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<row _id="1"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>725 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="30"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41992 17</Liquidado><Pago>80722 00</Pago></row>
<row _id="31"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3786 32</Liquidado><Pago>3786 32</Pago></row>
<row _id="32"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10172 58</Liquidado><Pago>10172 58</Pago></row>
<row _id="33"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="42"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>848 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="53"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>574 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="54"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>533 72</Pago></row>
<row _id="55"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16645 55</Liquidado><Pago>16645 55</Pago></row>
<row _id="56"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.078.951-**</Cpf/Cnpj><Credor>JORGE RIBEIRO DIAS</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="57"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.760/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DJ ON LINE PUBLIC E ACOMP DE PROCESSOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>264 00</Empenhado><Liquidado>264 00</Liquidado><Pago>264 00</Pago></row>
<row _id="58"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.229.687/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>GLOBAL S.S.E.T. E RASTREAMENTO LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24508 68</Liquidado><Pago>24508 68</Pago></row>
<row _id="59"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1262 85</Liquidado><Pago>1262 85</Pago></row>
<row _id="60"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000118</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10133 75</Empenhado><Liquidado>103936 77</Liquidado><Pago>103936 77</Pago></row>
<row _id="61"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.597.421-**</Cpf/Cnpj><Credor>OTILIA MARIA FERNANDES BORTOLANZA</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="62"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.987.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>SELMA RIBEIRO GUIMARAES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000122</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="63"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.828.168-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROMILDO BELTRAME JUNIOR</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1865 00</Liquidado><Pago>1865 00</Pago></row>
<row _id="64"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.497.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>ENEIDA FUCHS VIANA</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="65"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.955.981-**</Cpf/Cnpj><Credor>REINALDO AMORIM BARBOSA</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1075 00</Liquidado><Pago>1075 00</Pago></row>
<row _id="66"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.752.541-**</Cpf/Cnpj><Credor>GERSON TERRA</Credor><Documento>2016NE000126</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>755 00</Liquidado><Pago>755 00</Pago></row>
<row _id="67"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.257.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>WOLNEY SAANDIM BORGES</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1430 00</Liquidado><Pago>1430 00</Pago></row>
<row _id="68"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>812 00</Empenhado><Liquidado>15828 65</Liquidado><Pago>15828 65</Pago></row>
<row _id="69"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.749.281-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO SONA DIORIO</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>710 00</Liquidado><Pago>710 00</Pago></row>
<row _id="70"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.383.681-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>870 00</Liquidado><Pago>870 00</Pago></row>
<row _id="71"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.902.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIA DENAIR FERNANDES DA FONTOURA</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="72"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.780.891-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADROALDO DOCENA JUNIOR</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>905 00</Liquidado><Pago>905 00</Pago></row>
<row _id="73"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.572.759-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO CARLOS TESTA</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2050 00</Liquidado><Pago>10 95</Pago></row>
<row _id="74"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.522.309/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2039 05</Pago></row>
<row _id="75"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.267.170-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMIR BONEMBERGUER</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>1040 00</Pago></row>
<row _id="76"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.239.509-**</Cpf/Cnpj><Credor>VITOR PASCOAL BAZILICHE</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>730 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="77"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.700.399-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA MARIA MAXIMINO BAZALICHE</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>730 00</Pago></row>
<row _id="78"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.905.561-**</Cpf/Cnpj><Credor>JACOB PEREIRA RODRIGUES</Credor><Documento>2016NE000146</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1250 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="79"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.149.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>CIBELLE DA SILVA RABELO DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1140 00</Liquidado><Pago>1140 00</Pago></row>
<row _id="80"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.908.068/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>RF ADMINISTRATODA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1905 00</Liquidado><Pago>1905 00</Pago></row>
<row _id="81"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.226/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE JESUS ADOLESCENTE</Credor><Documento>2016NE000149</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2100 00</Liquidado><Pago>2100 00</Pago></row>
<row _id="82"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.203.198-**</Cpf/Cnpj><Credor>VERA LUCIA BAIAROSKI</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>945 00</Liquidado><Pago>945 00</Pago></row>
<row _id="83"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.266.591-**</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDO TEIXEIRA</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
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<row _id="85"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.662.199-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO HAIDAR</Credor><Documento>2016NE000154</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1730 00</Liquidado><Pago>1730 00</Pago></row>
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<row _id="87"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.620.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSEFA SANCHES NAKAYAMA</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="88"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.232.571-**</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO IASHINISHI</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>454 00</Liquidado><Pago>1135 00</Pago></row>
<row _id="89"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.057.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIVINO FERREIRA PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>950 00</Liquidado><Pago>950 00</Pago></row>
<row _id="90"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.724.801-**</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRO DONIZETE DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
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<row _id="140"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="141"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.086.721-**</Cpf/Cnpj><Credor>Valdemir Martinelli</Credor><Documento>2016NE000239</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="142"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.086.721-**</Cpf/Cnpj><Credor>Valdemir Martinelli</Credor><Documento>2016NE000239</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>806 00</Pago></row>
<row _id="143"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1993 44</Pago></row>
<row _id="144"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.065.941/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEPA-CONS.NAC.DOS SIST.EST.DE PESQ.AGROPEC</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1216 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="145"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>635 13</Empenhado><Liquidado>1118 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="146"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0104-41</Cpf/Cnpj><Credor>DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>102 15</Pago></row>
<row _id="147"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1016 67</Pago></row>
<row _id="148"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1900 95</Liquidado><Pago>1900 95</Pago></row>
<row _id="149"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER-PESQUISA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000245</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>796 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="150"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER-PESQUISA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000245</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="151"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000266</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>635 00</Liquidado><Pago>635 00</Pago></row>
<row _id="152"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000272</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11377 12</Liquidado><Pago>11377 12</Pago></row>
<row _id="153"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71 70</Liquidado><Pago>71 70</Pago></row>
<row _id="154"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000276</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>19466 78</Liquidado><Pago>19466 78</Pago></row>
<row _id="155"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000278</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3212 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="156"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000278</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4781 15</Pago></row>
<row _id="157"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000279</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1530 53</Liquidado><Pago>1530 53</Pago></row>
<row _id="158"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3123 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="159"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6246 48</Pago></row>
<row _id="160"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="161"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10080 00</Pago></row>
<row _id="162"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000290</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>649 19</Liquidado><Pago>245 91</Pago></row>
<row _id="163"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.874.401/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON SANTANA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="164"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000294</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 34</Liquidado><Pago>72 34</Pago></row>
<row _id="165"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.063.813/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>Nicola Vincenzo Di Salvo</Credor><Documento>2016NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88650 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="166"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.063.813/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>Nicola Vincenzo Di Salvo</Credor><Documento>2016NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>88650 00</Pago></row>
<row _id="167"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.309.955/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>Carlos E. B. Colucci ME</Credor><Documento>2016NE000299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="168"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.327.036/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>AJA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1138 20</Liquidado><Pago>1138 20</Pago></row>
<row _id="169"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.040.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGRAER/SF/FÁBIO LOURENÇO ALVES</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="170"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.981.081/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="171"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.275.151-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGRAER/SF/ELIETE SOARES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="172"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.981.081/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
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<row _id="174"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.981.081/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE</Credor><Documento>2016NE000303</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="175"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.149.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>CIBELLE DA SILVA RABELO DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000304</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>394 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="176"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.343.118/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PARANAIBA</Credor><Documento>2016NE000304</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>394 69</Pago></row>
<row _id="177"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000306</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>226 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="178"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000306</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>226 02</Pago></row>
<row _id="179"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="180"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000309</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13000 00</Empenhado><Liquidado>9538 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="181"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000309</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8711 65</Pago></row>
<row _id="182"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.446.062/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASBRAER/ASSOC.BRASIL.ENT.ESTD.A.TEC.EXT.RURAL</Credor><Documento>2016NE000311</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50096 28</Empenhado><Liquidado>16698 76</Liquidado><Pago>12524 07</Pago></row>
<row _id="183"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000316</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>3879 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="184"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000316</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3396 86</Pago></row>
<row _id="185"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.362.631/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>CARTORIO DE 1  OFICIO</Credor><Documento>2016NE000317</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>102 68</Empenhado><Liquidado>102 68</Liquidado><Pago>102 68</Pago></row>
<row _id="186"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18709 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="201"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="203"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2016NE000342</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>217 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="204"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>384 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="205"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.997.015/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>693 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="219"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000360</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>24 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="220"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000361</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="230"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="231"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>847 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="232"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7885 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="233"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000374</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3794 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="234"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.280.464/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>COOP. DE HABITACAO DA AGRIC.FAMILIAR-COOPHAF</Credor><Documento>2016NE000377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="235"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2085 00</Empenhado><Liquidado>2085 00</Liquidado><Pago>2085 00</Pago></row>
<row _id="236"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="237"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.689.368-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGRAER/SF/SANDRO HENRIQUE POLLONI</Credor><Documento>2016NE000383</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="238"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.981.081/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE</Credor><Documento>2016NE000383</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="239"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.040.581-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGRAER/SF/FÁBIO LOURENÇO ALVES</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="240"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.981.081/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="241"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.078.951-**</Cpf/Cnpj><Credor>JORGE RIBEIRO DIAS</Credor><Documento>2016NE000385</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12913 00</Empenhado><Liquidado>2513 00</Liquidado><Pago>1213 00</Pago></row>
<row _id="242"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000387</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="243"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e manutenção das atividades do FUNTER</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="244"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="245"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Construção de unidades habitacionais  infraestrutura urbana  equipamentos comunitários e trabalho técnico soci</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.787.549/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25201 53</Liquidado><Pago>25201 53</Pago></row>
<row _id="246"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Construção de unidades habitacionais  infraestrutura urbana  equipamentos comunitários e trabalho técnico soci</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.383/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11440 90</Liquidado><Pago>11440 90</Pago></row>
<row _id="247"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5 85</Liquidado><Pago>5 85</Pago></row>
<row _id="248"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="249"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="250"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Viabilização de projetos</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.787.549/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4237 78</Liquidado><Pago>4237 78</Pago></row>
<row _id="251"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8080 60</Liquidado><Pago>8080 60</Pago></row>
<row _id="252"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11643 52</Liquidado><Pago>11643 52</Pago></row>
<row _id="253"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21365 51</Liquidado><Pago>21365 51</Pago></row>
<row _id="254"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.328.708/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ABC - ASSOC. BRASILEIRA DE COHABS</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1803 00</Pago></row>
<row _id="255"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>290302 99</Liquidado><Pago>97511 56</Pago></row>
<row _id="256"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>378178 36</Pago></row>
<row _id="257"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>879 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="258"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1328 03</Pago></row>
<row _id="259"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8501 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="285"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2016NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5850 00</Liquidado><Pago>5850 00</Pago></row>
<row _id="286"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>550 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="287"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2774 13</Pago></row>
<row _id="288"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.490.317/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>JAX SALVADOR</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="289"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000201</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>926 25</Liquidado><Pago>926 25</Pago></row>
<row _id="290"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000202</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55 58</Liquidado><Pago>55 58</Pago></row>
<row _id="291"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000204</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5682 66</Pago></row>
<row _id="292"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4182 30</Empenhado><Liquidado>3950 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="293"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3950 60</Pago></row>
<row _id="294"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13049 44</Empenhado><Liquidado>3791 09</Liquidado><Pago>3791 09</Pago></row>
<row _id="295"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Construção de unidades habitacionais  infraestrutura urbana  equipamentos comunitários e trabalho técnico soci</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Tranferências à União</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXÍLIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2016NE000208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57864 08</Empenhado><Liquidado>57864 08</Liquidado><Pago>57864 08</Pago></row>
<row _id="296"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10264 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="297"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10264 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="298"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="299"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="300"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.670.085/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA RENT A CAR S/A</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1699 00</Empenhado><Liquidado>1699 00</Liquidado><Pago>1699 00</Pago></row>
<row _id="301"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.670.085/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA RENT A CAR S/A</Credor><Documento>2016NE000216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4757 19</Empenhado><Liquidado>4757 19</Liquidado><Pago>4757 19</Pago></row>
<row _id="302"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45 24</Empenhado><Liquidado>45 24</Liquidado><Pago>45 24</Pago></row>
<row _id="303"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>90 48</Empenhado><Liquidado>90 48</Liquidado><Pago>90 48</Pago></row>
<row _id="304"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000219</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45 24</Empenhado><Liquidado>45 24</Liquidado><Pago>45 24</Pago></row>
<row _id="305"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000220</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>840 00</Liquidado><Pago>840 00</Pago></row>
<row _id="306"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2016NE000221</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>5850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="307"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Construção de unidades habitacionais  infraestrutura urbana  equipamentos comunitários e trabalho técnico soci</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>290000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="308"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="309"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000224</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="310"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="311"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>427 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="313"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1794 00</Empenhado><Liquidado>1794 00</Liquidado><Pago>1794 00</Pago></row>
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<row _id="435"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1442 57</Liquidado><Pago>1442 57</Pago></row>
<row _id="436"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>164 88</Liquidado><Pago>164 88</Pago></row>
<row _id="437"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>PREVIDÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
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<row _id="503"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1972 00</Liquidado><Pago>1972 00</Pago></row>
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<row _id="505"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2571 76</Pago></row>
<row _id="506"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.602.199/0024-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA ULTRAGAZ</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17180 31</Liquidado><Pago>17180 31</Pago></row>
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<row _id="529"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.254.771-**</Cpf/Cnpj><Credor>AFIFE TEREZINHA JALLAD ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000309</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7650 00</Liquidado><Pago>7650 00</Pago></row>
<row _id="530"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.708.308-**</Cpf/Cnpj><Credor>IVANETE ALMEIDA GUIMARAES</Credor><Documento>2016NE000310</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2300 00</Liquidado><Pago>2300 00</Pago></row>
<row _id="531"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.737.678/0006-30</Cpf/Cnpj><Credor>UEMURA &amp; CIA S/S LTDA</Credor><Documento>2016NE000311</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-2036 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="532"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8225 00</Liquidado><Pago>8225 00</Pago></row>
<row _id="533"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1900 00</Liquidado><Pago>1900 00</Pago></row>
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<row _id="535"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13450 00</Liquidado><Pago>13450 00</Pago></row>
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<row _id="545"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000335</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1008690 17</Liquidado><Pago>1008690 17</Pago></row>
<row _id="546"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1169 64</Liquidado><Pago>1169 64</Pago></row>
<row _id="547"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2016NE000337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14500 00</Liquidado><Pago>14500 00</Pago></row>
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<row _id="554"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000356</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1282 50</Pago></row>
<row _id="555"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000357</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="556"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>264 00</Pago></row>
<row _id="557"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4870 47</Liquidado><Pago>4870 47</Pago></row>
<row _id="558"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35220 00</Liquidado><Pago>35220 00</Pago></row>
<row _id="559"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2016NE000366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13499 16</Liquidado><Pago>13499 16</Pago></row>
<row _id="560"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2016NE000369</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1490 79</Liquidado><Pago>1490 79</Pago></row>
<row _id="561"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE SEGURANÇA  CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reestruturação da gestão do sistema de execução penal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.070.101/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SPACECOM MONITORAMENTO S/A</Credor><Documento>2016NE000371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11275 00</Liquidado><Pago>11275 00</Pago></row>
<row _id="562"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.602.199/0024-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA ULTRAGAZ</Credor><Documento>2016NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17183 29</Liquidado><Pago>17183 29</Pago></row>
<row _id="563"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000374</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4226 43</Liquidado><Pago>4226 43</Pago></row>
<row _id="564"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2016NE000375</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9633 44</Liquidado><Pago>9633 44</Pago></row>
<row _id="565"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12249 93</Liquidado><Pago>12249 93</Pago></row>
<row _id="566"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2642071 93</Pago></row>
<row _id="567"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000379</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>59881 77</Pago></row>
<row _id="568"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6299 26</Pago></row>
<row _id="569"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000381</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>289705 61</Pago></row>
<row _id="570"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1300110 47</Pago></row>
<row _id="571"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>93692 86</Pago></row>
<row _id="572"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6997 20</Pago></row>
<row _id="573"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7938 00</Pago></row>
<row _id="574"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000386</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>235378 30</Pago></row>
<row _id="575"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000387</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12575 16</Pago></row>
<row _id="576"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1221965 94</Pago></row>
<row _id="577"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>307548 71</Pago></row>
<row _id="578"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>136485 29</Pago></row>
<row _id="579"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.835.301-**</Cpf/Cnpj><Credor>DILMA SOARES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5733 00</Pago></row>
<row _id="580"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>383144 26</Liquidado><Pago>810372 90</Pago></row>
<row _id="581"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000393</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26741 79</Liquidado><Pago>13588 53</Pago></row>
<row _id="582"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.487.121/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA</Credor><Documento>2016NE000394</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24708 75</Liquidado><Pago>54341 80</Pago></row>
<row _id="583"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1581 75</Pago></row>
<row _id="584"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="585"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4893 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="586"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000401</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24036 00</Empenhado><Liquidado>8703 61</Liquidado><Pago>8703 61</Pago></row>
<row _id="587"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>163738 91</Empenhado><Liquidado>163738 90</Liquidado><Pago>163738 90</Pago></row>
<row _id="588"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0004-25</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>753866 71</Empenhado><Liquidado>753866 70</Liquidado><Pago>753866 70</Pago></row>
<row _id="589"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0006-97</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>199048 50</Empenhado><Liquidado>199048 49</Liquidado><Pago>199048 49</Pago></row>
<row _id="590"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>196971 95</Empenhado><Liquidado>196971 94</Liquidado><Pago>196971 94</Pago></row>
<row _id="591"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51291 25</Empenhado><Liquidado>51291 24</Liquidado><Pago>51291 24</Pago></row>
<row _id="592"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000409</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>351548 80</Empenhado><Liquidado>82117 07</Liquidado><Pago>82117 07</Pago></row>
<row _id="593"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000410</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>538773 96</Empenhado><Liquidado>181540 98</Liquidado><Pago>181540 98</Pago></row>
<row _id="594"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>670325 52</Empenhado><Liquidado>670325 51</Liquidado><Pago>670325 51</Pago></row>
<row _id="595"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>83295 51</Empenhado><Liquidado>83295 50</Liquidado><Pago>83295 50</Pago></row>
<row _id="596"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61136 89</Empenhado><Liquidado>61136 88</Liquidado><Pago>61136 88</Pago></row>
<row _id="597"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>128779 81</Empenhado><Liquidado>128779 80</Liquidado><Pago>128779 80</Pago></row>
<row _id="598"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40691 64</Empenhado><Liquidado>40691 63</Liquidado><Pago>40691 63</Pago></row>
<row _id="599"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>272678 32</Empenhado><Liquidado>272678 31</Liquidado><Pago>272678 31</Pago></row>
<row _id="600"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>717264 40</Empenhado><Liquidado>717264 39</Liquidado><Pago>717264 39</Pago></row>
<row _id="601"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66041 64</Empenhado><Liquidado>66041 64</Liquidado><Pago>66041 64</Pago></row>
<row _id="602"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000419</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150960 08</Empenhado><Liquidado>150960 07</Liquidado><Pago>150960 07</Pago></row>
<row _id="603"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>192681 21</Empenhado><Liquidado>192681 20</Liquidado><Pago>192681 20</Pago></row>
<row _id="604"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>563202 00</Empenhado><Liquidado>563201 00</Liquidado><Pago>563201 00</Pago></row>
<row _id="605"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE SEGURANÇA  CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Reestruturação da gestão do sistema de execução penal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.070.101/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SPACECOM MONITORAMENTO S/A</Credor><Documento>2016NE000423</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11276 00</Empenhado><Liquidado>11275 00</Liquidado><Pago>11275 00</Pago></row>
<row _id="606"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0008-59</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRIÇÃO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>41303 00</Empenhado><Liquidado>41302 93</Liquidado><Pago>41302 93</Pago></row>
<row _id="607"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13393 00</Empenhado><Liquidado>13393 00</Liquidado><Pago>13393 00</Pago></row>
<row _id="608"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14296 00</Empenhado><Liquidado>14296 00</Liquidado><Pago>14296 00</Pago></row>
<row _id="609"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11070 00</Empenhado><Liquidado>11070 00</Liquidado><Pago>11070 00</Pago></row>
<row _id="610"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.368.391-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLAYTON DA SILVA BARCELOS</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3800 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="611"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.983.632/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="612"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.860.701-**</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL JACINTO DE ARAUJO</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3800 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="613"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.983.632/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="614"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>25670 67</Empenhado><Liquidado>25670 66</Liquidado><Pago>25670 66</Pago></row>
<row _id="615"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8363 00</Empenhado><Liquidado>8363 00</Liquidado><Pago>8363 00</Pago></row>
<row _id="616"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.081.979/0014-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRI E SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54868 78</Empenhado><Liquidado>54868 77</Liquidado><Pago>54868 77</Pago></row>
<row _id="617"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000435</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>915 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="618"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>920 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="619"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000437</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="620"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>809 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="621"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="622"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>375 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="623"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5009 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="624"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.069.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>DIORACI DO CARMO TOSTA</Credor><Documento>2016NE000442</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2485 01</Empenhado><Liquidado>2485 00</Liquidado><Pago>2485 00</Pago></row>
<row _id="625"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.905.450/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>E. G. BUSARANHO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000443</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7646 00</Empenhado><Liquidado>7646 00</Liquidado><Pago>7645 32</Pago></row>
<row _id="626"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29953 00</Empenhado><Liquidado>29952 00</Liquidado><Pago>29952 00</Pago></row>
<row _id="627"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66951 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="628"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22714 90</Empenhado><Liquidado>22714 89</Liquidado><Pago>22714 89</Pago></row>
<row _id="629"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.416.818/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3948 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="630"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2397297 83</Empenhado><Liquidado>2397297 82</Liquidado><Pago>2397297 82</Pago></row>
<row _id="631"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.081.979/0014-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRI E SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>273367 69</Empenhado><Liquidado>273367 68</Liquidado><Pago>273367 68</Pago></row>
<row _id="632"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.315.122/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ARTABAN- ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.</Credor><Documento>2016NE000451</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10820 30</Empenhado><Liquidado>10820 30</Liquidado><Pago>10820 30</Pago></row>
<row _id="633"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000455</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>665752 00</Empenhado><Liquidado>134275 96</Liquidado><Pago>134275 96</Pago></row>
<row _id="634"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9072 36</Empenhado><Liquidado>9072 36</Liquidado><Pago>9072 36</Pago></row>
<row _id="635"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18449 12</Empenhado><Liquidado>18449 12</Liquidado><Pago>18449 12</Pago></row>
<row _id="636"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000458</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1326 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="637"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000459</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>760 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="638"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000460</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21191 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="639"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000461</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="640"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000462</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1625 00</Empenhado><Liquidado>1625 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="641"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.286/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE000463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="642"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24101 96</Empenhado><Liquidado>18983 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="643"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10409 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="644"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="645"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35220 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="646"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="647"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5978 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="648"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>123 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="649"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10570 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="650"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="653"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000475</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6592 50</Empenhado><Liquidado>292 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="654"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000476</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="656"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.737.678/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>UEMURA E CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000478</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="682"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.944.312/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FUNERARIA SANTA CRUZ LTDA. ME</Credor><Documento>2016NE000498</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="683"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="684"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.049.921-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGEPEN/SF/MANOEL SABINO NERY</Credor><Documento>2016NE000500</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4580 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="685"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7656 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="693"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000510</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="694"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1671 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="695"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1423 33</Pago></row>
<row _id="696"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Análise e Diagnóstico de Laboratório.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.467.916/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>MAJ LAB - COMÉRCIO E MANUT. DE EQ P/ LAB. LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2463 65</Liquidado><Pago>2463 65</Pago></row>
<row _id="697"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.659.393/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SELELAB COMÉRCIO  REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5600 00</Liquidado><Pago>5600 00</Pago></row>
<row _id="698"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1709 63</Liquidado><Pago>1709 63</Pago></row>
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<row _id="701"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>251 93</Pago></row>
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<row _id="703"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000149</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2301 00</Pago></row>
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<row _id="709"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5575 50</Liquidado><Pago>5575 50</Pago></row>
<row _id="710"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.558.157/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>TELEFONICA BRASIL S.A.</Credor><Documento>2016NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4868 84</Liquidado><Pago>4868 84</Pago></row>
<row _id="711"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1333 62</Empenhado><Liquidado>5022 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="712"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5022 50</Pago></row>
<row _id="713"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Inspeção Sanitária Animal e Vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="714"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Inspeção Sanitária Animal e Vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="715"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1947 00</Liquidado><Pago>1947 00</Pago></row>
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<row _id="717"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-76827 50</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="718"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="719"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>635 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="720"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>145 83</Pago></row>
<row _id="721"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Inspeção Sanitária Animal e Vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3494 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="873"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE000666</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4710 00</Empenhado><Liquidado>4710 00</Liquidado><Pago>4710 00</Pago></row>
<row _id="874"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>829 93</Empenhado><Liquidado>829 93</Liquidado><Pago>829 93</Pago></row>
<row _id="875"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4175 55</Empenhado><Liquidado>4175 55</Liquidado><Pago>4175 55</Pago></row>
<row _id="876"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>132 00</Empenhado><Liquidado>132 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="877"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000671</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20001 00</Empenhado><Liquidado>4159 50</Liquidado><Pago>4159 50</Pago></row>
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<row _id="899"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Defesa sanitária animal e vegetal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.396.895/0060-85</Cpf/Cnpj><Credor>SUPERINT.FED.DE AGRIC.PEC E ABASTECIMENTOS/MS</Credor><Documento>2016NE000708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>305 00</Empenhado><Liquidado>305 00</Liquidado><Pago>305 00</Pago></row>
<row _id="900"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Análise e Diagnóstico de Laboratório.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.092.765/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>HOVEN COMERCIAL IMP. EXP. LTDA</Credor><Documento>2016NE000710</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="904"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Análise e Diagnóstico de Laboratório.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.481.192/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2016NE000716</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="927"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.394.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>CELCILIANA BARROS DE MOURA</Credor><Documento>2016NE000743</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12100 00</Empenhado><Liquidado>2420 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="928"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.975.539-**</Cpf/Cnpj><Credor>IRINEU KRAIEVSKI</Credor><Documento>2016NE000744</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10754 67</Empenhado><Liquidado>2034 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="929"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.244.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUZIA RIATO NAVARRO</Credor><Documento>2016NE000745</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13300 00</Empenhado><Liquidado>2660 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="930"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.474.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2016NE000746</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="931"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.563.081-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RAMOS BEZERRA</Credor><Documento>2016NE000747</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7646 67</Empenhado><Liquidado>1446 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="932"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária - SUASA.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000750</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="933"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.749.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>BENEDITO ALVES DE GODOY</Credor><Documento>2016NE000751</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9966 67</Empenhado><Liquidado>766 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="934"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.508.815/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>M.Y. MOLINERO DE SOUSA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96165 81</Liquidado><Pago>96165 81</Pago></row>
<row _id="935"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>176996 87</Liquidado><Pago>176996 87</Pago></row>
<row _id="936"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.508.815/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>M.Y. MOLINERO DE SOUSA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79765 82</Liquidado><Pago>79765 82</Pago></row>
<row _id="937"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.020.912/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>Sete Engenharia EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2109744 48</Empenhado><Liquidado>848308 68</Liquidado><Pago>848308 68</Pago></row>
<row _id="938"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.510.937/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>USIMIX LTDA</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3039444 46</Empenhado><Liquidado>1195371 64</Liquidado><Pago>1195371 64</Pago></row>
<row _id="939"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2965660 04</Empenhado><Liquidado>974950 24</Liquidado><Pago>974950 24</Pago></row>
<row _id="940"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5653226 85</Empenhado><Liquidado>915931 42</Liquidado><Pago>915931 42</Pago></row>
<row _id="941"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2016NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2219242 04</Empenhado><Liquidado>620236 14</Liquidado><Pago>620236 14</Pago></row>
<row _id="942"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.593.989/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>HL CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4403074 85</Empenhado><Liquidado>923240 07</Liquidado><Pago>923240 07</Pago></row>
<row _id="943"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>388404 38</Empenhado><Liquidado>969578 95</Liquidado><Pago>969578 95</Pago></row>
<row _id="944"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.634.508/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>AVANCE CONSTRUTORA EIRELI</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5384797 87</Empenhado><Liquidado>1030844 08</Liquidado><Pago>1030844 08</Pago></row>
<row _id="945"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.156.039/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPOTERRA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2730987 31</Empenhado><Liquidado>1098870 77</Liquidado><Pago>1098870 77</Pago></row>
<row _id="946"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.641/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CG 2000 ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-922228 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="947"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.388.737/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>GRADUAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5328496 53</Empenhado><Liquidado>727762 80</Liquidado><Pago>727762 80</Pago></row>
<row _id="948"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5893592 35</Empenhado><Liquidado>1273419 84</Liquidado><Pago>1273419 84</Pago></row>
<row _id="949"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.928/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA VALE VELHO LTDA</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4331286 49</Empenhado><Liquidado>284324 17</Liquidado><Pago>284324 17</Pago></row>
<row _id="950"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.598.029/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3429250 87</Empenhado><Liquidado>830292 35</Liquidado><Pago>830292 35</Pago></row>
<row _id="951"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.557.036/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>EMMELL ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>487534 02</Liquidado><Pago>487534 02</Pago></row>
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<row _id="953"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.672.653/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>POLI CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343291 32</Liquidado><Pago>343291 32</Pago></row>
<row _id="954"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.644.960/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RONCONE LTDA</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>689131 73</Liquidado><Pago>689131 73</Pago></row>
<row _id="955"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3450 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="957"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="960"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.414.841/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>EGA CONSTRUCOES E INTERMEDIACOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109231 92</Liquidado><Pago>109231 92</Pago></row>
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<row _id="965"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>961954 11</Empenhado><Liquidado>114026 31</Liquidado><Pago>114026 31</Pago></row>
<row _id="966"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>894006 84</Empenhado><Liquidado>221748 89</Liquidado><Pago>221748 89</Pago></row>
<row _id="967"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1162090 86</Empenhado><Liquidado>156567 10</Liquidado><Pago>156567 10</Pago></row>
<row _id="968"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.119.097/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>W.V. CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>164149 46</Liquidado><Pago>249405 84</Pago></row>
<row _id="969"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.117.559/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CELSO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000074</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1071507 81</Empenhado><Liquidado>63070 72</Liquidado><Pago>63070 72</Pago></row>
<row _id="970"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.485.593/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>G.S.A. CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1334372 91</Empenhado><Liquidado>206869 27</Liquidado><Pago>206869 27</Pago></row>
<row _id="971"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>784934 23</Empenhado><Liquidado>115090 77</Liquidado><Pago>115090 77</Pago></row>
<row _id="972"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>908534 16</Empenhado><Liquidado>83954 02</Liquidado><Pago>83954 02</Pago></row>
<row _id="973"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>703580 35</Empenhado><Liquidado>68442 53</Liquidado><Pago>68442 53</Pago></row>
<row _id="974"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>971788 65</Empenhado><Liquidado>121615 03</Liquidado><Pago>121615 03</Pago></row>
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<row _id="983"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.833.482/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>TDC ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>217448 80</Liquidado><Pago>217448 80</Pago></row>
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<row _id="985"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.127.846/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DMP CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10185917 55</Empenhado><Liquidado>707467 37</Liquidado><Pago>707467 37</Pago></row>
<row _id="986"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>142797 36</Liquidado><Pago>142797 36</Pago></row>
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<row _id="991"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.447.789/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -ME</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>432368 82</Liquidado><Pago>820998 17</Pago></row>
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<row _id="993"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93760 57</Liquidado><Pago>93760 57</Pago></row>
<row _id="994"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22312 29</Liquidado><Pago>22312 29</Pago></row>
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<row _id="996"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75347 17</Liquidado><Pago>75347 17</Pago></row>
<row _id="997"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.397.004/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSVANM CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73377 17</Liquidado><Pago>4696 14</Pago></row>
<row _id="998"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41656 70</Liquidado><Pago>41656 70</Pago></row>
<row _id="999"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28457 51</Liquidado><Pago>28457 51</Pago></row>
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<row _id="1006"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2016NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1275 54</Liquidado><Pago>1275 54</Pago></row>
<row _id="1007"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>163 43</Liquidado><Pago>163 43</Pago></row>
<row _id="1008"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2016NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83 58</Liquidado><Pago>83 58</Pago></row>
<row _id="1009"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.550.464/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>POLO MS ENGENHARIA E GEOTECNOLOGIA LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000204</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73314 51</Liquidado><Pago>73314 51</Pago></row>
<row _id="1010"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.833.482/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>TDC ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2016NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>313201 08</Liquidado><Pago>313201 08</Pago></row>
<row _id="1011"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830 24</Liquidado><Pago>830 24</Pago></row>
<row _id="1012"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000216</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>565 50</Liquidado><Pago>565 50</Pago></row>
<row _id="1013"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7287 06</Liquidado><Pago>7287 06</Pago></row>
<row _id="1014"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2573 43</Liquidado><Pago>2573 43</Pago></row>
<row _id="1015"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000224</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>471 33</Liquidado><Pago>471 33</Pago></row>
<row _id="1016"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33 93</Liquidado><Pago>33 93</Pago></row>
<row _id="1017"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.305.743/0011-70</Cpf/Cnpj><Credor>HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>282000 00</Liquidado><Pago>1982000 00</Pago></row>
<row _id="1018"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1019"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000241</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>342 26</Liquidado><Pago>342 76</Pago></row>
<row _id="1020"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52799 21</Liquidado><Pago>50893 45</Pago></row>
<row _id="1021"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.963.868/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>REITER SERVIÇOS EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE000270</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>169972 08</Liquidado><Pago>169972 08</Pago></row>
<row _id="1022"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="1023"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000275</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>468713 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1024"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000275</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>468713 86</Pago></row>
<row _id="1025"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.481.379/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>MAP CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000277</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-134373 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1026"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.411.544/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA J GABRIEL LTDA</Credor><Documento>2016NE000281</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200139 64</Liquidado><Pago>200139 64</Pago></row>
<row _id="1027"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14334 28</Liquidado><Pago>14334 28</Pago></row>
<row _id="1028"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000287</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13242 42</Liquidado><Pago>13242 42</Pago></row>
<row _id="1029"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PDE/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.681.247-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARILIA PADILHA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9614 80</Liquidado><Pago>9614 80</Pago></row>
<row _id="1030"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PDE/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.644.978-**</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO DA ROCHA BASTOS</Credor><Documento>2016NE000293</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11779 83</Liquidado><Pago>11779 83</Pago></row>
<row _id="1031"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação  manutenção e restauração de rodovias</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.083.454/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MAC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>322546 29</Liquidado><Pago>322546 29</Pago></row>
<row _id="1032"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PDE/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.134.151-**</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO KAWAHATA BARRETO</Credor><Documento>2016NE000298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11208 95</Liquidado><Pago>11208 95</Pago></row>
<row _id="1033"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.885.297/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>TERPAVI - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>745731 51</Liquidado><Pago>745731 51</Pago></row>
<row _id="1034"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000303</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>448240 94</Liquidado><Pago>448240 94</Pago></row>
<row _id="1035"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.568.986/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>BTG EMPREENDIMENTOS  LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE000306</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>613828 83</Liquidado><Pago>613828 83</Pago></row>
<row _id="1036"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação  manutenção e restauração de rodovias</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.708.604/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ASTEC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000314</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69796 64</Liquidado><Pago>69796 64</Pago></row>
<row _id="1037"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de abastecimento de água</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.948.820/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA</Credor><Documento>2016NE000321</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-58333 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1038"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.826/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>SANTA CRUZ-CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM LTDA</Credor><Documento>2016NE000326</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>745174 05</Liquidado><Pago>745174 05</Pago></row>
<row _id="1039"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58428 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1040"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000328</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>58428 98</Pago></row>
<row _id="1041"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000329</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26092 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1042"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000329</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26092 59</Pago></row>
<row _id="1043"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>Obras de drenagem e pavimentação em áreas urbanas degradadas</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.383/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000334</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1761 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1044"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>Obras de drenagem e pavimentação em áreas urbanas degradadas</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000339</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72404 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1045"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000340</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17103 67</Liquidado><Pago>7103 67</Pago></row>
<row _id="1046"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000348</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6112 19</Liquidado><Pago>6112 19</Pago></row>
<row _id="1047"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PDE/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.294.951-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO HENRIQUE DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11208 95</Liquidado><Pago>11208 95</Pago></row>
<row _id="1048"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Construir  reformar e ampliar as unidades de segurança pública do Estado do MS.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.642.436/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000359</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67557 00</Liquidado><Pago>67557 00</Pago></row>
<row _id="1049"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.143.825/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELAZZO ENGENHARIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000367</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82055 59</Liquidado><Pago>82055 59</Pago></row>
<row _id="1050"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.143.825/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELAZZO ENGENHARIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>944 21</Liquidado><Pago>944 21</Pago></row>
<row _id="1051"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1397 95</Liquidado><Pago>1397 95</Pago></row>
<row _id="1052"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernizar a administração tributária  financeira e patrimonial com recursos do PROFISCO/BID</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000395</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48496 95</Liquidado><Pago>48496 95</Pago></row>
<row _id="1053"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação  manutenção e restauração de rodovias</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2016NE000399</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>395612 13</Liquidado><Pago>395612 13</Pago></row>
<row _id="1054"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.882.488/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>GLORIA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000406</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145355 01</Liquidado><Pago>54302 72</Pago></row>
<row _id="1055"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15749 15</Liquidado><Pago>959 44</Pago></row>
<row _id="1056"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1170 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1057"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1170 00</Pago></row>
<row _id="1058"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3164 58</Liquidado><Pago>3164 58</Pago></row>
<row _id="1059"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40115 88</Liquidado><Pago>40115 88</Pago></row>
<row _id="1060"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19014 24</Liquidado><Pago>19014 24</Pago></row>
<row _id="1061"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8814 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1062"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8814 34</Pago></row>
<row _id="1063"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159 96</Liquidado><Pago>159 96</Pago></row>
<row _id="1064"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000447</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79421 84</Liquidado><Pago>79874 16</Pago></row>
<row _id="1065"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>754 55</Pago></row>
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<row _id="1092"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.824.375/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA DUIM LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000481</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>48564 41</Pago></row>
<row _id="1093"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.373.125/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BHS-CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000483</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44127 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1094"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.373.125/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BHS-CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000483</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>44127 03</Pago></row>
<row _id="1095"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.963.318/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>NCG CONTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2016NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54184 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1096"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.963.318/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>NCG CONTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2016NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>54184 66</Pago></row>
<row _id="1097"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-6</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2016NE000486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19706 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1098"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19706 40</Pago></row>
<row _id="1099"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.712.329/0002-33</Cpf/Cnpj><Credor>SJT - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>414928 00</Liquidado><Pago>414928 00</Pago></row>
<row _id="1100"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PDE/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.003.906/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>HÉSTIA CONSULTORIA - GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA ECON.</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1101"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável de MS PDE/MS-BIRD</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.003.906/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>HÉSTIA CONSULTORIA - GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA ECON.</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>91000 00</Pago></row>
<row _id="1102"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000492</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8648 33</Liquidado><Pago>8648 33</Pago></row>
<row _id="1103"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000496</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1049 00</Pago></row>
<row _id="1104"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000498</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>485 00</Pago></row>
<row _id="1105"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000502</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>252 18</Liquidado><Pago>252 18</Pago></row>
<row _id="1106"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000504</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>382598 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1107"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000504</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>382598 71</Pago></row>
<row _id="1108"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.215.463/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000512</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46450 39</Liquidado><Pago>46450 39</Pago></row>
<row _id="1109"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50803 71</Liquidado><Pago>50803 71</Pago></row>
<row _id="1110"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.484.717/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ENERPAV G.S LTDA.</Credor><Documento>2016NE000517</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>521812 97</Liquidado><Pago>521812 97</Pago></row>
<row _id="1111"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2016NE000522</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>119116 82</Liquidado><Pago>119116 82</Pago></row>
<row _id="1112"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.326.573/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA JLC LTDA</Credor><Documento>2016NE000523</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16523 27</Liquidado><Pago>16523 27</Pago></row>
<row _id="1113"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2016NE000526</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2974 80</Liquidado><Pago>2602 95</Pago></row>
<row _id="1114"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000528</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15261 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1115"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000529</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14975 91</Liquidado><Pago>2237 58</Pago></row>
<row _id="1116"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000530</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1016 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1117"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000530</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1016 85</Pago></row>
<row _id="1118"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>556 75</Pago></row>
<row _id="1119"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de abastecimento de água</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.948.820/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA</Credor><Documento>2016NE000533</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-3738 35</Empenhado><Liquidado>7641 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1120"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000534</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7204 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1121"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000534</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7204 14</Pago></row>
<row _id="1122"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000538</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>594 50</Pago></row>
<row _id="1123"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000539</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1651 40</Pago></row>
<row _id="1124"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>287 80</Pago></row>
<row _id="1125"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000543</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>711 15</Pago></row>
<row _id="1126"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57374 78</Liquidado><Pago>57374 78</Pago></row>
<row _id="1127"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>84 50</Pago></row>
