGANIZACAO E APOIO AOS ASSENTADOS</Credor><Documento>2015NE002531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62106 50</Liquidado><Pago>62106 50</Pago></row>
<row _id="7323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE002570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29384 00</Liquidado><Pago>29384 00</Pago></row>
<row _id="7324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE002699</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2244 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7325"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002699</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2244 06</Pago></row>
<row _id="7326"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.798/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CORUMBA</Credor><Documento>2015NE002702</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9329 67</Liquidado><Pago>9329 67</Pago></row>
<row _id="7327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.798/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CORUMBA</Credor><Documento>2015NE002703</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102378 95</Liquidado><Pago>102378 95</Pago></row>
<row _id="7328"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2015NE002704</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55025 16</Liquidado><Pago>55025 16</Pago></row>
<row _id="7329"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE002709</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98997 55</Liquidado><Pago>98997 55</Pago></row>
<row _id="7330"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.735.674/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>PATRIA AMADA IND E COM DE BANDEIRAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE002712</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>408 00</Liquidado><Pago>408 00</Pago></row>
<row _id="7331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2015NE002715</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22674 94</Liquidado><Pago>22674 94</Pago></row>
<row _id="7332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.319.663/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE SONORA</Credor><Documento>2015NE002818</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="7333"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.319.663/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE SONORA</Credor><Documento>2015NE002819</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35774 76</Liquidado><Pago>35774 76</Pago></row>
<row _id="7334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2015NE002921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140271 54</Liquidado><Pago>140271 54</Pago></row>
<row _id="7335"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE002925</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58471 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2015NE002925</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>58471 60</Pago></row>
<row _id="7337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE002935</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.723.838/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA</Credor><Documento>2015NE002948</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72080 00</Liquidado><Pago>72080 00</Pago></row>
<row _id="7339"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Formação Profissional e Acesso ao Ensino Superior</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.723.838/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA</Credor><Documento>2015NE002953</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5976 00</Liquidado><Pago>5976 00</Pago></row>
<row _id="7340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE002954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87837 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7341"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>87837 28</Pago></row>
<row _id="7342"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE002955</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17419 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002955</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17419 60</Pago></row>
<row _id="7344"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.789.967/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE S.G.DO OESTE</Credor><Documento>2015NE002966</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4590 77</Liquidado><Pago>4590 77</Pago></row>
<row _id="7345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.789.967/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE S.G.DO OESTE</Credor><Documento>2015NE002967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52551 59</Liquidado><Pago>52551 59</Pago></row>
<row _id="7346"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.107.539/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2015NE002968</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9231 30</Pago></row>
<row _id="7347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE002975</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60199 93</Liquidado><Pago>60199 93</Pago></row>
<row _id="7348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78992 58</Liquidado><Pago>137975 16</Pago></row>
<row _id="7349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE003038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172125 00</Liquidado><Pago>172125 00</Pago></row>
<row _id="7350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5205 00</Liquidado><Pago>5205 00</Pago></row>
<row _id="7351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da Educação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE003040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45489 88</Liquidado><Pago>45489 88</Pago></row>
<row _id="7352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS : OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da Educação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2015NE003041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25806 41</Liquidado><Pago>25806 41</Pago></row>
<row _id="7353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.760.832/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC.DE IVINHEMA</Credor><Documento>2015NE003043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36733 98</Pago></row>
<row _id="7354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.760.832/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC.DE IVINHEMA</Credor><Documento>2015NE003044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8230 50</Pago></row>
<row _id="7355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.239.173/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP. BATAYPORA</Credor><Documento>2015NE003045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56205 60</Liquidado><Pago>56205 60</Pago></row>
<row _id="7356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE003046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3191 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE003046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2795 50</Pago></row>
<row _id="7358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE003047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3191 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2015NE003047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2795 50</Pago></row>
<row _id="7360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE003049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90162 00</Liquidado><Pago>90162 00</Pago></row>
<row _id="7361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE003050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10482 00</Liquidado><Pago>10482 00</Pago></row>
<row _id="7362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2015NE003052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7768 96</Pago></row>
<row _id="7363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE003071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2007 34</Pago></row>
<row _id="7364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2015NE003093</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24560 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7567"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Educação Prisional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.426.388-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELENICE MARIA CAMMAROSANO ONOFRE</Credor><Documento>2015NE003543</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7568"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Educação Prisional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE003544</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7569"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.085.880/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE003546</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91348 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.085.880/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE003546</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>91348 48</Pago></row>
<row _id="7571"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO MÉDIO</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Médio</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.001.630/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003550</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12602 23</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7572"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO MÉDIO</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Médio</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.001.630/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003550</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>630 10</Pago></row>
<row _id="7573"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.541.513/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXPC.CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003551</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8416 00</Pago></row>
<row _id="7574"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.541.513/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXPC.CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>47789 60</Pago></row>
<row _id="7575"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE003554</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39 00</Pago></row>
<row _id="7576"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE003555</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>167 50</Pago></row>
<row _id="7577"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE003559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111795 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7578"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003560</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3635 88</Liquidado><Pago>3635 88</Pago></row>
<row _id="7579"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0429-84</Cpf/Cnpj><Credor>ESCOLA ESTADUAL UIRAPURU</Credor><Documento>2015NE003562</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="7580"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE003565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>643 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7581"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0414-06</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUC.DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2015NE003569</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7582"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0377-19</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE APOIO P. AO DEFICIENTE VISUAL CAPDV</Credor><Documento>2015NE003570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7583"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0426-31</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESTADUAL DE LINGUAS E LIBRAS-CEL</Credor><Documento>2015NE003571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="7584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0396-81</Cpf/Cnpj><Credor>COMISSAO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO</Credor><Documento>2015NE003572</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="7585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0383-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</Credor><Documento>2015NE003573</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9500 00</Pago></row>
<row _id="7586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0075-69</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2015NE003574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7587"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0004-75</Cpf/Cnpj><Credor>CTO DE ESCOLAS RECOLHIDAS ALVARO MARTINS NETO</Credor><Documento>2015NE003575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="7588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0402-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESTADUAL DE FORMAçAO DE PFR.INDIGENAS</Credor><Documento>2015NE003576</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
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<row _id="7595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0387-90</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ESCOLAS RECOLHIDAS DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE003583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="7596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0423-99</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DE JARDIM</Credor><Documento>2015NE003584</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0409-30</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DE NAVIRAI</Credor><Documento>2015NE003585</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0411-55</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO TECNOLOGIA EDUCACIONAL NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2015NE003586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0425-50</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO EST.DE ESCOLAS RECOLHIDAS PONTA PORA</Credor><Documento>2015NE003587</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="7600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0407-79</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PONTA PORA</Credor><Documento>2015NE003588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0346-12</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2015NE003589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7602"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE003594</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8816 77</Liquidado><Pago>8816 77</Pago></row>