<row _id="1128"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000547</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7039 61</Liquidado><Pago>7039 61</Pago></row>
<row _id="1129"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.568.986/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>BTG EMPREENDIMENTOS  LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE000556</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>620405 03</Liquidado><Pago>620405 03</Pago></row>
<row _id="1130"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.228.291/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ARNALDO SANTIAGO - ME</Credor><Documento>2016NE000557</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350954 14</Liquidado><Pago>350954 14</Pago></row>
<row _id="1131"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000560</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25593 11</Liquidado><Pago>25593 11</Pago></row>
<row _id="1132"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.772.384/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME</Credor><Documento>2016NE000562</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1823 64</Liquidado><Pago>1823 64</Pago></row>
<row _id="1133"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000571</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25839 88</Liquidado><Pago>25839 88</Pago></row>
<row _id="1134"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0005-91</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE COXIM</Credor><Documento>2016NE000583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 70</Empenhado><Liquidado>-0 70</Liquidado><Pago>-0 70</Pago></row>
<row _id="1135"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.734/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>JUHA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000585</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5503938 75</Empenhado><Liquidado>2245953 77</Liquidado><Pago>2245953 77</Pago></row>
<row _id="1136"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000586</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 00</Liquidado><Pago>199 00</Pago></row>
<row _id="1137"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.318/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IGUATEMI</Credor><Documento>2016NE000587</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
<row _id="1138"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2016NE000588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
<row _id="1139"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>Obras de drenagem e pavimentação em áreas urbanas degradadas</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000591</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>314339 41</Liquidado><Pago>314339 41</Pago></row>
<row _id="1140"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.535.259/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEDEP-SERV.DE ENTREGA DE DESP.E PUBLICACOES</Credor><Documento>2016NE000594</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>510 13</Pago></row>
<row _id="1141"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.760.429/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>J.F. ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000598</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102495 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1142"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.760.429/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>J.F. ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000598</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>102495 72</Pago></row>
<row _id="1143"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.773.344/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>POSITEL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000599</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>235015 44</Liquidado><Pago>235015 44</Pago></row>
<row _id="1144"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000605</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>20625 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1145"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000605</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20625 14</Pago></row>
<row _id="1146"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.227.696/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MS</Credor><Documento>2016NE000607</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>233 50</Liquidado><Pago>233 50</Pago></row>
<row _id="1147"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2016NE000612</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1148"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000613</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>805 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1149"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000613</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2731 22</Pago></row>
<row _id="1150"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-6</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2016NE000614</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>498 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1152"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2016NE000633</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
<row _id="1153"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2016NE000650</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
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<row _id="1155"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.924/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL</Credor><Documento>2016NE000655</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
<row _id="1156"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.675/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ELDORADO-MS</Credor><Documento>2016NE000656</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
<row _id="1157"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.781.069/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA S.A</Credor><Documento>2016NE000657</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5688 00</Liquidado><Pago>5688 00</Pago></row>
<row _id="1158"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000661</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>131636 02</Liquidado><Pago>131636 02</Pago></row>
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<row _id="1160"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000663</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>779 46</Pago></row>
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<row _id="1163"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000665</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2505 38</Pago></row>
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<row _id="1167"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000678</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>381779 24</Empenhado><Liquidado>137507 64</Liquidado><Pago>137507 64</Pago></row>
<row _id="1168"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.683/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2016NE000686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1173"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.481.379/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>MAP CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000694</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>148921 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1174"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.609.601-**</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO CESAR MACHADO SOUZA</Credor><Documento>2016NE000695</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1175"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000695</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="1176"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0004-00</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE CAMAPUA</Credor><Documento>2016NE000696</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1177"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0013-00</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE COSTA RICA</Credor><Documento>2016NE000697</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1178"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2016NE000698</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>62800 00</Liquidado><Pago>62800 00</Pago></row>
<row _id="1179"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000699</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>139474 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1180"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000700</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8761 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1181"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000701</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>641 25</Empenhado><Liquidado>641 25</Liquidado><Pago>641 25</Pago></row>
<row _id="1182"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0017-25</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE JARDIM</Credor><Documento>2016NE000703</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1183"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000704</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>433584 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1184"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000705</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>148900 53</Empenhado><Liquidado>88017 15</Liquidado><Pago>88017 15</Pago></row>
<row _id="1185"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>Obras de drenagem e pavimentação em áreas urbanas degradadas</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.751/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2016NE000706</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>333064 42</Empenhado><Liquidado>333064 42</Liquidado><Pago>333064 42</Pago></row>
<row _id="1186"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0011-30</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2016NE000707</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1187"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.028.122-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/SF/ APARECIDO DIONISIO BATISTA</Credor><Documento>2016NE000708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4580 00</Empenhado><Liquidado>4580 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1188"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4580 00</Pago></row>
<row _id="1189"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.769.095/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>EGETRA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000710</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>50500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1190"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2016NE000711</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>101763 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1191"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000712</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>189000 00</Empenhado><Liquidado>20019 02</Liquidado><Pago>20019 02</Pago></row>
<row _id="1192"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0015-63</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE NAVIRAI</Credor><Documento>2016NE000713</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1193"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2016NE000714</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1194"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000715</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1173962 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1195"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000716</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1196"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000721</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>234 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1197"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.975.371-**</Cpf/Cnpj><Credor>Eulina do Carmo Almeida</Credor><Documento>2016NE000722</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2951 17</Empenhado><Liquidado>2951 17</Liquidado><Pago>2951 17</Pago></row>
<row _id="1198"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0017-25</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE JARDIM</Credor><Documento>2016NE000723</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1199"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0012-10</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE PARANAIBA</Credor><Documento>2016NE000725</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1200"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0010-59</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE BELA VISTA</Credor><Documento>2016NE000751</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1201"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0012-10</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE PARANAIBA</Credor><Documento>2016NE000752</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1202"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.444.459/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000754</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1105883 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1203"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2016NE000755</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1204"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0016-44</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2016NE000756</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1205"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0014-82</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000757</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1206"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.418.821/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>AIROS CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000758</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>57651 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1207"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0006-72</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE PONTA PORA</Credor><Documento>2016NE000759</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1208"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.226.278/0002-98</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000761</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1107 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1209"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.644.960/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RONCONE LTDA</Credor><Documento>2016NE000762</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>518821 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1210"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2016NE000763</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>167 16</Liquidado><Pago>167 16</Pago></row>
<row _id="1211"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.777.086/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>TRACO ENGENHARIA  LTDA</Credor><Documento>2016NE000764</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1228759 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1212"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000765</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>496500 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1213"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.083.454/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MAC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000766</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>753170 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1214"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.083.454/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MAC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000767</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1255552 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1215"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.173.317/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2016NE000768</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1371421 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1216"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000769</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>898 55</Liquidado><Pago>898 55</Pago></row>
<row _id="1217"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.793.448/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>PAE ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2016NE000770</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>326818 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1218"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000771</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>107196 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1219"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000772</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>14170 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1220"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de abastecimento de água</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.989.350/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE000773</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2166 26</Empenhado><Liquidado>2166 26</Liquidado><Pago>2166 26</Pago></row>
<row _id="1221"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.403.041/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI</Credor><Documento>2016NE000775</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1222"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2016NE000776</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1223"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000777</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>14194 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1224"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000777</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14194 20</Pago></row>
<row _id="1225"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000778</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>107000 00</Empenhado><Liquidado>11607 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1226"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000778</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11607 25</Pago></row>
<row _id="1227"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.688.640/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES &amp; AZEVEDO LTDA</Credor><Documento>2016NE000780</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>73340 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1228"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das ações de saneamento básico em saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.989.350/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE000782</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1315 30</Empenhado><Liquidado>1315 30</Liquidado><Pago>1315 30</Pago></row>
<row _id="1229"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das ações de saneamento básico em saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.989.350/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE000783</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63434 50</Empenhado><Liquidado>63434 50</Liquidado><Pago>63434 50</Pago></row>
<row _id="1230"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000784</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13309 18</Empenhado><Liquidado>13309 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1231"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.743.357/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>STRATA ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2016NE000785</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>126699 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1232"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.963.318/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>NCG CONTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2016NE000786</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>77950 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1233"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.178.860/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOG ENGENHARIA  LTDA</Credor><Documento>2016NE000787</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1262519 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1234"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Obras de infraestrutura de esgotamento sanitário</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.178.860/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOG ENGENHARIA  LTDA</Credor><Documento>2016NE000788</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6591980 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1235"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0005-91</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE COXIM</Credor><Documento>2016NE000789</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1236"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.197.762/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUAPA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000790</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>129400 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1237"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2016NE000791</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1238"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000792</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1239"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000793</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1045 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1240"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000794</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1479143 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1241"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2016NE000795</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>325073 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1242"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.983.553/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRENAVI - CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA</Credor><Documento>2016NE000797</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4667684 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1243"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.806.844/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000798</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1949603 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1244"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.708.604/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ASTEC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000799</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>619106 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1245"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.447.789/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -ME</Credor><Documento>2016NE000800</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>121464 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1246"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.447.789/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -ME</Credor><Documento>2016NE000801</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>873388 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1247"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação  manutenção e restauração de rodovias</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000802</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>42765 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1248"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000803</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1727250 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1249"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</Sub-Função><Ação>Pavimentação  implantação  manutenção e restauração de rodovias</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2016NE000804</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1250"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>Obras de drenagem e pavimentação em áreas urbanas degradadas</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000807</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1761 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1251"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95 76</Liquidado><Pago>95 76</Pago></row>
<row _id="1252"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>327 00</Liquidado><Pago>327 00</Pago></row>
<row _id="1253"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2116 00</Liquidado><Pago>2116 00</Pago></row>
<row _id="1254"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8218 77</Liquidado><Pago>8218 77</Pago></row>
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<row _id="1310"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.074.175/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1311"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.386.815/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CASTRO LTDA</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2420 00</Empenhado><Liquidado>1210 00</Liquidado><Pago>1210 00</Pago></row>
<row _id="1312"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>960 00</Empenhado><Liquidado>219 92</Liquidado><Pago>219 92</Pago></row>
<row _id="1313"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1314"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121000 00</Empenhado><Liquidado>13388 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1315"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>72000 00</Empenhado><Liquidado>6396 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1316"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.084.941-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE LUIZ TENORIO DANTAS</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1317"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da AEM/MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2601 20</Empenhado><Liquidado>2601 20</Liquidado><Pago>2601 20</Pago></row>
<row _id="1318"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>165 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="1319"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 88</Liquidado><Pago>72 88</Pago></row>
<row _id="1320"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168 00</Liquidado><Pago>168 00</Pago></row>
<row _id="1321"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>584 00</Liquidado><Pago>584 00</Pago></row>
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<row _id="1323"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4062 47</Liquidado><Pago>26 53</Pago></row>
<row _id="1324"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
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<row _id="1329"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.817.702/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>522 00</Liquidado><Pago>522 00</Pago></row>
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<row _id="1333"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-12487 03</Empenhado><Liquidado>1616 12</Liquidado><Pago>96 80</Pago></row>
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<row _id="1525"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.062.802/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PAPA &amp; RIOS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>-0 01</Liquidado><Pago>-0 01</Pago></row>
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<row _id="1530"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.393.087/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ORTOPEDICO DE NAVIRAI LTDA</Credor><Documento>2016NE000573</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10992 08</Liquidado><Pago>10992 08</Pago></row>
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<row _id="1533"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.102.558/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO TOVAR ANFFE NUNES E CIA S/S</Credor><Documento>2016NE000625</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9915 09</Liquidado><Pago>9915 09</Pago></row>
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<row _id="1737"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.997.099/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OFTALMOLOGICO DOURADOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001129</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7449 30</Liquidado><Pago>7449 30</Pago></row>
<row _id="1738"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.355.722/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OFTALMOLOGICO PONTA PORA LTDA</Credor><Documento>2016NE001130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37523 15</Liquidado><Pago>37523 15</Pago></row>
<row _id="1739"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.393.087/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ORTOPEDICO DE NAVIRAI LTDA</Credor><Documento>2016NE001131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14120 76</Liquidado><Pago>14120 76</Pago></row>
<row _id="1740"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.124.865/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>HP.CENTRO DE PSICOLOGIA EMPRESARIAL LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001132</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12535 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1842"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.128.854/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>FERRI E CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001326</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2248 59</Liquidado><Pago>2248 59</Pago></row>
<row _id="1843"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.883.579/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>HABILITA CLÍNICA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001327</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2345 88</Liquidado><Pago>2345 88</Pago></row>
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<row _id="1867"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.169.203/0003-45</Cpf/Cnpj><Credor>S.P. DE MORAIS &amp; CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001350</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 42</Liquidado><Pago>540 42</Pago></row>
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<row _id="1870"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.781.959/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>SARAVY E RONCATTI LTDA</Credor><Documento>2016NE001353</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13076 34</Liquidado><Pago>13076 34</Pago></row>
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<row _id="1892"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.891.590/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>VARDASCA SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001412</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3966 33</Liquidado><Pago>3966 33</Pago></row>
<row _id="1893"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.129.616/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>VEM SER CLINICA DE PSICOLOGIA-EIRELI ME</Credor><Documento>2016NE001413</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>722 88</Liquidado><Pago>722 88</Pago></row>
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<row _id="2030"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001702</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14112 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2038"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001708</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>667 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2043"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Modernizar o Detran</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.730.538/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGICOS</Credor><Documento>2016NE001716</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2044"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do DETRAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001717</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>194 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2049"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Sentença Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.005.207-**</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO FERREIRA JORGE ARAGÃO</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>68 19</Pago></row>
<row _id="2050"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Sentença Judiciais.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.005.207-**</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO FERREIRA JORGE ARAGÃO</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>68 19</Pago></row>
<row _id="2051"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Sentença Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-3</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60485 74</Liquidado><Pago>5064 39</Pago></row>
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<row _id="2059"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Assistência Médica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4097322 96</Liquidado><Pago>4097322 96</Pago></row>
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<row _id="2093"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67431 80</Liquidado><Pago>67431 80</Pago></row>
<row _id="2094"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33803 15</Liquidado><Pago>33803 15</Pago></row>
<row _id="2095"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Serviço da Dívida Interna - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33803 15</Liquidado><Pago>33803 15</Pago></row>
<row _id="2096"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviço da Dívida Interna da Saúde - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134863 58</Liquidado><Pago>134863 58</Pago></row>
<row _id="2097"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviço da Dívida Interna da Saúde - Juros e Amortizações.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134863 58</Liquidado><Pago>134863 58</Pago></row>
<row _id="2098"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Serviço da Dívida Interna da Saúde - Juros e Amortizações</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67606 31</Liquidado><Pago>67606 31</Pago></row>
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<row _id="2100"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Amortização e Encargos da Dívida Interna da UEMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-4</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS/PADR</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>323673 13</Liquidado><Pago>323673 13</Pago></row>
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<row _id="2102"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-2</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP/PARCELAMENTO</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>325003 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2103"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>325003 21</Pago></row>
<row _id="2104"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103-2</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP/PARCELAMENTO</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240359 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2105"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com INSS e Outros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>240359 51</Pago></row>
<row _id="2106"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>551483 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2107"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>551483 09</Pago></row>
<row _id="2108"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1148923 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2109"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1148923 09</Pago></row>
<row _id="2110"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-8</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5831984 56</Liquidado><Pago>5305552 22</Pago></row>
<row _id="2111"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento do Transporte Multimodal</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-8</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5651051 70</Pago></row>
<row _id="2112"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇ</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-9</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2750000 00</Liquidado><Pago>2750000 00</Pago></row>
<row _id="2113"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇ</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</Sub-Função><Ação>Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-9</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2750000 00</Liquidado><Pago>2750000 00</Pago></row>
<row _id="2114"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009-9</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000000 00</Empenhado><Liquidado>11250000 00</Liquidado><Pago>6250000 00</Pago></row>
<row _id="2115"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.701.190/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>ITAU UNIBANCO S.A.</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8282 25</Liquidado><Pago>8282 25</Pago></row>
<row _id="2116"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25863 22</Liquidado><Pago>25863 22</Pago></row>
<row _id="2117"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.038.232/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>Banco Cooperativo Sicoob S.A</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1839 00</Liquidado><Pago>1839 00</Pago></row>
<row _id="2118"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113526 00</Liquidado><Pago>113526 00</Pago></row>
<row _id="2119"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.701.201/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7387 50</Liquidado><Pago>7387 50</Pago></row>
<row _id="2120"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>173396 00</Liquidado><Pago>173396 00</Pago></row>
<row _id="2121"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.497.245/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM. C.O PAN. SICOOB FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2122"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.038.232/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>Banco Cooperativo Sicoob S.A</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1805 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2123"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Pagamento de Outros Serviços e Encargos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.038.232/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>Banco Cooperativo Sicoob S.A</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>348 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2124"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>637 02</Liquidado><Pago>637 02</Pago></row>
<row _id="2125"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>194 00</Liquidado><Pago>194 00</Pago></row>
<row _id="2126"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>519 00</Liquidado><Pago>519 00</Pago></row>
<row _id="2127"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1572 76</Liquidado><Pago>1572 76</Pago></row>
<row _id="2128"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2098 89</Liquidado><Pago>2098 89</Pago></row>
<row _id="2129"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>359 35</Liquidado><Pago>359 35</Pago></row>
<row _id="2130"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-6</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>686 00</Empenhado><Liquidado>843 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2131"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>843 00</Pago></row>
<row _id="2132"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3696 20</Liquidado><Pago>3848 14</Pago></row>
<row _id="2133"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.591/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CASA 10 COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17 45</Liquidado><Pago>17 45</Pago></row>
<row _id="2134"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>496 68</Liquidado><Pago>496 68</Pago></row>
<row _id="2135"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11450 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2136"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11450 00</Pago></row>
<row _id="2137"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2138"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>900 82</Pago></row>
<row _id="2139"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4871 26</Liquidado><Pago>2435 63</Pago></row>
<row _id="2140"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1295 34</Liquidado><Pago>1295 34</Pago></row>
<row _id="2141"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14522 89</Liquidado><Pago>6903 66</Pago></row>
<row _id="2142"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14658 74</Pago></row>
<row _id="2143"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192 18</Liquidado><Pago>192 18</Pago></row>
<row _id="2144"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5460 56</Liquidado><Pago>5460 56</Pago></row>
<row _id="2145"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.284.727-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ OTAVIO CAMPOS DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2146"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>140000 00</Pago></row>
<row _id="2147"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71731 26</Liquidado><Pago>17712 53</Pago></row>
<row _id="2148"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>92697 69</Pago></row>
<row _id="2149"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.272.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANA FLAVIA CASAVECHIA</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2896 67</Liquidado><Pago>2896 67</Pago></row>
<row _id="2150"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de bolsistas/pesquisadores no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.027-4</Cpf/Cnpj><Credor>PÓS DOUTORADO - MS.</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2151"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de bolsistas/pesquisadores no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="2152"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.739.201-**</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR CASAVECHIA</Credor><Documento>2016NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2896 66</Liquidado><Pago>2896 66</Pago></row>
<row _id="2153"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.807.231-**</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2896 67</Liquidado><Pago>2896 67</Pago></row>
<row _id="2154"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-9</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2155"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19800 00</Pago></row>
<row _id="2156"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2157"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10800 00</Pago></row>
<row _id="2158"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1404 00</Liquidado><Pago>1404 00</Pago></row>
<row _id="2159"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43 00</Liquidado><Pago>43 00</Pago></row>
<row _id="2160"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomentar e acompanhar os projetos de inovação desenvolvidos pelas empresas do Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>431 30</Pago></row>
<row _id="2161"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomentar e acompanhar os projetos de inovação desenvolvidos pelas empresas do Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>431 30</Pago></row>
<row _id="2162"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>206 29</Liquidado><Pago>206 29</Pago></row>
<row _id="2163"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1926 18</Pago></row>
<row _id="2164"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.704.138-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO GIOLO DE ALMEIDA</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18672 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2165"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18672 00</Pago></row>
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<row _id="2168"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.238.436-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DO CARMO VIEIRA</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9225 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2169"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9225 00</Pago></row>
<row _id="2170"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.560.286-**</Cpf/Cnpj><Credor>SANZIO CARVALHO LIMA BARRIOS</Credor><Documento>2016NE000201</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2189"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000217</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="2190"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>82800 00</Pago></row>
<row _id="2191"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000219</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="2192"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000220</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="2193"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomentar e acompanhar os projetos de inovação desenvolvidos pelas empresas do Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000221</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="2194"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2195"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>108903 00</Pago></row>
<row _id="2196"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>41200 00</Pago></row>
<row _id="2197"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000224</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12800 00</Pago></row>
<row _id="2198"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>871 08</Pago></row>
<row _id="2199"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19859 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2200"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32452 52</Pago></row>
<row _id="2201"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1252 69</Pago></row>
<row _id="2202"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000228</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4400 00</Pago></row>
<row _id="2203"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000229</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2204"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000229</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="2205"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - Aquário Pantanal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.048-0</Cpf/Cnpj><Credor>ATA - NIVEL D</Credor><Documento>2016NE000230</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>14400 00</Empenhado><Liquidado>14400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2206"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - Aquário Pantanal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000230</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14400 00</Pago></row>
<row _id="2207"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - Aquário Pantanal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.047-9</Cpf/Cnpj><Credor>CPIT - NÍVEL G</Credor><Documento>2016NE000231</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>21000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2208"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - Aquário Pantanal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000231</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21000 00</Pago></row>
<row _id="2209"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomentar e acompanhar os projetos de inovação desenvolvidos pelas empresas do Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000232</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>22500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2210"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomentar e acompanhar os projetos de inovação desenvolvidos pelas empresas do Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000232</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="2211"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomentar projetos de CT&amp;I por encomenda tecnológica para programas especiais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000233</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>56700 00</Empenhado><Liquidado>6300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2212"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Fomentar projetos de CT&amp;I por encomenda tecnológica para programas especiais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000233</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6300 00</Pago></row>
<row _id="2213"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2214"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="2215"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>515 20</Empenhado><Liquidado>515 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2216"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>515 20</Pago></row>
<row _id="2217"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - Aquário Pantanal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>113400 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2218"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - Aquário Pantanal</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="2219"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.727.935-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLEBER OLIVEIRA SOARES</Credor><Documento>2016NE000237</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>515 20</Empenhado><Liquidado>515 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2220"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000237</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>515 20</Pago></row>
<row _id="2221"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>490 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2222"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>490 00</Pago></row>
<row _id="2223"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2900 00</Empenhado><Liquidado>2899 92</Liquidado><Pago>2899 92</Pago></row>
<row _id="2224"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.066.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOÃO CARLOS DA COSTA JR</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>87 50</Empenhado><Liquidado>87 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2225"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>87 50</Pago></row>
<row _id="2226"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.066.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOÃO CARLOS DA COSTA JR</Credor><Documento>2016NE000245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2227"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="2228"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.543.668-**</Cpf/Cnpj><Credor>AFRANIO JOSE SORIANO SOARES</Credor><Documento>2016NE000246</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2229"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2016NE000246</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="2230"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000248</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>39200 00</Empenhado><Liquidado>39200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2231"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000248</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39200 00</Pago></row>
<row _id="2232"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.417.911-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO PAULO PIRES</Credor><Documento>2016NE000249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2233"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.638.451-**</Cpf/Cnpj><Credor>EDILA MARRETO DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2234"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.776.669/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO E DE DESENV.DO ENS.CIENTIFICO</Credor><Documento>2016NE000250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="2235"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000251</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2236"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000251</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="2237"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000252</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2238"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000252</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="2239"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Lançar chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.090.500-**</Cpf/Cnpj><Credor>SHIRLEY TAKECO GOBARA</Credor><Documento>2016NE000253</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2240"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000254</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>39600 00</Empenhado><Liquidado>4400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2241"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000254</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4400 00</Pago></row>
<row _id="2242"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.064.142/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>COMPRACITA COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2243"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000256</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>80400 00</Empenhado><Liquidado>80400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2244"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000256</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80400 00</Pago></row>
<row _id="2245"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.842.641-**</Cpf/Cnpj><Credor>LEANDRO MARTINS BENITES</Credor><Documento>2016NE000257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>175 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2246"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000258</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>528 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2247"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.842.641-**</Cpf/Cnpj><Credor>LEANDRO MARTINS BENITES</Credor><Documento>2016NE000259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>513 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2293"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Encargos da FCMS.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>308 80</Pago></row>
<row _id="2294"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-439 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2388"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000212</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100 42</Pago></row>
<row _id="2389"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Executar projetos das diversas linguagens artísticas.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.579.196/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE CULTURA - FCMS</Credor><Documento>2016NE000213</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="2390"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1111 30</Pago></row>
<row _id="2391"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2392"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>503 99</Pago></row>
<row _id="2393"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>3987 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2395"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4809 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2397"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000239</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>490 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2399"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000241</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>987 50</Empenhado><Liquidado>987 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2403"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1926 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2444"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000293</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>459 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2446"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2447"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1104 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2448"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.772.384/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME</Credor><Documento>2016NE000297</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1499 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2449"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.561.819/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO</Credor><Documento>2016NE000298</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35001 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2450"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.743.689/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ROTARY CLUB DE MARACAJU</Credor><Documento>2016NE000299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>125000 00</Empenhado><Liquidado>125000 00</Liquidado><Pago>125000 00</Pago></row>
<row _id="2451"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2452"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.573.911-**</Cpf/Cnpj><Credor>DÉBORA CRISTINA TEIXEIRA COSME FRANCO</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2453"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2454"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000303</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1036 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2455"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000304</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>62 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2456"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000305</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>892857 37</Empenhado><Liquidado>7752 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2457"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000305</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7752 16</Pago></row>
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<row _id="2461"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>298000 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2463"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000310</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>45 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2465"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10575 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2470"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Executar projetos das diversas linguagens artísticas.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.430.392/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE EDUCACAO DESENV. HUMANO E INST-IEDHI</Credor><Documento>2016NE000317</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2473"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.958.348/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>JOÃO RAMÃO ROCHA</Credor><Documento>2016NE000320</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2474"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.056.460/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DS ESCRIVANO PRODUCOES ME</Credor><Documento>2016NE000321</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2475"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.646.214/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>ECO DO PANTANAL PRODUÇÕES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000322</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2476"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-261 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2477"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-3 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2478"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1133 10</Liquidado><Pago>1133 10</Pago></row>
<row _id="2479"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>233 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2480"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>233 34</Pago></row>
<row _id="2481"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1475 16</Empenhado><Liquidado>-473 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2482"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="2483"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.752.517/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>R. G PINHEIROS ME</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>-9431 60</Empenhado><Liquidado>3560 20</Liquidado><Pago>3560 20</Pago></row>
<row _id="2484"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.506.123/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>D &amp; B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4921 00</Liquidado><Pago>4921 00</Pago></row>
<row _id="2485"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3317 49</Liquidado><Pago>3317 49</Pago></row>
<row _id="2486"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81173 30</Liquidado><Pago>81173 30</Pago></row>
<row _id="2487"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1837 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2488"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1837 50</Pago></row>
<row _id="2489"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.858.588-**</Cpf/Cnpj><Credor>Antonio Carlos Barbosa</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="2490"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18641 50</Liquidado><Pago>6739 74</Pago></row>
<row _id="2491"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23341 96</Pago></row>
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<row _id="2494"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000074</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3645 08</Liquidado><Pago>3645 08</Pago></row>
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<row _id="2499"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3373 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2500"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8859 97</Liquidado><Pago>8859 97</Pago></row>
<row _id="2501"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.809.314/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>ACM TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24037 50</Liquidado><Pago>24037 50</Pago></row>
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<row _id="2527"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.999.969/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO ATLETA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1138 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2528"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.752.517/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>R. G PINHEIROS ME</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>719 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2529"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>799 11</Empenhado><Liquidado>799 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2530"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>799 11</Pago></row>
<row _id="2531"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>220 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2532"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>promover e incentivar a pratica esportiva.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.012/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERAÇÃO ESCOLAR DE ESPORTES DE MS</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>594639 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2533"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.015.789/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>TMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="2534"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3706 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2535"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3452 11</Pago></row>
<row _id="2536"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15617 74</Pago></row>
<row _id="2537"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2600 17</Liquidado><Pago>2600 17</Pago></row>
<row _id="2538"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58586 25</Liquidado><Pago>58586 25</Pago></row>
<row _id="2539"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2849 71</Liquidado><Pago>2849 71</Pago></row>
<row _id="2540"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37 05</Liquidado><Pago>37 05</Pago></row>
<row _id="2541"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>812 50</Liquidado><Pago>812 50</Pago></row>
<row _id="2542"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>224224 68</Liquidado><Pago>59973 85</Pago></row>
<row _id="2543"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>181603 56</Pago></row>
<row _id="2544"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4518 90</Liquidado><Pago>4485 45</Pago></row>
<row _id="2545"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8938 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2547"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17134 37</Liquidado><Pago>30232 46</Pago></row>
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<row _id="2549"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-8230 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2550"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-4641 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2551"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25645 46</Pago></row>
<row _id="2552"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1351 80</Liquidado><Pago>1351 80</Pago></row>
<row _id="2553"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="2554"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2662 50</Liquidado><Pago>2662 50</Pago></row>
<row _id="2555"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="2556"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Selo Pesca Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>341 40</Pago></row>
<row _id="2557"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-334076 00</Empenhado><Liquidado>55053 50</Liquidado><Pago>55053 50</Pago></row>
<row _id="2558"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14895 00</Liquidado><Pago>14895 00</Pago></row>
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<row _id="2563"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>468 00</Liquidado><Pago>468 00</Pago></row>
<row _id="2564"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>171 00</Liquidado><Pago>171 00</Pago></row>
<row _id="2565"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>162 95</Liquidado><Pago>162 95</Pago></row>
<row _id="2566"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 50</Liquidado><Pago>32 50</Pago></row>
<row _id="2567"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25 40</Liquidado><Pago>25 40</Pago></row>
<row _id="2568"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.808.290/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE TURISMO -MS.</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-69 30</Pago></row>
<row _id="2569"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>81 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2570"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>81 37</Pago></row>
<row _id="2571"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Centro de Convenções</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5959 24</Liquidado><Pago>5959 24</Pago></row>
<row _id="2572"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>4292 40</Liquidado><Pago>3219 30</Pago></row>
<row _id="2573"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2574"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9230 67</Empenhado><Liquidado>7076 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2575"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7076 33</Pago></row>
<row _id="2576"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2035 85</Empenhado><Liquidado>2035 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2578"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>42520 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2579"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>42520 02</Pago></row>
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<row _id="2581"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.143/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA MEDICADA PR</Credor><Documento>2016NE000126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>520 00</Empenhado><Liquidado>516 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2582"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>516 69</Pago></row>
<row _id="2583"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2551 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2584"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2551 75</Pago></row>
<row _id="2585"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1643 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2586"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1643 07</Pago></row>
<row _id="2587"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="2588"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.814.069-**</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>257 44</Liquidado><Pago>257 44</Pago></row>
<row _id="2589"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1 75</Liquidado><Pago>1 75</Pago></row>
<row _id="2590"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43 95</Liquidado><Pago>43 95</Pago></row>
<row _id="2591"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35101 43</Liquidado><Pago>35101 43</Pago></row>
<row _id="2592"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1143 68</Liquidado><Pago>1143 68</Pago></row>
<row _id="2593"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>40 00</Pago></row>
<row _id="2594"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>435 00</Pago></row>
<row _id="2595"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1310 57</Pago></row>
<row _id="2596"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6414 00</Liquidado><Pago>6414 00</Pago></row>
<row _id="2597"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2695 00</Liquidado><Pago>2695 00</Pago></row>
<row _id="2598"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 73</Liquidado><Pago>69 73</Pago></row>
<row _id="2599"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18865 25</Liquidado><Pago>18865 25</Pago></row>
<row _id="2600"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>518 75</Pago></row>
<row _id="2601"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29687 23</Pago></row>
<row _id="2602"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50199 88</Pago></row>
<row _id="2603"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3767 62</Liquidado><Pago>4958 77</Pago></row>
<row _id="2604"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>361 95</Liquidado><Pago>338 47</Pago></row>
<row _id="2605"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>418 40</Pago></row>
<row _id="2606"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>999 84</Liquidado><Pago>999 84</Pago></row>
<row _id="2607"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>225 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2608"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>225 37</Pago></row>
<row _id="2609"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2473 14</Liquidado><Pago>2473 14</Pago></row>
<row _id="2610"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24394 34</Liquidado><Pago>24394 34</Pago></row>
<row _id="2611"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.220.317/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5830 00</Liquidado><Pago>5830 00</Pago></row>
<row _id="2612"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2105 91</Liquidado><Pago>2105 91</Pago></row>
<row _id="2613"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87994 80</Liquidado><Pago>87994 80</Pago></row>
<row _id="2614"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2016NE000149</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1852 57</Pago></row>
<row _id="2615"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14625 00</Liquidado><Pago>14625 00</Pago></row>
<row _id="2616"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9750 00</Liquidado><Pago>9750 00</Pago></row>
<row _id="2617"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-153 70</Empenhado><Liquidado>146 30</Liquidado><Pago>146 30</Pago></row>
<row _id="2618"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>318101 89</Liquidado><Pago>142399 01</Pago></row>
<row _id="2619"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>342109 66</Pago></row>
<row _id="2620"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4261 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2621"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6097 25</Pago></row>
<row _id="2622"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a Economia Solidária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5200 00</Liquidado><Pago>619 28</Pago></row>
<row _id="2623"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a Economia Solidária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8993 70</Pago></row>
<row _id="2624"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100429 07</Liquidado><Pago>50547 49</Pago></row>
<row _id="2625"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1060 70</Liquidado><Pago>1060 70</Pago></row>
<row _id="2626"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30021 81</Liquidado><Pago>29257 32</Pago></row>
<row _id="2627"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-4</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>182 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2630"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16127 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2631"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16935 51</Pago></row>
<row _id="2632"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a Economia Solidária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1207 58</Liquidado><Pago>1207 58</Pago></row>
<row _id="2633"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>493 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2634"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6834 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2635"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3452 25</Pago></row>
<row _id="2636"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a Economia Solidária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2637"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a Economia Solidária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52 00</Pago></row>
<row _id="2638"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000172</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2395 25</Liquidado><Pago>2395 25</Pago></row>
<row _id="2639"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>295 75</Liquidado><Pago>295 75</Pago></row>
<row _id="2640"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3306 01</Pago></row>
<row _id="2641"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4011 36</Pago></row>
<row _id="2642"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9689 27</Pago></row>
<row _id="2643"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="2644"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1652 51</Pago></row>
<row _id="2645"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.383.858/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>POSTO PAULISTA PNEUS LTDA</Credor><Documento>2016NE000182</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2399 45</Liquidado><Pago>2399 45</Pago></row>
<row _id="2646"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-874 66</Empenhado><Liquidado>825 34</Liquidado><Pago>825 34</Pago></row>
<row _id="2647"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.292.834/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1817 90</Liquidado><Pago>1817 90</Pago></row>
<row _id="2648"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.814.069-**</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>949 19</Liquidado><Pago>949 19</Pago></row>
<row _id="2649"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000187</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158 74</Liquidado><Pago>158 74</Pago></row>
<row _id="2650"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.490.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>Dumas Torraca Sobrinho</Credor><Documento>2016NE000188</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="2651"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.566.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDECY DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2720 37</Liquidado><Pago>2720 37</Pago></row>
<row _id="2652"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.976.308/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>COLMEIA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000190</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="2653"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.966.087/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>new deal participações ltda</Credor><Documento>2016NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>55100 00</Empenhado><Liquidado>29000 00</Liquidado><Pago>29000 00</Pago></row>
<row _id="2654"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>1621 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2655"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>419 86</Liquidado><Pago>419 86</Pago></row>
<row _id="2656"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>88 40</Liquidado><Pago>88 40</Pago></row>
<row _id="2657"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>443 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2658"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000196</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2659"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>870 00</Empenhado><Liquidado>435 00</Liquidado><Pago>435 00</Pago></row>
<row _id="2660"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2661"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4400 00</Empenhado><Liquidado>1974 24</Liquidado><Pago>968 94</Pago></row>
<row _id="2662"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a Economia Solidária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2663"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.577.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>ERALDO CRISTOVÃO DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000202</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>709 59</Empenhado><Liquidado>709 59</Liquidado><Pago>709 59</Pago></row>
<row _id="2664"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.577.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>ERALDO CRISTOVÃO DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3547 95</Empenhado><Liquidado>1419 18</Liquidado><Pago>1419 18</Pago></row>
<row _id="2665"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>151 62</Empenhado><Liquidado>151 62</Liquidado><Pago>151 62</Pago></row>
<row _id="2666"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000205</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9583 00</Empenhado><Liquidado>4219 96</Liquidado><Pago>4219 96</Pago></row>
<row _id="2667"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000206</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>2115 37</Liquidado><Pago>2115 37</Pago></row>
<row _id="2668"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promoção da  qualificação Social e Profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.490.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>Dumas Torraca Sobrinho</Credor><Documento>2016NE000207</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>49000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2669"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.343.996/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE MS/FIS</Credor><Documento>2016NE000208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>272709 85</Empenhado><Liquidado>29323 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2670"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a Economia Solidária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2671"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a Economia Solidária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.421.124/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2672"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.966.087/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>new deal participações ltda</Credor><Documento>2016NE000212</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>262073 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2673"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.292.267-**</Cpf/Cnpj><Credor>LAIS AMORIM DE BARROS LACERDA</Credor><Documento>2016NE000214</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2674"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1652 51</Empenhado><Liquidado>1652 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2675"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1652 51</Pago></row>
<row _id="2676"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1621 68</Empenhado><Liquidado>1621 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2677"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1621 68</Pago></row>
<row _id="2678"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  TRABALHO E ACESSO A EMPREGO E</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>Promover a  Intermediação da Mão de Obra no Estado.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.184.211/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>I.L. MENDES JUNIOR - MENDES &amp; PARS ME</Credor><Documento>2016NE000217</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2679"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>564 63</Empenhado><Liquidado>564 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2680"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>564 63</Pago></row>
<row _id="2681"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000219</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6507 28</Empenhado><Liquidado>6507 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2682"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000219</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6507 28</Pago></row>
<row _id="2683"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000220</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9734 40</Empenhado><Liquidado>9734 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2684"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000220</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9734 40</Pago></row>
<row _id="2685"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000221</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3393 27</Empenhado><Liquidado>3393 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2686"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização da FUNTRAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>570 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2687"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2688"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
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<row _id="2717"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>608 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2725"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13809 77</Liquidado><Pago>14009 04</Pago></row>
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<row _id="2727"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73381 95</Liquidado><Pago>148286 45</Pago></row>
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<row _id="3103"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.828.385/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>GATTASS ORRO DE CAMPOS E TANNOUS ORRO S.S</Credor><Documento>2016NE000629</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>90658 00</Empenhado><Liquidado>90658 00</Liquidado><Pago>90658 00</Pago></row>
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<row _id="3105"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2016NE000631</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27811 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3107"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.334.156/0002-47</Cpf/Cnpj><Credor>MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000633</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>67850 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3110"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2016NE000636</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150979 48</Empenhado><Liquidado>150979 48</Liquidado><Pago>15875 14</Pago></row>
<row _id="3111"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000636</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>135104 34</Pago></row>
<row _id="3112"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30195 89</Empenhado><Liquidado>30195 89</Liquidado><Pago>30195 89</Pago></row>
<row _id="3113"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.419.617/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIO DE A.P.C. CAMPO GRANDE LTDA.</Credor><Documento>2016NE000638</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75712 70</Empenhado><Liquidado>75712 70</Liquidado><Pago>75712 70</Pago></row>
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<row _id="3115"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000640</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>97 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3116"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000641</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>136 60</Empenhado><Liquidado>136 60</Liquidado><Pago>136 60</Pago></row>
<row _id="3117"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.028.986/0013-41</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA</Credor><Documento>2016NE000642</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>82800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3128"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000653</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2544 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3129"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE000654</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>337530 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3130"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000655</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36228 00</Empenhado><Liquidado>36228 00</Liquidado><Pago>5028 00</Pago></row>
<row _id="3131"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000656</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9750 00</Empenhado><Liquidado>9750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3132"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000657</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2385 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3133"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2016NE000658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4970 00</Empenhado><Liquidado>4970 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3134"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000659</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7176 00</Empenhado><Liquidado>7116 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3135"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2016NE000660</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>440 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3136"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2016NE000661</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26610 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3137"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000662</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>285780 00</Empenhado><Liquidado>283890 00</Liquidado><Pago>283890 00</Pago></row>
<row _id="3138"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.788.511-**</Cpf/Cnpj><Credor>Rita Stefanny de Oliveira Ribeiro</Credor><Documento>2016NE000663</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="3139"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000664</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3940746 30</Empenhado><Liquidado>677787 89</Liquidado><Pago>677787 89</Pago></row>
<row _id="3140"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2016NE000665</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>113400 50</Empenhado><Liquidado>113400 50</Liquidado><Pago>13627 31</Pago></row>
<row _id="3141"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000665</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>99773 19</Pago></row>
<row _id="3142"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000666</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22680 10</Empenhado><Liquidado>22680 10</Liquidado><Pago>22680 10</Pago></row>
<row _id="3143"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43200 00</Empenhado><Liquidado>43200 00</Liquidado><Pago>43200 00</Pago></row>
<row _id="3144"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15680 00</Empenhado><Liquidado>15680 00</Liquidado><Pago>15680 00</Pago></row>
<row _id="3145"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32162 50</Empenhado><Liquidado>32162 50</Liquidado><Pago>32162 50</Pago></row>
<row _id="3146"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2031 84</Empenhado><Liquidado>2031 84</Liquidado><Pago>2031 84</Pago></row>
<row _id="3147"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.743.288/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>hospcom equipamentos hospitalares</Credor><Documento>2016NE000671</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>89757 60</Empenhado><Liquidado>14959 60</Liquidado><Pago>14959 60</Pago></row>
<row _id="3148"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.203.265/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>SAL DA VIDA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.</Credor><Documento>2016NE000672</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3030 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3149"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.865.801/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>LAQUA QUALIDADE EM AGUA ALIM.E HEMODIALISE LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000673</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>505830 00</Empenhado><Liquidado>50583 00</Liquidado><Pago>50583 00</Pago></row>
<row _id="3150"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.419.617/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIO DE A.P.C. CAMPO GRANDE LTDA.</Credor><Documento>2016NE000674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1092391 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3151"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000675</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41000 00</Empenhado><Liquidado>41000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3152"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.351.786/0010-71</Cpf/Cnpj><Credor>BAXTER HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2016NE000676</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46856 20</Empenhado><Liquidado>2342 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3153"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2016NE000677</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>122112 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3154"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.879.544/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MV SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000678</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>246400 00</Empenhado><Liquidado>35200 00</Liquidado><Pago>35200 00</Pago></row>
<row _id="3155"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.879.544/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MV SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000679</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>135800 00</Empenhado><Liquidado>19400 00</Liquidado><Pago>19400 00</Pago></row>
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<row _id="3300"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000828</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>79 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3302"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000830</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3304"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2016NE000832</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45280 00</Empenhado><Liquidado>5660 00</Liquidado><Pago>5660 00</Pago></row>
<row _id="3305"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.788.511-**</Cpf/Cnpj><Credor>Rita Stefanny de Oliveira Ribeiro</Credor><Documento>2016NE000833</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="3306"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000834</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3307"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2016NE000835</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>85 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3308"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.481.192/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2016NE000836</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1023 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3309"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000837</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3310"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2016NE000839</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41234 68</Empenhado><Liquidado>36329 30</Liquidado><Pago>4905 38</Pago></row>
<row _id="3311"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000839</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31423 92</Pago></row>
<row _id="3312"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2016NE000840</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3354"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1502 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3355"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE000883</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17330 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3356"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000884</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3357"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2016NE000885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1839 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3358"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.927.876/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA</Credor><Documento>2016NE000886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3359"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.334.156/0002-47</Cpf/Cnpj><Credor>MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000887</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46396 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3360"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2016NE000888</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>837 00</Empenhado><Liquidado>837 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3361"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000889</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55383 84</Empenhado><Liquidado>55383 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3362"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19812 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3363"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13201 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3364"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000893</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>660 50</Empenhado><Liquidado>660 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3366"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>285780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3367"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.828.385/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>GATTASS ORRO DE CAMPOS E TANNOUS ORRO S.S</Credor><Documento>2016NE000896</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>92603 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3368"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.387.641-**</Cpf/Cnpj><Credor>GOV/MS/FSS/SF ODETE PEREIRA DE SOUZA ROSA</Credor><Documento>2016NE000898</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3369"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3370"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>54 69</Pago></row>
<row _id="3371"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-5066 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3374"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1958 97</Liquidado><Pago>1958 97</Pago></row>
<row _id="3375"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.164.021/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>TOKIO MARINE SEGURADORA S.A</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1040 78</Liquidado><Pago>1040 78</Pago></row>
<row _id="3376"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3329 30</Liquidado><Pago>3329 30</Pago></row>
<row _id="3377"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Educação à distância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4735 50</Pago></row>
<row _id="3378"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>67084 07</Pago></row>
<row _id="3379"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3380"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3381"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6600 00</Pago></row>
<row _id="3382"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Educação à distância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3274 50</Liquidado><Pago>3274 50</Pago></row>
<row _id="3383"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3384"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="3385"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>747 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3386"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>747 37</Pago></row>
<row _id="3387"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>448 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3388"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>448 00</Pago></row>
<row _id="3389"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Educação à distância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>182 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3390"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Educação à distância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>182 29</Pago></row>
<row _id="3391"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>692 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3392"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>692 54</Pago></row>
<row _id="3393"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="3394"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-407557 30</Liquidado><Pago>-407557 30</Pago></row>
<row _id="3395"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>171 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3396"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.865.948/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGIA ENG. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA  - EPP</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15990 00</Liquidado><Pago>15990 00</Pago></row>
<row _id="3397"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3402"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26114 79</Liquidado><Pago>26114 79</Pago></row>
<row _id="3403"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3451 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3407"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Educação à distância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>286 67</Liquidado><Pago>286 67</Pago></row>
<row _id="3408"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.794.162/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDO DOMINGOS CARRER - EPP</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4752 00</Liquidado><Pago>4752 00</Pago></row>
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<row _id="3462"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.377.558-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO FERNANDES</Credor><Documento>2016NE000259</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3100 00</Liquidado><Pago>110 20</Pago></row>
<row _id="3463"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.611.501/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>AMERICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000259</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5979 60</Pago></row>
<row _id="3464"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.316.762/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ALCIR LEONEL DA SILVA-ME</Credor><Documento>2016NE000260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9115 65</Liquidado><Pago>9115 65</Pago></row>
<row _id="3465"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Educação à distância</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.642.340/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>CERTARI SOLUÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS</Credor><Documento>2016NE000261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22858 39</Liquidado><Pago>22858 39</Pago></row>
<row _id="3466"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32530 92</Liquidado><Pago>32530 92</Pago></row>
<row _id="3467"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5662 14</Pago></row>
<row _id="3468"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000271</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39734 75</Pago></row>
<row _id="3469"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000272</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3 00</Liquidado><Pago>3 00</Pago></row>
<row _id="3470"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>703 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3471"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>703 34</Pago></row>
<row _id="3472"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000274</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12937 97</Liquidado><Pago>12937 97</Pago></row>
<row _id="3473"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000276</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109404 86</Liquidado><Pago>109404 86</Pago></row>
<row _id="3474"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.498.974/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>INST.NEG.PUBL BRASIL E. P. ADM. PUB.LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10200 00</Liquidado><Pago>10200 00</Pago></row>
<row _id="3475"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>178971 79</Liquidado><Pago>178971 79</Pago></row>
<row _id="3476"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000290</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14908 14</Liquidado><Pago>18884 65</Pago></row>
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<row _id="3478"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1226137 01</Liquidado><Pago>1226137 01</Pago></row>
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<row _id="3480"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.763.141-**</Cpf/Cnpj><Credor>Eduardo Machado Real</Credor><Documento>2016NE000309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>112 03</Pago></row>
<row _id="3481"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1992 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3490"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-FAMILIA INSS</Credor><Documento>2016NE000326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>943 64</Pago></row>
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<row _id="3492"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>241986 93</Liquidado><Pago>207506 16</Pago></row>
<row _id="3493"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>11429 84</Liquidado><Pago>4117 06</Pago></row>
<row _id="3494"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>160000 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3495"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="3496"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.298.079/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>UNIMASTER SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA</Credor><Documento>2016NE000334</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>615 80</Empenhado><Liquidado>615 80</Liquidado><Pago>615 80</Pago></row>
<row _id="3497"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>1451 77</Liquidado><Pago>1451 77</Pago></row>
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<row _id="3502"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
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<row _id="3504"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="3505"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2016NE000340</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>72800 00</Empenhado><Liquidado>68800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3520"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000348</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
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<row _id="3522"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.316.422-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZABETE ANTONIO MORAIS</Credor><Documento>2016NE000350</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3523"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.691.921-**</Cpf/Cnpj><Credor>DANIELLI RODRIGUES PINHEIRO</Credor><Documento>2016NE000351</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3524"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.606.881-**</Cpf/Cnpj><Credor>Peterson Rodrigues da Silva</Credor><Documento>2016NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3525"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.594.681-**</Cpf/Cnpj><Credor>Carlos Evandro Vasques Ortiz</Credor><Documento>2016NE000353</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3526"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.077.645/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>PRADELA &amp; KOBAYASHI LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000354</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="3527"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000355</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>760 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3528"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000356</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>630 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3529"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1483 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3530"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1483 06</Pago></row>
<row _id="3531"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.983.521-**</Cpf/Cnpj><Credor>DAITLER RODRIGO FERREIRA CAMPOS</Credor><Documento>2016NE000358</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>417 06</Empenhado><Liquidado>417 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3532"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.169.791-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALEX SANDRO RICHTER WON MUHLEN</Credor><Documento>2016NE000359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>76 71</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3533"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.548.048-**</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EDIR SANTOS COSTA</Credor><Documento>2016NE000360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>154 33</Empenhado><Liquidado>154 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3534"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.775.426-**</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES SIMON DA SILVEIRA</Credor><Documento>2016NE000361</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>87 37</Empenhado><Liquidado>87 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3535"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.059.621-**</Cpf/Cnpj><Credor>Enderli Rohod de Souza Pires</Credor><Documento>2016NE000362</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>374 33</Empenhado><Liquidado>374 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3536"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.590.718-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZA HIDALGO MORAIS PEREIRA</Credor><Documento>2016NE000363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>165 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3537"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.216.211-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE MOLINA NETO</Credor><Documento>2016NE000364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>119 36</Empenhado><Liquidado>119 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3538"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.775.426-**</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES SIMON DA SILVEIRA</Credor><Documento>2016NE000365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>87 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3539"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.164.021/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>TOKIO MARINE SEGURADORA S.A</Credor><Documento>2016NE000366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3540"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.519.527-**</Cpf/Cnpj><Credor>Patricia Maria Bortolon</Credor><Documento>2016NE000367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>354 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3550"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.296.938-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FABIO SANCHES SILVA</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>139 99</Empenhado><Liquidado>139 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3578"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0017-47</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE AMAMBAI</Credor><Documento>2016NE000404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9364 00</Empenhado><Liquidado>9364 00</Liquidado><Pago>9364 00</Pago></row>
<row _id="3579"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0028-08</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/ESCRITORIO DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2450 00</Empenhado><Liquidado>2450 00</Liquidado><Pago>2450 00</Pago></row>
<row _id="3580"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0012-32</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2016NE000406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="3581"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0025-57</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/PRO-REITORIA DE ADM E PLANEJAMENTO</Credor><Documento>2016NE000407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47280 00</Empenhado><Liquidado>47280 00</Liquidado><Pago>47280 00</Pago></row>
<row _id="3582"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0025-57</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/PRO-REITORIA DE ADM E PLANEJAMENTO</Credor><Documento>2016NE000408</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2720 00</Empenhado><Liquidado>2720 00</Liquidado><Pago>2720 00</Pago></row>
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<row _id="3586"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0024-76</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/PRODHS-PRO-REITORIA DESENV.HUMANO</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7800 00</Empenhado><Liquidado>7800 00</Liquidado><Pago>7800 00</Pago></row>
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<row _id="3588"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0019-09</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/PRO REI.DE CULT.E ASS.COMUNITARIOS</Credor><Documento>2016NE000414</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9110 00</Empenhado><Liquidado>9110 00</Liquidado><Pago>9110 00</Pago></row>
<row _id="3589"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0007-75</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE NAVIRAÍ</Credor><Documento>2016NE000415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="3590"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.434.328-**</Cpf/Cnpj><Credor>ISAEL JOSE SANTANA</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>234 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3591"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0007-75</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE NAVIRAÍ</Credor><Documento>2016NE000417</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="3592"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0010-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24300 00</Empenhado><Liquidado>24300 00</Liquidado><Pago>24300 00</Pago></row>
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<row _id="3595"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.797.967/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000421</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3596"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da pós graduação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.151.677-**</Cpf/Cnpj><Credor>Luiz Fernando Medeiros de Carvalho</Credor><Documento>2016NE000422</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3600"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.432.544/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CLARO S.A.</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1494 24</Empenhado><Liquidado>465 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3601"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10575 22</Empenhado><Liquidado>10575 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3602"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10575 22</Pago></row>
<row _id="3603"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>81856 84</Empenhado><Liquidado>81856 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3604"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>81856 84</Pago></row>
<row _id="3605"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2211 38</Empenhado><Liquidado>2211 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3606"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2211 38</Pago></row>
<row _id="3607"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41115 30</Empenhado><Liquidado>41115 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3608"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>41115 30</Pago></row>
<row _id="3609"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000434</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65371 38</Empenhado><Liquidado>65371 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3611"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.570.651-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIA GONÇALVES NUNES</Credor><Documento>2016NE000435</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3612"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3613"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3614"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.288.148-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRESSA CHINZARIAN MIGUEL</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3615"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.781.553/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3616"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.918.678-**</Cpf/Cnpj><Credor>Marcos Sanches da Costa</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3617"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.496.551-**</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO EDILAIR LEMOS</Credor><Documento>2016NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3618"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.526.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE BARBOSA DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE000442</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3619"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000443</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>261611 91</Empenhado><Liquidado>261611 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3620"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da UEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1278898 62</Empenhado><Liquidado>1278898 62</Liquidado><Pago>3774 76</Pago></row>
<row _id="3621"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento da Extensão</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.364.281-**</Cpf/Cnpj><Credor>Roberta de Souza Salgado</Credor><Documento>2016NE000464</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3622"><Orgão>FUNDO DE DEFESA E REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização do FUNLES</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>907 26</Liquidado><Pago>907 26</Pago></row>
<row _id="3623"><Orgão>FUNDO DE DEFESA E REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização do FUNLES</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>350 00</Pago></row>
<row _id="3624"><Orgão>FUNDO DE DEFESA E REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Operacionalização do FUNLES</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>276 50</Liquidado><Pago>276 50</Pago></row>
<row _id="3625"><Orgão>FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIM</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>HABITAÇÃO URBANA</Sub-Função><Ação>Viabilização de projetos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-9</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4099 35</Liquidado><Pago>4099 35</Pago></row>
<row _id="3626"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>894 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3627"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12480 00</Liquidado><Pago>12480 00</Pago></row>
<row _id="3628"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11955 00</Liquidado><Pago>11955 00</Pago></row>
<row _id="3629"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5900 00</Liquidado><Pago>5900 00</Pago></row>
<row _id="3630"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="3631"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.286/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12725 44</Liquidado><Pago>12725 44</Pago></row>
<row _id="3632"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8667 80</Liquidado><Pago>8667 80</Pago></row>
<row _id="3633"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.999.969/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO ATLETA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="3634"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3635"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.605.479/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO CAVALO ARABE MS</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32140 00</Pago></row>
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<row _id="3639"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.655.297/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU KUOSHU</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
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<row _id="3644"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.506.123/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>D &amp; B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4 00</Empenhado><Liquidado>4 00</Liquidado><Pago>4 00</Pago></row>
<row _id="3645"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>1344 93</Liquidado><Pago>1344 93</Pago></row>
<row _id="3646"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.807.598/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA IVINHEMA</Credor><Documento>2016NE000122</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="3647"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>4388 06</Liquidado><Pago>4338 06</Pago></row>
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<row _id="3667"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.286/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>8700 00</Empenhado><Liquidado>8700 00</Liquidado><Pago>8700 00</Pago></row>
<row _id="3668"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FIE-MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.286/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE000145</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
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<row _id="3683"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.837.058/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TEAM PENNING E RANCH SORTING DE MS-NTRMS</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3684"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>Implementar o esporte e o lazer no estado..</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>339001 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3685"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-4697 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3686"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-20950 00</Empenhado><Liquidado>490 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3687"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>490 00</Pago></row>
<row _id="3688"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3689"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3690"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-894992 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3691"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Modernizar a administração tributária  financeira e patrimonial com recursos do PROFISCO/BID</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-4566 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3692"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.469.511/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR PART.E SERV. LTDA</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17597 45</Pago></row>
<row _id="3693"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-226 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3694"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Modernizar a administração tributária  financeira e patrimonial com recursos do PROFISCO/BID</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3709"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.469.511/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR PART.E SERV. LTDA</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17597 45</Pago></row>
<row _id="3710"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2652 00</Liquidado><Pago>2652 00</Pago></row>
<row _id="3711"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-16 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3712"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-21 30</Empenhado><Liquidado>991 87</Liquidado><Pago>991 87</Pago></row>
<row _id="3713"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39 80</Liquidado><Pago>39 80</Pago></row>
<row _id="3714"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Modernizar a administração tributária  financeira e patrimonial com recursos do PROFISCO/BID</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.966.308/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>IBC - COACHING CONGRESSO E EXPOSICAO LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42000 00</Liquidado><Pago>42000 00</Pago></row>
<row _id="3715"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3716"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1120 00</Pago></row>
<row _id="3717"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.699.100/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>3CON CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.</Credor><Documento>2016NE000152</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5600 00</Liquidado><Pago>5600 00</Pago></row>
<row _id="3718"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.919.316/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64500 00</Liquidado><Pago>64500 00</Pago></row>
<row _id="3719"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49275 00</Liquidado><Pago>49275 00</Pago></row>
<row _id="3720"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>572505 63</Liquidado><Pago>572505 63</Pago></row>
<row _id="3721"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>234740 86</Liquidado><Pago>234740 86</Pago></row>
<row _id="3722"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84304 16</Liquidado><Pago>84304 16</Pago></row>
<row _id="3723"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.869.307/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTRATEGY BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7546 30</Liquidado><Pago>7546 30</Pago></row>
<row _id="3724"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.469.511/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR PART.E SERV. LTDA</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18820 81</Liquidado><Pago>1223 36</Pago></row>
<row _id="3725"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.437.082/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>TECHNOLOGY SUPPLY INF COM IMP E EXPORT LTDA</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3099 94</Liquidado><Pago>3099 94</Pago></row>
<row _id="3726"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.526.935/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>ALLAN ANTUNES RIBEIRO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-0 96</Empenhado><Liquidado>47446 04</Liquidado><Pago>47446 04</Pago></row>
<row _id="3727"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70900 00</Liquidado><Pago>70900 00</Pago></row>
<row _id="3728"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-90 76</Empenhado><Liquidado>6824 76</Liquidado><Pago>6824 76</Pago></row>
<row _id="3729"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84500 00</Liquidado><Pago>84500 00</Pago></row>
<row _id="3730"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>894990 00</Liquidado><Pago>894990 00</Pago></row>
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<row _id="3733"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2016NE000188</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="3734"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.443.512/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME</Credor><Documento>2016NE000189</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116 00</Liquidado><Pago>116 00</Pago></row>
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<row _id="4022"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-776 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>923 34</Pago></row>
<row _id="4023"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-776 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>923 34</Pago></row>
<row _id="4024"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.285.777/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>DAMIAO DE SOUZA SILVA</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11139 66</Pago></row>
<row _id="4025"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.339.342/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ART COMERCIO CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10709 58</Liquidado><Pago>10709 58</Pago></row>
<row _id="4026"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.339.342/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ART COMERCIO CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4650 00</Liquidado><Pago>4650 00</Pago></row>
<row _id="4027"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1561 92</Liquidado><Pago>1561 92</Pago></row>
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<row _id="4029"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento dos procuradores do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>281 10</Empenhado><Liquidado>281 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4048"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESAP</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Aprimoramento e Qualificação do Profissional de Carreira de Procurador de Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>791 63</Pago></row>
<row _id="4049"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4050"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.918.676/0002-99</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA ALVES &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>81 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4051"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>927 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4052"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>798 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4053"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1353 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4054"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>479 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4055"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>441 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4056"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>115 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4057"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>482 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4058"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>290 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4059"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4060"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4061"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2111 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4062"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.591/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CASA 10 COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>335 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4063"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>APOIO ÀS ATIVIDADES DA PGE</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4064"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40231 92</Liquidado><Pago>40231 92</Pago></row>
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<row _id="4069"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>163 13</Liquidado><Pago>278 50</Pago></row>
<row _id="4070"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>423 80</Liquidado><Pago>423 80</Pago></row>
<row _id="4071"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2580 00</Liquidado><Pago>2580 00</Pago></row>
<row _id="4072"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1321 30</Liquidado><Pago>2710 79</Pago></row>
<row _id="4073"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>316 86</Liquidado><Pago>933 10</Pago></row>
<row _id="4074"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2410 00</Liquidado><Pago>2410 00</Pago></row>
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<row _id="4092"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1311 83</Liquidado><Pago>9816 66</Pago></row>
<row _id="4093"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>482 10</Liquidado><Pago>482 10</Pago></row>
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<row _id="4160"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7941 29</Liquidado><Pago>7941 29</Pago></row>
<row _id="4161"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
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<row _id="4241"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000374</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1020 00</Liquidado><Pago>1020 00</Pago></row>
<row _id="4242"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.879.233/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>AGC TELECOM IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13087 00</Liquidado><Pago>13087 00</Pago></row>
<row _id="4243"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.495.692/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LYANA COLCHOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000381</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1166 66</Liquidado><Pago>1166 66</Pago></row>
<row _id="4244"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000382</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1488 00</Liquidado><Pago>1488 00</Pago></row>
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<row _id="4246"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1875 50</Liquidado><Pago>1875 50</Pago></row>
<row _id="4247"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.374.731-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREW ROBALINHO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2016NE000396</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>530 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4249"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.192.637/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000397</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4251"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.287.491-**</Cpf/Cnpj><Credor>CELSO BAPTISTA OGATHA TABOSA</Credor><Documento>2016NE000398</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4050 00</Liquidado><Pago>275 12</Pago></row>
<row _id="4252"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.542.406-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALDECIRO FLORES NOGUEIRA NETO</Credor><Documento>2016NE000398</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3774 88</Pago></row>
<row _id="4253"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.738.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>ILKA MARQUES</Credor><Documento>2016NE000399</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6100 00</Liquidado><Pago>808 14</Pago></row>
<row _id="4254"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.751.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>NEWTON ENCISO DE FREITAS NETO</Credor><Documento>2016NE000399</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5291 86</Pago></row>
<row _id="4255"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.059.129-**</Cpf/Cnpj><Credor>IVO HILARIO STROHER REP.ELI RODRIGUES</Credor><Documento>2016NE000400</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>125 20</Pago></row>
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<row _id="4257"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.015.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>LAERCIO PADOIN</Credor><Documento>2016NE000401</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>67 20</Pago></row>
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<row _id="4512"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14900 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4513"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11439 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4514"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000843</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70158 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4515"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.983.096/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>HIPERMETAL COM. ART. DE MET. E ROUP. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000854</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4516"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5251 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4517"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000858</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3269 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4518"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4519"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4520"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.095.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDA DE OLIVEIRA LIMA</Credor><Documento>2016NE000862</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>550 00</Liquidado><Pago>550 00</Pago></row>
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<row _id="4537"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60046 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4538"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.455.536/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE TRANSPORTE APOTEOSE</Credor><Documento>2016NE000902</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4539"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5042 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4540"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000904</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>185 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4541"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000924</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2764 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4542"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000925</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12597 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4543"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000926</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>606 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4544"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000926</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>606 06</Pago></row>
<row _id="4545"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000927</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5598 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4546"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000928</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1947 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4547"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.983.096/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>HIPERMETAL COM. ART. DE MET. E ROUP. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000929</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33036 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4548"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da Saúde.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16363 62</Liquidado><Pago>16363 62</Pago></row>
<row _id="4549"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10644 53</Liquidado><Pago>10644 53</Pago></row>
<row _id="4550"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>211 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4551"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>211 46</Pago></row>
<row _id="4552"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5134 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4553"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5134 81</Pago></row>
<row _id="4554"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6238 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4555"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1247 62</Liquidado><Pago>4863 32</Pago></row>
<row _id="4556"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>507 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4557"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>507 50</Pago></row>
<row _id="4558"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>493729 29</Pago></row>
<row _id="4559"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>169543 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4560"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>328977 10</Pago></row>
<row _id="4561"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.896.863/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>350000 00</Pago></row>
<row _id="4562"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18904 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4563"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18904 28</Pago></row>
<row _id="4564"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83521 08</Liquidado><Pago>83521 08</Pago></row>
<row _id="4565"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>187 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4566"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>187 60</Pago></row>
<row _id="4567"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>439 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4568"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>439 92</Pago></row>
<row _id="4569"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4570"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40 10</Pago></row>
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<row _id="4573"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8092 50</Liquidado><Pago>8092 50</Pago></row>
<row _id="4574"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22 75</Liquidado><Pago>22 75</Pago></row>
<row _id="4575"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>552 05</Liquidado><Pago>552 05</Pago></row>
<row _id="4576"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1108 25</Liquidado><Pago>1108 25</Pago></row>
<row _id="4577"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2718 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4578"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2718 71</Pago></row>
<row _id="4579"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria  controle e avaliação da Gestão do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>465 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4580"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria  controle e avaliação da Gestão do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>465 20</Pago></row>
<row _id="4581"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1320000 00</Pago></row>
<row _id="4582"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>689 73</Liquidado><Pago>689 73</Pago></row>
<row _id="4583"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>160 90</Liquidado><Pago>160 90</Pago></row>
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<row _id="4585"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>373000 00</Liquidado><Pago>373000 00</Pago></row>
<row _id="4586"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.823.697/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63840 00</Empenhado><Liquidado>30285 72</Liquidado><Pago>30285 72</Pago></row>
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<row _id="4588"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2016NE000044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>90000 00</Pago></row>
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<row _id="4591"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0003-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>607764 00</Liquidado><Pago>607764 00</Pago></row>
<row _id="4592"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>15820 57</Liquidado><Pago>15820 57</Pago></row>
<row _id="4593"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200000 00</Liquidado><Pago>200000 00</Pago></row>
<row _id="4594"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>798359 26</Liquidado><Pago>798359 26</Pago></row>
<row _id="4595"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.996.218/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60571 42</Liquidado><Pago>60571 42</Pago></row>
<row _id="4596"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.291.694/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159980 00</Liquidado><Pago>159980 00</Pago></row>
<row _id="4597"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.290.533/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100857 14</Liquidado><Pago>100857 14</Pago></row>
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<row _id="4602"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.655/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="4603"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.112.312/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78742 86</Liquidado><Pago>78742 86</Pago></row>
<row _id="4604"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.659.627/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72685 72</Liquidado><Pago>72685 72</Pago></row>
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<row _id="4607"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100033 62</Liquidado><Pago>100033 62</Pago></row>
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<row _id="4620"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2016NE000076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12136 07</Liquidado><Pago>12136 07</Pago></row>
<row _id="4621"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2016NE000077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12533 89</Liquidado><Pago>12533 89</Pago></row>
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<row _id="4646"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19223 21</Liquidado><Pago>19223 21</Pago></row>
<row _id="4647"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.211.935/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28246 00</Liquidado><Pago>28246 00</Pago></row>
<row _id="4648"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7473 86</Liquidado><Pago>7473 86</Pago></row>
<row _id="4649"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.497.378/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9429 75</Liquidado><Pago>9429 75</Pago></row>
<row _id="4650"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.947/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA</Credor><Documento>2016NE000106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28879 98</Liquidado><Pago>28879 98</Pago></row>
<row _id="4651"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69032 11</Liquidado><Pago>69032 11</Pago></row>
<row _id="4652"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15718 95</Liquidado><Pago>15718 95</Pago></row>
<row _id="4653"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.251.214/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21278 34</Liquidado><Pago>21278 34</Pago></row>
<row _id="4654"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.370.822/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6693 65</Liquidado><Pago>6693 65</Pago></row>
<row _id="4655"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.370.822/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3779 38</Liquidado><Pago>3779 38</Pago></row>
<row _id="4656"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45400 67</Liquidado><Pago>45400 67</Pago></row>
<row _id="4657"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>156376 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4658"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>281249 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4659"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>483614 47</Liquidado><Pago>483614 47</Pago></row>
<row _id="4660"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2459 66</Liquidado><Pago>2459 66</Pago></row>
<row _id="4661"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51365 46</Liquidado><Pago>51365 46</Pago></row>
<row _id="4662"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86609 97</Liquidado><Pago>86609 97</Pago></row>
<row _id="4663"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>648 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4668"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.285.282/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96000 00</Liquidado><Pago>96000 00</Pago></row>
<row _id="4669"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9377 47</Liquidado><Pago>9377 47</Pago></row>
<row _id="4670"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.770/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5674 10</Liquidado><Pago>5674 10</Pago></row>
<row _id="4671"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.834/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17407 85</Liquidado><Pago>17407 85</Pago></row>
<row _id="4672"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13642 75</Liquidado><Pago>13642 75</Pago></row>
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<row _id="4674"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13646 82</Liquidado><Pago>13646 82</Pago></row>
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<row _id="4676"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2016NE000137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17527 30</Liquidado><Pago>17527 30</Pago></row>
<row _id="4677"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2016NE000138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20142 86</Liquidado><Pago>20142 86</Pago></row>
<row _id="4678"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.737/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IRMANDADE  S/C MISER. BATAGUASSU</Credor><Documento>2016NE000139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28508 79</Liquidado><Pago>28508 79</Pago></row>
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<row _id="4698"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4760 91</Pago></row>
<row _id="4699"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.656.280/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80000 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="4700"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2360 40</Liquidado><Pago>2360 40</Pago></row>
<row _id="4701"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1700 10</Liquidado><Pago>1700 10</Pago></row>
<row _id="4702"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.905.940/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42887 77</Liquidado><Pago>42887 77</Pago></row>
<row _id="4703"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.905.940/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30285 71</Liquidado><Pago>30285 71</Pago></row>
<row _id="4704"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24444 95</Liquidado><Pago>24444 95</Pago></row>
<row _id="4705"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE000166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6714 29</Liquidado><Pago>6714 29</Pago></row>
<row _id="4706"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-18 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="4707"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10850 00</Pago></row>
<row _id="4708"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22207 52</Liquidado><Pago>22207 52</Pago></row>
<row _id="4709"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.160.486/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18267 79</Liquidado><Pago>18267 79</Pago></row>
<row _id="4710"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2016NE000172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7571 43</Liquidado><Pago>7571 43</Pago></row>
<row _id="4711"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.160.486/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27313 38</Liquidado><Pago>27313 38</Pago></row>
<row _id="4712"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74152 06</Liquidado><Pago>74152 06</Pago></row>
<row _id="4713"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2016NE000175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17962 94</Liquidado><Pago>17962 94</Pago></row>
<row _id="4714"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36422 92</Liquidado><Pago>36422 92</Pago></row>
<row _id="4715"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22828 57</Liquidado><Pago>22828 57</Pago></row>
<row _id="4716"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.511.607/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L</Credor><Documento>2016NE000181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1451 00</Liquidado><Pago>1451 00</Pago></row>
<row _id="4717"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1408990 00</Empenhado><Liquidado>523680 00</Liquidado><Pago>523680 00</Pago></row>
<row _id="4718"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>348535 00</Empenhado><Liquidado>173370 00</Liquidado><Pago>173370 00</Pago></row>
<row _id="4719"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2016NE000192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8211 23</Liquidado><Pago>8211 23</Pago></row>
<row _id="4720"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2016NE000193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3357 14</Liquidado><Pago>3357 14</Pago></row>
<row _id="4721"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.862.347/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S</Credor><Documento>2016NE000196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1411070 29</Liquidado><Pago>1411070 29</Pago></row>
<row _id="4722"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30400 40</Liquidado><Pago>30400 40</Pago></row>
<row _id="4723"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7571 43</Liquidado><Pago>7571 43</Pago></row>
<row _id="4724"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>497841 51</Liquidado><Pago>497841 51</Pago></row>
<row _id="4725"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>119485 71</Liquidado><Pago>119485 71</Pago></row>
<row _id="4726"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.203.810/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>SYSTEMATICA SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000202</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-401051 00</Empenhado><Liquidado>-61700 00</Liquidado><Pago>-61700 00</Pago></row>
<row _id="4727"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19440 00</Pago></row>
<row _id="4728"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000208</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>291670 82</Pago></row>
<row _id="4729"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46386 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4730"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>229 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4731"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>229 68</Pago></row>
<row _id="4732"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15693 93</Liquidado><Pago>15693 93</Pago></row>
<row _id="4733"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>166 00</Pago></row>
<row _id="4734"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1761 01</Pago></row>
<row _id="4735"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.658/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE</Credor><Documento>2016NE000219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9642 96</Pago></row>
<row _id="4736"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>93 60</Pago></row>
<row _id="4737"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3565 00</Pago></row>
<row _id="4738"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-2191 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30678 48</Pago></row>
<row _id="4739"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2480 00</Pago></row>
<row _id="4740"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2015 00</Pago></row>
<row _id="4741"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2790 00</Pago></row>
<row _id="4742"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4743"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6720 00</Pago></row>
<row _id="4744"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>775 00</Pago></row>
<row _id="4745"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.591/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CASA 10 COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>282 50</Liquidado><Pago>282 50</Pago></row>
<row _id="4746"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.577.182/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>2 A COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28176 50</Pago></row>
<row _id="4747"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84900 00</Liquidado><Pago>84900 00</Pago></row>
<row _id="4748"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5083 00</Liquidado><Pago>5083 00</Pago></row>
<row _id="4749"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>448 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4750"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>448 44</Pago></row>
<row _id="4751"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="4752"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="4753"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.423.787/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91555 20</Liquidado><Pago>91555 20</Pago></row>
<row _id="4754"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13066 60</Liquidado><Pago>13066 60</Pago></row>
<row _id="4755"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>256 24</Liquidado><Pago>256 24</Pago></row>
<row _id="4756"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2830 00</Liquidado><Pago>2830 00</Pago></row>
<row _id="4757"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000263</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>68597 32</Pago></row>
<row _id="4758"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000278</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>77824 75</Pago></row>
<row _id="4759"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6338 76</Liquidado><Pago>1014 21</Pago></row>
<row _id="4760"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5324 55</Pago></row>
<row _id="4761"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2016NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-76 44</Empenhado><Liquidado>1070 16</Liquidado><Pago>1070 16</Pago></row>
<row _id="4762"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16072 00</Liquidado><Pago>2571 52</Pago></row>
<row _id="4763"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13500 48</Pago></row>
<row _id="4764"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>624 00</Liquidado><Pago>99 84</Pago></row>
<row _id="4765"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>524 16</Pago></row>
<row _id="4766"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2040 00</Liquidado><Pago>326 40</Pago></row>
<row _id="4767"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1713 60</Pago></row>
<row _id="4768"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2100 00</Liquidado><Pago>336 00</Pago></row>
<row _id="4769"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000301</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1764 00</Pago></row>
<row _id="4770"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208 00</Liquidado><Pago>33 28</Pago></row>
<row _id="4771"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>174 72</Pago></row>
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<row _id="4773"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000305</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3444 00</Pago></row>
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<row _id="4775"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4085 76</Pago></row>
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<row _id="4777"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5586 52</Pago></row>