<row _id="7603"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE003595</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75881 86</Liquidado><Pago>75881 86</Pago></row>
<row _id="7604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE003596</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6793 25</Liquidado><Pago>6793 25</Pago></row>
<row _id="7605"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0052-72</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ISAURA HIGA</Credor><Documento>2015NE003602</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="7606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0071-35</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ZAMENHOF</Credor><Documento>2015NE003603</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1780 00</Pago></row>
<row _id="7607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE003606</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.094.568-**</Cpf/Cnpj><Credor>MONICA DE CARVALHO MAGALHAES KASSAR</Credor><Documento>2015NE003607</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="7609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE003614</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24 86</Liquidado><Pago>24 86</Pago></row>
<row _id="7610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE003615</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21 60</Liquidado><Pago>21 60</Pago></row>
<row _id="7611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2015NE003616</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14 30</Liquidado><Pago>14 30</Pago></row>
<row _id="7612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE003625</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1840000 00</Empenhado><Liquidado>341969 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE003629</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3033 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003629</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3033 18</Pago></row>
<row _id="7615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2015NE003630</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5968 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003630</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5968 02</Pago></row>
<row _id="7617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0428-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROFESSOR JOSÉ PEREIRA LINS</Credor><Documento>2015NE003631</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7606 00</Pago></row>
<row _id="7618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2015NE003633</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91593 97</Liquidado><Pago>91593 97</Pago></row>
<row _id="7619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.443.512/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME</Credor><Documento>2015NE003634</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>290 00</Liquidado><Pago>290 00</Pago></row>
<row _id="7620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0201-58</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JONAS BELARMINO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE003635</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5700 00</Pago></row>
<row _id="7621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.672.641-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDEIR HAISLAM PIRES</Credor><Documento>2015NE003640</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2384 56</Pago></row>
<row _id="7622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE003645</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34812 66</Liquidado><Pago>34812 66</Pago></row>
<row _id="7623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE003646</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-61608 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7710"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE003787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37219 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7711"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE003788</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19284 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7712"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE003789</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27987 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE003790</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1068 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7714"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE003791</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3056 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7715"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE003792</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34683 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7716"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE003793</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7717"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2015NE003794</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7719"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE003796</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>190500 00</Empenhado><Liquidado>190500 00</Liquidado><Pago>190500 00</Pago></row>
<row _id="7720"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0051-91</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF FLAVINA MARIA DA SILVA</Credor><Documento>2015NE003797</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2053 20</Empenhado><Liquidado>2053 20</Liquidado><Pago>2053 20</Pago></row>
<row _id="7721"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0070-54</Cpf/Cnpj><Credor>EE. WALDEMIR BARROS DA SILVA</Credor><Documento>2015NE003802</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2654 18</Empenhado><Liquidado>2654 18</Liquidado><Pago>2654 18</Pago></row>
<row _id="7722"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0167-11</Cpf/Cnpj><Credor>EE. 13 DE MAIO</Credor><Documento>2015NE003803</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6205 68</Empenhado><Liquidado>6205 68</Liquidado><Pago>6205 68</Pago></row>
<row _id="7723"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.950.765/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE TERENOS</Credor><Documento>2015NE003804</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25292 52</Empenhado><Liquidado>25292 52</Liquidado><Pago>25292 52</Pago></row>
<row _id="7724"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0368-28</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF CLETO MORAES COSTA</Credor><Documento>2015NE003822</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2935 00</Empenhado><Liquidado>2935 00</Liquidado><Pago>2935 00</Pago></row>
<row _id="7725"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE003826</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>197 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7726"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE003827</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>44448 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE003828</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>119083 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7728"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE003831</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5525 00</Empenhado><Liquidado>5525 00</Liquidado><Pago>5525 00</Pago></row>
<row _id="7729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.644/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2015NE003832</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7730"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.367.180/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE FELIPE ORRO</Credor><Documento>2015NE003833</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7731"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.198.363/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG DORIS MENDES TRINDADE</Credor><Documento>2015NE003834</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7732"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.303/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>A.P.M. DA  EEPSG 'VILMAR VIEIRA MATOS'</Credor><Documento>2015NE003835</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7733"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.410.665/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2015NE003836</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7734"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.158.871-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SED/SF EVA MARIA KATAYAMA NEGRISOLLI</Credor><Documento>2015NE003837</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Credor><Documento>2015NE003837</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="7736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.315.431-**</Cpf/Cnpj><Credor>CICERO XAVIER DA SILVA</Credor><Documento>2015NE003838</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1464 32</Empenhado><Liquidado>1464 32</Liquidado><Pago>1464 32</Pago></row>
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<row _id="8131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE004258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.751/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2015NE004259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.201/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG'HILDA BERGO DUARTE'</Credor><Documento>2015NE004260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE004261</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2737 80</Empenhado><Liquidado>2737 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE004261</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2737 80</Pago></row>
<row _id="8136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2015NE004262</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>159185 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61608 00</Empenhado><Liquidado>61608 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.198.363/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG DORIS MENDES TRINDADE</Credor><Documento>2015NE004266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.853/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG PE.JOSE DANIEL</Credor><Documento>2015NE004267</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2015NE004268</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.192.111/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE LAGUNA CARAPA</Credor><Documento>2015NE004269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9835 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.208/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2015NE004270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.654.953/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>L.A.DE OLIVEIRA POLESZUK</Credor><Documento>2015NE004273</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="8144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE004276</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>695 04</Liquidado><Pago>695 04</Pago></row>
<row _id="8145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE004283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55650 00</Empenhado><Liquidado>55650 00</Liquidado><Pago>55650 00</Pago></row>
<row _id="8146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE004284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>229410 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE004285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63000 00</Empenhado><Liquidado>63000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE004286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.219.704/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NASA TUR SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE004291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5673 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.660.770/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2015NE004292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6747 10</Empenhado><Liquidado>6747 10</Liquidado><Pago>6747 10</Pago></row>
<row _id="8151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da Educação Especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.660.770/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2015NE004293</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12924 86</Empenhado><Liquidado>12924 86</Liquidado><Pago>12924 86</Pago></row>
<row _id="8152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.556.277/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>OMEP/BRASIL MS-ORG.MUNDIAL P/EDUC.PRE-ESCOLAR</Credor><Documento>2015NE004302</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE004303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>975 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE004304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6240 00</Empenhado><Liquidado>6240 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2015NE004305</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0347-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOAO DANTAS FILGUEIRAS</Credor><Documento>2015NE004306</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0427-12</Cpf/Cnpj><Credor>EE.PROF LUIZ LOPES DE CARVALHO</Credor><Documento>2015NE004307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE004354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>268572 00</Empenhado><Liquidado>268572 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.018.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZETE DOS SANTOS FERNANDES DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2015NE004377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>505 78</Empenhado><Liquidado>505 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE004377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>505 78</Pago></row>
<row _id="8188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE004391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>960 00</Empenhado><Liquidado>960 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE004391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>960 00</Pago></row>