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<row _id="4779"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.658.399/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>DATAMED LTDA</Credor><Documento>2016NE000313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19431 82</Liquidado><Pago>19431 82</Pago></row>
<row _id="4780"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38570 22</Liquidado><Pago>38570 22</Pago></row>
<row _id="4781"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>204166 68</Empenhado><Liquidado>22547 30</Liquidado><Pago>22547 30</Pago></row>
<row _id="4782"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000317</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21163 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4783"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000318</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11885 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4784"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000319</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5377 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10774 88</Pago></row>
<row _id="4785"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000320</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2451 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2550 00</Pago></row>
<row _id="4786"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2016NE000321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1920 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4787"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3552 00</Pago></row>
<row _id="4788"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.</Credor><Documento>2016NE000322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>104450 00</Pago></row>
<row _id="4789"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4994 50</Liquidado><Pago>10972 50</Pago></row>
<row _id="4790"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21751 08</Pago></row>
<row _id="4791"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.334.701/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1924 80</Pago></row>
<row _id="4792"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.119.724/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CORREIO DO ESTADO LTDA</Credor><Documento>2016NE000326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>737 10</Pago></row>
<row _id="4793"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.648.254/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>101286 12</Empenhado><Liquidado>57331 88</Liquidado><Pago>57331 88</Pago></row>
<row _id="4794"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1135 00</Liquidado><Pago>1135 00</Pago></row>
<row _id="4795"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000331</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2730 00</Liquidado><Pago>2730 00</Pago></row>
<row _id="4796"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2016NE000333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19009 76</Liquidado><Pago>19009 76</Pago></row>
<row _id="4797"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2016NE000334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2978 50</Liquidado><Pago>2978 50</Pago></row>
<row _id="4798"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71327 21</Liquidado><Pago>71327 21</Pago></row>
<row _id="4799"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000336</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37604 78</Liquidado><Pago>37604 78</Pago></row>
<row _id="4800"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.520.013/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>819 25</Liquidado><Pago>819 25</Pago></row>
<row _id="4801"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="4802"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2016NE000340</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7361 20</Empenhado><Liquidado>924 00</Liquidado><Pago>924 00</Pago></row>
<row _id="4803"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2016NE000341</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4538 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4804"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000346</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91327 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4805"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.860.593/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA.</Credor><Documento>2016NE000346</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>91327 27</Pago></row>
<row _id="4806"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000348</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>300313 17</Pago></row>
<row _id="4807"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000350</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3366 45</Pago></row>
<row _id="4808"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="4809"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.150.447/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIO BALDACCI S/A</Credor><Documento>2016NE000353</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>388 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4810"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000354</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53375 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4811"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2016NE000354</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>53375 00</Pago></row>
<row _id="4812"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32375 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4813"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.443.851/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2016NE000355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32375 00</Pago></row>
<row _id="4814"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90450 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4815"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>90450 00</Pago></row>
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<row _id="4817"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34859 89</Pago></row>
<row _id="4818"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.502.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>CLEONICE GOME PINHAS</Credor><Documento>2016NE000358</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="4819"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80072 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4820"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80072 50</Pago></row>
<row _id="4821"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000362</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6562 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4822"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.970.135/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM</Credor><Documento>2016NE000362</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6562 50</Pago></row>
<row _id="4823"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4824"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.437.651-**</Cpf/Cnpj><Credor>YNALECIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1262 00</Liquidado><Pago>1262 00</Pago></row>
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<row _id="4828"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.896.863/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>125000 00</Pago></row>
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<row _id="4835"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000373</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>292836 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4836"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000373</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>292836 00</Pago></row>
<row _id="4837"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000374</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89862 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4838"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000374</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>89862 50</Pago></row>
<row _id="4839"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>750000 00</Pago></row>
<row _id="4840"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2016NE000378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8235 36</Empenhado><Liquidado>1900 49</Liquidado><Pago>1900 49</Pago></row>
<row _id="4841"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE000379</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-5963 00</Empenhado><Liquidado>25137 60</Liquidado><Pago>25137 60</Pago></row>
<row _id="4842"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.775.486/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>607 00</Liquidado><Pago>607 00</Pago></row>
<row _id="4843"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2016NE000381</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>937 00</Liquidado><Pago>937 00</Pago></row>
<row _id="4844"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74132 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4845"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>149366 31</Pago></row>
<row _id="4846"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2698268 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4847"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.169.389/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32377 00</Pago></row>
<row _id="4848"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2697752 45</Pago></row>
<row _id="4849"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>61260 00</Liquidado><Pago>10015 46</Pago></row>
<row _id="4850"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>51244 54</Pago></row>
<row _id="4851"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8301 41</Liquidado><Pago>915 46</Pago></row>
<row _id="4852"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7385 95</Pago></row>
<row _id="4853"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1152 00</Liquidado><Pago>184 32</Pago></row>
<row _id="4854"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>967 68</Pago></row>
<row _id="4855"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>998 40</Liquidado><Pago>159 74</Pago></row>
<row _id="4856"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>838 66</Pago></row>
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<row _id="4860"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1290 24</Pago></row>
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<row _id="4863"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2016NE000399</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45398 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4864"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000399</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>85806 90</Pago></row>
<row _id="4865"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.547.696/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>IS METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000408</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10400 59</Liquidado><Pago>10400 59</Pago></row>
<row _id="4866"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000409</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59759 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4867"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42330 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4868"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42330 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4869"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62710 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4870"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>89843 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4871"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20245 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4872"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000417</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>84277 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4873"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20245 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4874"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000419</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>303684 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4875"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.063.746/0002-77</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH BRASIL INTELIGENCIA EM SAÚDE LTDA</Credor><Documento>2016NE000421</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2715656 35</Liquidado><Pago>2715656 35</Pago></row>
<row _id="4876"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.276.380/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ITMS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000422</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>515287 50</Empenhado><Liquidado>113250 00</Liquidado><Pago>113250 00</Pago></row>
<row _id="4877"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE000424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4878"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria  controle e avaliação da Gestão do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4879"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria  controle e avaliação da Gestão do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35 00</Pago></row>
<row _id="4880"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.837.315/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>BIOLOGISTICA SOLUC. EM LOGISTICA E SERV. LTDA</Credor><Documento>2016NE000437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4926 97</Liquidado><Pago>4926 97</Pago></row>
<row _id="4881"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10866 42</Liquidado><Pago>1738 62</Pago></row>
<row _id="4882"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9127 80</Pago></row>
<row _id="4883"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>187000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4884"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>187000 00</Pago></row>
<row _id="4885"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.878.120/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC E INTERN. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000441</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6300 00</Liquidado><Pago>6300 00</Pago></row>
<row _id="4886"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2016NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2732 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4887"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>336 60</Pago></row>
<row _id="4888"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2471 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4889"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1140 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4890"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.293/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>96 71</Pago></row>
<row _id="4891"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1110 54</Pago></row>
<row _id="4892"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000458</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="4893"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000460</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>93 97</Pago></row>
<row _id="4894"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3890 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4895"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3472 82</Pago></row>
<row _id="4896"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000463</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-193 22</Pago></row>
<row _id="4897"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000474</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4898"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000474</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>161 87</Pago></row>
<row _id="4899"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000476</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58541 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4900"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000478</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3902 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4901"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000479</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3902 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4902"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3902 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4903"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000481</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3902 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4904"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>672 00</Liquidado><Pago>107 52</Pago></row>
<row _id="4905"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>564 48</Pago></row>
<row _id="4906"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE000483</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>304 00</Liquidado><Pago>48 64</Pago></row>
<row _id="4907"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000483</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>255 36</Pago></row>
<row _id="4908"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000485</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2048 00</Liquidado><Pago>327 68</Pago></row>
<row _id="4909"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000485</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1720 32</Pago></row>
<row _id="4910"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000487</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>328 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4911"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000487</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>205 99</Pago></row>
<row _id="4912"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>845 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4913"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-32 08</Liquidado><Pago>717 51</Pago></row>
<row _id="4914"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000489</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>472 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4915"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>53400 00</Pago></row>
<row _id="4916"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>295000 00</Liquidado><Pago>295000 00</Pago></row>
<row _id="4917"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000494</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>726 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4918"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000494</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>726 97</Pago></row>
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<row _id="4947"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000547</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>435 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4948"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000547</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>435 56</Pago></row>
<row _id="4949"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>887 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4950"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>887 81</Pago></row>
<row _id="4951"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>289 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4952"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>289 84</Pago></row>
<row _id="4953"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE000560</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1095 48</Empenhado><Liquidado>15336 72</Liquidado><Pago>15336 72</Pago></row>
<row _id="4954"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000561</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="4955"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.658/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE</Credor><Documento>2016NE000562</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12857 28</Pago></row>
<row _id="4956"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE000564</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4070 40</Pago></row>
<row _id="4957"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>865 80</Pago></row>
<row _id="4958"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>75 60</Pago></row>
<row _id="4959"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000572</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4381 00</Liquidado><Pago>4381 00</Pago></row>
<row _id="4960"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000573</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2830 00</Liquidado><Pago>2830 00</Pago></row>
<row _id="4961"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3810 00</Liquidado><Pago>3810 00</Pago></row>
<row _id="4962"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000577</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>198914 40</Pago></row>
<row _id="4963"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE000579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>5267 20</Liquidado><Pago>906 34</Pago></row>
<row _id="4964"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4360 86</Pago></row>
<row _id="4965"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000581</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7316 80</Liquidado><Pago>1170 69</Pago></row>
<row _id="4966"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000581</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6146 11</Pago></row>
<row _id="4967"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE000582</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>218 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4968"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000582</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>218 74</Pago></row>
<row _id="4969"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4970"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>42 02</Pago></row>
<row _id="4971"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5800 00</Liquidado><Pago>981 62</Pago></row>
<row _id="4972"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4818 38</Pago></row>
<row _id="4973"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE000588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1488 00</Liquidado><Pago>238 08</Pago></row>
<row _id="4974"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1249 92</Pago></row>
<row _id="4975"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>301 55</Liquidado><Pago>301 55</Pago></row>
<row _id="4976"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000592</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>374 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4977"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.106.761/0002-52</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000599</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2452 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4978"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000605</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>961 20</Pago></row>
<row _id="4979"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000606</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>964 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4980"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000606</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>924 24</Pago></row>
<row _id="4981"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2048950 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4982"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.891.451/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM</Credor><Documento>2016NE000607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="4983"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.968.869/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2016NE000607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>248950 00</Pago></row>
<row _id="4984"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.896.863/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1700000 00</Pago></row>
<row _id="4985"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE000608</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>504 00</Liquidado><Pago>80 64</Pago></row>
<row _id="4986"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000608</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>423 36</Pago></row>
<row _id="4987"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000609</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25574 17</Liquidado><Pago>25574 17</Pago></row>
<row _id="4988"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000611</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85 00</Liquidado><Pago>85 00</Pago></row>
<row _id="4989"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000612</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>663 56</Liquidado><Pago>663 56</Pago></row>
<row _id="4990"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000613</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="4991"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.043.761-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2016NE000614</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13500 00</Liquidado><Pago>13500 00</Pago></row>
<row _id="4992"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE000617</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>122 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4993"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000618</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1616 16</Pago></row>
<row _id="4994"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.033.902/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>NETSOLAR TECNOLOGIAS  EIRELI</Credor><Documento>2016NE000621</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>298583 00</Liquidado><Pago>298583 00</Pago></row>
<row _id="4995"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2016NE000624</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9385 60</Pago></row>
<row _id="4996"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000625</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>67553 00</Pago></row>
<row _id="4997"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Sub-Função><Ação>Fortalecimento  aprimoramento e alinhamento dos instrumentos de planejamento como ferramentas de gestão buscan</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000632</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>857 60</Liquidado><Pago>857 60</Pago></row>
<row _id="4998"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2016NE000633</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13677 60</Pago></row>
<row _id="4999"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE000634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4305 00</Pago></row>
<row _id="5000"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000635</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8475 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5001"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000636</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>529 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5002"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000640</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>258 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5003"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000641</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>294 20</Pago></row>
<row _id="5004"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000642</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5517 55</Liquidado><Pago>5517 55</Pago></row>
<row _id="5005"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000647</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>184 45</Liquidado><Pago>184 45</Pago></row>
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<row _id="5018"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7560 00</Pago></row>
<row _id="5019"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000675</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16209 00</Pago></row>
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<row _id="5024"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6345 00</Pago></row>
<row _id="5025"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Promoção de  Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000685</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2038 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5026"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Promoção de  Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000685</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2038 55</Pago></row>
<row _id="5027"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.202.777/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL MARECHAL RONDON.</Credor><Documento>2016NE000687</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
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<row _id="5087"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4653 00</Pago></row>
<row _id="5088"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.800.545/0003-11</Cpf/Cnpj><Credor>ABBVIE FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000780</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2350 50</Pago></row>
<row _id="5089"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000781</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12130 16</Pago></row>
<row _id="5090"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000782</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12130 16</Pago></row>
<row _id="5091"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000786</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12130 16</Pago></row>
<row _id="5092"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10725 60</Pago></row>
<row _id="5093"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE000789</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5094"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2016NE000789</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>75000 00</Pago></row>
<row _id="5095"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000790</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5096"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000794</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116910 00</Liquidado><Pago>85500 00</Pago></row>
<row _id="5097"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>91 40</Pago></row>
<row _id="5098"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000802</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82 50</Liquidado><Pago>82 50</Pago></row>
<row _id="5099"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000806</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121 00</Liquidado><Pago>121 00</Pago></row>
<row _id="5100"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000807</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>242 00</Pago></row>
<row _id="5101"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000808</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1006 00</Liquidado><Pago>1506 00</Pago></row>
<row _id="5102"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000809</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5103"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000811</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14412 54</Liquidado><Pago>14412 54</Pago></row>
<row _id="5104"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000814</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1346 58</Pago></row>
<row _id="5105"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000815</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2100 00</Liquidado><Pago>2100 00</Pago></row>
<row _id="5106"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000816</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="5107"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000818</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8 80</Liquidado><Pago>8 80</Pago></row>
<row _id="5108"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2016NE000819</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130000 00</Liquidado><Pago>130000 00</Pago></row>
<row _id="5109"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2016NE000820</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="5110"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-7</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2016NE000821</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50665 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5111"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000821</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>96895 20</Pago></row>
<row _id="5112"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000822</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210 56</Liquidado><Pago>210 56</Pago></row>
<row _id="5113"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.106.761/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000827</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5582 00</Liquidado><Pago>5032 00</Pago></row>
<row _id="5114"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000828</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24714 00</Pago></row>
<row _id="5115"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000829</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5116"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000830</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-1575 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5117"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.832.987/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000832</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-8 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4743 20</Pago></row>
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<row _id="5119"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2640 00</Liquidado><Pago>2640 00</Pago></row>
<row _id="5120"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3822 00</Liquidado><Pago>3822 00</Pago></row>
<row _id="5121"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2016NE000848</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>662 60</Liquidado><Pago>662 60</Pago></row>
<row _id="5122"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000849</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="5123"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000851</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1395 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5124"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000852</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>972 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5125"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000853</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>253 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5126"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000854</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3117 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5129"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000858</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1395 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5130"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5132"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE000862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5133"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000863</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>151 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5134"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>126 45</Pago></row>
<row _id="5135"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6345 00</Pago></row>
<row _id="5136"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000870</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9610 00</Liquidado><Pago>5280 00</Pago></row>
<row _id="5137"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</Sub-Função><Ação>Aprimoramento das Estratégias nutricionais de promoção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>884 24</Liquidado><Pago>884 24</Pago></row>
<row _id="5138"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3736 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5139"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Promoção de  Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2150 90</Liquidado><Pago>2150 90</Pago></row>
<row _id="5140"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>808 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5141"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2016NE000883</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>485 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5142"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE000886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3623 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5143"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000887</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5144"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000889</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>149 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5145"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.551.379/0008-74</Cpf/Cnpj><Credor>BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>118 00</Liquidado><Pago>118 00</Pago></row>
<row _id="5146"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="5147"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.325.157/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA</Credor><Documento>2016NE000896</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26010 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5148"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.800.545/0003-11</Cpf/Cnpj><Credor>ABBVIE FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000897</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>187891 20</Pago></row>
<row _id="5149"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000899</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>188 48</Liquidado><Pago>188 48</Pago></row>
<row _id="5150"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE000901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140698 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5151"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.666.471/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ONIL LINE FORMULARIOS E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>152 00</Pago></row>
<row _id="5152"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000905</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2115 00</Pago></row>
<row _id="5153"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000906</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22387 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5154"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5155"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000913</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5156"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000914</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 30</Liquidado><Pago>3500 30</Pago></row>
<row _id="5157"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000915</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20700 87</Liquidado><Pago>20700 87</Pago></row>
<row _id="5158"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5784 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5159"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE000917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>158 40</Pago></row>
<row _id="5160"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5161"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2016NE000919</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>236 40</Liquidado><Pago>236 40</Pago></row>
<row _id="5162"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000921</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9145 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5163"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000924</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1252 80</Pago></row>
<row _id="5164"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.780.468/0002-68</Cpf/Cnpj><Credor>JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000928</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6599 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5165"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000929</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1687 40</Liquidado><Pago>1687 40</Pago></row>
<row _id="5166"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000930</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3163 09</Liquidado><Pago>3163 09</Pago></row>
<row _id="5167"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000935</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>138000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5168"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000936</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>559 34</Liquidado><Pago>559 34</Pago></row>
<row _id="5169"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE000940</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>284 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5170"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000942</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1310 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5171"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000943</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1550 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5172"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000944</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1037 00</Liquidado><Pago>1037 00</Pago></row>
<row _id="5173"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000946</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>431 55</Liquidado><Pago>431 55</Pago></row>
<row _id="5174"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000947</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="5175"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000950</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>333 00</Pago></row>
<row _id="5176"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000951</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>808 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5177"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000952</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3013 20</Pago></row>
<row _id="5178"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000956</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7560 00</Pago></row>
<row _id="5179"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18974 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5180"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000958</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5736 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5181"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000959</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1688 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5182"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000960</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5183"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE000963</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>897 72</Pago></row>
<row _id="5184"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE000964</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29066 40</Pago></row>
<row _id="5185"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000969</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2008 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5186"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000969</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2008 68</Pago></row>
<row _id="5187"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2016NE000971</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>316 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5188"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000972</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66368 55</Liquidado><Pago>66368 55</Pago></row>
<row _id="5189"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2016NE000973</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4480 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5190"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000974</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2830 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5191"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000974</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2830 00</Pago></row>
<row _id="5192"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000975</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19728 00</Pago></row>
<row _id="5193"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000979</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2830 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5194"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.770.094/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000979</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>121 97</Pago></row>
<row _id="5195"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000989</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37 80</Pago></row>
<row _id="5196"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000990</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-57 72</Empenhado><Liquidado>808 08</Liquidado><Pago>808 08</Pago></row>
<row _id="5197"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000996</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>231 32</Liquidado><Pago>231 32</Pago></row>
<row _id="5198"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.904.501-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARLI OLIVEIRA DE FREITAS</Credor><Documento>2016NE001004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>801 96</Pago></row>
<row _id="5199"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1530 00</Pago></row>
<row _id="5200"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1466 54</Liquidado><Pago>4308 08</Pago></row>
<row _id="5201"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2098 38</Liquidado><Pago>2098 38</Pago></row>
<row _id="5202"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1190 54</Liquidado><Pago>1190 54</Pago></row>
<row _id="5203"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE001014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9656 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5204"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>125000 00</Empenhado><Liquidado>147071 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5205"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>147071 25</Pago></row>
<row _id="5206"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE001030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4900 00</Pago></row>
<row _id="5207"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="5208"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65687 47</Liquidado><Pago>69311 64</Pago></row>
<row _id="5209"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>421805 14</Pago></row>
<row _id="5210"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>306381 29</Liquidado><Pago>306381 29</Pago></row>
<row _id="5211"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>380090 69</Pago></row>
<row _id="5212"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>61300 35</Pago></row>
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<row _id="5220"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1776 89</Pago></row>
<row _id="5221"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>395205 73</Pago></row>
<row _id="5222"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52282 91</Pago></row>
<row _id="5223"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>94933 57</Pago></row>
<row _id="5224"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2586 32</Pago></row>
<row _id="5225"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.423.787/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Credor><Documento>2016NE001049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15035 56</Liquidado><Pago>15035 56</Pago></row>
<row _id="5226"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE001053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>129 90</Pago></row>
<row _id="5227"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria  controle e avaliação da Gestão do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>174 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5228"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria  controle e avaliação da Gestão do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>174 99</Pago></row>
<row _id="5229"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE001056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15712 77</Pago></row>
<row _id="5230"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE001056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140384 18</Liquidado><Pago>124671 41</Pago></row>
<row _id="5231"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36426 18</Pago></row>
<row _id="5232"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE001058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>147119 95</Liquidado><Pago>147119 95</Pago></row>
<row _id="5233"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2016NE001061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7157 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5234"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>417916 80</Pago></row>
<row _id="5235"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2016NE001068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6274 80</Liquidado><Pago>6274 80</Pago></row>
<row _id="5236"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4110 00</Liquidado><Pago>4110 00</Pago></row>
<row _id="5237"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.528.982/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001073</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>412 20</Pago></row>
<row _id="5238"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.588.225/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2180 81</Liquidado><Pago>2180 81</Pago></row>
<row _id="5239"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.588.225/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="5240"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.588.225/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="5241"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001078</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>505 50</Pago></row>
<row _id="5242"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5243"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>49879 92</Pago></row>
<row _id="5244"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>855 00</Liquidado><Pago>855 00</Pago></row>
<row _id="5245"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE001084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2488 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5247"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.831.057/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L</Credor><Documento>2016NE001086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>958 47</Liquidado><Pago>958 47</Pago></row>
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<row _id="5251"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13750 00</Liquidado><Pago>13750 00</Pago></row>
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<row _id="5255"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4780 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5303"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-14762 40</Empenhado><Liquidado>24220 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5304"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.</Credor><Documento>2016NE001170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>403790 00</Liquidado><Pago>715695 00</Pago></row>
<row _id="5305"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.286/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE001171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11750 00</Liquidado><Pago>11750 00</Pago></row>
<row _id="5306"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.689/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA</Credor><Documento>2016NE001172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>256280 00</Liquidado><Pago>256280 00</Pago></row>
<row _id="5307"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1858 50</Liquidado><Pago>-265 50</Pago></row>
<row _id="5308"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1593 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5309"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-531 00</Liquidado><Pago>-531 00</Pago></row>
<row _id="5310"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE001174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>177 00</Empenhado><Liquidado>177 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5311"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11935 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5312"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001177</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5313"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>236 88</Liquidado><Pago>236 88</Pago></row>
<row _id="5314"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5755 40</Pago></row>
<row _id="5315"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001180</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>698 40</Pago></row>
<row _id="5316"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001183</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1795 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5317"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001184</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1795 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5318"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.004-2</Cpf/Cnpj><Credor>TANNER PHARMACEUTICALS</Credor><Documento>2016NE001185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10365 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5319"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE001185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10365 80</Pago></row>
<row _id="5320"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001190</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3350 40</Pago></row>
<row _id="5321"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="5322"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.408.166/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUJII PARTICIPAÇOES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3131 61</Liquidado><Pago>3131 61</Pago></row>
<row _id="5323"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.408.166/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUJII PARTICIPAÇOES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33000 00</Liquidado><Pago>33000 00</Pago></row>
<row _id="5324"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>Auditoria  controle e avaliação da Gestão do SUS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1113 00</Liquidado><Pago>1113 00</Pago></row>
<row _id="5325"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE001195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7580 00</Liquidado><Pago>7580 00</Pago></row>
<row _id="5326"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3963 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5327"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>938 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5328"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5329"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.395.291-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO FELIX DAIGE</Credor><Documento>2016NE001203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>639 46</Liquidado><Pago>639 46</Pago></row>
<row _id="5330"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24094 80</Liquidado><Pago>24094 80</Pago></row>
<row _id="5331"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21730 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5332"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1152 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5333"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5334"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5335"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5336"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5337"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.452.752/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA</Credor><Documento>2016NE001211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5338"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1241 00</Pago></row>
<row _id="5339"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>82000 00</Pago></row>
<row _id="5340"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>44100 00</Pago></row>
<row _id="5341"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.800.545/0003-11</Cpf/Cnpj><Credor>ABBVIE FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001217</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145370 40</Liquidado><Pago>145370 40</Pago></row>
<row _id="5342"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE001219</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>324 00</Pago></row>
<row _id="5343"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>241012 29</Liquidado><Pago>241012 29</Pago></row>
<row _id="5344"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>92405 96</Liquidado><Pago>92405 96</Pago></row>
<row _id="5345"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Promoção de  Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE001229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1447 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5346"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Promoção de  Ações Transversais da Vigilância em Saúde na Atenção Básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1447 75</Pago></row>
<row _id="5347"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>336 60</Pago></row>
<row _id="5348"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7 78</Pago></row>
<row _id="5349"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001237</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>322 20</Pago></row>
<row _id="5350"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE001241</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5351"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE001242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5353"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001250</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>622 80</Pago></row>
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<row _id="5355"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE001254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>691 50</Pago></row>
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<row _id="5357"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10641 30</Pago></row>
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<row _id="5385"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-885 00</Pago></row>
<row _id="5386"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-885 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5387"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001317</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5388"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001319</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77 99</Liquidado><Pago>77 99</Pago></row>
<row _id="5389"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE001342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>243671 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5390"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39 38</Pago></row>
<row _id="5391"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001352</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>837 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5392"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001355</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13652 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5393"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.658/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE</Credor><Documento>2016NE001356</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6428 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5394"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001357</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13377 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5395"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1170 00</Liquidado><Pago>1170 00</Pago></row>
<row _id="5396"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5397"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.604.782/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE</Credor><Documento>2016NE001364</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1200000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5398"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.658/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE</Credor><Documento>2016NE001374</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1700 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5399"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.106.730/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS</Credor><Documento>2016NE001375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2206 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5400"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2016NE001376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7216 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5401"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4660 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5402"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5403"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.659.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>AURICEIA SILVA</Credor><Documento>2016NE001380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>785 71</Liquidado><Pago>785 71</Pago></row>
<row _id="5404"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.832.987/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5405"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2016NE001382</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64420 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5406"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5407"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.832.987/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001403</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>264 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5408"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001404</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>302 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5409"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>351 00</Liquidado><Pago>351 00</Pago></row>
<row _id="5410"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>861 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5411"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.832.987/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>468 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5412"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE001415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17405 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5413"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>821 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5414"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001417</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>701 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5415"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</Sub-Função><Ação>Aprimoramento das Estratégias nutricionais de promoção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-19868 00</Empenhado><Liquidado>23722 00</Liquidado><Pago>23722 00</Pago></row>
<row _id="5416"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.832.987/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001421</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1976 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5417"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE001423</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73315 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5418"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2016NE001425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>361 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5419"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0006-55</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A.</Credor><Documento>2016NE001426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>504 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5420"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5020 10</Pago></row>
<row _id="5421"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44776 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5422"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.820.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALDEMIR GONCALVES QUEIROZ</Credor><Documento>2016NE001437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2577 50</Pago></row>
<row _id="5423"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.100.899/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>LACMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001439</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5424"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE001446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>241 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5425"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE001447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5426"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2016NE001448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1166 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5427"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.780.468/0002-68</Cpf/Cnpj><Credor>JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65998 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5428"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.267.427/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE001463</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500000 00</Liquidado><Pago>2500000 00</Pago></row>
<row _id="5429"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.363.661/0005-80</Cpf/Cnpj><Credor>GLENMARK FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001465</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84810 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5430"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49879 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5431"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE001471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10981 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5432"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE001472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5433"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001480</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>865 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5434"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001487</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>30621 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5435"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001487</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29913 00</Pago></row>
<row _id="5436"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12633 00</Empenhado><Liquidado>12633 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5437"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.658/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE</Credor><Documento>2016NE001495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12053 70</Empenhado><Liquidado>12053 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Participação Popular e Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5439"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</Sub-Função><Ação>Saúde digital</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23700 00</Empenhado><Liquidado>85 63</Liquidado><Pago>85 63</Pago></row>
<row _id="5440"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.316.353/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAVE EQUIPAMENTOS  MÉDICOS  LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE001498</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>186 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5441"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001499</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3085 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5442"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5443"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001502</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1164 00</Empenhado><Liquidado>1164 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5444"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001503</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>57 00</Empenhado><Liquidado>57 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5445"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001508</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5446"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001510</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5447"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001511</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33304 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5448"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001512</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5449"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE001514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>205 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5450"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2618 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5451"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2618 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5452"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2016NE001517</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5453"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.457.861-**</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO DE LIMA</Credor><Documento>2016NE001518</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2216 48</Empenhado><Liquidado>2216 48</Liquidado><Pago>2216 48</Pago></row>
<row _id="5454"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001519</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5455"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001520</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5456"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001521</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5457"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.145.191-**</Cpf/Cnpj><Credor>CREONICE LOURENCO RESENDE</Credor><Documento>2016NE001522</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4694 50</Empenhado><Liquidado>4694 50</Liquidado><Pago>4694 50</Pago></row>
<row _id="5458"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0008-72</Cpf/Cnpj><Credor>D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR</Credor><Documento>2016NE001523</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>324 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5459"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.809.310/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>NEOMEX HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2016NE001524</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>38789 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5461"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE001526</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>79 85</Empenhado><Liquidado>79 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5462"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.958.751-**</Cpf/Cnpj><Credor>TAINARA SOLIS DA SILVA</Credor><Documento>2016NE001527</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>626 28</Empenhado><Liquidado>626 28</Liquidado><Pago>626 28</Pago></row>
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<row _id="5464"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2016NE001529</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2514 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5466"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2016NE001531</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1954 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5467"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE001532</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5468"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001533</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>19790 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5469"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.076.417/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>ELISANGELA VITAL DOS SANTOS  ME</Credor><Documento>2016NE001534</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1010 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5470"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.076.417/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>ELISANGELA VITAL DOS SANTOS  ME</Credor><Documento>2016NE001535</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5471"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001536</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15872 00</Empenhado><Liquidado>15872 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5472"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0009-53</Cpf/Cnpj><Credor>d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação</Credor><Documento>2016NE001537</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>297 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5473"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2016NE001538</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80754 16</Empenhado><Liquidado>80754 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5474"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001539</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1376 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5475"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2016NE001540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5476"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.706.251/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA</Credor><Documento>2016NE001541</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5477"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001542</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5478"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.078.528/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>TORRENT DO BRASIL</Credor><Documento>2016NE001543</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>169 20</Empenhado><Liquidado>169 20</Liquidado><Pago>169 20</Pago></row>
<row _id="5479"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.440.584/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA</Credor><Documento>2016NE001544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>139500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5480"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.137.236/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO CAMINHOES LTDA</Credor><Documento>2016NE001545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>211300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5481"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001546</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1920 00</Empenhado><Liquidado>1920 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5482"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001547</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3302 40</Empenhado><Liquidado>3302 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5483"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2016NE001548</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2328 00</Empenhado><Liquidado>2328 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5484"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001549</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>383 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5485"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001550</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5168 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5486"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2016NE001551</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5490"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE001555</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3081 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5495"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001560</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1281 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5496"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.053.134/0002-26</Cpf/Cnpj><Credor>ELFA MEDICAMENTOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE001561</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1285 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5497"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001566</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13836 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5498"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001567</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7833 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5499"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001568</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5500"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001569</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>177 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5501"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001569</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>177 92</Pago></row>