<row _id="8190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.785.741-**</Cpf/Cnpj><Credor>TATIANE APARECIDA A. PONTIM</Credor><Documento>2015NE004393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1522 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.403.132/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE LENIRA NOGUEIRA LOPES</Credor><Documento>2015NE004400</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O SUCESSO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Educação Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.864.512/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>A.P.M. DA EEPSG ARLINDO DE ANDRADE GOMES</Credor><Documento>2015NE004403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>34619 60</Liquidado><Pago>67021 67</Pago></row>
<row _id="8194"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>239 48</Liquidado><Pago>295 14</Pago></row>
<row _id="8196"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>856 13</Empenhado><Liquidado>856 13</Liquidado><Pago>856 13</Pago></row>
<row _id="8197"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16450 00</Empenhado><Liquidado>16450 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8198"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36890 00</Pago></row>
<row _id="8199"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1105 12</Empenhado><Liquidado>1105 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1105 12</Pago></row>
<row _id="8201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-6</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>81496 80</Empenhado><Liquidado>81496 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8202"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>81496 80</Pago></row>
<row _id="8203"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2272 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8204"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2272 21</Pago></row>
<row _id="8205"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.543.032/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS - CELG</Credor><Documento>2015NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79 20</Liquidado><Pago>90 35</Pago></row>
<row _id="8206"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18 00</Liquidado><Pago>18 00</Pago></row>
<row _id="8207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2015NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29 74</Liquidado><Pago>59 48</Pago></row>
<row _id="8208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45798 53</Empenhado><Liquidado>45798 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29800 68</Empenhado><Liquidado>29762 33</Liquidado><Pago>17883 68</Pago></row>
<row _id="8210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>166000 33</Empenhado><Liquidado>-14828 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.559.485/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO</Credor><Documento>2015NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>50 14</Liquidado><Pago>99 30</Pago></row>
<row _id="8212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2015NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="8213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>103 40</Liquidado><Pago>108 00</Pago></row>
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<row _id="8272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21730 56</Empenhado><Liquidado>21730 56</Liquidado><Pago>3216 12</Pago></row>
<row _id="8273"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2375325 18</Empenhado><Liquidado>2375325 18</Liquidado><Pago>2375325 18</Pago></row>
<row _id="8274"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>206372 00</Empenhado><Liquidado>206371 00</Liquidado><Pago>206371 00</Pago></row>
<row _id="8275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40206 72</Empenhado><Liquidado>40206 72</Liquidado><Pago>40101 28</Pago></row>
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<row _id="8277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30664 69</Empenhado><Liquidado>30665 52</Liquidado><Pago>30665 52</Pago></row>
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<row _id="8280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30846 95</Empenhado><Liquidado>47104 95</Liquidado><Pago>70082 40</Pago></row>
<row _id="8281"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>785595 00</Empenhado><Liquidado>785595 00</Liquidado><Pago>785595 00</Pago></row>
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<row _id="8283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1400 00</Liquidado><Pago>14432878 23</Pago></row>
<row _id="8284"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15350 00</Empenhado><Liquidado>27780 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8285"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27780 33</Pago></row>
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<row _id="8287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>321165 40</Pago></row>
<row _id="8288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2015NE000123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>202 50</Empenhado><Liquidado>202 50</Liquidado><Pago>202 50</Pago></row>
<row _id="8289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2015NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1830 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8292"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>89850 00</Empenhado><Liquidado>89825 74</Liquidado><Pago>89022 11</Pago></row>
<row _id="8293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2015NE000127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>574947 50</Empenhado><Liquidado>583630 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8294"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-9</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-20021 66</Pago></row>
<row _id="8295"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-3 60</Pago></row>
<row _id="8296"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6033000 00</Empenhado><Liquidado>5193399 60</Liquidado><Pago>5156379 22</Pago></row>
<row _id="8297"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>960 00</Empenhado><Liquidado>960 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8298"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>960 00</Pago></row>
<row _id="8299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>145000 00</Empenhado><Liquidado>81170 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8305"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3100 00</Empenhado><Liquidado>3033 44</Liquidado><Pago>2967 41</Pago></row>
<row _id="8306"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12250000 00</Empenhado><Liquidado>11504943 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7000000 00</Empenhado><Liquidado>6090464 61</Liquidado><Pago>6090464 61</Pago></row>
<row _id="8308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>273696 99</Empenhado><Liquidado>273696 99</Liquidado><Pago>273696 99</Pago></row>
<row _id="8309"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.062.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>BELMIRA AYALA FARIA</Credor><Documento>2015NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="8310"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8531 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8311"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8531 91</Pago></row>
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<row _id="8315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40287 74</Pago></row>
<row _id="8316"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>654788 45</Empenhado><Liquidado>654788 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8317"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>654788 45</Pago></row>
<row _id="8318"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12390 00</Empenhado><Liquidado>12390 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000448</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102 00</Liquidado><Pago>102 00</Pago></row>
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<row _id="8323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.720.451-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FRANCISCO DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000473</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="8324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2435 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8326"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2015NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>324 00</Pago></row>
<row _id="8327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.699.578/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>BOCA DA ONçA-ADM. DE BENS E PART. LTDA</Credor><Documento>2015NE000547</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1150 00</Liquidado><Pago>1150 00</Pago></row>
<row _id="8328"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000645</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60527 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8329"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000645</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60527 11</Pago></row>
<row _id="8330"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000665</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>11221 66</Liquidado><Pago>5153 14</Pago></row>
<row _id="8331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000666</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>228010 50</Empenhado><Liquidado>228010 50</Liquidado><Pago>228010 50</Pago></row>
<row _id="8332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.064.758/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS</Credor><Documento>2015NE000751</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>73 24</Liquidado><Pago>73 24</Pago></row>
<row _id="8333"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.873.039-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELCIO BATISTA</Credor><Documento>2015NE000767</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>991 65</Liquidado><Pago>991 65</Pago></row>
<row _id="8334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000874</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30853 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8335"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.086.211-**</Cpf/Cnpj><Credor>VANIA PEREIRA DE SOUZA BETANI</Credor><Documento>2015NE000965</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2729 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.494.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROSILENE PEREIRA ALVES</Credor><Documento>2015NE000966</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2936 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000974</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>980000 00</Empenhado><Liquidado>979389 07</Liquidado><Pago>313833 22</Pago></row>
<row _id="8338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000974</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>665555 85</Pago></row>
<row _id="8339"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000975</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1666 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000975</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1666 67</Pago></row>
<row _id="8341"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000985</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>217000 00</Empenhado><Liquidado>215465 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8342"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Sistema de Arrecadação  Fiscalização  Controle e Educação Fiscal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.646.161-**</Cpf/Cnpj><Credor>WILLIAN DE OLIVEIRA GALINDO</Credor><Documento>2015NE000991</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>350 00</Pago></row>
<row _id="8344"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-10797 71</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2270 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3941 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-350 00</Liquidado><Pago>29081 96</Pago></row>
<row _id="8351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>346 68</Liquidado><Pago>346 68</Pago></row>
<row _id="8352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
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<row _id="8428"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000714</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3874 57</Liquidado><Pago>3874 57</Pago></row>
<row _id="8429"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.973.335/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000715</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2100 96</Liquidado><Pago>2100 96</Pago></row>
<row _id="8430"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12199 21</Liquidado><Pago>12199 21</Pago></row>
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<row _id="8432"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7043 70</Liquidado><Pago>7043 70</Pago></row>
<row _id="8433"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.951.122/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2015NE000726</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24049 80</Liquidado><Pago>24049 80</Pago></row>
<row _id="8434"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.951.122/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2015NE000727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-18685 10</Liquidado><Pago>-18685 10</Pago></row>
<row _id="8435"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2645 48</Liquidado><Pago>-2645 48</Pago></row>
<row _id="8436"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000729</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8437"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000729</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="8438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000733</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000733</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="8440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000734</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100566 00</Empenhado><Liquidado>100566 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8442"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15170 60</Liquidado><Pago>11049 91</Pago></row>
<row _id="8443"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6546 00</Liquidado><Pago>6546 00</Pago></row>
<row _id="8444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000748</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>19248 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8445"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000760</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>74 00</Pago></row>