<row _id="5502"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE001570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5503"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1248 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5504"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.276.524/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE001572</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5422 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5505"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação da Gestão do Trabalho</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE001573</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5506"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.370/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>BRIATO COM. MEDICO-HOSP. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001574</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>409 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5507"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.505.564/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICO LTDA</Credor><Documento>2016NE001575</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>440 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5508"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001576</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>232 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5509"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.370/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>BRIATO COM. MEDICO-HOSP. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001577</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5510"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.505.564/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICO LTDA</Credor><Documento>2016NE001578</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>207 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5511"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.505.564/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICO LTDA</Credor><Documento>2016NE001579</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5512"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.859.370/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MULTIPLA  COMERCIO E REPRESENTAÇÕES  LTDA  ME</Credor><Documento>2016NE001580</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>80 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5513"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001581</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34757 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5514"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.195.236/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA</Credor><Documento>2016NE001584</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>621 27</Empenhado><Liquidado>621 27</Liquidado><Pago>621 27</Pago></row>
<row _id="5515"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE001587</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5516"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE001589</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5517"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.330.525/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU</Credor><Documento>2016NE001590</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>360000 00</Empenhado><Liquidado>45000 00</Liquidado><Pago>45000 00</Pago></row>
<row _id="5518"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2016NE001591</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>432 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5519"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001592</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>291 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5520"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001593</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3305 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5521"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001594</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>194965 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5522"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001594</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>194965 50</Pago></row>
<row _id="5523"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-1</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2016NE001595</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47823 00</Empenhado><Liquidado>28497 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5524"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001595</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27877 50</Pago></row>
<row _id="5525"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE001596</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5526"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.766.877/0002-20</Cpf/Cnpj><Credor>AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001597</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10245 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5527"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2016NE001598</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>923 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5528"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE001599</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5749 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5531"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001602</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1985 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5532"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2016NE001603</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>265 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5533"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001604</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6055 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5534"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.949.239/0005-70</Cpf/Cnpj><Credor>UNITED MEDICAL LTDA</Credor><Documento>2016NE001605</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>78949 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5535"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2016NE001606</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>852094 80</Empenhado><Liquidado>719433 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5536"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE001606</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>719433 35</Pago></row>
<row _id="5537"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001607</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>874 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5538"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE001608</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2584 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5539"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001609</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>357 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5540"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE001610</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5541"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001614</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5542"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001615</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>83232 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5543"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001616</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6394 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5544"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2016NE001617</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9 00</Empenhado><Liquidado>9 00</Liquidado><Pago>9 00</Pago></row>
<row _id="5545"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001618</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5546"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.550.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>JACSON CARNEIRO DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE001619</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1556 48</Empenhado><Liquidado>1556 48</Liquidado><Pago>1556 48</Pago></row>
<row _id="5547"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE001623</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5548"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001624</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>210 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5549"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001625</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3142 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5550"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2016NE001626</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8366 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5551"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2016NE001627</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>585 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5552"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2016NE001628</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2940 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5553"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5554"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.220.317/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001635</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1288 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5555"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001636</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>315000 00</Empenhado><Liquidado>165496 28</Liquidado><Pago>165496 28</Pago></row>
<row _id="5556"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.235.081-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO MILTON YARZON ORTIZ</Credor><Documento>2016NE001637</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5557"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE001637</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="5558"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.984.836/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>INTELIGENCIA DE NEG. SISTEMA E INFORM. LTDA</Credor><Documento>2016NE001638</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>266313 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5559"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.984.836/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>INTELIGENCIA DE NEG. SISTEMA E INFORM. LTDA</Credor><Documento>2016NE001639</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>355022 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5560"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001640</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9987 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5561"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.984.836/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>INTELIGENCIA DE NEG. SISTEMA E INFORM. LTDA</Credor><Documento>2016NE001641</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5562"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001642</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19436 00</Empenhado><Liquidado>19436 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5563"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001643</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>248 40</Empenhado><Liquidado>248 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5564"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.979.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO AMARAL DALLA NORA</Credor><Documento>2016NE001644</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5565"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE001644</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="5566"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.862.347/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S</Credor><Documento>2016NE001647</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12305832 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5567"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001648</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135000 00</Empenhado><Liquidado>38984 04</Liquidado><Pago>38984 04</Pago></row>
<row _id="5568"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001649</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>126 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5569"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001650</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>341 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5570"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.892.279/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CENTROSUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE001651</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10786 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5571"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.800.545/0003-11</Cpf/Cnpj><Credor>ABBVIE FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001652</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>52758 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5572"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.203.810/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>SYSTEMATICA SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001653</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>246800 00</Empenhado><Liquidado>61700 00</Liquidado><Pago>61700 00</Pago></row>
<row _id="5573"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.828.936/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA</Credor><Documento>2016NE001654</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>57797 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5574"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.596.529/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2016NE001655</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>174000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5575"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2016NE001656</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34036 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5576"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001657</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5577"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE001658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>148115 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5578"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001659</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29410 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5579"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE001662</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>151 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5580"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6663 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5581"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE001664</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5582"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE001665</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1473 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5583"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2016NE001666</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>234 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5584"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE001667</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5585"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.106.761/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001668</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>23000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5586"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.862.347/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S</Credor><Documento>2016NE001669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1300000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5587"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2016NE001672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5588"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001673</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>113300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5589"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8624 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5590"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2016NE001675</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5591"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001676</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>387 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5592"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2016NE001677</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5593"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.481.192/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2016NE001678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1070 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5594"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2016NE001679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5595"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001680</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>237 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5596"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001681</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44211 00</Empenhado><Liquidado>44211 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5597"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE001682</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2344 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5598"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001683</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1010 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5599"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001684</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1135 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5600"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.069.904/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS</Credor><Documento>2016NE001685</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5601"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA INVESTINDO EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ATENÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Adequação da Rede de Serviços de Atenção Básica em Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.775.847/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE  DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE001690</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>137000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5602"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001-4</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2016NE001691</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2874 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5603"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.892.279/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CENTROSUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE001696</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14170 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5604"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001697</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9378 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5605"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações de Atenção à Saúde da Criança  Jovem e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.978/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001698</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4932 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5606"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001699</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11746 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5607"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001700</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5608"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2016NE001701</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>198 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5609"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001702</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4112 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5610"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2016NE001703</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22896 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5611"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001707</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>324 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5631"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001728</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>356 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5632"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.318.681-**</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA REGINA E MIZIGUTI</Credor><Documento>2016NE001730</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>694 54</Empenhado><Liquidado>694 54</Liquidado><Pago>694 54</Pago></row>
<row _id="5633"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE001731</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5242 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5634"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE001732</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>210000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5635"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-0</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2016NE001733</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5636"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002-5</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2016NE001734</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>437000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5637"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>Educação e Formação em Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-9</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2016NE001735</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5638"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001736</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>91 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5639"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001738</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>4494 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5640"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</Sub-Função><Ação>Aprimoramento das Estratégias nutricionais de promoção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001740</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31857 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5641"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE001741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>576 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5642"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.642.426/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2016NE001742</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9640 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5643"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2016NE001743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5644"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.832.987/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5645"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5646"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.694.321-**</Cpf/Cnpj><Credor>LEONARDO PEREIRA C CHIOZZI</Credor><Documento>2016NE001748</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1853 70</Empenhado><Liquidado>1853 70</Liquidado><Pago>1853 70</Pago></row>
<row _id="5647"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.832.987/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001750</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>127 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5648"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001751</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8808 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5649"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>Desenvolvimento de ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001752</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6165 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5650"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</Sub-Função><Ação>Aprimoramento das Estratégias nutricionais de promoção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5651"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.671.221-**</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO ROSA DE ARAÚJO</Credor><Documento>2016NE001754</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>74 25</Empenhado><Liquidado>74 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5652"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.182.711-**</Cpf/Cnpj><Credor>LECY ANNA DA C ALVES</Credor><Documento>2016NE001755</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2851 92</Empenhado><Liquidado>2851 92</Liquidado><Pago>2851 92</Pago></row>
<row _id="5653"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.231.791-**</Cpf/Cnpj><Credor>EMILIA DOS SANTOS MANIEIRO</Credor><Documento>2016NE001756</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5015 20</Empenhado><Liquidado>5015 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5654"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.304.138-**</Cpf/Cnpj><Credor>ORCAR GALHARDI</Credor><Documento>2016NE001757</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>366 90</Empenhado><Liquidado>366 90</Liquidado><Pago>366 90</Pago></row>
<row _id="5655"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Regulação do Sistema Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.535.941-**</Cpf/Cnpj><Credor>ROBSON FERREIRA DE  SOUZA</Credor><Documento>2016NE001758</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>789 94</Empenhado><Liquidado>789 94</Liquidado><Pago>789 94</Pago></row>
<row _id="5656"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.</Credor><Documento>2016NE001760</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>421 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5657"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.147.098/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5658"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.617.928/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.</Credor><Documento>2016NE001763</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5659"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRABALHADOR EM FOCO</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços de saúde visando a otimização da Atenção à Saúde.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2016NE001764</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>162000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5660"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE001766</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>135632 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5661"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001767</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>902268 10</Empenhado><Liquidado>902268 10</Liquidado><Pago>16560 29</Pago></row>
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<row _id="5677"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.430.392/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE EDUCACAO DESENV. HUMANO E INST-IEDHI</Credor><Documento>2016NE001777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>186000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5744"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001829</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55657 87</Pago></row>
<row _id="5745"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001830</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5891 53</Empenhado><Liquidado>5891 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5747"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001832</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63838 33</Empenhado><Liquidado>63838 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5748"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001832</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>63838 33</Pago></row>
<row _id="5749"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.070.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/LUIZ HENRIQUE FERRAZ DEMARCHI</Credor><Documento>2016NE001833</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5750"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE001833</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="5751"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.293.741-**</Cpf/Cnpj><Credor>KATIA MOUGENOT BARBOSA LIMA</Credor><Documento>2016NE001834</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5752"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.271/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE001834</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="5753"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001835</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>666465 73</Empenhado><Liquidado>666465 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5754"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</Sub-Função><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.701.716/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS  BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE001836</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>427500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5755"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001837</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5756"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.701.982/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO</Credor><Documento>2016NE001838</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>222436 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5757"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.701.982/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO</Credor><Documento>2016NE001839</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>86426 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5758"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>177681 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5759"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2016NE001841</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1097234 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5760"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2016NE001842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48457 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5761"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2016NE001843</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>327320 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5763"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2016NE001845</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>491060 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5764"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2016NE001846</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>105730 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5765"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.786.436/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>HUMANA ALIMENTAR- DIST. DE MED E PROD. NUTRIC</Credor><Documento>2016NE001848</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13860 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5766"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.474.017/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2016NE001849</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>268330 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5767"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2016NE001850</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18576 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5769"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.022.375/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2016NE001852</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>212032 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5770"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.022.375/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2016NE001853</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49753 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5771"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.459.740/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2016NE001854</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>136648 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5772"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.459.740/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2016NE001855</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29241 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5773"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2016NE001856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>593216 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5774"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2016NE001857</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>143703 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5775"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aperfeioçoamento das Ações de Vigilância Sanitária</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001858</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5776"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.</Credor><Documento>2016NE001859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1472583 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5777"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da  Assistência Hematológica e Hemoterápica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9873 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5778"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26008 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5779"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.106.730/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS</Credor><Documento>2016NE001863</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4234 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5780"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.331.377/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001864</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1935 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5781"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001865</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20707 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5782"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2016NE001866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5783"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5784"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0002-02</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2016NE001868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1450 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5785"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.658/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE</Credor><Documento>2016NE001869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4017 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5786"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001870</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5787"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.604.782/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE</Credor><Documento>2016NE001871</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1200000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5788"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9550 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5789"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Implementação das Ações de Atenção à Saúde da Criança  Jovem e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5790"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.134.724/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RB COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSP. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001875</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5791"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001876</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1152 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5792"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</Sub-Função><Ação>Aperfeiçoamento da Rede de Assistência Farmacêutica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.832.987/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2016NE001877</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>279 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5793"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS</Programa><Função>SAÚDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001879</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2043769 37</Empenhado><Liquidado>2043769 37</Liquidado><Pago>2043769 37</Pago></row>
<row _id="5794"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>INDÚSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FAI</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>213 00</Empenhado><Liquidado>213 00</Liquidado><Pago>213 00</Pago></row>
<row _id="5795"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>INDÚSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FAI</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>112 00</Empenhado><Liquidado>112 00</Liquidado><Pago>112 00</Pago></row>
<row _id="5796"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>INDÚSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FAI</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>208 00</Empenhado><Liquidado>208 00</Liquidado><Pago>208 00</Pago></row>
<row _id="5797"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>INDÚSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização do FAI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.419.591/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>900000 00</Empenhado><Liquidado>900000 00</Liquidado><Pago>900000 00</Pago></row>
<row _id="5798"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.865.192/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5185 11</Liquidado><Pago>5185 11</Pago></row>
<row _id="5799"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.283.041/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4516 26</Liquidado><Pago>4516 26</Pago></row>
<row _id="5800"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.453.014/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2016NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9503 55</Liquidado><Pago>9503 55</Pago></row>
<row _id="5801"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.499.440/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE IVINHEMA</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10526 21</Liquidado><Pago>10526 21</Pago></row>
<row _id="5802"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.565.199/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ALV.DO SUL</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6117 72</Liquidado><Pago>6117 72</Pago></row>
<row _id="5803"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.747.751/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9087 92</Liquidado><Pago>9087 92</Pago></row>
<row _id="5804"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.803.097/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASS.SOCIAL DE R.DO RIO PARDO</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8659 56</Liquidado><Pago>8659 56</Pago></row>
<row _id="5805"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.002/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL STA.RITA DO PARDO</Credor><Documento>2016NE000075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5806"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.522.533/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE TACURU</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5473 65</Liquidado><Pago>5473 65</Pago></row>
<row _id="5807"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Institucionalizar  no âmbito do SUAS  os meios  mecanismos  instrumentos e arranjos institucionais necessários</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>410 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5808"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Institucionalizar  no âmbito do SUAS  os meios  mecanismos  instrumentos e arranjos institucionais necessários</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>410 66</Pago></row>
<row _id="5809"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar  cursos do Capacita SUAS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.665.727/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCACAO</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>308139 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5810"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implantar e implementar ações técnicas e administrativas para o funcionamento da Escola</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.520.013/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30750 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5811"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.865.192/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2016NE000192</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5185 11</Liquidado><Pago>5185 11</Pago></row>
<row _id="5812"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.283.041/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4516 26</Liquidado><Pago>4516 26</Pago></row>
<row _id="5813"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.453.014/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9503 55</Liquidado><Pago>9503 55</Pago></row>
<row _id="5814"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.499.440/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE IVINHEMA</Credor><Documento>2016NE000224</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10526 21</Liquidado><Pago>10526 21</Pago></row>
<row _id="5815"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.565.199/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ALV.DO SUL</Credor><Documento>2016NE000237</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6117 72</Liquidado><Pago>6117 72</Pago></row>
<row _id="5816"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.747.751/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2016NE000245</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9087 92</Liquidado><Pago>9087 92</Pago></row>
<row _id="5817"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.803.097/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASS.SOCIAL DE R.DO RIO PARDO</Credor><Documento>2016NE000246</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8659 56</Liquidado><Pago>8659 56</Pago></row>
<row _id="5818"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.002/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL STA.RITA DO PARDO</Credor><Documento>2016NE000251</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5819"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Cofinanciar os serviços de proteção social básica e especial por meio do repasse fundo a fundo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias  a Municípios - Fundo a Fundo</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.522.533/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE TACURU</Credor><Documento>2016NE000257</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5473 65</Liquidado><Pago>5473 65</Pago></row>
<row _id="5820"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>136 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5821"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.416.539/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.</Credor><Documento>2016NE000273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
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<row _id="5824"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.539.266-**</Cpf/Cnpj><Credor>Marco Túlio Dias Lopes</Credor><Documento>2016NE000285</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3813 63</Pago></row>
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<row _id="5830"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6040 00</Liquidado><Pago>7260 00</Pago></row>
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<row _id="5905"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2950 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5906"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>540 80</Pago></row>
<row _id="5907"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 30</Pago></row>
<row _id="5908"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2146 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5909"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Manter o serviço de média complexidade oferecido pela UNAE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1304 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5910"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Aprimorar a Gestão da Política de  Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.769/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000399</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>960 00</Liquidado><Pago>960 00</Pago></row>
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<row _id="5913"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1092 00</Liquidado><Pago>1092 00</Pago></row>
<row _id="5914"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Institucionalizar  no âmbito do SUAS  os meios  mecanismos  instrumentos e arranjos institucionais necessários</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000408</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3310 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5916"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Implantar e implementar ações técnicas e administrativas para o funcionamento da Escola</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>792 80</Liquidado><Pago>792 80</Pago></row>
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<row _id="5918"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>95 00</Pago></row>
<row _id="5919"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Executar Serviço de Acolhimento Institucional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6045"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1775 86</Liquidado><Pago>750 65</Pago></row>
<row _id="6046"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>678 48</Pago></row>
<row _id="6047"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1078 00</Liquidado><Pago>1078 00</Pago></row>
<row _id="6048"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6049"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000074</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>535 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6070"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6840 00</Empenhado><Liquidado>1997 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6071"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1997 36</Pago></row>
<row _id="6072"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.661.381-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FEDDC/SF/ROSIMEIRE CECILIA DA COSTA</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6073"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.473.462/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO EST DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="6074"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>145 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6075"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Implementar ações de defesa dos  Direito da Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.842.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>CARLA ALEXANDRA RODRIGUES</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-2 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6076"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Implementar ações de defesa dos  Direito da Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1008 44</Pago></row>
<row _id="6077"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Implementar ações de defesa dos  Direito da Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>415 00</Empenhado><Liquidado>411 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6078"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Implementar ações de defesa dos  Direito da Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>411 91</Pago></row>
<row _id="6079"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Implementar ações de defesa dos  Direito da Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>769 44</Empenhado><Liquidado>769 44</Liquidado><Pago>769 44</Pago></row>
<row _id="6080"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Implementar ações de defesa dos  Direito da Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>415 18</Empenhado><Liquidado>415 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6081"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Implementar ações de defesa dos  Direito da Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>415 18</Pago></row>
<row _id="6082"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Implementar ações de defesa dos  Direito da Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6083"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>Implementar ações de defesa dos  Direito da Criança e Adolescente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6084"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</Sub-Função><Ação>Gestão e operacionalização do FUNDEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="6085"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.328.602/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>A.S. MENEGHETTI &amp; CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3380 00</Liquidado><Pago>3380 00</Pago></row>
<row _id="6086"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3093 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6087"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3093 98</Pago></row>
<row _id="6088"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>275 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6089"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>275 63</Pago></row>
<row _id="6090"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6091"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32 08</Pago></row>
<row _id="6092"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.117.022/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>BOAT SHOW EVENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46545 00</Liquidado><Pago>46545 00</Pago></row>
<row _id="6093"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.286/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12760 00</Liquidado><Pago>12760 00</Pago></row>
<row _id="6094"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="6095"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.286/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6096"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10138 00</Liquidado><Pago>10138 00</Pago></row>
<row _id="6097"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3495 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6107"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.579.196/0002-79</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="6108"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4313 70</Liquidado><Pago>4313 70</Pago></row>
<row _id="6109"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.780.761/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CARAN E VIZCAINO LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="6110"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="6111"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>3915 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6113"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>516 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6115"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1415 32</Liquidado><Pago>1415 32</Pago></row>
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<row _id="6117"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.249.103/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>MORETTI E COELHO LTDA</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24518 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6118"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>619 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6119"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>619 74</Pago></row>
<row _id="6120"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>765 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6121"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>765 70</Pago></row>
<row _id="6122"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>Fundo para o Desenvolvimento do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.561.372/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SANTA RITA DO PARDO PREFEITURA</Credor><Documento>2016NE000068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6123"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>238 00</Pago></row>
<row _id="6124"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6125"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>47 40</Pago></row>
<row _id="6126"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>249 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6127"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-74 37</Liquidado><Pago>-74 37</Pago></row>
<row _id="6128"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>533 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6129"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>533 61</Pago></row>
<row _id="6130"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6131"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>128 33</Pago></row>
<row _id="6132"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Pesqueiros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="6133"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>315 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6134"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>315 00</Pago></row>
<row _id="6135"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>242 96</Liquidado><Pago>242 96</Pago></row>
<row _id="6136"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1090 00</Pago></row>
<row _id="6137"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40 00</Pago></row>
<row _id="6138"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.107.398-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE HENRIQUE NOGUEIRA</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-87 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6139"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5942 72</Empenhado><Liquidado>-79 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6140"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4216 41</Pago></row>
<row _id="6141"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>256583 52</Pago></row>
<row _id="6142"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33629 11</Pago></row>
<row _id="6143"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1359 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1359 20</Pago></row>
<row _id="6144"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>178 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>178 29</Pago></row>
<row _id="6145"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3127 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6146"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-392 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6147"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>939 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6148"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>939 32</Pago></row>
<row _id="6149"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1572 61</Empenhado><Liquidado>2834 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6150"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2834 20</Pago></row>
<row _id="6151"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3423 61</Empenhado><Liquidado>3773 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6152"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3773 48</Pago></row>
<row _id="6153"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1240 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6154"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="6155"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-2182 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6156"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-2365 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6157"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>612 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6158"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>612 50</Pago></row>
<row _id="6159"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-1938 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6160"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1150 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6161"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1106 76</Pago></row>
<row _id="6162"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-392 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6163"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6164"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="6165"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1079 16</Liquidado><Pago>2183 54</Pago></row>
<row _id="6166"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>224 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6167"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>224 00</Pago></row>
<row _id="6168"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>910 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6169"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>910 00</Pago></row>
<row _id="6170"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.407.717-**</Cpf/Cnpj><Credor>CAMILLA FERREIRA SERRATINE</Credor><Documento>2016NE000241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40 83</Liquidado><Pago>40 83</Pago></row>
<row _id="6171"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.479.741-**</Cpf/Cnpj><Credor>KAIO CEZAR DE SOUZA LOPES</Credor><Documento>2016NE000243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="6172"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000247</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>811 20</Liquidado><Pago>811 20</Pago></row>
<row _id="6173"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000248</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2212 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6174"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000248</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2212 94</Pago></row>
<row _id="6175"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000249</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>655 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6176"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000249</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>655 05</Pago></row>
<row _id="6177"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1471 86</Pago></row>
<row _id="6178"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="6179"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3362 19</Liquidado><Pago>562 19</Pago></row>
<row _id="6180"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="6181"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>562 19</Pago></row>
<row _id="6182"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>755 00</Pago></row>
<row _id="6183"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000262</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>715 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6184"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000262</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>715 70</Pago></row>
<row _id="6185"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000267</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8073 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6186"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000267</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8073 05</Pago></row>
<row _id="6187"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.121.667/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS -  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000269</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-250 00</Pago></row>
<row _id="6188"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="6189"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="6190"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="6191"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="6192"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.412.506/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>INDÚSTRIA E COMERC. DE ALIM. FERREIRA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000291</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-2788 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6193"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6194"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.232.079/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>67 45</Pago></row>
<row _id="6195"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2880 00</Liquidado><Pago>2880 00</Pago></row>
<row _id="6196"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3395 00</Liquidado><Pago>3395 00</Pago></row>
<row _id="6197"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>493 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6198"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>493 86</Pago></row>
<row _id="6199"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001-1</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2016NE000297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12958 31</Empenhado><Liquidado>16593 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6200"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16593 91</Pago></row>
<row _id="6201"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Pesqueiros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>815 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6202"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Pesqueiros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>815 20</Pago></row>
<row _id="6203"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13718 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6204"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13718 96</Pago></row>
<row _id="6205"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000305</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6206"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000305</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>41 10</Pago></row>
<row _id="6207"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1218 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6208"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1218 48</Pago></row>
<row _id="6209"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000309</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-108 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6210"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000311</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-1542 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6211"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000313</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21717 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6212"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000313</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21717 39</Pago></row>
<row _id="6213"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000314</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50777 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6214"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000314</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50777 57</Pago></row>
<row _id="6215"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34071 33</Pago></row>
<row _id="6216"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000341</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>395 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6217"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000341</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>395 74</Pago></row>
<row _id="6218"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>21070 95</Liquidado><Pago>21101 98</Pago></row>
<row _id="6219"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="6220"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>172 60</Pago></row>
<row _id="6221"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="6222"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2300 00</Pago></row>
<row _id="6223"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.485.857/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD</Credor><Documento>2016NE000353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14360 56</Empenhado><Liquidado>14360 56</Liquidado><Pago>14360 56</Pago></row>
<row _id="6224"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7300 00</Liquidado><Pago>7300 00</Pago></row>
<row _id="6225"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000355</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2764 40</Liquidado><Pago>2764 40</Pago></row>
<row _id="6226"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000356</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2908 40</Liquidado><Pago>2908 40</Pago></row>
<row _id="6227"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2016NE000366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20468 00</Liquidado><Pago>20468 00</Pago></row>
<row _id="6228"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000367</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49383 24</Liquidado><Pago>49383 24</Pago></row>
<row _id="6229"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2016NE000368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>918 00</Liquidado><Pago>918 00</Pago></row>
<row _id="6230"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.305.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>LARISSA DOS SANTOS GOMES</Credor><Documento>2016NE000369</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1825 56</Liquidado><Pago>1825 56</Pago></row>
<row _id="6231"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000370</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8104 00</Liquidado><Pago>8104 00</Pago></row>
<row _id="6232"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6233"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>208 53</Pago></row>
<row _id="6234"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000374</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>249 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6235"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>354 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6236"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>831 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6237"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>831 19</Pago></row>
<row _id="6238"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1341 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6239"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>729 17</Pago></row>
<row _id="6240"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2481 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6241"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1942 28</Pago></row>
<row _id="6242"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000379</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5497 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6243"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000379</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3307 14</Pago></row>
<row _id="6244"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4053 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6245"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1588 90</Pago></row>
<row _id="6246"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Pesqueiros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>705 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6247"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Pesqueiros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>915 10</Pago></row>
<row _id="6248"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1540 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6249"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>924 00</Pago></row>
<row _id="6250"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3311 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6251"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000384</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2226 15</Pago></row>
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<row _id="6253"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1627 48</Pago></row>
<row _id="6254"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.187.051-**</Cpf/Cnpj><Credor>SEIJI OSHIRO</Credor><Documento>2016NE000387</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2220 00</Liquidado><Pago>23 70</Pago></row>
<row _id="6255"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000387</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2196 30</Pago></row>
<row _id="6256"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.854.361-**</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE MARRANI DE QUEIROZ</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>807 64</Liquidado><Pago>807 64</Pago></row>
<row _id="6257"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9138 41</Liquidado><Pago>9138 41</Pago></row>
<row _id="6258"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19042 16</Liquidado><Pago>19042 16</Pago></row>
<row _id="6259"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2751 96</Liquidado><Pago>2751 96</Pago></row>
<row _id="6260"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8189 90</Liquidado><Pago>8189 90</Pago></row>
<row _id="6261"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4848 36</Liquidado><Pago>9406 32</Pago></row>
<row _id="6262"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6264 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6263"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000395</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7488 02</Liquidado><Pago>16603 94</Pago></row>
<row _id="6264"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000396</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7346 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6265"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.067.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>JEVERSON VASCONCELOS DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000400</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>43 75</Pago></row>
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<row _id="6269"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6270"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>85 00</Pago></row>
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<row _id="6273"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>159 00</Liquidado><Pago>159 00</Pago></row>
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<row _id="6289"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6290"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="6291"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>247 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6292"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>247 36</Pago></row>
<row _id="6293"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6294"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>168 00</Pago></row>
<row _id="6295"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>133 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6296"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>133 20</Pago></row>
<row _id="6297"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000450</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>-2600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6298"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000460</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15978 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6299"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000461</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>880 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6300"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000461</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>880 80</Pago></row>
<row _id="6301"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000462</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>435 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6302"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>575 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6303"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2266 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6304"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6305"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6306"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6307"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>791 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6308"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3463 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6309"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000480</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42456 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6310"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000480</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>42456 00</Pago></row>
<row _id="6311"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000485</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1143 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6312"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000485</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1143 04</Pago></row>
<row _id="6313"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.569.438-**</Cpf/Cnpj><Credor>JUAREZ MARQUES CARDOSO</Credor><Documento>2016NE000486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>571 52</Liquidado><Pago>571 52</Pago></row>
<row _id="6314"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72048 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6315"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>72048 00</Pago></row>
<row _id="6316"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.558.157/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>TELEFONICA BRASIL S.A.</Credor><Documento>2016NE000495</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>246 78</Liquidado><Pago>246 78</Pago></row>
<row _id="6317"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000496</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1326341 97</Empenhado><Liquidado>1325741 47</Liquidado><Pago>525457 98</Pago></row>
<row _id="6318"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000496</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1571228 86</Pago></row>
<row _id="6319"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>461 22</Pago></row>
<row _id="6320"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000498</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32304 52</Empenhado><Liquidado>32304 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6321"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000498</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39373 78</Pago></row>
<row _id="6322"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24853 54</Pago></row>
<row _id="6323"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3494 81</Empenhado><Liquidado>3494 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6324"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8769 39</Pago></row>
<row _id="6325"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>158426 19</Empenhado><Liquidado>155175 30</Liquidado><Pago>45571 17</Pago></row>
<row _id="6326"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>227033 88</Pago></row>
<row _id="6327"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000502</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>379 12</Empenhado><Liquidado>379 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6328"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000502</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2590 60</Pago></row>
<row _id="6329"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000503</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9620 86</Empenhado><Liquidado>9620 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6330"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000503</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12322 06</Pago></row>
<row _id="6331"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000504</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>904 70</Pago></row>
<row _id="6332"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000505</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5433 09</Empenhado><Liquidado>5433 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6333"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000505</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6837 72</Pago></row>
<row _id="6334"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000507</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43976 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6335"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000507</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>89196 00</Pago></row>
<row _id="6336"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000508</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>259490 41</Empenhado><Liquidado>259490 41</Liquidado><Pago>258125 49</Pago></row>
<row _id="6337"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2652 76</Empenhado><Liquidado>2652 76</Liquidado><Pago>2652 76</Pago></row>
<row _id="6338"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000510</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34071 33</Empenhado><Liquidado>34071 33</Liquidado><Pago>34071 33</Pago></row>
<row _id="6339"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000511</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31583 62</Empenhado><Liquidado>31583 62</Liquidado><Pago>30302 12</Pago></row>
<row _id="6340"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000513</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34277 92</Empenhado><Liquidado>34277 92</Liquidado><Pago>34165 79</Pago></row>
<row _id="6341"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000514</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3426 82</Empenhado><Liquidado>3426 82</Liquidado><Pago>3285 18</Pago></row>
<row _id="6342"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000517</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1349 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6343"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000517</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1349 00</Pago></row>
<row _id="6344"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12473 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6345"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4365 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6346"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000520</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>659 75</Liquidado><Pago>659 75</Pago></row>
<row _id="6347"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000521</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>913 25</Liquidado><Pago>913 25</Pago></row>
<row _id="6348"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000522</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22 75</Liquidado><Pago>22 75</Pago></row>
<row _id="6349"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000523</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39 58</Liquidado><Pago>39 58</Pago></row>
<row _id="6350"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000524</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 79</Liquidado><Pago>54 79</Pago></row>
<row _id="6351"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000525</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1 36</Liquidado><Pago>1 36</Pago></row>
<row _id="6352"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000527</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>599 44</Liquidado><Pago>599 44</Pago></row>
<row _id="6353"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000533</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2600 00</Empenhado><Liquidado>1786 90</Liquidado><Pago>1786 90</Pago></row>
<row _id="6354"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000534</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1301 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6355"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000535</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3259 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6356"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.514.100-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELISABETH ARNDT</Credor><Documento>2016NE000537</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6357"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.386.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO G.DO SUL</Credor><Documento>2016NE000537</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
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<row _id="6360"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.967.528-**</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO CARDOSO SANTOS</Credor><Documento>2016NE000542</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>970 20</Empenhado><Liquidado>970 20</Liquidado><Pago>970 20</Pago></row>
<row _id="6361"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.010.518-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/REGINALDO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000543</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6362"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.386.443/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO G.DO SUL</Credor><Documento>2016NE000543</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="6363"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>111 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6364"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000547</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>316 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6365"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000572</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9458 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6367"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6368"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6369"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000576</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6370"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000577</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7417 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6371"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Monitorar a Qualidade Ambiental do Estado de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000578</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5862 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6372"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13832 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6373"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000580</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6374"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000581</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3595 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6375"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Recursos Pesqueiros</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000582</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1575 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6376"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Conservação e Manejo da Fauna Silvestre</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6377"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000584</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4865 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6378"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000585</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6379"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26202 00</Empenhado><Liquidado>26171 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6380"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26171 82</Pago></row>
<row _id="6381"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000587</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12740 00</Empenhado><Liquidado>12656 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6382"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000587</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12656 00</Pago></row>
<row _id="6383"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>630 00</Empenhado><Liquidado>617 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6384"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000592</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>211 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6385"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000593</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>539 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6386"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.678.425/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>AGROPASTORIL SMC LTDA</Credor><Documento>2016NE000594</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4372 32</Empenhado><Liquidado>4372 32</Liquidado><Pago>4372 32</Pago></row>
<row _id="6387"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000595</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1355 80</Empenhado><Liquidado>1355 80</Liquidado><Pago>1355 80</Pago></row>
<row _id="6388"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000596</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>52 48</Empenhado><Liquidado>52 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6389"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000596</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52 48</Pago></row>
<row _id="6390"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000597</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>64 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6391"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000598</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>197 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6392"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000599</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>391 80</Empenhado><Liquidado>391 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6393"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000599</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>391 80</Pago></row>
<row _id="6394"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000600</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>297 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6395"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000605</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6396"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000606</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>165 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6397"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000607</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>414 80</Empenhado><Liquidado>414 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6398"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000607</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>414 80</Pago></row>
<row _id="6399"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000608</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>210 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6400"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000608</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
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<row _id="6405"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000611</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>585 00</Pago></row>
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<row _id="6407"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000612</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>232 00</Pago></row>
<row _id="6408"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000615</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>3323 48</Liquidado><Pago>3323 48</Pago></row>
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<row _id="6411"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.067.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>JEVERSON VASCONCELOS DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000618</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>627 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6423"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000640</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>465 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6424"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000641</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6425"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000642</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>171 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6426"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.922.370-**</Cpf/Cnpj><Credor>FLORI JOSÉ DE PELEGRIN</Credor><Documento>2016NE000643</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1250 00</Empenhado><Liquidado>1250 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="6427"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.327.036/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>AJA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000644</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>286 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6428"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.003.985/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>VALDINEI  FERREIRA VIEIRA - ME</Credor><Documento>2016NE000645</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>485 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6429"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000646</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6430"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.407.717-**</Cpf/Cnpj><Credor>CAMILLA FERREIRA SERRATINE</Credor><Documento>2016NE000647</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>925 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6431"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.067.091-**</Cpf/Cnpj><Credor>JEVERSON VASCONCELOS DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000648</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>925 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6432"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.935.589-**</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO BONO BELASCUSA</Credor><Documento>2016NE000649</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>313 65</Empenhado><Liquidado>313 65</Liquidado><Pago>313 65</Pago></row>
<row _id="6433"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HÍDRICOS</Sub-Função><Ação>Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000654</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6434"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.320.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>RODOLFO DE BRITO NOGUEIRA</Credor><Documento>2016NE000655</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>646 80</Empenhado><Liquidado>646 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6435"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000656</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>114 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6436"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000657</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>272 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6437"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000658</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6438"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000662</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9762 58</Empenhado><Liquidado>9762 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6439"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000662</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9762 58</Pago></row>
<row _id="6440"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000672</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18573 74</Empenhado><Liquidado>18573 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6441"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000672</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18573 73</Pago></row>
<row _id="6442"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000674</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13 13</Empenhado><Liquidado>13 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6443"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000674</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13 13</Pago></row>
<row _id="6444"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000675</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>825 70</Empenhado><Liquidado>825 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6445"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000675</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>825 70</Pago></row>
<row _id="6446"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000676</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15366 11</Empenhado><Liquidado>15366 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6447"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000676</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15366 11</Pago></row>
<row _id="6448"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5942 72</Empenhado><Liquidado>5942 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6449"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5942 72</Pago></row>
<row _id="6450"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8976 00</Empenhado><Liquidado>8976 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6451"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8976 00</Pago></row>
<row _id="6452"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA PRÓ VIDA E SEGURANÇA PARA TODOS.</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.305.743/0011-70</Cpf/Cnpj><Credor>HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2016NE000685</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>732000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6453"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000686</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6454"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000687</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>523 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6455"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000688</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1030 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6456"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000689</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>253 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6457"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000690</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6458"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000691</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>61 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6459"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000692</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6460"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000693</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6461"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000694</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>183 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6462"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000695</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>145 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6463"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000696</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>51 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6464"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.675.995/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000697</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6465"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000698</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6466"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000699</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>63 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6467"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000700</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>257 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6468"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000701</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>14 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6469"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.224.688-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2016NE000702</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6470"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2016NE000703</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>555 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6471"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7864 00</Liquidado><Pago>7864 00</Pago></row>
<row _id="6472"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11101 94</Liquidado><Pago>11101 94</Pago></row>
<row _id="6473"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>279 60</Liquidado><Pago>237 58</Pago></row>
<row _id="6474"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1610 20</Liquidado><Pago>1610 20</Pago></row>
<row _id="6475"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZAÇÃO</Sub-Função><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1187 62</Liquidado><Pago>1187 62</Pago></row>
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<row _id="6586"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>578 55</Pago></row>
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<row _id="6591"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8148 96</Liquidado><Pago>8148 96</Pago></row>
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<row _id="6593"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Modernização da Procuradoria Geral do Estado - PGE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.845.322/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82349 49</Liquidado><Pago>1588 69</Pago></row>
<row _id="6594"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48334 69</Liquidado><Pago>48334 69</Pago></row>
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<row _id="6661"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6662"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6663"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2016NE000201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>543 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6664"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2016NE000202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3219 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6666"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover o aprimoramento profissional e cultural dos defensores públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2016NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>645 10</Empenhado><Liquidado>67 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6667"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover o Aprimoramento Profissional e Cultural dos Procuradores e Defensores Públicos de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2016NE000203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>645 10</Empenhado><Liquidado>67 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6668"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6669"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55000 00</Empenhado><Liquidado>45504 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6670"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45504 46</Pago></row>
<row _id="6671"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS  CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008-0</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2016NE000206</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48443 69</Empenhado><Liquidado>48443 69</Liquidado><Pago>48443 69</Pago></row>
<row _id="6672"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>3240 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6673"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3240 71</Pago></row>
<row _id="6674"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>21052 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6675"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21052 97</Pago></row>
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<row _id="6678"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>794 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6680"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>407 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6684"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000214</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>74 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6685"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTIÇA</Função><Sub-Função>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6686"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS  CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12952196 91</Empenhado><Liquidado>12952196 91</Liquidado><Pago>12952196 91</Pago></row>
<row _id="6687"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS  CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2016NE000217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>182383 60</Empenhado><Liquidado>182383 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6688"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS  CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.375.114/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3894 16</Empenhado><Liquidado>3894 16</Liquidado><Pago>3894 16</Pago></row>
<row _id="6689"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS  CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008-0</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2016NE000221</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8692 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6690"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS  CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>Cumprimento de Sentenças Judiciais</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000222</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1439 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6691"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.204.217/0002-43</Cpf/Cnpj><Credor>CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6954 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6692"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.601.496/0002-16</Cpf/Cnpj><Credor>SHOPPING CENTER IGUATEMI S/A</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6954 64</Pago></row>
<row _id="6693"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.204.217/0002-43</Cpf/Cnpj><Credor>CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A</Credor><Documento>2016NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4453 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6694"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.601.496/0002-16</Cpf/Cnpj><Credor>SHOPPING CENTER IGUATEMI S/A</Credor><Documento>2016NE000014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4453 28</Pago></row>
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<row _id="6696"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 80</Liquidado><Pago>72 80</Pago></row>
<row _id="6697"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45283 13</Liquidado><Pago>45283 13</Pago></row>
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<row _id="6699"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7217 06</Liquidado><Pago>7723 53</Pago></row>
<row _id="6700"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-4892 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6701"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>89252 99</Pago></row>
<row _id="6702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1729 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6703"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4118 80</Pago></row>
<row _id="6704"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>44 30</Pago></row>
<row _id="6705"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-6730 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6706"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13963 96</Pago></row>
<row _id="6707"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-252 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39015 73</Pago></row>
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<row _id="6735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-3822 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3022 68</Pago></row>
<row _id="6740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-313 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20282 60</Pago></row>
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<row _id="6753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23700 27</Pago></row>
<row _id="6754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-1962 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6755"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000218</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13579 27</Pago></row>
<row _id="6756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000219</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-507 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000221</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3461 04</Pago></row>
<row _id="6758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2289 07</Liquidado><Pago>2289 07</Pago></row>
<row _id="6759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1164 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2328 00</Pago></row>
<row _id="6761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>367 00</Liquidado><Pago>367 00</Pago></row>
<row _id="6762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualidade para Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>726 00</Pago></row>
<row _id="6763"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000237</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2464 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000237</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4587 00</Pago></row>
<row _id="6765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000239</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>370 69</Liquidado><Pago>370 69</Pago></row>
<row _id="6766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000240</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5988 40</Liquidado><Pago>5988 40</Pago></row>
<row _id="6767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.385.833/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000241</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="6768"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.385.833/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000243</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="6769"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000246</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54413 63</Liquidado><Pago>54413 63</Pago></row>
<row _id="6770"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000247</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1639 50</Liquidado><Pago>1639 50</Pago></row>
<row _id="6771"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>785 26</Liquidado><Pago>785 26</Pago></row>
<row _id="6772"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>523 51</Liquidado><Pago>523 51</Pago></row>
<row _id="6773"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000253</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27598 36</Liquidado><Pago>27598 36</Pago></row>
<row _id="6774"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42854 55</Liquidado><Pago>42854 55</Pago></row>
<row _id="6775"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000257</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>249252 85</Liquidado><Pago>482304 27</Pago></row>
<row _id="6776"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97 50</Liquidado><Pago>97 50</Pago></row>
<row _id="6777"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>399445 50</Liquidado><Pago>399445 50</Pago></row>
<row _id="6778"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2016NE000264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106710 00</Liquidado><Pago>106710 00</Pago></row>
<row _id="6779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28938 76</Liquidado><Pago>28938 76</Pago></row>
<row _id="6780"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000266</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8693 02</Liquidado><Pago>8693 02</Pago></row>
<row _id="6781"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000268</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11796 47</Liquidado><Pago>11796 37</Pago></row>
<row _id="6782"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPAN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000270</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2615 76</Liquidado><Pago>2615 76</Pago></row>
<row _id="6783"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000271</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 30</Liquidado><Pago>1000 30</Pago></row>
<row _id="6784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000272</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1065 32</Liquidado><Pago>1065 32</Pago></row>
<row _id="6785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2145 80</Liquidado><Pago>2145 80</Pago></row>
<row _id="6786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000274</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2745 15</Liquidado><Pago>2745 15</Pago></row>
<row _id="6787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000275</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3363 64</Liquidado><Pago>3363 64</Pago></row>
<row _id="6788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000275</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3363 64</Liquidado><Pago>3363 64</Pago></row>
<row _id="6789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000276</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48126 51</Liquidado><Pago>48126 51</Pago></row>
<row _id="6790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do FUNRESP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000277</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53141 63</Liquidado><Pago>53141 63</Pago></row>
<row _id="6791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000279</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1657 65</Liquidado><Pago>1657 65</Pago></row>
<row _id="6792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000280</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20955 69</Liquidado><Pago>20955 69</Pago></row>
<row _id="6793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000281</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4396 93</Liquidado><Pago>4396 93</Pago></row>
<row _id="6794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000282</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1065 32</Liquidado><Pago>1065 32</Pago></row>
<row _id="6795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000283</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2342 08</Liquidado><Pago>2342 08</Pago></row>
<row _id="6796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000284</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2150 36</Liquidado><Pago>2150 36</Pago></row>
<row _id="6797"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000286</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8826 28</Liquidado><Pago>8826 28</Pago></row>
<row _id="6798"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000287</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1867 56</Liquidado><Pago>1867 56</Pago></row>
<row _id="6799"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção das Atividades Funcionais e Administrativas do Turismo</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2216 26</Liquidado><Pago>2216 26</Pago></row>
<row _id="6800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000303</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4791 66</Liquidado><Pago>4791 66</Pago></row>
<row _id="6801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7700 00</Liquidado><Pago>7700 00</Pago></row>
<row _id="6802"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.906.441-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS PAULO DE OL. JERONIMO</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>788 60</Pago></row>
<row _id="6803"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.906.441-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS PAULO DE OL. JERONIMO</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>788 60</Pago></row>
<row _id="6804"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>823386 25</Liquidado><Pago>239708 70</Pago></row>
<row _id="6805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>823386 25</Liquidado><Pago>239708 70</Pago></row>
<row _id="6806"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1155470 68</Pago></row>
<row _id="6807"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1155470 68</Pago></row>
<row _id="6808"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9177 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6809"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9177 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6810"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33513 95</Pago></row>
<row _id="6811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33513 95</Pago></row>
<row _id="6812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6352 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6352 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10071 48</Pago></row>
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<row _id="6839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000317</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-943 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.684/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>SEC. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9170 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.684/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>SEC. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9170 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23 00</Liquidado><Pago>23 00</Pago></row>
<row _id="6880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18 10</Liquidado><Pago>18 10</Pago></row>
<row _id="6881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1720 24</Liquidado><Pago>1720 24</Pago></row>
<row _id="6882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>367 65</Pago></row>
<row _id="6883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Representação Judicial  Extrajudicial  Administrativa e Consultoria</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000387</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1393 64</Liquidado><Pago>1393 64</Pago></row>
<row _id="6884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1459 88</Liquidado><Pago>1459 88</Pago></row>
<row _id="6885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1459 88</Liquidado><Pago>1459 88</Pago></row>
<row _id="6886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4957 55</Liquidado><Pago>4957 55</Pago></row>
<row _id="6887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>458 64</Pago></row>
<row _id="6888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1248 00</Liquidado><Pago>1248 00</Pago></row>
<row _id="6889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-8943 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10120 01</Pago></row>
<row _id="6891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000417</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>860 43</Liquidado><Pago>860 43</Pago></row>
<row _id="6892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4732 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000419</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24749 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000419</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>49498 68</Pago></row>
<row _id="6895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10235 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20963 29</Pago></row>
<row _id="6897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000421</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2543 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000421</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7607 84</Pago></row>
<row _id="6899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000422</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1891 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000423</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343 92</Liquidado><Pago>342 15</Pago></row>
<row _id="6901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35418 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>74610 90</Pago></row>
<row _id="6903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="6904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>186 00</Pago></row>
<row _id="6906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17252 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3136 75</Liquidado><Pago>3382 53</Pago></row>
<row _id="6908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.787.166/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MIRANDA PEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</Credor><Documento>2016NE000429</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>207 00</Liquidado><Pago>207 00</Pago></row>
<row _id="6909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62 85</Liquidado><Pago>62 85</Pago></row>
<row _id="6910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1797 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3604 31</Pago></row>
<row _id="6912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13553 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31482 46</Pago></row>
<row _id="6914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74609 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>147175 26</Pago></row>
<row _id="6916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000434</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2334 28</Liquidado><Pago>2165 54</Pago></row>
<row _id="6917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3748 10</Pago></row>
<row _id="6918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1191 55</Pago></row>
<row _id="6919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>743 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2038 14</Pago></row>
<row _id="6921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98947 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>209974 65</Pago></row>
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<row _id="6924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000443</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20421 72</Liquidado><Pago>23179 04</Pago></row>
<row _id="6925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2897 76</Liquidado><Pago>3320 07</Pago></row>
<row _id="6926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24 66</Pago></row>
<row _id="6927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2274 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3962 52</Pago></row>
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<row _id="6932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000459</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1114994 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000459</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2253808 07</Pago></row>
<row _id="6934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000460</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33131 23</Liquidado><Pago>32939 47</Pago></row>
<row _id="6935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000461</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>429812 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000461</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>834315 81</Pago></row>
<row _id="6937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>864 40</Pago></row>
<row _id="6939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000463</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185370 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000464</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37503 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000464</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>75499 11</Pago></row>
<row _id="6942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000465</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3535 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000465</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7019 68</Pago></row>
<row _id="6944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000466</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7361 25</Liquidado><Pago>7361 25</Pago></row>
<row _id="6945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000467</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1088 75</Liquidado><Pago>1088 75</Pago></row>
<row _id="6946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000468</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>507 00</Liquidado><Pago>507 00</Pago></row>
<row _id="6947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000472</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9409 25</Pago></row>
<row _id="6948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000473</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4226 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000473</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8693 64</Pago></row>
<row _id="6950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000474</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1670 77</Pago></row>
<row _id="6951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000475</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>755 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000476</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137 39</Liquidado><Pago>137 39</Pago></row>
<row _id="6953"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação das Ações da FUNDECT</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 58</Pago></row>
<row _id="6954"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.781.069/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA S.A</Credor><Documento>2016NE000480</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3540 00</Liquidado><Pago>3540 00</Pago></row>
<row _id="6955"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000481</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>140 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000481</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="6957"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000482</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>95 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.059.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIENE DA COSTA MARTINS</Credor><Documento>2016NE000483</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>151 05</Empenhado><Liquidado>151 05</Liquidado><Pago>151 05</Pago></row>
<row _id="6959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.809.391-**</Cpf/Cnpj><Credor>LUCILENE COSTA SILVA ARAUJO</Credor><Documento>2016NE000484</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73 74</Empenhado><Liquidado>73 74</Liquidado><Pago>73 74</Pago></row>
<row _id="6960"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000485</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>743 74</Empenhado><Liquidado>743 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6961"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000485</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>743 74</Pago></row>
<row _id="6962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.375.972/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO NAC.COLONIZ.REFORMA AGRARIA-INCRA</Credor><Documento>2016NE000486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>636 02</Empenhado><Liquidado>636 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>636 02</Pago></row>
<row _id="6964"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000487</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7299 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial da Pessoa Hipossuficiente</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000487</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7299 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6966"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6967"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6968"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.204.217/0002-43</Cpf/Cnpj><Credor>CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A</Credor><Documento>2016NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16700 00</Empenhado><Liquidado>16700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6969"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.601.496/0002-16</Cpf/Cnpj><Credor>SHOPPING CENTER IGUATEMI S/A</Credor><Documento>2016NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16700 00</Pago></row>
<row _id="6970"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.204.217/0002-43</Cpf/Cnpj><Credor>CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26079 90</Empenhado><Liquidado>26079 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.601.496/0002-16</Cpf/Cnpj><Credor>SHOPPING CENTER IGUATEMI S/A</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26079 90</Pago></row>
<row _id="6972"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.683.221-**</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO RIBEIRO AGOSTINHO</Credor><Documento>2016NE000492</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6973"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1249 11</Liquidado><Pago>1249 11</Pago></row>
<row _id="6974"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>113 70</Empenhado><Liquidado>113 70</Liquidado><Pago>113 70</Pago></row>
<row _id="6976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>375 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3420 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000502</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7002"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000550</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>103126 38</Pago></row>
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<row _id="7010"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização da AGRAER - Administração</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22423 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7016"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000560</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20282 60</Pago></row>
<row _id="7017"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e operacionalização da AGEPREV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000561</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7022"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000564</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4251 89</Pago></row>
<row _id="7023"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000565</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16513 88</Empenhado><Liquidado>1562 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7024"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000566</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3297 97</Empenhado><Liquidado>284 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7025"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000567</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94500 00</Empenhado><Liquidado>10120 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7026"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000567</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10120 01</Pago></row>
<row _id="7027"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FERTEL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000568</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>4048 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7031"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Atividades da JUCEMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>65538 56</Pago></row>
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<row _id="7047"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000581</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19717 47</Empenhado><Liquidado>1610 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7049"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEPEN</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000583</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>45 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7052"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000585</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55000 00</Empenhado><Liquidado>34848 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7053"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000585</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34848 10</Pago></row>
<row _id="7054"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>222332 34</Empenhado><Liquidado>24389 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7055"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da FCMS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24389 22</Pago></row>
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<row _id="7074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000598</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>4838 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000598</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4838 71</Pago></row>
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<row _id="7077"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000600</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>560 00</Empenhado><Liquidado>560 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000600</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>560 00</Pago></row>
<row _id="7079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000601</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1306 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.530.158/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇAO CIDADE CORUMBA - LTDA</Credor><Documento>2016NE000604</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>520 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000606</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>49 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23855 93</Liquidado><Pago>23855 83</Pago></row>
<row _id="7087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.196.366/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COMUNIART COMUNICAÇÃO &amp; MARKETING LTDA.</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1425 00</Liquidado><Pago>1425 00</Pago></row>
<row _id="7088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6099 00</Liquidado><Pago>6099 00</Pago></row>
<row _id="7089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.196.366/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COMUNIART COMUNICAÇÃO &amp; MARKETING LTDA.</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1425 00</Liquidado><Pago>1425 00</Pago></row>
<row _id="7090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5570 99</Liquidado><Pago>5570 99</Pago></row>
<row _id="7091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1647 08</Liquidado><Pago>1647 08</Pago></row>
<row _id="7092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>593 16</Liquidado><Pago>593 16</Pago></row>
<row _id="7093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5581 20</Liquidado><Pago>5581 20</Pago></row>
<row _id="7094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 95</Liquidado><Pago>130 95</Pago></row>
<row _id="7095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.164.070/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-208 00</Liquidado><Pago>-208 00</Pago></row>
<row _id="7096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.736.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/CCIVIL/SF/KEITHLENE LOPES CONCATTO</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-208 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.164.070/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-297 38</Liquidado><Pago>-297 38</Pago></row>
<row _id="7098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.736.851-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/CCIVIL/SF/KEITHLENE LOPES CONCATTO</Credor><Documento>2016NE000101</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-297 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4400 00</Liquidado><Pago>4400 00</Pago></row>
<row _id="7100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="7101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1407 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1407 75</Pago></row>
<row _id="7103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-637 09</Liquidado><Pago>-637 09</Pago></row>
<row _id="7104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-670 12</Pago></row>
<row _id="7105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000157</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8483 80</Liquidado><Pago>8483 80</Pago></row>
<row _id="7106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1473 00</Liquidado><Pago>1473 00</Pago></row>
<row _id="7107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>172 67</Pago></row>
<row _id="7109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12717 17</Liquidado><Pago>12717 17</Pago></row>
<row _id="7110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>680 63</Liquidado><Pago>680 63</Pago></row>
<row _id="7111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000199</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42773 50</Liquidado><Pago>42773 50</Pago></row>
<row _id="7112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementação de Ações  Programas e Estratégias de Atenção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000202</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="7113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000209</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35200 00</Liquidado><Pago>35200 00</Pago></row>
<row _id="7114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4274 29</Liquidado><Pago>3130 71</Pago></row>
<row _id="7115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000216</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1039 50</Liquidado><Pago>1039 50</Pago></row>
<row _id="7116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000221</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-204 23</Liquidado><Pago>-204 23</Pago></row>
<row _id="7117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Ações de Vigilância em Saúde  Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000223</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14432 00</Liquidado><Pago>14432 00</Pago></row>
<row _id="7118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33678 35</Liquidado><Pago>33678 35</Pago></row>
<row _id="7119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>560 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7120"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>560 00</Pago></row>
<row _id="7121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000244</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21945 00</Liquidado><Pago>21945 00</Pago></row>
<row _id="7122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.196.366/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COMUNIART COMUNICAÇÃO &amp; MARKETING LTDA.</Credor><Documento>2016NE000249</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15789 00</Liquidado><Pago>15789 00</Pago></row>
<row _id="7123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000250</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44555 00</Liquidado><Pago>44555 00</Pago></row>
<row _id="7124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000257</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47920 23</Liquidado><Pago>47920 23</Pago></row>
<row _id="7125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000258</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9405 00</Liquidado><Pago>9405 00</Pago></row>
<row _id="7126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000259</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19046 96</Liquidado><Pago>19046 96</Pago></row>
<row _id="7127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.196.366/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COMUNIART COMUNICAÇÃO &amp; MARKETING LTDA.</Credor><Documento>2016NE000262</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4750 00</Liquidado><Pago>4750 00</Pago></row>
<row _id="7128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.522.669/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>CEB-COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA</Credor><Documento>2016NE000264</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1337 90</Liquidado><Pago>1337 90</Pago></row>
<row _id="7129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000265</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17634 01</Liquidado><Pago>17634 01</Pago></row>
<row _id="7130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000267</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8840 00</Liquidado><Pago>8840 00</Pago></row>
<row _id="7131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2727 00</Pago></row>
<row _id="7132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>615 00</Pago></row>
<row _id="7133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25566 18</Pago></row>
<row _id="7134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000274</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-439 39</Liquidado><Pago>-439 39</Pago></row>
<row _id="7135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000277</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-774 17</Liquidado><Pago>-774 17</Pago></row>
<row _id="7136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8638 04</Liquidado><Pago>8638 04</Pago></row>
<row _id="7137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.642.397/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMIN LTDA</Credor><Documento>2016NE000283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13700 54</Liquidado><Pago>6850 27</Pago></row>
<row _id="7138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.678.634/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOMINIO DO EDIFICIO RECORD</Credor><Documento>2016NE000284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6905 10</Liquidado><Pago>3452 55</Pago></row>
<row _id="7139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4650 00</Liquidado><Pago>4650 00</Pago></row>
<row _id="7140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000288</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35200 00</Liquidado><Pago>35200 00</Pago></row>
<row _id="7141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000290</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35200 00</Liquidado><Pago>35200 00</Pago></row>
<row _id="7142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000291</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35200 00</Liquidado><Pago>35200 00</Pago></row>
<row _id="7143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35200 00</Liquidado><Pago>35200 00</Pago></row>
<row _id="7144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2608 33</Liquidado><Pago>2608 33</Pago></row>
<row _id="7145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33056 34</Liquidado><Pago>33056 34</Pago></row>
<row _id="7146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000299</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44737 40</Liquidado><Pago>44737 40</Pago></row>
<row _id="7147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE000303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18125 70</Liquidado><Pago>18125 70</Pago></row>
<row _id="7148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>17057 28</Liquidado><Pago>17057 28</Pago></row>
<row _id="7149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>319 50</Liquidado><Pago>319 50</Pago></row>
<row _id="7150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.846.479/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13004 61</Liquidado><Pago>13004 61</Pago></row>
<row _id="7151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>308 74</Liquidado><Pago>308 74</Pago></row>
<row _id="7152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000323</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2256 56</Liquidado><Pago>2256 56</Pago></row>
<row _id="7153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1149 00</Liquidado><Pago>1149 00</Pago></row>
<row _id="7154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56 46</Liquidado><Pago>56 46</Pago></row>
<row _id="7155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000339</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32780 00</Liquidado><Pago>114 43</Pago></row>
<row _id="7156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000340</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60825 27</Liquidado><Pago>60825 27</Pago></row>
<row _id="7157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000341</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25250 50</Liquidado><Pago>18070 65</Pago></row>
<row _id="7158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000342</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14146 00</Liquidado><Pago>14146 00</Pago></row>
<row _id="7159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000343</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1872 20</Liquidado><Pago>6 53</Pago></row>
<row _id="7160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000350</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11595 96</Liquidado><Pago>11595 96</Pago></row>
<row _id="7161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000354</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5161 47</Liquidado><Pago>5161 47</Pago></row>
<row _id="7162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>682 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>682 48</Pago></row>
<row _id="7164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000359</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42900 00</Liquidado><Pago>42900 00</Pago></row>
<row _id="7165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000361</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27610 00</Liquidado><Pago>27610 00</Pago></row>
<row _id="7166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9444 00</Liquidado><Pago>9444 00</Pago></row>
<row _id="7167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000364</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57280 20</Liquidado><Pago>57280 20</Pago></row>
<row _id="7168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="7169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000370</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5040 00</Liquidado><Pago>5040 00</Pago></row>
<row _id="7170"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49284 73</Liquidado><Pago>16838 39</Pago></row>
<row _id="7171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 00</Liquidado><Pago>113 00</Pago></row>
<row _id="7172"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000376</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28112 04</Liquidado><Pago>28112 04</Pago></row>
<row _id="7173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000377</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6030 75</Liquidado><Pago>6030 75</Pago></row>
<row _id="7174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>440 00</Empenhado><Liquidado>1860 00</Liquidado><Pago>1860 00</Pago></row>
<row _id="7175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>673 00</Liquidado><Pago>673 00</Pago></row>
<row _id="7176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000387</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2300 00</Liquidado><Pago>2300 00</Pago></row>
<row _id="7177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000388</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14780 00</Liquidado><Pago>14780 00</Pago></row>
<row _id="7178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000389</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1831 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>222 00</Liquidado><Pago>222 00</Pago></row>
<row _id="7180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>690 00</Liquidado><Pago>690 00</Pago></row>
<row _id="7181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000401</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>770 00</Liquidado><Pago>770 00</Pago></row>
<row _id="7182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000402</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1195 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000402</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1195 82</Pago></row>
<row _id="7184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18342 62</Pago></row>
<row _id="7185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000406</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41800 00</Liquidado><Pago>41800 00</Pago></row>
<row _id="7186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000407</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66000 00</Liquidado><Pago>66000 00</Pago></row>
<row _id="7187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.390.497/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>AMAPIL TAXI AÉREO LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>202500 00</Liquidado><Pago>202500 00</Pago></row>
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<row _id="7207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20 00</Liquidado><Pago>20 00</Pago></row>
<row _id="7208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1968 07</Liquidado><Pago>1968 07</Pago></row>
<row _id="7209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6680 07</Liquidado><Pago>6680 07</Pago></row>
<row _id="7210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.100.348/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PISTACHE-DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000435</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 00</Liquidado><Pago>61 00</Pago></row>
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<row _id="7212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000438</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>173379 76</Liquidado><Pago>173379 76</Pago></row>
<row _id="7213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Desenvolver Ações do Projeto CAR/MS-BNDES/Fundo Amazônia</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000439</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105271 88</Liquidado><Pago>105271 88</Pago></row>
<row _id="7214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.951.122/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2016NE000440</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154 92</Liquidado><Pago>154 92</Pago></row>
<row _id="7215"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>470 93</Liquidado><Pago>470 93</Pago></row>
<row _id="7216"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112900 85</Liquidado><Pago>112900 85</Pago></row>
<row _id="7217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.940/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>Matéria Prima Comunicação Ltda.</Credor><Documento>2016NE000445</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>203222 10</Liquidado><Pago>203222 10</Pago></row>
<row _id="7218"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000446</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>170459 45</Liquidado><Pago>170459 45</Pago></row>
<row _id="7219"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.196.366/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COMUNIART COMUNICAÇÃO &amp; MARKETING LTDA.</Credor><Documento>2016NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51158 45</Liquidado><Pago>51158 45</Pago></row>
<row _id="7220"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000450</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91000 00</Liquidado><Pago>91000 00</Pago></row>
<row _id="7221"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>141 75</Empenhado><Liquidado>141 75</Liquidado><Pago>141 75</Pago></row>
<row _id="7222"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>680 21</Liquidado><Pago>680 21</Pago></row>
<row _id="7223"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>479 30</Liquidado><Pago>479 30</Pago></row>
<row _id="7224"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="7225"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000457</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15806 90</Empenhado><Liquidado>3620 00</Liquidado><Pago>3620 00</Pago></row>
<row _id="7226"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>1268 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7227"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1268 74</Pago></row>
<row _id="7228"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000459</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>305 00</Liquidado><Pago>305 00</Pago></row>
<row _id="7229"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>ATER - Chamada Publica.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000461</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3996 80</Empenhado><Liquidado>3996 80</Liquidado><Pago>3996 80</Pago></row>
<row _id="7230"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000462</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44312 91</Empenhado><Liquidado>44312 91</Liquidado><Pago>44312 91</Pago></row>
<row _id="7231"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.801.565/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO BORGES DE JESUS LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11946 98</Empenhado><Liquidado>11946 98</Liquidado><Pago>11946 98</Pago></row>
<row _id="7232"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>513 00</Empenhado><Liquidado>513 00</Liquidado><Pago>513 00</Pago></row>
<row _id="7233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>81 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7234"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1916 00</Empenhado><Liquidado>1916 00</Liquidado><Pago>1916 00</Pago></row>
<row _id="7235"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66 50</Empenhado><Liquidado>66 50</Liquidado><Pago>66 50</Pago></row>
<row _id="7236"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="7237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>214 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7238"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>215 00</Empenhado><Liquidado>215 00</Liquidado><Pago>215 00</Pago></row>
<row _id="7239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="7240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7241"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000473</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>369 00</Empenhado><Liquidado>369 00</Liquidado><Pago>369 00</Pago></row>
<row _id="7242"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000474</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2376 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000474</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2376 62</Pago></row>
<row _id="7244"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Otimização da Gestão Hospitalar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000475</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>22376 25</Empenhado><Liquidado>22373 50</Liquidado><Pago>22373 50</Pago></row>
<row _id="7245"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.100.348/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PISTACHE-DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000476</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="7246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000477</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25355 49</Empenhado><Liquidado>25355 49</Liquidado><Pago>25355 49</Pago></row>
<row _id="7247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000478</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4638 00</Empenhado><Liquidado>1250 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="7248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000479</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1141 43</Empenhado><Liquidado>1141 43</Liquidado><Pago>1141 43</Pago></row>
<row _id="7249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000480</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1014 60</Empenhado><Liquidado>1014 60</Liquidado><Pago>1014 60</Pago></row>
<row _id="7250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000481</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1268 25</Empenhado><Liquidado>1268 25</Liquidado><Pago>1268 25</Pago></row>
<row _id="7251"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000482</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>21900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9444 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48636 09</Empenhado><Liquidado>48636 09</Liquidado><Pago>48636 09</Pago></row>
<row _id="7254"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.951.122/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2016NE000485</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3408 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7255"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.573.039/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ED SOM PRODUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3311 85</Empenhado><Liquidado>3311 85</Liquidado><Pago>3311 85</Pago></row>
<row _id="7256"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.196.366/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COMUNIART COMUNICAÇÃO &amp; MARKETING LTDA.</Credor><Documento>2016NE000487</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>178125 00</Empenhado><Liquidado>33250 00</Liquidado><Pago>33250 00</Pago></row>
<row _id="7257"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>194474 31</Empenhado><Liquidado>108024 31</Liquidado><Pago>108024 31</Pago></row>
<row _id="7258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>151050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>575 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000492</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>33430 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000493</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1210 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7262"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>286 28</Empenhado><Liquidado>286 28</Liquidado><Pago>286 28</Pago></row>
<row _id="7263"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.573.039/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ED SOM PRODUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9430 32</Empenhado><Liquidado>9430 32</Liquidado><Pago>9430 32</Pago></row>
<row _id="7264"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>470 93</Empenhado><Liquidado>470 93</Liquidado><Pago>470 93</Pago></row>
<row _id="7265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1968 07</Empenhado><Liquidado>1968 07</Liquidado><Pago>1968 07</Pago></row>
<row _id="7266"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000499</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>105 25</Empenhado><Liquidado>105 25</Liquidado><Pago>105 25</Pago></row>
<row _id="7267"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>308 74</Empenhado><Liquidado>308 74</Liquidado><Pago>308 74</Pago></row>
<row _id="7268"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5448 42</Empenhado><Liquidado>5448 42</Liquidado><Pago>5448 42</Pago></row>
<row _id="7269"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000502</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8435 80</Empenhado><Liquidado>2738 00</Liquidado><Pago>2738 00</Pago></row>
<row _id="7270"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000503</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>575 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7271"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.244.068/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>RADIO CULTURA DE CAMPO GRANDE LTDA.</Credor><Documento>2016NE000504</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>106168 82</Empenhado><Liquidado>106168 82</Liquidado><Pago>106168 82</Pago></row>
<row _id="7272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000507</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>162883 00</Empenhado><Liquidado>143028 00</Liquidado><Pago>143028 00</Pago></row>
<row _id="7273"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGESUL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000510</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7274"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da AGEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000511</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000512</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>13090 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7276"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000513</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>35625 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000514</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6776 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7278"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000515</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7279"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000516</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>55760 00</Empenhado><Liquidado>55760 00</Liquidado><Pago>55760 00</Pago></row>