<row _id="8446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2015NE000766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="8447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>139 10</Pago></row>
<row _id="8448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000770</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>70 58</Pago></row>
<row _id="8449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>145821 51</Pago></row>
<row _id="8450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.394.356/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA STANDS LTDA</Credor><Documento>2015NE000775</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>156637 36</Pago></row>
<row _id="8451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000781</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>259 66</Liquidado><Pago>259 66</Pago></row>
<row _id="8452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000789</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9895 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000807</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>460 34</Liquidado><Pago>460 34</Pago></row>
<row _id="8454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000811</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>433 80</Pago></row>
<row _id="8455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000812</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>610 00</Pago></row>
<row _id="8456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000828</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>357 30</Empenhado><Liquidado>357 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000828</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>357 30</Pago></row>
<row _id="8458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000831</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>668 80</Liquidado><Pago>668 80</Pago></row>
<row _id="8459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.963.816/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MATO GROSSO DO SUL TAXI AEREO LTDA</Credor><Documento>2015NE000846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59940 00</Empenhado><Liquidado>16650 00</Liquidado><Pago>9990 00</Pago></row>
<row _id="8460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.100.348/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PISTACHE-DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000849</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2160 00</Empenhado><Liquidado>2160 00</Liquidado><Pago>2160 00</Pago></row>
<row _id="8461"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.100.348/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PISTACHE-DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000850</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3960 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="8462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000851</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6448 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000854</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3678 40</Empenhado><Liquidado>3678 40</Liquidado><Pago>3678 40</Pago></row>
<row _id="8464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000855</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1839 20</Empenhado><Liquidado>1839 20</Liquidado><Pago>1839 20</Pago></row>
<row _id="8465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8466"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000858</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>202434 86</Empenhado><Liquidado>202434 86</Liquidado><Pago>202434 86</Pago></row>
<row _id="8467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Apoiar Projetos Culturais no Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.951.122/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2015NE000859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29394 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.100.348/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PISTACHE-DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="8469"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4041 70</Empenhado><Liquidado>4041 70</Liquidado><Pago>4041 70</Pago></row>
<row _id="8470"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1459 50</Empenhado><Liquidado>1459 50</Liquidado><Pago>1459 50</Pago></row>
<row _id="8471"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.178.278/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000863</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1130 50</Empenhado><Liquidado>1130 50</Liquidado><Pago>1130 50</Pago></row>
<row _id="8472"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.983.509/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-MS</Credor><Documento>2015NE000865</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="8473"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000870</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>215 00</Empenhado><Liquidado>215 00</Liquidado><Pago>215 00</Pago></row>
<row _id="8474"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE000871</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1820 00</Empenhado><Liquidado>1820 00</Liquidado><Pago>1820 00</Pago></row>
<row _id="8475"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2015NE000872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
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<row _id="8477"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8479"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2015NE000876</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>129 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.736.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/CCIVIL/SF/KEITHLENE LOPES CONCATTO</Credor><Documento>2015NE000910</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="8489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>368 00</Empenhado><Liquidado>368 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000912</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>309 60</Empenhado><Liquidado>309 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.137.005/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>JR ALDROVANDI - EPP</Credor><Documento>2015NE000913</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1908 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar Programas de Investimento Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>862 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9970 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.801.565/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO BORGES DE JESUS LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE000917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2515 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59932 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.394.356/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA STANDS LTDA</Credor><Documento>2015NE000919</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9851 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000920</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4041 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Reequipamento e Reformas das Instituições Policiais e Corpo de Bombeiros Militar</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.100.348/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PISTACHE-DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000921</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>630 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000922</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGAE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.783.341/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2015NE000927</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000945</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>137699 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.100.348/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PISTACHE-DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000946</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>742 83</Pago></row>
<row _id="8505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17466 41</Liquidado><Pago>17284 42</Pago></row>
<row _id="8506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2016 71</Liquidado><Pago>1860 12</Pago></row>
<row _id="8507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5077 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>935 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.192.637/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2015NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34742 91</Liquidado><Pago>34742 91</Pago></row>
<row _id="8510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101118 19</Liquidado><Pago>31857 61</Pago></row>
<row _id="8512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>69394 29</Pago></row>
<row _id="8513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11910 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11910 78</Pago></row>
<row _id="8515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1815 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1815 81</Pago></row>
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<row _id="8545"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1759 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>610 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>474 00</Liquidado><Pago>474 00</Pago></row>
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<row _id="8551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.483.499/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE APOSENTADORIA E P SERVIDORES TERENOS</Credor><Documento>2015NE000143</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>474 90</Liquidado><Pago>474 90</Pago></row>
<row _id="8552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7450 00</Empenhado><Liquidado>8880 39</Liquidado><Pago>2064 58</Pago></row>
<row _id="8553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3520 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.327.036/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>AJA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
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<row _id="8556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.798.004/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COMPACT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>170 00</Liquidado><Pago>170 00</Pago></row>
<row _id="8557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.003.985/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>VALDINEI  FERREIRA VIEIRA - ME</Credor><Documento>2015NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.286.194/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000154</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 00</Liquidado><Pago>125 00</Pago></row>
<row _id="8559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.286.194/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME</Credor><Documento>2015NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>490 00</Liquidado><Pago>490 00</Pago></row>
<row _id="8560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.220.317/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE000156</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="8561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.963.040/0003-63</Cpf/Cnpj><Credor>SOUBHIA E CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.963.040/0003-63</Cpf/Cnpj><Credor>SOUBHIA E CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5849 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.327.036/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>AJA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>958 00</Liquidado><Pago>958 00</Pago></row>
<row _id="8564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.723.838/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA</Credor><Documento>2015NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="8565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25559 81</Pago></row>
<row _id="8566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.474.640/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PEREIRA E MELLA LTDA</Credor><Documento>2015NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7451 70</Liquidado><Pago>201 70</Pago></row>
<row _id="8567"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5634 00</Liquidado><Pago>2943 00</Pago></row>
<row _id="8568"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>352 80</Liquidado><Pago>192 23</Pago></row>
<row _id="8569"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>648 00</Empenhado><Liquidado>11819 16</Liquidado><Pago>9200 25</Pago></row>
<row _id="8570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>191 00</Empenhado><Liquidado>4679 00</Liquidado><Pago>3512 00</Pago></row>
<row _id="8571"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32858 09</Empenhado><Liquidado>4184 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8572"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8965 00</Empenhado><Liquidado>1092 50</Liquidado><Pago>1092 50</Pago></row>
<row _id="8573"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19766 10</Liquidado><Pago>19766 10</Pago></row>
<row _id="8574"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6096 00</Liquidado><Pago>6096 00</Pago></row>
<row _id="8575"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16599 50</Liquidado><Pago>16599 50</Pago></row>
<row _id="8576"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24474 80</Liquidado><Pago>24474 80</Pago></row>
<row _id="8577"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2639 05</Empenhado><Liquidado>2639 05</Liquidado><Pago>2639 05</Pago></row>
<row _id="8578"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.577.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES</Credor><Documento>2015NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2875 04</Liquidado><Pago>2875 04</Pago></row>
<row _id="8579"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.192.721-**</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARLI CHARAO</Credor><Documento>2015NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3454 33</Liquidado><Pago>3454 33</Pago></row>
<row _id="8580"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>63046 68</Pago></row>
<row _id="8581"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34119 83</Pago></row>
<row _id="8582"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2015NE000121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10444 19</Pago></row>