<row _id="7280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2016NE000517</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7281"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000518</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000519</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4740 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000520</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7284"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000521</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5201 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7285"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000522</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7286"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000523</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6545 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Implementar atividades de Cultura  Turismo  Economia Criativa  Ciência  Tecnologia e Inovação nos municípios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000524</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000525</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1815 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000526</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11288 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7290"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000527</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>102344 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7291"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão de Unidades de Conservação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000528</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>23310 00</Empenhado><Liquidado>21582 00</Liquidado><Pago>21582 00</Pago></row>
<row _id="7292"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000529</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>ATER - Agricultura familiar.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000530</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7294"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2016NE000534</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7920 00</Empenhado><Liquidado>7920 00</Liquidado><Pago>7920 00</Pago></row>
<row _id="7295"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000535</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>194307 20</Empenhado><Liquidado>110340 00</Liquidado><Pago>110340 00</Pago></row>
<row _id="7296"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000536</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>64740 00</Empenhado><Liquidado>64740 00</Liquidado><Pago>64740 00</Pago></row>
<row _id="7297"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000537</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18342 62</Empenhado><Liquidado>18342 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7298"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.390.497/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>AMAPIL TAXI AÉREO LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000538</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>202500 00</Empenhado><Liquidado>16875 00</Liquidado><Pago>16875 00</Pago></row>
<row _id="7299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000539</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>105614 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000540</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>28145 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000541</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>7615 38</Liquidado><Pago>-3325 00</Pago></row>
<row _id="7302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000541</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9975 00</Pago></row>
<row _id="7303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000542</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6361 16</Empenhado><Liquidado>6361 16</Liquidado><Pago>6361 16</Pago></row>
<row _id="7304"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000543</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15355 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7305"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000544</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>106656 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7306"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.974.843/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2016NE000545</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10910 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36244 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Atenção à Saúde de forma regionalizada por meio da qualificação da assistência  com destaque para os  Hospitai</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.095.452/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>origem comunicação e marketing ltda - epp</Credor><Documento>2016NE000547</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>650000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7309"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.999.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEGOV/SF/RAFAELA ZIMERMANN LANDFELDT</Credor><Documento>2016NE000549</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7310"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.164.070/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Credor><Documento>2016NE000549</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="7311"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000550</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7312"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000551</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>450000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7313"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.999.691-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEGOV/SF/RAFAELA ZIMERMANN LANDFELDT</Credor><Documento>2016NE000552</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7314"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.164.070/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Credor><Documento>2016NE000552</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="7315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2016NE000554</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>400000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7316"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000555</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7317"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000558</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>400000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000564</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>185 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7320"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>765 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000566</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42000 00</Empenhado><Liquidado>19376 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000567</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>420000 00</Empenhado><Liquidado>206703 67</Liquidado><Pago>54 47</Pago></row>
<row _id="7323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000567</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1882 10</Pago></row>
<row _id="7324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000568</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>24625 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Promover Atividades de Educação  Supervisão e Coordenação das Leis de Trânsito</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.301.987/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000604</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>923031 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.196.366/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COMUNIART COMUNICAÇÃO &amp; MARKETING LTDA.</Credor><Documento>2016NE000605</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000606</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3309 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7383"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fomentar a cultura</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000607</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55628 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000608</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1724 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000609</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3490 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000610</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>717 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000611</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9691 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7391"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000615</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>14851 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000616</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8796 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7405"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000629</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>87887 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7407"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.573.039/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ED SOM PRODUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000631</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2784 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7408"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2016NE000632</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>48090 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7409"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2940 00</Liquidado><Pago>2940 00</Pago></row>
<row _id="7410"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1505 00</Liquidado><Pago>1505 00</Pago></row>
<row _id="7411"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>637 00</Liquidado><Pago>637 00</Pago></row>
<row _id="7412"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17 20</Liquidado><Pago>17 20</Pago></row>
<row _id="7413"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 60</Liquidado><Pago>110 60</Pago></row>
<row _id="7414"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA MS CULTURA</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO CULTURAL</Sub-Função><Ação>Reestruturar o Fundo de Investimentos Culturais de MS</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.801.199/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2566 04</Pago></row>
<row _id="7415"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>905 39</Pago></row>
<row _id="7416"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Executar o programa de Bioeconomia - FINEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2743 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7417"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE CIÊNCIA  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Programa><Função>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO</Sub-Função><Ação>Executar o programa de Bioeconomia - FINEP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2743 50</Pago></row>
<row _id="7418"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="7419"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>632 00</Liquidado><Pago>632 00</Pago></row>
<row _id="7420"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17618 53</Liquidado><Pago>17618 53</Pago></row>
<row _id="7421"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3527 45</Liquidado><Pago>3654 04</Pago></row>
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<row _id="7423"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>212653 07</Pago></row>
<row _id="7424"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1391 86</Pago></row>
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<row _id="7485"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  TURISMO  EMPREENDEDORISMO E INOVACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECTEI E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SECTEI</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2300 00</Empenhado><Liquidado>222 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7487"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9397 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>181 26</Pago></row>
<row _id="7489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Direta</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 20</Liquidado><Pago>113 20</Pago></row>
<row _id="7491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-95 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2956 23</Liquidado><Pago>2956 23</Pago></row>
<row _id="7493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Divida com o INSS e Outros da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>463 76</Liquidado><Pago>463 76</Pago></row>
<row _id="7494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Divida com o INSS e Outros da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>298 62</Liquidado><Pago>298 62</Pago></row>
<row _id="7495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.530.158/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇAO CIDADE CORUMBA - LTDA</Credor><Documento>2016NE000022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>548 80</Pago></row>
<row _id="7496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>519 60</Liquidado><Pago>519 60</Pago></row>
<row _id="7497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27481 11</Liquidado><Pago>27481 11</Pago></row>
<row _id="7498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11670 70</Liquidado><Pago>11670 70</Pago></row>
<row _id="7499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1376 43</Liquidado><Pago>1376 43</Pago></row>
<row _id="7500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>676 51</Liquidado><Pago>907 83</Pago></row>
<row _id="7501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>766 45</Liquidado><Pago>766 45</Pago></row>
<row _id="7502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>443 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>443 32</Pago></row>
<row _id="7504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1877 00</Pago></row>
<row _id="7505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>865 00</Pago></row>
<row _id="7506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>714 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>714 00</Pago></row>
<row _id="7508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1146 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1146 00</Pago></row>
<row _id="7510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.150.335/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-0 12</Liquidado><Pago>-0 12</Pago></row>
<row _id="7511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.916.131-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEAD/SF/ANA LÚCIA AMÉRICO ANTONIO</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>-0 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95 36</Liquidado><Pago>195 36</Pago></row>
<row _id="7513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1639 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Apoiar os acadêmicos indígenas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-6574 00</Pago></row>
<row _id="7515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Apoiar os acadêmicos indígenas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-6574 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
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<row _id="7541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.190.314/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.CAMPOGRANDENSE BENEF.E REAB.- ACBR</Credor><Documento>2016NE000177</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="7542"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.315.706/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO DIGNIDADE E VIDA</Credor><Documento>2016NE000180</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7543"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.274.978/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO NO TRABALHO PROJETO JABOQUE</Credor><Documento>2016NE000181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="7544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.455.254/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>PROJETO SOCIAL SOLIDÁRIO - PROSSOL_</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="7545"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.906.050/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BONITO</Credor><Documento>2016NE000191</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="7546"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.530.158/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇAO CIDADE CORUMBA - LTDA</Credor><Documento>2016NE000226</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>341 60</Liquidado><Pago>341 60</Pago></row>
<row _id="7547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2953 55</Liquidado><Pago>11879 94</Pago></row>
<row _id="7548"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 13</Liquidado><Pago>589 71</Pago></row>
<row _id="7549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>88 60</Pago></row>
<row _id="7550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implantar  Implementar e fortalecer Organismos de Políticas para Mulheres (OPM's) no interior do Estado</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1233 94</Liquidado><Pago>430 89</Pago></row>
<row _id="7551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>57 00</Pago></row>
<row _id="7552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000247</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3115 96</Liquidado><Pago>3115 96</Pago></row>
<row _id="7553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>92 45</Liquidado><Pago>92 45</Pago></row>
<row _id="7554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="7555"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4192 00</Pago></row>
<row _id="7556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1145 53</Liquidado><Pago>-1145 53</Pago></row>
<row _id="7557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1365 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000290</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19881 87</Liquidado><Pago>19881 87</Pago></row>
<row _id="7559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000291</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50176 33</Liquidado><Pago>50176 33</Pago></row>
<row _id="7560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000319</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41500 00</Liquidado><Pago>41500 00</Pago></row>
<row _id="7561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2016NE000320</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47917 81</Liquidado><Pago>47917 81</Pago></row>
<row _id="7562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58500 00</Liquidado><Pago>58500 00</Pago></row>
<row _id="7563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000322</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12587 75</Liquidado><Pago>12587 75</Pago></row>
<row _id="7564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27191 12</Liquidado><Pago>27191 12</Pago></row>
<row _id="7565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.484.753/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MAPFRE VIDA S/A.</Credor><Documento>2016NE000324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6637 19</Liquidado><Pago>4797 03</Pago></row>
<row _id="7566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8478 00</Liquidado><Pago>8478 00</Pago></row>
<row _id="7567"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17980 00</Liquidado><Pago>17980 00</Pago></row>
<row _id="7568"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45206 09</Pago></row>
<row _id="7569"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000374</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6024 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000374</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6024 20</Pago></row>
<row _id="7571"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>42320 00</Pago></row>
<row _id="7572"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13267 84</Pago></row>
<row _id="7573"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>851 20</Pago></row>
<row _id="7574"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.491.531-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2016NE000408</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2300 00</Liquidado><Pago>29 70</Pago></row>
<row _id="7575"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.985/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIÁRIA FORMATO  LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000408</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2270 30</Pago></row>
<row _id="7576"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.396.788-**</Cpf/Cnpj><Credor>Eunice Maria de Azevedo Torres</Credor><Documento>2016NE000409</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>263 87</Pago></row>
<row _id="7577"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.985/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIÁRIA FORMATO  LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000409</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3736 13</Pago></row>
<row _id="7578"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.326.851/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000410</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18729 06</Liquidado><Pago>18729 06</Pago></row>
<row _id="7579"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.000.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8200 00</Liquidado><Pago>1385 64</Pago></row>
<row _id="7580"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6814 36</Pago></row>
<row _id="7581"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.515.908-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>218 87</Pago></row>
<row _id="7582"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.368.168/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>A. N. Ferzeli Negócios Imobiliários - LTDA</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3581 13</Pago></row>
<row _id="7583"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.434.596/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>MORAIS DOS SANTOS EMPR. E ADM. DE IMV. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000413</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10500 00</Liquidado><Pago>10500 00</Pago></row>
<row _id="7584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000414</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-8273 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000415</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>383 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7587"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10047 13</Liquidado><Pago>16552 87</Pago></row>
<row _id="7588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 00</Liquidado><Pago>197 80</Pago></row>
<row _id="7589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20 00</Liquidado><Pago>20 00</Pago></row>
<row _id="7590"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148 20</Liquidado><Pago>148 20</Pago></row>
<row _id="7591"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6 00</Liquidado><Pago>6 00</Pago></row>
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<row _id="7593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="7594"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.000.101-**</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2016NE000427</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>696 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000427</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>696 55</Pago></row>
<row _id="7596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.515.908-**</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>736 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>736 86</Pago></row>
<row _id="7598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000429</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-2750 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.434.596/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>MORAIS DOS SANTOS EMPR. E ADM. DE IMV. LTDA.</Credor><Documento>2016NE000430</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>808 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.396.788-**</Cpf/Cnpj><Credor>Eunice Maria de Azevedo Torres</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>622 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7602"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000431</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>622 80</Pago></row>
<row _id="7603"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.396.788-**</Cpf/Cnpj><Credor>Eunice Maria de Azevedo Torres</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>397 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2016NE000432</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>397 70</Pago></row>
<row _id="7605"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>574 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>644 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3601 01</Pago></row>
<row _id="7608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2016NE000450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2660 96</Liquidado><Pago>2660 96</Pago></row>
<row _id="7609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>814 00</Liquidado><Pago>814 00</Pago></row>
<row _id="7610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual da Juventude</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>107 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000458</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1068 34</Pago></row>
<row _id="7612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 20</Liquidado><Pago>51 20</Pago></row>
<row _id="7613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>791 76</Liquidado><Pago>791 76</Pago></row>
<row _id="7614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000473</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>264 30</Liquidado><Pago>264 30</Pago></row>
<row _id="7619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47 50</Liquidado><Pago>47 50</Pago></row>
<row _id="7620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>117 00</Pago></row>
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<row _id="7623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4276 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>344 00</Liquidado><Pago>344 00</Pago></row>
<row _id="7625"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1591 20</Liquidado><Pago>1591 20</Pago></row>
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<row _id="7627"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.530.158/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇAO CIDADE CORUMBA - LTDA</Credor><Documento>2016NE000504</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>778 40</Empenhado><Liquidado>3472 00</Liquidado><Pago>3472 00</Pago></row>
<row _id="7628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>268 00</Liquidado><Pago>268 00</Pago></row>
<row _id="7629"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>744 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7630"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2016NE000508</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>216000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7631"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="7632"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000510</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="7633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000511</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6265 25</Empenhado><Liquidado>31778 50</Liquidado><Pago>31778 50</Pago></row>
<row _id="7634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000512</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>376 16</Empenhado><Liquidado>1906 71</Liquidado><Pago>1906 71</Pago></row>
<row _id="7635"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000513</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>245351 09</Pago></row>
<row _id="7636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000514</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14915 69</Pago></row>
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<row _id="7646"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000523</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5282 66</Pago></row>
<row _id="7647"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000524</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25379 25</Liquidado><Pago>25379 25</Pago></row>
<row _id="7648"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000525</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1522 76</Liquidado><Pago>1522 76</Pago></row>
<row _id="7649"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000526</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1046 50</Liquidado><Pago>1046 50</Pago></row>
<row _id="7650"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000527</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62 79</Liquidado><Pago>62 79</Pago></row>
<row _id="7651"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000528</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1712 75</Liquidado><Pago>1712 75</Pago></row>
<row _id="7652"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000529</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102 77</Liquidado><Pago>102 77</Pago></row>
<row _id="7653"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000530</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>63040 46</Pago></row>
<row _id="7654"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>363834 44</Pago></row>
<row _id="7655"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2464 00</Pago></row>
<row _id="7656"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000534</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>378 49</Pago></row>
<row _id="7657"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000535</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10726 00</Pago></row>
<row _id="7658"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000536</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-20 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7659"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000536</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>69826 55</Pago></row>
<row _id="7660"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000537</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-575 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7661"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000537</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>118869 98</Pago></row>
<row _id="7662"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000538</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21084 70</Pago></row>
<row _id="7663"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-21938 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7664"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>910724 70</Pago></row>
<row _id="7665"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000540</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45691 68</Pago></row>
<row _id="7666"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000542</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7667"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Implementar as ações da Política Estadual da Juventude</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000543</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7668"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127 50</Liquidado><Pago>127 50</Pago></row>
<row _id="7669"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000547</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1411 83</Liquidado><Pago>1411 83</Pago></row>
<row _id="7670"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0039-11</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2016NE000550</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15892 57</Liquidado><Pago>15799 74</Pago></row>
<row _id="7671"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0053-70</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.</Credor><Documento>2016NE000551</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7800 11</Liquidado><Pago>7273 92</Pago></row>
<row _id="7672"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2016NE000552</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>227454 71</Liquidado><Pago>226940 29</Pago></row>
<row _id="7673"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0016-68</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2016NE000553</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58772 84</Liquidado><Pago>60347 67</Pago></row>
<row _id="7674"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIGRAN EDUCACIONAL</Credor><Documento>2016NE000554</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>107157 04</Liquidado><Pago>111176 12</Pago></row>
<row _id="7675"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0002-58</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE CIVIL DE EDUC. DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000555</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64018 51</Liquidado><Pago>65769 73</Pago></row>
<row _id="7676"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.188.318/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE EDUCACIONAL DO CENTRO-OESTE - SOECO</Credor><Documento>2016NE000556</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>957 60</Liquidado><Pago>957 60</Pago></row>
<row _id="7677"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.838.151/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EVAIR GOMES OLIVEIRA - EPP</Credor><Documento>2016NE000557</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4181 44</Liquidado><Pago>5069 93</Pago></row>
<row _id="7678"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>930 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7679"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.483/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.ENS.SUP.PONTAPORENSE FAC.C.L.DE P.PORA</Credor><Documento>2016NE000559</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80250 75</Liquidado><Pago>81655 56</Pago></row>
<row _id="7680"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.317/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA DE MS</Credor><Documento>2016NE000560</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113105 30</Liquidado><Pago>114079 00</Pago></row>
<row _id="7681"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.099.229/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.UNIF.PAUL.DE ENSINO/ASSUPERO/FACSUL.</Credor><Documento>2016NE000561</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19690 15</Liquidado><Pago>24159 48</Pago></row>
<row _id="7682"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.290/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO LOWTONS DE EDUCACAO E CULTURA</Credor><Documento>2016NE000562</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>559 30</Liquidado><Pago>559 30</Pago></row>
<row _id="7683"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0079-09</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000563</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5502 50</Pago></row>
<row _id="7684"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0065-03</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2016NE000564</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101213 05</Liquidado><Pago>106894 31</Pago></row>
<row _id="7685"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.995.468/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MS</Credor><Documento>2016NE000565</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19435 93</Liquidado><Pago>18363 75</Pago></row>
<row _id="7686"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000567</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7687"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>138 36</Liquidado><Pago>138 36</Pago></row>
<row _id="7688"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>171 50</Liquidado><Pago>171 50</Pago></row>
<row _id="7689"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000571</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7690"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000572</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7692"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.443.512/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME</Credor><Documento>2016NE000578</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>791 90</Liquidado><Pago>791 90</Pago></row>
<row _id="7693"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 10</Liquidado><Pago>58 10</Pago></row>
<row _id="7694"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>Realizar ações de formação e capacitação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000580</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4563 42</Pago></row>
<row _id="7695"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Aprimoramento das Estratégias nutricionais de promoção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000581</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>612920 36</Liquidado><Pago>612920 36</Pago></row>
<row _id="7696"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Aprimoramento das Estratégias nutricionais de promoção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.840.894/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000582</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>605488 70</Liquidado><Pago>605488 70</Pago></row>
<row _id="7697"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Aprimoramento das Estratégias nutricionais de promoção à Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.265.264/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000583</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>495203 36</Liquidado><Pago>495203 36</Pago></row>
<row _id="7698"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000584</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-365 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7699"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000587</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7700"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000588</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 40</Empenhado><Liquidado>90 40</Liquidado><Pago>90 40</Pago></row>
<row _id="7701"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000589</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>220 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000590</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7703"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000591</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>82 20</Empenhado><Liquidado>82 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7704"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000592</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>328 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7705"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000593</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>92 80</Empenhado><Liquidado>92 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7706"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000594</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>95 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7707"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7708"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000596</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>936 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7709"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000597</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7710"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000598</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>169 60</Liquidado><Pago>169 60</Pago></row>
<row _id="7711"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000599</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>584 34</Empenhado><Liquidado>584 34</Liquidado><Pago>584 34</Pago></row>
<row _id="7712"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000600</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2474 50</Liquidado><Pago>2474 50</Pago></row>
<row _id="7713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000601</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>490 00</Empenhado><Liquidado>489 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7714"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000601</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>489 22</Pago></row>
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<row _id="7721"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000608</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2372 00</Empenhado><Liquidado>2372 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7722"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000609</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9127 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7723"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000610</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5725 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7724"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000612</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>89 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000620</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>566 00</Empenhado><Liquidado>566 00</Liquidado><Pago>566 00</Pago></row>
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<row _id="7749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Atender e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade sócioeconomica por meio de transferência de renda e b</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022-6</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA-B.BRASIL</Credor><Documento>2016NE000639</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7000000 00</Empenhado><Liquidado>7000000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Atender e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade sócioeconomica por meio de transferência de renda e b</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.150.335/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS</Credor><Documento>2016NE000639</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7000000 00</Pago></row>
<row _id="7751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Atender e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade sócioeconomica por meio de transferência de renda e b</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022-6</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA-B.BRASIL</Credor><Documento>2016NE000640</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>558200 00</Empenhado><Liquidado>558200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Atender e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade sócioeconomica por meio de transferência de renda e b</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.150.335/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS</Credor><Documento>2016NE000640</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>558200 00</Pago></row>
<row _id="7753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000641</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>658 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000642</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>204 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7755"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2016NE000644</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000645</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>68 10</Empenhado><Liquidado>68 10</Liquidado><Pago>68 10</Pago></row>
<row _id="7757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.558.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO MARIANO DA SILVA SOUZA</Credor><Documento>2016NE000646</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.150.335/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS</Credor><Documento>2016NE000646</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="7759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000647</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>2825 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000647</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2825 46</Pago></row>
<row _id="7761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000648</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>255 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000649</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>237 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7763"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000650</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66246 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000651</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>845 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000652</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000653</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>938 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000654</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51 36</Empenhado><Liquidado>51 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE000696</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>204 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7807"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000699</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000704</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000705</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63628 61</Empenhado><Liquidado>63628 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000706</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>376714 34</Empenhado><Liquidado>376714 34</Liquidado><Pago>17134 27</Pago></row>
<row _id="7814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000707</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>378 49</Empenhado><Liquidado>378 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000710</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47156 31</Empenhado><Liquidado>47156 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000711</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>235 20</Empenhado><Liquidado>235 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7825"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000715</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>621 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7830"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>111 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Apoiar os acadêmicos indígenas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000726</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9688 00</Empenhado><Liquidado>9688 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7853"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000733</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20521 47</Empenhado><Liquidado>20521 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7854"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000734</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>97396 01</Empenhado><Liquidado>97396 01</Liquidado><Pago>8403 48</Pago></row>
<row _id="7855"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000734</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>88302 92</Pago></row>
<row _id="7856"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000735</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20965 02</Empenhado><Liquidado>20965 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-FAMILIA INSS</Credor><Documento>2016NE000735</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>58 32</Pago></row>
<row _id="7858"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000736</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56 45</Empenhado><Liquidado>56 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000737</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>535 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7860"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000738</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7861"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000739</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7862"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000740</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7863"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1508 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7864"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000742</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5035 00</Empenhado><Liquidado>5035 00</Liquidado><Pago>322 80</Pago></row>
<row _id="7865"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000742</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4673 14</Pago></row>
<row _id="7866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1225 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000744</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1167 89</Empenhado><Liquidado>1167 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE000746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18265 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000747</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1101 75</Empenhado><Liquidado>1101 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000747</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1101 75</Pago></row>
<row _id="7872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>Conceder benefício social ao acadêmico/a universitário</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0079-09</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2016NE000748</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5502 50</Empenhado><Liquidado>5502 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000752</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>967 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000754</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>769 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Custeio e Operacionalização das Atividades da SEDHAST</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2016NE000755</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>242 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000756</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1123 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS   ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS</Programa><Função>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</Sub-Função><Ação>Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000757</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>930 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3997 18</Liquidado><Pago>3997 18</Pago></row>
<row _id="7879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3614 26</Liquidado><Pago>3614 26</Pago></row>
<row _id="7880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.767.240/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000012</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43372 91</Liquidado><Pago>43372 91</Pago></row>
<row _id="7881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1982 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000020</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1659 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55396 25</Liquidado><Pago>55396 25</Pago></row>
<row _id="7886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9516 00</Liquidado><Pago>9516 00</Pago></row>
<row _id="7887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>291250 39</Liquidado><Pago>291250 39</Pago></row>
<row _id="7888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69293 02</Liquidado><Pago>69293 02</Pago></row>
<row _id="7889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1962 00</Liquidado><Pago>1962 00</Pago></row>
<row _id="7890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1962 00</Liquidado><Pago>1962 00</Pago></row>
<row _id="7891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.512.134/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSO MATO GROSSO LTDA</Credor><Documento>2016NE000039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4625 40</Liquidado><Pago>4625 40</Pago></row>
<row _id="7892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.512.134/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSO MATO GROSSO LTDA</Credor><Documento>2016NE000040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4625 40</Liquidado><Pago>4625 40</Pago></row>
<row _id="7893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da Educação</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45489 88</Liquidado><Pago>45489 88</Pago></row>
<row _id="7894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000080</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>-26418 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>Parcelamento de Dívida com o INSS e Outros da Educação</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29290 93</Liquidado><Pago>29290 93</Pago></row>
<row _id="7896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58194 93</Liquidado><Pago>58194 93</Pago></row>
<row _id="7897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000090</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>990466 92</Liquidado><Pago>988831 68</Pago></row>
<row _id="7898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.888.746/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>ABRÃO JULIO RAHE NETO EPP</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43286 09</Liquidado><Pago>43286 09</Pago></row>
<row _id="7899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.884.620/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>FONSECA CONSTRUÇÕES &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154291 35</Liquidado><Pago>154291 35</Pago></row>
<row _id="7900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.013.678/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA PLANETA EDUCAÇÃO LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000107</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1757460 00</Pago></row>
<row _id="7901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO MÉDIO</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino médio</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.013.678/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA PLANETA EDUCAÇÃO LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24720 00</Pago></row>
<row _id="7902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.379.091/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ALT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50940 59</Liquidado><Pago>50940 59</Pago></row>
<row _id="7903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-3500 00</Empenhado><Liquidado>48 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>48 08</Pago></row>
<row _id="7905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.884.620/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>FONSECA CONSTRUÇÕES &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30977 59</Liquidado><Pago>30977 59</Pago></row>
<row _id="7906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1533 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1533 47</Pago></row>
<row _id="7908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1970 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1970 94</Pago></row>
<row _id="7910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>933 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>933 34</Pago></row>
<row _id="7912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>352770 42</Liquidado><Pago>352770 42</Pago></row>
<row _id="7913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.559.485/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000129</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>281 98</Liquidado><Pago>281 98</Pago></row>
<row _id="7914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8646 00</Liquidado><Pago>8646 00</Pago></row>
<row _id="7915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.064.758/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>615 89</Liquidado><Pago>615 89</Pago></row>
<row _id="7916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5965 21</Liquidado><Pago>5965 21</Pago></row>
<row _id="7917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>514638 48</Liquidado><Pago>514638 48</Pago></row>
<row _id="7918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5563 17</Liquidado><Pago>5563 17</Pago></row>
<row _id="7919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>438 19</Liquidado><Pago>438 19</Pago></row>
<row _id="7920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9685 20</Liquidado><Pago>9685 20</Pago></row>
<row _id="7921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-4903593 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>95681 26</Pago></row>
<row _id="7923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>291 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>291 67</Pago></row>
<row _id="7925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-28 12</Pago></row>
<row _id="7926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-28954 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13200000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7928"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-19467 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-FAMILIA INSS</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8665 12</Pago></row>
<row _id="7930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>184659 78</Pago></row>
<row _id="7931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>594605 42</Liquidado><Pago>71094 48</Pago></row>
<row _id="7932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-FAMILIA INSS</Credor><Documento>2016NE000198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29 97</Pago></row>
<row _id="7933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4859 05</Pago></row>
<row _id="7934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.020/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SAO BRAZ LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000236</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25798 27</Liquidado><Pago>25798 27</Pago></row>
<row _id="7935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000246</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20 02</Liquidado><Pago>20 02</Pago></row>
<row _id="7936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2016NE000247</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2595 00</Liquidado><Pago>2595 00</Pago></row>
<row _id="7937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000248</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1803 57</Liquidado><Pago>1803 57</Pago></row>
<row _id="7938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11312 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>548 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000271</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4349 74</Liquidado><Pago>4349 74</Pago></row>
<row _id="7941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000293</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42229 09</Liquidado><Pago>42229 09</Pago></row>
<row _id="7942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2016NE000298</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8450 00</Liquidado><Pago>8450 00</Pago></row>
<row _id="7943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.486.673/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CONTAMAQ REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000305</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8612 07</Liquidado><Pago>8612 07</Pago></row>
<row _id="7944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>144081 53</Liquidado><Pago>44605 24</Pago></row>
<row _id="7945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>99476 29</Pago></row>
<row _id="7946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.959.664/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>GRÁFICA CAMPO GRANDE LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17708 60</Pago></row>
<row _id="7947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.152.881/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CURSO FORM PERM. PROF. EV TANTAS PALAVRAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000326</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10500 00</Liquidado><Pago>10500 00</Pago></row>
<row _id="7948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 00</Liquidado><Pago>198 00</Pago></row>
<row _id="7949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 80</Liquidado><Pago>67 80</Pago></row>
<row _id="7950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000335</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2601 32</Liquidado><Pago>2601 32</Pago></row>
<row _id="7951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2016NE000336</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1579 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2016NE000337</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1579 24</Liquidado><Pago>1579 24</Pago></row>
<row _id="7953"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.433.951-**</Cpf/Cnpj><Credor>KALED KALIL HAZINE</Credor><Documento>2016NE000338</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="7954"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000353</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86136 09</Liquidado><Pago>86136 09</Pago></row>
<row _id="7955"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.001.630/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000358</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99995 86</Liquidado><Pago>99995 86</Pago></row>
<row _id="7956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.988.811-**</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIEL SILVERIO DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000362</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>845 00</Liquidado><Pago>845 00</Pago></row>
<row _id="7957"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.674.351-**</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZABETHE PANNEBECKER</Credor><Documento>2016NE000363</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3320 00</Liquidado><Pago>3319 20</Pago></row>
<row _id="7958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12 50</Liquidado><Pago>12 50</Pago></row>
<row _id="7959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3271 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7960"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3271 65</Pago></row>
<row _id="7961"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESP DISCIPULOS DE JESUS FRATERNIDADE</Credor><Documento>2016NE000367</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6295 00</Liquidado><Pago>6295 00</Pago></row>
<row _id="7962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2016NE000373</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="7963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000404</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="7964"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>344173 02</Liquidado><Pago>340173 02</Pago></row>
<row _id="7965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2016NE000411</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1217 92</Liquidado><Pago>947 59</Pago></row>
<row _id="7966"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2016NE000412</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>752 22</Liquidado><Pago>668 64</Pago></row>
<row _id="7967"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.441.892/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>JHTI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI EP</Credor><Documento>2016NE000417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19000 00</Liquidado><Pago>19000 00</Pago></row>
<row _id="7968"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>686 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7969"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>686 91</Pago></row>
<row _id="7970"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>976 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>976 10</Pago></row>
<row _id="7972"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2021 39</Liquidado><Pago>2021 39</Pago></row>
<row _id="7973"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.907.140/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>APM CENTRO DE EDUC.INFANT.JOSE EDUARDO M.JALL</Credor><Documento>2016NE000468</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-88190 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7974"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25 98</Liquidado><Pago>25 98</Pago></row>
<row _id="7975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.643.983/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG 'PROF.LIGIA TEREZINHA MARTINS'</Credor><Documento>2016NE000607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8208 00</Liquidado><Pago>8208 00</Pago></row>
<row _id="7976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.457/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'LEONTINO ALVES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000608</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7536 00</Liquidado><Pago>7536 00</Pago></row>
<row _id="7977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.659.245/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'VERGELINO MATEUS DE OLIVEIRA.</Credor><Documento>2016NE000609</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9284 00</Liquidado><Pago>9284 00</Pago></row>
<row _id="7978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.103.829/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG JOSE ALVES RIBEIRO</Credor><Documento>2016NE000610</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6240 00</Liquidado><Pago>6240 00</Pago></row>
<row _id="7979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.038.032/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JOSE FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2016NE000611</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5848 00</Liquidado><Pago>5848 00</Pago></row>
<row _id="7980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.273.885/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS</Credor><Documento>2016NE000612</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8700 00</Liquidado><Pago>8700 00</Pago></row>
<row _id="7981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.864.405/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG BERNARDINO F.DA CUNHA</Credor><Documento>2016NE000613</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6732 00</Liquidado><Pago>6732 00</Pago></row>
<row _id="7982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.593.178/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE DORCELINA FOLADOR</Credor><Documento>2016NE000615</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2072 00</Liquidado><Pago>2072 00</Pago></row>
<row _id="7983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.464.463/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROFA.CREUZA APARECIDA DELLA COLETA</Credor><Documento>2016NE000617</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7704 00</Liquidado><Pago>7704 00</Pago></row>
<row _id="7984"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.410/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG ANA MARIA DE SOUZA</Credor><Documento>2016NE000618</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5376 00</Liquidado><Pago>5376 00</Pago></row>
<row _id="7985"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.471.109/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG 13 DE MAIO</Credor><Documento>2016NE000619</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9280 00</Liquidado><Pago>9280 00</Pago></row>
<row _id="7986"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.037/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'GUIMARAS ROSA'</Credor><Documento>2016NE000620</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8924 00</Liquidado><Pago>8924 00</Pago></row>
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<row _id="7989"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.570.385/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG SIDRONIO ANTUNES DE ANDRADE</Credor><Documento>2016NE000623</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14388 00</Liquidado><Pago>14388 00</Pago></row>
<row _id="7990"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.693/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPG VESPASIANO MARTINS</Credor><Documento>2016NE000624</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2780 00</Liquidado><Pago>2780 00</Pago></row>
<row _id="7991"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.143/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>APM 'EE CMT MAURICIO COUTINHO DUTRA</Credor><Documento>2016NE000625</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13760 00</Liquidado><Pago>13760 00</Pago></row>
<row _id="7992"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.738/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PROF.CLETO DE MORAES COSTA</Credor><Documento>2016NE000626</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10656 00</Liquidado><Pago>10656 00</Pago></row>
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<row _id="8237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.838/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE BARAO DO RIO BRANCO</Credor><Documento>2016NE000882</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10228 00</Liquidado><Pago>10228 00</Pago></row>
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<row _id="8239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55 42</Pago></row>
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<row _id="8243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE000895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1967 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.981.809/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000910</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8479 98</Liquidado><Pago>8479 98</Pago></row>
<row _id="8247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52266 40</Liquidado><Pago>52266 40</Pago></row>
<row _id="8248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.778.224/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JAPORA</Credor><Documento>2016NE000914</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7672 00</Liquidado><Pago>7672 00</Pago></row>
<row _id="8249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE000915</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15250 00</Liquidado><Pago>15250 00</Pago></row>
<row _id="8250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47854 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8251"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE000916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>47854 21</Pago></row>
<row _id="8252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000924</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-507182 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-0 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8254"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-FAMILIA INSS</Credor><Documento>2016NE000953</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1071 52</Pago></row>
<row _id="8255"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000953</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26475 48</Pago></row>
<row _id="8256"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>152106 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8257"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>152106 57</Pago></row>
<row _id="8258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000958</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5006 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000959</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104 80</Liquidado><Pago>104 80</Pago></row>
<row _id="8260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000960</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-618 82</Pago></row>
<row _id="8261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000960</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-4807 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8262"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000961</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115081 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8263"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000965</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-2159 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8264"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000966</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-234008 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2016NE000969</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9570 00</Liquidado><Pago>9570 00</Pago></row>
<row _id="8266"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000973</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37497 30</Liquidado><Pago>37497 30</Pago></row>
<row _id="8267"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.226/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE JESUS ADOLESCENTE</Credor><Documento>2016NE000977</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5200 00</Liquidado><Pago>5200 00</Pago></row>
<row _id="8268"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000982</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>64644 80</Pago></row>
<row _id="8269"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.402.334/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE WALDEMIR BARROS DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000989</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-57120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8270"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000992</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>498 75</Pago></row>
<row _id="8271"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000993</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>690 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000993</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>690 00</Pago></row>
<row _id="8273"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000994</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>367 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8274"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE000994</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>367 20</Pago></row>
<row _id="8275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000995</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>803 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8276"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000995</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>803 80</Pago></row>
<row _id="8277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000996</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>397 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8278"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000996</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>397 90</Pago></row>
<row _id="8279"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000997</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 44</Pago></row>
<row _id="8280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000998</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5040 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE000999</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4156 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000999</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4156 00</Pago></row>
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<row _id="8285"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12963 65</Liquidado><Pago>12963 65</Pago></row>
<row _id="8286"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.017.430/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ORTEGA E ORTEGA LTDA</Credor><Documento>2016NE001006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2318 00</Pago></row>
<row _id="8287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1509 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>315 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8290"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>315 00</Pago></row>
<row _id="8291"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.252.442/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON CICERO GONCALVES DA CRUZ - ME</Credor><Documento>2016NE001017</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66519 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8292"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.252.442/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON CICERO GONCALVES DA CRUZ - ME</Credor><Documento>2016NE001017</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>66519 81</Pago></row>
<row _id="8293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001033</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66984 11</Liquidado><Pago>66984 11</Pago></row>
<row _id="8294"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.681.190/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001034</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150140 93</Liquidado><Pago>150140 93</Pago></row>
<row _id="8295"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2421 80</Liquidado><Pago>2421 80</Pago></row>
<row _id="8296"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>818 06</Liquidado><Pago>818 06</Pago></row>
<row _id="8297"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1767 70</Liquidado><Pago>1302 96</Pago></row>
<row _id="8298"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.569.587/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ALMIR MARQUES DE SOUZA EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE001041</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112851 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.569.587/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ALMIR MARQUES DE SOUZA EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE001041</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>112851 04</Pago></row>
<row _id="8300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.125.039/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS OLIVEIRA REZENDE ME</Credor><Documento>2016NE001393</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12281 00</Liquidado><Pago>12281 00</Pago></row>
<row _id="8301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.125.039/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS OLIVEIRA REZENDE ME</Credor><Documento>2016NE001394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7600 00</Liquidado><Pago>7600 00</Pago></row>
<row _id="8302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001395</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143153 71</Liquidado><Pago>143153 71</Pago></row>
<row _id="8303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2016NE001397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15111 00</Liquidado><Pago>15111 00</Pago></row>
<row _id="8304"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2016NE001398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11626 00</Liquidado><Pago>11626 00</Pago></row>
<row _id="8305"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2016NE001399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9500 00</Liquidado><Pago>9500 00</Pago></row>
<row _id="8306"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001400</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>178 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001400</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>178 64</Pago></row>
<row _id="8308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-95 68</Pago></row>
<row _id="8309"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-65 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8310"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4734 68</Liquidado><Pago>4734 68</Pago></row>