<row _id="8583"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17403 00</Pago></row>
<row _id="8584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>335 00</Liquidado><Pago>649 90</Pago></row>
<row _id="8585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA</Credor><Documento>2015NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6080 00</Liquidado><Pago>11704 00</Pago></row>
<row _id="8586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15855 46</Liquidado><Pago>15855 46</Pago></row>
<row _id="8587"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000126</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1587 85</Liquidado><Pago>1587 85</Pago></row>
<row _id="8588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8654 79</Liquidado><Pago>8794 21</Pago></row>
<row _id="8589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3638 86</Liquidado><Pago>3897 31</Pago></row>
<row _id="8590"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3556 17</Liquidado><Pago>3635 01</Pago></row>
<row _id="8591"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39238 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8592"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10740 24</Liquidado><Pago>10224 89</Pago></row>
<row _id="8593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3867 87</Liquidado><Pago>3438 39</Pago></row>
<row _id="8594"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2244 03</Liquidado><Pago>2206 24</Pago></row>
<row _id="8595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7361 41</Liquidado><Pago>6568 76</Pago></row>
<row _id="8596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33971 84</Pago></row>
<row _id="8597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10479 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2015NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>612 01</Liquidado><Pago>612 01</Pago></row>
<row _id="8599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0002-78</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3116 77</Liquidado><Pago>3116 77</Pago></row>
<row _id="8600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.487.121/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA</Credor><Documento>2015NE000146</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3965 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000149</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-635 03</Liquidado><Pago>-635 03</Pago></row>
<row _id="8602"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000149</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113826 20</Liquidado><Pago>113826 20</Pago></row>
<row _id="8603"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2802 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4358 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8605"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000163</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51130 61</Liquidado><Pago>39071 44</Pago></row>
<row _id="8606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>345115 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8353 33</Liquidado><Pago>505 41</Pago></row>
<row _id="8608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324949 34</Liquidado><Pago>338249 40</Pago></row>
<row _id="8609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115549 41</Liquidado><Pago>110620 21</Pago></row>
<row _id="8610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.771.431/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MIGUEL PAVELAKI BERNARDI-ME</Credor><Documento>2015NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6948 00</Empenhado><Liquidado>6948 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.495.692/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LYANA COLCHOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7679 72</Liquidado><Pago>7679 72</Pago></row>
<row _id="8612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.579.521-**</Cpf/Cnpj><Credor>GEORGES MAKHOUL TANNOUS</Credor><Documento>2015NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15126 10</Liquidado><Pago>15126 10</Pago></row>
<row _id="8613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11250 00</Empenhado><Liquidado>3000 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3255 44</Liquidado><Pago>3255 44</Pago></row>
<row _id="8615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000197</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185 63</Liquidado><Pago>185 63</Pago></row>
<row _id="8616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000223</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>808000 00</Empenhado><Liquidado>1312892 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000224</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>196920 00</Empenhado><Liquidado>238619 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE000225</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199109 05</Liquidado><Pago>183101 48</Pago></row>
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<row _id="8620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>629242 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>629242 55</Pago></row>
<row _id="8622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>76000 00</Empenhado><Liquidado>84087 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14970 46</Liquidado><Pago>3375 15</Pago></row>
<row _id="8786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000372</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3528 55</Liquidado><Pago>12 50</Pago></row>
<row _id="8787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22857 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000374</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-29636 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000375</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>981 07</Liquidado><Pago>770 73</Pago></row>
<row _id="8790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237939 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000377</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7747 84</Liquidado><Pago>9497 44</Pago></row>
<row _id="8792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2015NE000381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-138 04</Liquidado><Pago>-138 04</Pago></row>
<row _id="8793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>790672 32</Empenhado><Liquidado>216869 53</Liquidado><Pago>221523 87</Pago></row>
<row _id="8794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>511321 94</Liquidado><Pago>511321 94</Pago></row>
<row _id="8795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2015NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1305 41</Liquidado><Pago>1993 55</Pago></row>
<row _id="8796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000386</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7676 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8797"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000386</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7676 79</Pago></row>
<row _id="8798"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000387</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1610 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8799"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000387</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1610 92</Pago></row>
<row _id="8800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>809 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>809 27</Pago></row>
<row _id="8802"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000389</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8803"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000389</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22400 00</Pago></row>
<row _id="8804"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3823 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3823 10</Pago></row>
<row _id="8806"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3220 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8807"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3220 56</Pago></row>
<row _id="8808"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.557.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PEDRO SANTANA PEREIRA</Credor><Documento>2015NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7263 71</Liquidado><Pago>7263 71</Pago></row>
<row _id="8809"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1052662 58</Pago></row>
<row _id="8810"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2938464 83</Liquidado><Pago>1885802 25</Pago></row>
<row _id="8811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6248 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6248 64</Pago></row>
<row _id="8813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000396</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1901 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000396</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1901 24</Pago></row>
<row _id="8815"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.059.129-**</Cpf/Cnpj><Credor>IVO HILARIO STROHER REP.ELI RODRIGUES</Credor><Documento>2015NE000398</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3738 58</Liquidado><Pago>776 84</Pago></row>
<row _id="8816"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.287.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>CELSO BAPTISTA OGATHA TABOSA</Credor><Documento>2015NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4770 95</Liquidado><Pago>996 07</Pago></row>
<row _id="8817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.542.406-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDECIRO FLORES NOGUEIRA NETO</Credor><Documento>2015NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7549 76</Pago></row>
<row _id="8818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.374.731-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREW ROBALINHO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2015NE000402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>530 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8819"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.596.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>DARACY JOANA ROBALINHO</Credor><Documento>2015NE000402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>530 00</Pago></row>
<row _id="8820"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.050.380-**</Cpf/Cnpj><Credor>OLAVIO LUCKEMEYER</Credor><Documento>2015NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3150 00</Liquidado><Pago>117 70</Pago></row>
<row _id="8821"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.566.407/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>PEREIRA E SOTO LTDA</Credor><Documento>2015NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3032 30</Pago></row>
<row _id="8822"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE000407</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-22908 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8823"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.192.637/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2015NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.214.301-**</Cpf/Cnpj><Credor>NILSON PRADO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1274 31</Liquidado><Pago>1274 31</Pago></row>
<row _id="8825"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1205 55</Liquidado><Pago>1205 55</Pago></row>
<row _id="8826"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.310.590/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000417</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8448 64</Liquidado><Pago>448 64</Pago></row>
<row _id="8827"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.797.398-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARTA BIM</Credor><Documento>2015NE000423</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2691 61</Liquidado><Pago>2691 61</Pago></row>
<row _id="8828"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.738.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>ILKA MARQUES</Credor><Documento>2015NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6780 12</Liquidado><Pago>1488 26</Pago></row>
<row _id="8829"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.751.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>NEWTON ENCISO DE FREITAS NETO</Credor><Documento>2015NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5291 86</Pago></row>
<row _id="8830"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.616.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ALBERTO LABURU</Credor><Documento>2015NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7312 72</Liquidado><Pago>7312 72</Pago></row>
<row _id="8831"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2015NE000429</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>537 24</Empenhado><Liquidado>537 24</Liquidado><Pago>537 24</Pago></row>
<row _id="8832"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79122 05</Liquidado><Pago>79122 05</Pago></row>
<row _id="8833"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3011 70</Empenhado><Liquidado>3307 60</Liquidado><Pago>1634 40</Pago></row>
<row _id="8834"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2015NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>379 80</Liquidado><Pago>589 24</Pago></row>
<row _id="8835"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2015NE000435</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>138758 59</Liquidado><Pago>126321 63</Pago></row>
<row _id="8836"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000436</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>77 00</Pago></row>
<row _id="8837"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85529 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8838"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21694 69</Liquidado><Pago>20590 95</Pago></row>
<row _id="8839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE000452</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1884 99</Liquidado><Pago>1820 41</Pago></row>
<row _id="8840"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000000 00</Empenhado><Liquidado>4257929 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8841"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3200000 00</Empenhado><Liquidado>2999997 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8842"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000457</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5880000 00</Empenhado><Liquidado>5666583 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000498</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18760 04</Pago></row>
<row _id="8896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>791000 00</Empenhado><Liquidado>909587 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>909587 87</Pago></row>
<row _id="8898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62324 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>62324 19</Pago></row>
<row _id="8900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000505</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>307 65</Liquidado><Pago>307 65</Pago></row>
<row _id="8901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000508</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36400 00</Empenhado><Liquidado>36352 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000508</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36352 09</Pago></row>
<row _id="8903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>140 00</Empenhado><Liquidado>139 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>139 19</Pago></row>
<row _id="8905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000511</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>93500 00</Empenhado><Liquidado>93495 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000511</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>93495 00</Pago></row>
<row _id="8907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE000513</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60209 83</Liquidado><Pago>60209 83</Pago></row>
<row _id="8908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000514</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1803080 00</Empenhado><Liquidado>1353461 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2015NE000516</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>1084 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="8910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.192.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO NELSON ROMERO FLORES</Credor><Documento>2015NE000520</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1520 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.293.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLARINDA YAMAURA TAMASHIRO</Credor><Documento>2015NE000520</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1520 00</Pago></row>
<row _id="8912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.181.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>WELITON JOSE DE MELO</Credor><Documento>2015NE000522</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12268 19</Liquidado><Pago>2746 26</Pago></row>
<row _id="8913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.095.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDA DE OLIVEIRA LIMA</Credor><Documento>2015NE000524</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>550 00</Liquidado><Pago>550 00</Pago></row>
<row _id="8914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000525</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7021 80</Pago></row>
<row _id="8915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000529</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15716 42</Liquidado><Pago>15716 42</Pago></row>
<row _id="8916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000530</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>712 82</Liquidado><Pago>712 82</Pago></row>
<row _id="8917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000531</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>366 96</Liquidado><Pago>366 96</Pago></row>
<row _id="8918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000532</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 00</Liquidado><Pago>125 00</Pago></row>
<row _id="8919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000534</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>64837 33</Liquidado><Pago>87592 34</Pago></row>
<row _id="8920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000535</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>4276 62</Liquidado><Pago>9142 84</Pago></row>
<row _id="8921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000536</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>730 00</Pago></row>
<row _id="8922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>2215 59</Liquidado><Pago>4037 46</Pago></row>
<row _id="8923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.358.836/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>MC FIGUEIREDO SERV. ADM. P/ TERCEIROS LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE000553</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8765 28</Liquidado><Pago>8765 28</Pago></row>
<row _id="8924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11945 98</Liquidado><Pago>34671 70</Pago></row>
<row _id="8925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental - Policia Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3711 00</Liquidado><Pago>8200 00</Pago></row>
<row _id="8926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000588</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>246 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="8927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.557.008/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SELCO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000650</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>144321 78</Liquidado><Pago>144321 78</Pago></row>
<row _id="8928"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.557.008/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SELCO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000671</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53110 00</Liquidado><Pago>53110 00</Pago></row>
<row _id="8929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000684</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>204 00</Pago></row>
<row _id="8930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000741</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>309000 00</Empenhado><Liquidado>520875 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000741</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>520875 97</Pago></row>
<row _id="8932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.143/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A</Credor><Documento>2015NE000902</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>428166 95</Liquidado><Pago>428166 95</Pago></row>
<row _id="8933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.143/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A</Credor><Documento>2015NE000903</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100369 00</Liquidado><Pago>100369 00</Pago></row>
<row _id="8934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.618.204/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000904</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>493781 68</Liquidado><Pago>493781 68</Pago></row>
<row _id="8935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.618.204/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA</Credor><Documento>2015NE000905</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>147327 00</Liquidado><Pago>147327 00</Pago></row>
<row _id="8936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.015.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>LAERCIO PADOIN</Credor><Documento>2015NE000914</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2630 00</Liquidado><Pago>54 45</Pago></row>
<row _id="8937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.158.348/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MACIEL &amp; OLIVEIRA LTDA/IMOBILIARIA ATHENAS</Credor><Documento>2015NE000914</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2575 55</Pago></row>
<row _id="8938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.671.437-**</Cpf/Cnpj><Credor>LINA DO NASCIMENTO CAVICHINI ROSSETO</Credor><Documento>2015NE000916</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6641 76</Liquidado><Pago>6641 76</Pago></row>
<row _id="8939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.766.701-**</Cpf/Cnpj><Credor>ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO</Credor><Documento>2015NE000917</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6391 95</Liquidado><Pago>6391 95</Pago></row>
<row _id="8940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.523.868-**</Cpf/Cnpj><Credor>OSWALDO LORENSINI NETO</Credor><Documento>2015NE000919</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2416 66</Liquidado><Pago>2416 66</Pago></row>
<row _id="8941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.132.371-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA FETTER TORRACA LINO</Credor><Documento>2015NE000920</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 06</Liquidado><Pago>4000 06</Pago></row>
<row _id="8942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.031.391-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA PAULA FETTER TORRACA</Credor><Documento>2015NE000921</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2290 00</Liquidado><Pago>2290 00</Pago></row>
<row _id="8943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.766.452-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONINHO BRUSCHI</Credor><Documento>2015NE000922</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6806 37</Liquidado><Pago>6806 37</Pago></row>
<row _id="8944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.016.571-**</Cpf/Cnpj><Credor>WAGNER SAVIO SEVERINO DOS SANTOS</Credor><Documento>2015NE000923</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4829 36</Liquidado><Pago>4829 36</Pago></row>
<row _id="8945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.181.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADENILSON SANCHES BARBOSA</Credor><Documento>2015NE000924</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>669 90</Liquidado><Pago>669 90</Pago></row>
<row _id="8946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.182.111-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2015NE000925</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2416 67</Liquidado><Pago>2416 67</Pago></row>
<row _id="8947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.321.209-**</Cpf/Cnpj><Credor>HUMBERTO CESAR SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2015NE000926</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7708 64</Liquidado><Pago>7708 64</Pago></row>
<row _id="8948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.474.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2015NE000927</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>920 00</Pago></row>
<row _id="8949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.913.921-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ROSA MORAIS PEREIRA</Credor><Documento>2015NE000927</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>920 00</Liquidado><Pago>920 00</Pago></row>
<row _id="8950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000949</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>359 50</Liquidado><Pago>196 90</Pago></row>
<row _id="8951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE000950</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 00</Liquidado><Pago>66 00</Pago></row>
<row _id="8952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2015NE000951</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1603 56</Liquidado><Pago>1603 56</Pago></row>
<row _id="8953"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2015NE000952</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8954"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2015NE000953</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>373 00</Liquidado><Pago>373 00</Pago></row>
<row _id="8955"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2015NE000954</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="8956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2015NE000955</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8957"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2015NE000956</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>211 95</Liquidado><Pago>211 95</Pago></row>
<row _id="8958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2015NE000957</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1113 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000968</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>71524 94</Empenhado><Liquidado>35945 53</Liquidado><Pago>35945 53</Pago></row>
<row _id="8960"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000969</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27583 90</Empenhado><Liquidado>17612 00</Liquidado><Pago>17612 00</Pago></row>
<row _id="8961"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2015NE001019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158110 36</Liquidado><Pago>148159 94</Pago></row>
<row _id="8962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>980727 30</Empenhado><Liquidado>393243 86</Liquidado><Pago>207310 47</Pago></row>
<row _id="8963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE001050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31780 95</Liquidado><Pago>18710 01</Pago></row>
<row _id="8964"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE001055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13582 14</Pago></row>
<row _id="8965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE001129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>700000 00</Empenhado><Liquidado>716745 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8966"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE001130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98353 38</Liquidado><Pago>98231 70</Pago></row>
<row _id="8967"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2015NE001131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105194 96</Liquidado><Pago>103584 53</Pago></row>
<row _id="8968"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.710.801/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS</Credor><Documento>2015NE001249</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8781 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8969"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.710.801/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS</Credor><Documento>2015NE001249</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8781 78</Pago></row>
<row _id="8970"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.608.917-**</Cpf/Cnpj><Credor>WERTHER DE ARAUJO</Credor><Documento>2015NE001250</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1518 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.608.917-**</Cpf/Cnpj><Credor>WERTHER DE ARAUJO</Credor><Documento>2015NE001250</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1518 22</Pago></row>
<row _id="8972"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>71 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8973"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>71 61</Pago></row>
<row _id="8974"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.440.208/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>EDUARDO ROMILDO ALVES JUNIOR</Credor><Documento>2015NE001353</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7932 00</Empenhado><Liquidado>7932 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.392.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE PAULO ENGEL</Credor><Documento>2015NE001492</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1103 01</Liquidado><Pago>1103 01</Pago></row>
<row _id="8976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2015NE001565</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74405 50</Liquidado><Pago>68111 83</Pago></row>
<row _id="8977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13071 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13071 84</Pago></row>
<row _id="8979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001657</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11300 00</Empenhado><Liquidado>12573 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001657</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12573 57</Pago></row>
<row _id="8981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001681</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12416 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001681</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12416 76</Pago></row>
<row _id="8983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE001701</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>24032 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8984"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001701</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24032 93</Pago></row>
<row _id="8985"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2015NE001741</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83397 22</Liquidado><Pago>83181 28</Pago></row>
<row _id="8986"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE001761</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2870 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8987"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE001762</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15678 21</Liquidado><Pago>24173 88</Pago></row>
<row _id="8988"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2015NE001803</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37395 80</Liquidado><Pago>433 83</Pago></row>
<row _id="8989"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.531.168-**</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO TOLENTINO ALVES</Credor><Documento>2015NE001874</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-0 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8990"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE001874</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3999 98</Liquidado><Pago>3999 98</Pago></row>
<row _id="8991"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2015NE001899</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>10793 30</Liquidado><Pago>8449 00</Pago></row>
<row _id="8992"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2015NE001900</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12207 50</Empenhado><Liquidado>21121 90</Liquidado><Pago>11316 90</Pago></row>
<row _id="8993"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE001918</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>10109 69</Liquidado><Pago>10109 69</Pago></row>
<row _id="8994"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.477.598-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ANDRE MATSUSHITA GONCALVES</Credor><Documento>2015NE002129</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8995"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.671.994/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA</Credor><Documento>2015NE002228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2388 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8996"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.392.391-**</Cpf/Cnpj><Credor>SAMUEL MARQUES ABRAHAO</Credor><Documento>2015NE002324</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="8997"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2015NE002328</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6603 00</Liquidado><Pago>6603 00</Pago></row>
<row _id="8998"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE002464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1496 73</Pago></row>
<row _id="8999"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE002478</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16950 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9000"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE002546</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3670 00</Empenhado><Liquidado>3668 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9001"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002546</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3668 17</Pago></row>
<row _id="9002"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE002558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1131 60</Liquidado><Pago>1131 60</Pago></row>
<row _id="9003"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE002586</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1082 41</Liquidado><Pago>2699 57</Pago></row>
<row _id="9004"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2015NE002587</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1348 00</Liquidado><Pago>1348 00</Pago></row>
<row _id="9005"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2015NE002613</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4973 51</Pago></row>
<row _id="9006"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.814.144/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ORLENE BRANDAO DA SILVA SOARES ME</Credor><Documento>2015NE002623</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>2652 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9007"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.463.318/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DA CONCEICAO CANDIDA - ME</Credor><Documento>2015NE002637</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1176 00</Liquidado><Pago>1176 00</Pago></row>
<row _id="9008"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.421.124/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME</Credor><Documento>2015NE002660</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2157 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9009"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE002667</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68121 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9010"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE002668</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35691 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9011"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE002669</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14502 00</Liquidado><Pago>14502 00</Pago></row>
<row _id="9012"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2015NE002670</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11988 00</Liquidado><Pago>11988 00</Pago></row>
<row _id="9013"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE002678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1649 10</Pago></row>
<row _id="9014"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.621.961/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>THIAGO GOMES DIAS SILVA-ME</Credor><Documento>2015NE002727</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>5244 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9015"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE002758</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29772 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9016"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE002758</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29772 60</Pago></row>
<row _id="9017"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.426.901-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/LUCIA FERREIRA FALCAO</Credor><Documento>2015NE002765</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-3 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9018"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.583.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>STELLA SANCHES DE OLIVEIRA SILVA ME</Credor><Documento>2015NE002766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2863 00</Liquidado><Pago>2863 00</Pago></row>
<row _id="9019"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE002767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9020"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE002768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16708 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9021"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2015NE002776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-8280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9022"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE002831</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4400 00</Empenhado><Liquidado>4558 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9023"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE002831</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4558 12</Pago></row>
<row _id="9024"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.915.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>LOURDES LOPES PAIVA</Credor><Documento>2015NE002872</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>4104 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9025"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2015NE002880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-7200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9026"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.074.175/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</Credor><Documento>2015NE002897</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="9027"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE002898</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9028"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE002899</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="9029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE002900</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="9030"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE002909</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-3196 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9031"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE002942</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17111 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9032"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE002947</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15165 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE002948</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7624 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9034"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE002949</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20041 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9035"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE002950</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12698 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9036"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.726.966/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MOTUS COMERCIO DE VEICULO E MOTOS LTDA</Credor><Documento>2015NE002951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3312 00</Liquidado><Pago>3312 00</Pago></row>
<row _id="9037"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE002957</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7339 41</Liquidado><Pago>7339 41</Pago></row>
<row _id="9038"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE002958</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2285 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9039"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.046.637/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>TRIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2015NE002965</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15240 00</Pago></row>
<row _id="9040"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2015NE002966</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>990 00</Liquidado><Pago>990 00</Pago></row>
<row _id="9041"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3375 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9042"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.046.637/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>TRIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2015NE003009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5080 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9043"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.315.931-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/EDILBERTO ARRUDA GONCALVES</Credor><Documento>2015NE003010</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9044"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE003010</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9045"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.389.901-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/EDSON LÁZARO SOUZA DA SILVA</Credor><Documento>2015NE003011</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9046"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE003011</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="9047"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE003030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7296 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9048"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7296 87</Pago></row>
<row _id="9049"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE003031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9050"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>190 08</Pago></row>
<row _id="9051"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE003098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4881 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9052"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4881 29</Pago></row>
<row _id="9053"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações do ENAFRON pela SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.401.893/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE003126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9054"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações do ENAFRON pela SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.401.893/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE003127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>560000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9055"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações do ENAFRON pela SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.401.893/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE003128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9056"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações do ENAFRON pela SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.401.893/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE003129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9057"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações do ENAFRON pela SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.401.893/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA EPP</Credor><Documento>2015NE003130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1278000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE003175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1335 00</Empenhado><Liquidado>1335 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2015NE003176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.918.870/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Credor><Documento>2015NE003177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1099 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE003178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2015NE003179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57145 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2015NE003183</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>791 57</Empenhado><Liquidado>791 57</Liquidado><Pago>791 57</Pago></row>
<row _id="9092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2015NE003191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8768 85</Empenhado><Liquidado>7221 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.645.408-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA RITA DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2015NE003192</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE003192</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="9095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2015NE003215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2015NE003216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.061.781-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/JOILSON SANTOS DE PAULA</Credor><Documento>2015NE003217</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE003217</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.327.841-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROMERO INACIO DE SOUZA</Credor><Documento>2015NE003218</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE003218</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.499.981-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ANDRÉ LUIZ GOMES RIBEIRO</Credor><Documento>2015NE003219</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE003219</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.220.619-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/FLÁVIO APARECIDO JOÃO</Credor><Documento>2015NE003220</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE003220</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2015NE003223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10994 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2015NE003225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5772 00</Empenhado><Liquidado>5772 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.603.751-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/HUESLEY PAULO DA SILVA</Credor><Documento>2015NE003226</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE003226</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2015NE003227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12359 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.894.372/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MB TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2015NE003228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.246.368-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/RENATO PORTO TRONCHINI</Credor><Documento>2015NE003230</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE003230</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="9113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.402.892/0002-97</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS</Credor><Documento>2015NE003231</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4396 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.050.380-**</Cpf/Cnpj><Credor>OLAVIO LUCKEMEYER</Credor><Documento>2015NE003232</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>940 68</Empenhado><Liquidado>940 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE003234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>714 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2015NE003235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1890 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviços de Urgência e Emergência</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2015NE003236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>696 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.531.168-**</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO TOLENTINO ALVES</Credor><Documento>2015NE003238</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE003238</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="9120"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.215.271-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF FRANCO ALAN DA SILVA AMORIM</Credor><Documento>2015NE003239</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2015NE003239</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="9122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.130/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME</Credor><Documento>2015NE003246</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-4</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2015NE003247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1736 28</Empenhado><Liquidado>1736 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1736 28</Pago></row>
<row _id="9125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2015NE003249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10140 36</Empenhado><Liquidado>10140 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE003251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="9128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE003274</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9200 00</Empenhado><Liquidado>9158 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003274</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9158 16</Pago></row>
<row _id="9130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE003317</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5120 00</Empenhado><Liquidado>5120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE003317</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5120 00</Pago></row>
<row _id="9132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.361.537-**</Cpf/Cnpj><Credor>Marcio Pereira Machado</Credor><Documento>2015NE003343</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1109 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.824.248-**</Cpf/Cnpj><Credor>Adriano Jorge Martins Correa</Credor><Documento>2015NE003344</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1109 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.453.306-**</Cpf/Cnpj><Credor>Gustavo Alves da Costa</Credor><Documento>2015NE003345</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1109 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.777.138-**</Cpf/Cnpj><Credor>Everaldo Gomes Parangaba</Credor><Documento>2015NE003346</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1109 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.054.918-**</Cpf/Cnpj><Credor>Pedro Monteiro da Silva Eleutéro</Credor><Documento>2015NE003347</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1109 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.505.889-**</Cpf/Cnpj><Credor>Luiz Spricigo Junior</Credor><Documento>2015NE003348</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1109 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.352.701-**</Cpf/Cnpj><Credor>Norton Eduardo Brandenburg</Credor><Documento>2015NE003349</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5965 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2015NE003350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5099 90</Empenhado><Liquidado>5099 90</Liquidado><Pago>5099 90</Pago></row>
<row _id="9140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADÃO - SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Modernização da Estrutura Física e Reaparelhamento das Unidades Componentes da SEJUSP/MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2015NE003351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="9141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2390 00</Empenhado><Liquidado>1314 91</Liquidado><Pago>1938 03</Pago></row>
<row _id="9142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17 46</Empenhado><Liquidado>38 56</Liquidado><Pago>38 56</Pago></row>
<row _id="9143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>35 00</Liquidado><Pago>35 00</Pago></row>
<row _id="9144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>77 24</Liquidado><Pago>77 24</Pago></row>
<row _id="9145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8700 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2015NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29312 25</Liquidado><Pago>26798 08</Pago></row>
<row _id="9147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>758 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2015NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16632 00</Empenhado><Liquidado>5544 00</Liquidado><Pago>5544 00</Pago></row>
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<row _id="9152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2015NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1198 45</Empenhado><Liquidado>671 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>671 08</Pago></row>
<row _id="9154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43074 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000199</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>291 00</Empenhado><Liquidado>309 00</Liquidado><Pago>309 00</Pago></row>
<row _id="9157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>723 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>723 75</Pago></row>
<row _id="9159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17370 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2015NE000209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8685 29</Pago></row>
<row _id="9161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2015NE000268</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4407 60</Liquidado><Pago>4407 60</Pago></row>
<row _id="9162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2015NE000271</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>586 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2015NE000272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2716 32</Liquidado><Pago>2716 32</Pago></row>
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<row _id="9199"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2341 80</Pago></row>
<row _id="9200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2015NE000313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5280 00</Empenhado><Liquidado>3531 05</Liquidado><Pago>1673 18</Pago></row>
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<row _id="9210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000362</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8048 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2015NE000364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1375 00</Liquidado><Pago>1375 00</Pago></row>
<row _id="9213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2015NE000381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>491 80</Liquidado><Pago>491 80</Pago></row>
<row _id="9214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2015NE000408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9215"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.422.151-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEMADESC/SF/MARIA DE FATIMA PAZ DA SILVA</Credor><Documento>2015NE000410</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>725 00</Empenhado><Liquidado>725 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9221"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110253 85</Liquidado><Pago>35691 95</Pago></row>
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<row _id="9225"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58788 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9228"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33609 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9229"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2015NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33609 22</Pago></row>
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<row _id="9231"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2015NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12608 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2015NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>176 40</Liquidado><Pago>401 40</Pago></row>
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<row _id="9235"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2015NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>993 00</Pago></row>
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<row _id="9240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECON</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2015NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>230 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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