<row _id="8311"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.489.528/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE001409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10470 00</Liquidado><Pago>10470 00</Pago></row>
<row _id="8312"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6818 00</Liquidado><Pago>6818 00</Pago></row>
<row _id="8313"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.781.246/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>RESENDE CONSTRUÇÃO LTDA</Credor><Documento>2016NE001411</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22330 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8314"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.781.246/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>RESENDE CONSTRUÇÃO LTDA</Credor><Documento>2016NE001411</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22330 25</Pago></row>
<row _id="8315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.252.442/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON CICERO GONCALVES DA CRUZ - ME</Credor><Documento>2016NE001419</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>147715 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8316"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.252.442/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON CICERO GONCALVES DA CRUZ - ME</Credor><Documento>2016NE001419</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>147715 20</Pago></row>
<row _id="8317"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001420</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148133 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8318"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001420</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>148133 05</Pago></row>
<row _id="8319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001421</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124921 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8320"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001421</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>124921 35</Pago></row>
<row _id="8321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.864.917/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001422</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50775 66</Liquidado><Pago>50775 66</Pago></row>
<row _id="8322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2016NE001423</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210333 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-3804063 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2016NE001429</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24120 00</Liquidado><Pago>24120 00</Pago></row>
<row _id="8325"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2016NE001430</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13975 00</Liquidado><Pago>13975 00</Pago></row>
<row _id="8326"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.907.411-**</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CEZAR ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2016NE001431</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="8327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.244.324/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>INSPETORIA IMACULADA AUXILIADORA</Credor><Documento>2016NE001432</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="8328"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.594/0014-89</Cpf/Cnpj><Credor>CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA</Credor><Documento>2016NE001434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35372 46</Liquidado><Pago>35372 46</Pago></row>
<row _id="8329"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.489.528/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE001438</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5070 89</Liquidado><Pago>5070 89</Pago></row>
<row _id="8330"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2016NE001449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE001450</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8535 00</Liquidado><Pago>8535 00</Pago></row>
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<row _id="8359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.493.600/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI</Credor><Documento>2016NE001583</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>464 00</Pago></row>
<row _id="8360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001584</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1010 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001584</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1010 00</Pago></row>
<row _id="8362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001585</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10036 35</Liquidado><Pago>10036 35</Pago></row>
<row _id="8363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.662.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>DANIELLE DOS SANTOS</Credor><Documento>2016NE001586</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27 00</Pago></row>
<row _id="8364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2016NE001592</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830715 90</Liquidado><Pago>-10962 00</Pago></row>
<row _id="8365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001592</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>841677 90</Pago></row>
<row _id="8366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2016NE001594</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="8367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001595</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3640 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001595</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3640 75</Pago></row>
<row _id="8369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001602</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>561 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001602</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>561 24</Pago></row>
<row _id="8371"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE001603</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1413 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8372"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2016NE001605</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6240 00</Liquidado><Pago>6240 00</Pago></row>
<row _id="8373"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE001607</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4650 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8374"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE001607</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2545 21</Pago></row>
<row _id="8375"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001610</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8376"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001610</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>190 00</Pago></row>
<row _id="8377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001611</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>749 40</Liquidado><Pago>749 40</Pago></row>
<row _id="8378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE001612</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4788 64</Liquidado><Pago>4788 64</Pago></row>
<row _id="8379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001613</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5022 00</Liquidado><Pago>5022 00</Pago></row>
<row _id="8380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001617</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324 30</Liquidado><Pago>324 30</Pago></row>
<row _id="8381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE001618</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>939 15</Liquidado><Pago>939 15</Pago></row>
<row _id="8382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.467.841-**</Cpf/Cnpj><Credor>NILSON FERREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE001619</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="8383"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001620</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>97916 70</Pago></row>
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<row _id="8385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001624</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>109439 40</Pago></row>
<row _id="8386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001625</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192001 50</Liquidado><Pago>192001 50</Pago></row>
<row _id="8387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001628</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3979 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8388"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001628</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3979 35</Pago></row>
<row _id="8389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001633</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14080 00</Pago></row>
<row _id="8390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001635</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17208 76</Pago></row>
<row _id="8391"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.210.655/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA UNIAO LTDA</Credor><Documento>2016NE001637</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1020 00</Liquidado><Pago>1020 00</Pago></row>
<row _id="8392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001638</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4475 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8393"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001638</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4475 44</Pago></row>
<row _id="8394"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.378.257/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</Credor><Documento>2016NE001652</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55913 52</Pago></row>
<row _id="8395"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.772.384/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME</Credor><Documento>2016NE001653</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1769 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8396"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.772.384/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME</Credor><Documento>2016NE001653</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1769 67</Pago></row>
<row _id="8397"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001655</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8398"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72798 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8399"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>72798 00</Pago></row>
<row _id="8400"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.362.449/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>RONALDO DA SILVA AUGUSTO - ME</Credor><Documento>2016NE001659</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2837 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8401"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.362.449/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>RONALDO DA SILVA AUGUSTO - ME</Credor><Documento>2016NE001659</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2837 50</Pago></row>
<row _id="8402"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.020/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SAO BRAZ LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001661</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31893 32</Liquidado><Pago>31893 32</Pago></row>
<row _id="8403"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2016NE001663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-3135040 00</Empenhado><Liquidado>662489 04</Liquidado><Pago>662489 04</Pago></row>
<row _id="8404"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2016NE001664</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>230363 00</Liquidado><Pago>230363 00</Pago></row>
<row _id="8405"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2016NE001665</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20160 00</Liquidado><Pago>20160 00</Pago></row>
<row _id="8406"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2016NE001666</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1021975 19</Liquidado><Pago>2043950 38</Pago></row>
<row _id="8407"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780306 00</Liquidado><Pago>780306 00</Pago></row>
<row _id="8408"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1514636 10</Liquidado><Pago>1514636 10</Pago></row>
<row _id="8409"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001670</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>560658 79</Liquidado><Pago>401809 70</Pago></row>
<row _id="8410"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8411"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17 50</Pago></row>
<row _id="8412"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE001674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8413"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE001674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>130 80</Pago></row>
<row _id="8414"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001675</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11742378 74</Liquidado><Pago>23471219 11</Pago></row>
<row _id="8415"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001676</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1480 00</Empenhado><Liquidado>1480 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8416"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001676</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2660 00</Pago></row>
<row _id="8417"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57808 41</Liquidado><Pago>57808 41</Pago></row>
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<row _id="8446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001693</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31517 88</Pago></row>
<row _id="8447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001694</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5720 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001695</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3132 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001695</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5832 37</Pago></row>
<row _id="8451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002-8</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-FAMILIA INSS</Credor><Documento>2016NE001696</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1478 99</Pago></row>
<row _id="8452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE001696</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>79708 82</Pago></row>
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<row _id="8454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE001697</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129357 85</Liquidado><Pago>115336 00</Pago></row>
<row _id="8455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.876/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</Credor><Documento>2016NE001698</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9314 20</Pago></row>
<row _id="8456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001699</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>497878 61</Liquidado><Pago>515309 60</Pago></row>
<row _id="8457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001700</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>270 84</Empenhado><Liquidado>270 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE001701</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>253 00</Empenhado><Liquidado>253 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.670.085/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA RENT A CAR S/A</Credor><Documento>2016NE001702</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64900 00</Empenhado><Liquidado>64900 00</Liquidado><Pago>64900 00</Pago></row>
<row _id="8460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2016NE001704</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>616980 00</Empenhado><Liquidado>616980 00</Liquidado><Pago>616980 00</Pago></row>
<row _id="8461"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001705</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>276161 76</Empenhado><Liquidado>138080 88</Liquidado><Pago>98663 76</Pago></row>
<row _id="8462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001706</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>6108 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001707</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001708</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8466"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.484.753/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MAPFRE VIDA S/A.</Credor><Documento>2016NE001710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>950 00</Empenhado><Liquidado>950 00</Liquidado><Pago>950 00</Pago></row>
<row _id="8467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE001712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2187 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001714</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>67178 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8469"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001715</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8470"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001716</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1973 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8471"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001716</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1973 74</Pago></row>
<row _id="8472"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001717</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8800 00</Empenhado><Liquidado>8557 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8473"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001717</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8557 44</Pago></row>
<row _id="8474"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001718</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1744 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8475"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001718</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1744 02</Pago></row>
<row _id="8476"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE001719</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>1838 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8477"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001719</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1838 02</Pago></row>
<row _id="8478"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE001720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6286 39</Empenhado><Liquidado>223 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8479"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE001720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>223 17</Pago></row>
<row _id="8480"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.378.257/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</Credor><Documento>2016NE001721</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>286741 25</Empenhado><Liquidado>286741 25</Liquidado><Pago>286741 25</Pago></row>
<row _id="8481"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.158.578/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO</Credor><Documento>2016NE001722</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9500 00</Empenhado><Liquidado>9500 00</Liquidado><Pago>9500 00</Pago></row>
<row _id="8482"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 00</Empenhado><Liquidado>53 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8483"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>53 00</Pago></row>
<row _id="8484"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001724</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>117 00</Empenhado><Liquidado>117 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8485"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001724</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>117 00</Pago></row>
<row _id="8486"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0277-56</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF CATARINA DE ABREU</Credor><Documento>2016NE001725</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2958 00</Empenhado><Liquidado>2958 00</Liquidado><Pago>2958 00</Pago></row>
<row _id="8487"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.429.978/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>RHAC CONSTRUTORA LTDA - ME</Credor><Documento>2016NE001726</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>147014 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001727</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>114409 53</Empenhado><Liquidado>114409 53</Liquidado><Pago>114409 53</Pago></row>
<row _id="8489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001728</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>146615 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.147.696/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE001729</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>147964 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001730</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>26418 26</Empenhado><Liquidado>26418 26</Liquidado><Pago>26418 26</Pago></row>
<row _id="8492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0258-93</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ARACILDA CICERO C. COSTA</Credor><Documento>2016NE001731</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2754 00</Empenhado><Liquidado>2754 00</Liquidado><Pago>2754 00</Pago></row>
<row _id="8493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.486.673/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CONTAMAQ REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE001732</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>106035 00</Empenhado><Liquidado>12062 07</Liquidado><Pago>12062 07</Pago></row>
<row _id="8494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.717.401/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>ARENA VIP LOCAÇÕES &amp; EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52272 00</Empenhado><Liquidado>52272 00</Liquidado><Pago>52272 00</Pago></row>
<row _id="8495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001735</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1002 45</Empenhado><Liquidado>1002 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001735</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1002 45</Pago></row>
<row _id="8497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001736</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>129 52</Empenhado><Liquidado>129 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE001736</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>129 52</Pago></row>
<row _id="8499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>Expansão do atendimento da educação profissional</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2016NE001738</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10192 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2016NE001739</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>52736 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE001740</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>452 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1147 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001742</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1209 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.611.031-**</Cpf/Cnpj><Credor>DOMÊNICA NOBRE DE JESUS</Credor><Documento>2016NE001743</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5923 37</Empenhado><Liquidado>5923 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.513.690/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA</Credor><Documento>2016NE001754</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7980 00</Empenhado><Liquidado>7980 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2016NE001757</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1417 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.478.594/0014-89</Cpf/Cnpj><Credor>CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA</Credor><Documento>2016NE001759</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67565 67</Empenhado><Liquidado>67565 67</Liquidado><Pago>67565 67</Pago></row>
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<row _id="8523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE001768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4057 20</Empenhado><Liquidado>4057 20</Liquidado><Pago>4057 20</Pago></row>
<row _id="8524"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001770</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>123497 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.601.157/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>JOÃO ARI REZENDE DE OLIVEIRA - ME</Credor><Documento>2016NE001776</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>44417 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8530"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8531"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1779 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8532"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5090 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8533"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001780</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1725 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8534"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.543.518-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRO JOSE PERASSOLI</Credor><Documento>2016NE001783</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4670 00</Empenhado><Liquidado>4670 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8535"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Credor><Documento>2016NE001783</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4670 00</Pago></row>
<row _id="8536"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.717.401/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>ARENA VIP LOCAÇÕES &amp; EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001784</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>123552 00</Empenhado><Liquidado>61776 00</Liquidado><Pago>61776 00</Pago></row>
<row _id="8537"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001786</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>105093 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8538"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2016NE001790</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>99539 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8539"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2016NE001791</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>129238 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.995/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE SEBASTIAO SANTANA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE001792</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10423 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.995/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE SEBASTIAO SANTANA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE001793</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9577 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8542"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.001.630/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001794</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>1237 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8543"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.433.951-**</Cpf/Cnpj><Credor>KALED KALIL HAZINE</Credor><Documento>2016NE001800</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>841 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.779.403/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2016NE001802</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>25190 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8545"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.596/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA</Credor><Documento>2016NE001803</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>169240 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8546"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.644/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2016NE001804</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>166830 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2016NE001805</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>390766 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8548"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2016NE001806</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>280730 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2016NE001807</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>327793 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001809</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>62916 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001810</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69104 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.356.401-**</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA HONORATA CORREA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE001811</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8955 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001812</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001813</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53727 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8555"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.453/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LADARIO</Credor><Documento>2016NE001814</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32464 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.410.665/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2016NE001815</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>137776 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.610.413/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA B &amp; C LTDA.</Credor><Documento>2016NE001817</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>256791 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001818</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>58918 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001819</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>69830 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001820</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001821</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13434 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001822</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19689 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>Ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-8</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2016NE001823</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42002 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.717.401/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>ARENA VIP LOCAÇÕES &amp; EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE001824</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23760 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.751.660/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JARDIM</Credor><Documento>2016NE001830</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>212319 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.828/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2016NE001831</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>195334 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8567"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2016NE001832</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>689790 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8568"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.982/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS OS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2016NE001833</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39633 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8569"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2016NE001834</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>327770 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.798/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CORUMBA</Credor><Documento>2016NE001835</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>390668 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8571"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.752.288/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.DE G.DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE001836</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>118899 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8572"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.888.958/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AM. DOS EXC.DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2016NE001837</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>77850 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8573"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.741.612/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHA</Credor><Documento>2016NE001838</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14090 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8574"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.235/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2016NE001839</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8575"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.768.320/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE P.GOMES</Credor><Documento>2016NE001840</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21415 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8576"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>Formação continuada e desenvolvimento do ensino fundamental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.409.286/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2016NE001841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2590 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8577"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.413/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE CASSILANDIA</Credor><Documento>2016NE001842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>305740 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8578"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2016NE001843</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>237798 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8579"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.576.894/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ESCOLA CLINICA ' SANTA TEREZINHA '</Credor><Documento>2016NE001844</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45110 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8580"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.576.894/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>ESCOLA CLINICA ' SANTA TEREZINHA '</Credor><Documento>2016NE001845</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39817 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8581"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.305/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE PESTALOZZI DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2016NE001846</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8582"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.305/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE PESTALOZZI DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2016NE001847</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>171404 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8583"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.385.909/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2016NE001848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.385.909/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2016NE001849</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121701 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.906.050/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BONITO</Credor><Documento>2016NE001850</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>104744 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.294/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2016NE001851</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>70773 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8587"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.392.012/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2016NE001852</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>76435 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.760.832/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC.DE IVINHEMA</Credor><Documento>2016NE001853</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45294 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.617/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.DE R.BRILHANTE</Credor><Documento>2016NE001854</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>87758 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8590"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2016NE001855</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>195334 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8591"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.707/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2016NE001856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>418977 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8592"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001857</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>145896 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.741.612/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHA</Credor><Documento>2016NE001858</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>141611 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8594"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.768.320/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE P.GOMES</Credor><Documento>2016NE001859</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>66343 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>Fortalecimento da educação especial</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUIÇÕES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.235/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2016NE001860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24073 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.173.317/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2016NE001861</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>348475 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.058/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2016NE001862</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>243352 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2016NE001863</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>191280 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2016NE001864</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>151803 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2016NE001865</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>340149 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2016NE001866</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>401570 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8602"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE001867</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>303843 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8603"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2016NE001868</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>669753 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.403.896/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA</Credor><Documento>2016NE001869</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>173343 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8605"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2016NE001870</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>210268 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.510.211/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS</Credor><Documento>2016NE001871</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>504378 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>EDUCAÇÃO BÁSICA</Sub-Função><Ação>Manutenção e desenvolvimento da educação básica</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Municípios</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2016NE001872</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>528326 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001875</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>138070 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS</Programa><Função>EDUCAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SED</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001876</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>128184 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-7 00</Empenhado><Liquidado>19 00</Liquidado><Pago>19 00</Pago></row>
<row _id="8611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-111 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-9 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.559.485/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-11 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-9 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2016NE000008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-201 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.578.319/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>SUCESU-SOCIEDADE USUARIOS DE INFORMATICA E TE</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8726"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2016NE000483</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>390 76</Pago></row>
<row _id="8727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.912.541-**</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTAVO FRANCELINO NETO</Credor><Documento>2016NE000483</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2790 76</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="8728"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.353.631-**</Cpf/Cnpj><Credor>VALTER DINEIS GUIRALDI</Credor><Documento>2016NE000484</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1908 00</Liquidado><Pago>954 00</Pago></row>
<row _id="8729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.646.161-**</Cpf/Cnpj><Credor>WILLIAN DE OLIVEIRA GALINDO</Credor><Documento>2016NE000485</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1560 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="8730"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2220 00</Liquidado><Pago>2220 00</Pago></row>
<row _id="8731"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.699.578/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>BOCA DA ONçA-ADM. DE BENS E PART. LTDA</Credor><Documento>2016NE000488</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2300 00</Liquidado><Pago>1167 25</Pago></row>
<row _id="8732"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.662.270/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>INMETRO</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>469 53</Liquidado><Pago>469 53</Pago></row>
<row _id="8733"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2016NE000492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3862134 80</Liquidado><Pago>3862134 80</Pago></row>
<row _id="8734"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000497</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1072 50</Liquidado><Pago>1072 50</Pago></row>
<row _id="8735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000499</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2774988 48</Liquidado><Pago>2774988 48</Pago></row>
<row _id="8737"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>281562 65</Liquidado><Pago>281562 65</Pago></row>
<row _id="8738"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>232767 20</Liquidado><Pago>232767 20</Pago></row>
<row _id="8739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2016NE000503</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68795 82</Liquidado><Pago>68795 82</Pago></row>
<row _id="8740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>221693 21</Liquidado><Pago>221693 21</Pago></row>
<row _id="8741"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.033.902/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>NETSOLAR TECNOLOGIAS  EIRELI</Credor><Documento>2016NE000506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109000 00</Liquidado><Pago>109000 00</Pago></row>
<row _id="8742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1508 00</Liquidado><Pago>1508 00</Pago></row>
<row _id="8743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2016NE000513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41346 38</Liquidado><Pago>41346 38</Pago></row>
<row _id="8744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112500 00</Liquidado><Pago>112500 00</Pago></row>
<row _id="8745"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>502474 86</Liquidado><Pago>502474 86</Pago></row>
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<row _id="8748"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2525 00</Liquidado><Pago>2525 00</Pago></row>
<row _id="8749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.855/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1526 99</Liquidado><Pago>1526 99</Pago></row>
<row _id="8750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000520</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105566 12</Liquidado><Pago>-840 00</Pago></row>
<row _id="8751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000520</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110292 87</Pago></row>
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<row _id="8792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1160050 96</Pago></row>
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<row _id="8809"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000635</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2240 00</Empenhado><Liquidado>1120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8810"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000635</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1120 00</Pago></row>
<row _id="8811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000636</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>357000 00</Empenhado><Liquidado>50436 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000636</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50436 00</Pago></row>
<row _id="8813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24500 00</Empenhado><Liquidado>3222 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3222 36</Pago></row>
<row _id="8815"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000638</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9279 89</Empenhado><Liquidado>9279 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8816"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000638</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9279 89</Pago></row>
<row _id="8817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000639</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>11272 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>Atividades Administrativas da SEFAZ</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000639</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11272 53</Pago></row>
<row _id="8819"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1086 04</Liquidado><Pago>1086 04</Pago></row>
<row _id="8820"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35 00</Liquidado><Pago>35 00</Pago></row>
<row _id="8821"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>517 24</Liquidado><Pago>517 24</Pago></row>
<row _id="8822"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1975 14</Liquidado><Pago>-1975 14</Pago></row>
<row _id="8823"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003-6</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>168 00</Pago></row>
<row _id="8825"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30280 59</Pago></row>
<row _id="8826"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>-1470 00</Liquidado><Pago>-1470 00</Pago></row>
<row _id="8827"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>81287 96</Pago></row>
<row _id="8828"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8829"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>48 73</Pago></row>
<row _id="8830"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE IDENTIDADE E PROTAGONISMO DE MS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver participação efetiva e de desenvolvimento nos fórus de desenvolvimento(codesul zicosul Brasil cent</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a consórcios Públicos  mediante contrato de rateio</Modalidade><Elemento de Despesa>Transferências a Consorcios</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.791.169/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENV. BRASIL CENTRAL</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>-1900000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8831"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2657 62</Liquidado><Pago>6211 64</Pago></row>
<row _id="8832"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.447.623/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>Recape Comércio de Pneus LTDA</Credor><Documento>2016NE000066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1516 00</Liquidado><Pago>1516 00</Pago></row>
<row _id="8833"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30280 59</Pago></row>
<row _id="8834"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>81297 96</Pago></row>
<row _id="8835"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21454 72</Pago></row>
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<row _id="8848"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.000.167/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>PETROLEO BRASILEIRO S/A</Credor><Documento>2016NE000082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22607 33</Empenhado><Liquidado>22607 33</Liquidado><Pago>22607 33</Pago></row>
<row _id="8849"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE IDENTIDADE E PROTAGONISMO DE MS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Desenvolver participação efetiva e de desenvolvimento nos fórus de desenvolvimento(codesul zicosul Brasil cent</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a consórcios Públicos  mediante contrato de rateio</Modalidade><Elemento de Despesa>Transferências a Consorcios</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.791.169/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENV. BRASIL CENTRAL</Credor><Documento>2016NE000084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1900000 00</Empenhado><Liquidado>475000 00</Liquidado><Pago>475000 00</Pago></row>
<row _id="8850"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2750 00</Empenhado><Liquidado>2750 00</Liquidado><Pago>2750 00</Pago></row>
<row _id="8851"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2460 00</Empenhado><Liquidado>2460 00</Liquidado><Pago>2460 00</Pago></row>
<row _id="8852"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.000.167/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>PETROLEO BRASILEIRO S/A</Credor><Documento>2016NE000087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37658 38</Empenhado><Liquidado>37658 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEGOV</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3840 00</Empenhado><Liquidado>3840 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3840 00</Pago></row>
<row _id="8878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Manutenção e Operacionalização das atividade da SAD</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3840 00</Pago></row>
<row _id="8879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1760 00</Empenhado><Liquidado>1760 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Administração  Manutenção e Implementação de Ações de Gestão Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1760 00</Pago></row>
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<row _id="8921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.192.637/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2016NE000028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33044 72</Liquidado><Pago>33044 72</Pago></row>
<row _id="8922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6843 16</Liquidado><Pago>6843 16</Pago></row>
<row _id="8923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>774 16</Liquidado><Pago>252 47</Pago></row>
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<row _id="8929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>406 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>899 39</Empenhado><Liquidado>899 39</Liquidado><Pago>899 39</Pago></row>
<row _id="8932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB E VINCULADAS</Programa><Função>HABITAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEHAB</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>117 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.376/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>MIRAGE AEREO COMBUSTIVEL LTDA.</Credor><Documento>2016NE000032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1922 90</Liquidado><Pago>1922 90</Pago></row>
<row _id="8940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45780 37</Liquidado><Pago>45780 37</Pago></row>
<row _id="8941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2016NE000036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>826 12</Empenhado><Liquidado>3232 24</Liquidado><Pago>3232 24</Pago></row>
<row _id="8942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000052</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>337 20</Pago></row>
<row _id="8943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>910 00</Liquidado><Pago>910 00</Pago></row>
<row _id="8944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>172 90</Pago></row>
<row _id="8945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE000058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
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<row _id="8947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.992.591/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CASA 10 COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>798 00</Pago></row>
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<row _id="8949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>304559 43</Liquidado><Pago>87641 24</Pago></row>
<row _id="8950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>437124 73</Pago></row>
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<row _id="8956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-6</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2016NE000078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1560 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1845 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="8972"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 50</Liquidado><Pago>32 50</Pago></row>
<row _id="8973"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>333 60</Liquidado><Pago>667 20</Pago></row>
<row _id="8974"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>123 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de saneamento básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas com fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONVÊNIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>299997 51</Empenhado><Liquidado>299997 51</Liquidado><Pago>299997 51</Pago></row>
<row _id="8976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</Sub-Função><Ação>Infraestrutura de saneamento básico</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas com fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONVÊNIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>176909 84</Empenhado><Liquidado>176909 84</Liquidado><Pago>176909 84</Pago></row>
<row _id="8977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>71 95</Empenhado><Liquidado>71 95</Liquidado><Pago>71 95</Pago></row>
<row _id="8978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>412 50</Empenhado><Liquidado>412 50</Liquidado><Pago>412 50</Pago></row>
<row _id="8979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66 00</Empenhado><Liquidado>66 00</Liquidado><Pago>66 00</Pago></row>
<row _id="8980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.459.431/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1364 37</Empenhado><Liquidado>1364 37</Liquidado><Pago>1364 37</Pago></row>
<row _id="8982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.459.431/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000120</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2466 00</Empenhado><Liquidado>2466 00</Liquidado><Pago>2466 00</Pago></row>
<row _id="8983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>236 40</Empenhado><Liquidado>236 40</Liquidado><Pago>236 40</Pago></row>
<row _id="8984"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEINFRA</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2016NE000127</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>331824 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8985"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.192.721-**</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARLI CHARAO</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27500 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8986"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.192.721-**</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARLI CHARAO</Credor><Documento>2016NE000004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27500 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8987"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.284.591-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE LOURDES SANTA LUCCI R. DE BARROS</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>24583 25</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="8988"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.284.591-**</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE LOURDES SANTA LUCCI R. DE BARROS</Credor><Documento>2016NE000006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>24583 25</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
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<row _id="8990"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.506.681-**</Cpf/Cnpj><Credor>SOLANGE DARC DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2393 63</Pago></row>
<row _id="8991"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.680.468-**</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA OLIVEIRA NOGUEIRA DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2393 73</Pago></row>
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<row _id="9000"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.512.041-**</Cpf/Cnpj><Credor>NAJWA ALI OMAIS</Credor><Documento>2016NE000009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>522 62</Empenhado><Liquidado>522 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9071"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1883 89</Liquidado><Pago>1883 89</Pago></row>
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<row _id="9074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>505 00</Liquidado><Pago>685 00</Pago></row>
<row _id="9075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27469 22</Liquidado><Pago>27469 22</Pago></row>
<row _id="9076"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="9077"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1137 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1137 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>214 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>214 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>81 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>81 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10276 65</Liquidado><Pago>10276 65</Pago></row>
<row _id="9084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000171</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10276 65</Liquidado><Pago>10276 65</Pago></row>
<row _id="9085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4708 37</Pago></row>
<row _id="9086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000173</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4708 37</Pago></row>
<row _id="9087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2016NE000181</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>536860 00</Liquidado><Pago>536860 00</Pago></row>
<row _id="9088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>354908 47</Liquidado><Pago>354908 47</Pago></row>
<row _id="9089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000183</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>354908 47</Liquidado><Pago>354908 47</Pago></row>
<row _id="9090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>247737 61</Liquidado><Pago>213235 49</Pago></row>
<row _id="9091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000184</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>247737 61</Liquidado><Pago>213235 49</Pago></row>
<row _id="9092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2075 28</Liquidado><Pago>1179 78</Pago></row>
<row _id="9093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2016NE000185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2075 28</Liquidado><Pago>1179 78</Pago></row>
<row _id="9094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64850 22</Liquidado><Pago>64850 22</Pago></row>
<row _id="9095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000186</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64850 22</Liquidado><Pago>64850 22</Pago></row>
<row _id="9096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="9097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="9098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17198 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4009 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>995 99</Liquidado><Pago>995 99</Pago></row>
<row _id="9101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2016NE000225</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>995 99</Liquidado><Pago>995 99</Pago></row>
<row _id="9102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2016NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>278 00</Liquidado><Pago>278 00</Pago></row>
<row _id="9103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2016NE000227</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>278 00</Liquidado><Pago>278 00</Pago></row>
<row _id="9104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000228</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>398 30</Liquidado><Pago>398 30</Pago></row>
<row _id="9105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000228</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>398 30</Liquidado><Pago>398 30</Pago></row>
<row _id="9106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000231</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2258 49</Liquidado><Pago>2258 49</Pago></row>
<row _id="9107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2016NE000231</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2258 49</Liquidado><Pago>2258 49</Pago></row>
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<row _id="9127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000289</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2197 88</Liquidado><Pago>2301 88</Pago></row>
<row _id="9128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3633 00</Liquidado><Pago>3633 00</Pago></row>
<row _id="9129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="9130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185 00</Liquidado><Pago>4179 00</Pago></row>
<row _id="9131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>230 00</Liquidado><Pago>2345 00</Pago></row>
<row _id="9132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-492 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE000300</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-492 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000325</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2920 91</Liquidado><Pago>2920 91</Pago></row>
<row _id="9135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000325</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2920 91</Liquidado><Pago>2920 91</Pago></row>
<row _id="9136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.580.407/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>COMATRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE000327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>414000 00</Liquidado><Pago>414000 00</Pago></row>
<row _id="9137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1344 00</Liquidado><Pago>1344 00</Pago></row>
<row _id="9138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="9139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-26070 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2016NE000333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>-26070 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5150 00</Liquidado><Pago>5150 00</Pago></row>
<row _id="9142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3185 00</Liquidado><Pago>3185 00</Pago></row>
<row _id="9143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3945 35</Liquidado><Pago>3945 35</Pago></row>
<row _id="9144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1548 50</Liquidado><Pago>1548 50</Pago></row>
<row _id="9145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000441</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13770 00</Liquidado><Pago>13770 00</Pago></row>
<row _id="9146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000442</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4620 00</Liquidado><Pago>4620 00</Pago></row>
<row _id="9147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.559.485/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>565 38</Pago></row>
<row _id="9148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.559.485/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000444</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>565 38</Pago></row>
<row _id="9149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13178 82</Liquidado><Pago>13178 82</Pago></row>
<row _id="9150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1309 51</Liquidado><Pago>1309 51</Pago></row>
<row _id="9151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>677 36</Liquidado><Pago>677 36</Pago></row>
<row _id="9152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>885 00</Liquidado><Pago>885 00</Pago></row>
<row _id="9153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>996 00</Liquidado><Pago>996 00</Pago></row>
<row _id="9154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20732 91</Liquidado><Pago>20732 91</Pago></row>
<row _id="9155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1486 20</Liquidado><Pago>1486 20</Pago></row>
<row _id="9156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>281 51</Liquidado><Pago>281 51</Pago></row>
<row _id="9157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2099 04</Liquidado><Pago>2099 04</Pago></row>
<row _id="9158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2099 04</Liquidado><Pago>2099 04</Pago></row>
<row _id="9159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>795 00</Liquidado><Pago>795 00</Pago></row>
<row _id="9160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>795 00</Liquidado><Pago>795 00</Pago></row>
<row _id="9161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000491</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1872 00</Liquidado><Pago>1872 00</Pago></row>
<row _id="9162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3060 00</Liquidado><Pago>3060 00</Pago></row>
<row _id="9163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="9164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000518</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1400000 00</Pago></row>
<row _id="9165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000518</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1400000 00</Pago></row>
<row _id="9166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000556</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8290 00</Liquidado><Pago>8290 00</Pago></row>
<row _id="9167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000557</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2620 00</Liquidado><Pago>2620 00</Pago></row>
<row _id="9168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000561</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 00</Liquidado><Pago>69 00</Pago></row>
<row _id="9169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2016NE000561</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 00</Liquidado><Pago>69 00</Pago></row>
<row _id="9170"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000572</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4708 37</Liquidado><Pago>60604 57</Pago></row>
<row _id="9171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000572</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4708 37</Liquidado><Pago>60604 57</Pago></row>
<row _id="9172"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.671.994/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA</Credor><Documento>2016NE000574</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2388 00</Liquidado><Pago>2388 00</Pago></row>
<row _id="9173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000580</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3218 00</Liquidado><Pago>3218 00</Pago></row>
<row _id="9174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000581</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 00</Liquidado><Pago>820 00</Pago></row>
<row _id="9175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000582</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71173 93</Liquidado><Pago>71173 93</Pago></row>
<row _id="9176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2016NE000582</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71173 93</Liquidado><Pago>71173 93</Pago></row>
<row _id="9177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2016NE000611</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1540 00</Pago></row>
<row _id="9178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.618.204/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000612</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>327300 72</Liquidado><Pago>327300 72</Pago></row>
<row _id="9179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.618.204/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA</Credor><Documento>2016NE000613</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97678 00</Liquidado><Pago>97678 00</Pago></row>
<row _id="9180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.143/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A</Credor><Documento>2016NE000614</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>721607 80</Liquidado><Pago>721607 80</Pago></row>
<row _id="9181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.143/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A</Credor><Documento>2016NE000615</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>169178 00</Liquidado><Pago>169178 00</Pago></row>
<row _id="9182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000616</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5621 00</Liquidado><Pago>5621 00</Pago></row>
<row _id="9183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000617</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1230 00</Liquidado><Pago>1230 00</Pago></row>
<row _id="9184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.085/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>BRASCAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000649</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2664 00</Liquidado><Pago>2664 00</Pago></row>
<row _id="9185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.392.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE PAULO ENGEL</Credor><Documento>2016NE000660</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1103 01</Liquidado><Pago>1103 01</Pago></row>
<row _id="9186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.392.121-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE PAULO ENGEL</Credor><Documento>2016NE000660</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1103 01</Liquidado><Pago>1103 01</Pago></row>
<row _id="9187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000664</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-3196 44</Pago></row>
<row _id="9188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000664</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-3196 44</Pago></row>
<row _id="9189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000664</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3196 44</Pago></row>
<row _id="9190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000664</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3196 44</Pago></row>
<row _id="9191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40550 57</Pago></row>
<row _id="9192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40550 57</Pago></row>
<row _id="9193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000693</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>99314 87</Pago></row>
<row _id="9194"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000693</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>99314 87</Pago></row>
<row _id="9195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000697</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62034 51</Liquidado><Pago>62034 51</Pago></row>
<row _id="9196"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000697</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62034 51</Liquidado><Pago>62034 51</Pago></row>
<row _id="9197"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Reestruturação dos serviços de prevenção e combate a incêndio.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000705</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 58</Liquidado><Pago>140 58</Pago></row>
<row _id="9198"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Reestruturação dos serviços de prevenção e combate a incêndio.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.726.966/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MOTUS COMERCIO DE VEICULO E MOTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000707</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8280 00</Liquidado><Pago>8280 00</Pago></row>
<row _id="9199"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000727</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>194166 55</Pago></row>
<row _id="9200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000727</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>194166 55</Pago></row>
<row _id="9201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5959 55</Pago></row>
<row _id="9202"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>429 64</Pago></row>
<row _id="9203"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000754</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>241 75</Pago></row>
<row _id="9204"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>18082 70</Liquidado><Pago>18082 70</Pago></row>
<row _id="9205"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>1165 30</Liquidado><Pago>1165 30</Pago></row>
<row _id="9206"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000765</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>568 60</Liquidado><Pago>835 88</Pago></row>
<row _id="9207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Fiscalização e Educação Ambiental</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000790</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2781 00</Liquidado><Pago>2781 00</Pago></row>
<row _id="9209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000792</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2381 00</Liquidado><Pago>2381 00</Pago></row>
<row _id="9210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000802</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="9211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2016NE000804</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143 00</Liquidado><Pago>143 00</Pago></row>
<row _id="9212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000822</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>6500 00</Pago></row>
<row _id="9213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Operacionalização da IAGRO</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000839</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28 94</Pago></row>
<row _id="9214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39224 68</Liquidado><Pago>43864 11</Pago></row>
<row _id="9215"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39224 68</Liquidado><Pago>43864 11</Pago></row>
<row _id="9216"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000843</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17249 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2016NE000843</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17249 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9218"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017-7</Cpf/Cnpj><Credor>SAL-MATERNID INSS</Credor><Documento>2016NE000843</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1882 10</Pago></row>
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<row _id="9300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000876</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>41900 00</Pago></row>
<row _id="9301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000876</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>41900 00</Pago></row>
<row _id="9302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000877</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>153275 26</Pago></row>
<row _id="9303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000877</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>153275 26</Pago></row>
<row _id="9304"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000878</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>506484 26</Pago></row>
<row _id="9305"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000879</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>88063 73</Pago></row>
<row _id="9306"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE000880</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1532 52</Pago></row>
<row _id="9307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000881</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>38285 79</Pago></row>
<row _id="9308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000882</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1062794 13</Pago></row>
<row _id="9309"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000883</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>669655 03</Pago></row>
<row _id="9310"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000883</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>669655 03</Pago></row>
<row _id="9311"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>567 11</Pago></row>
<row _id="9312"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>567 11</Pago></row>
<row _id="9313"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000885</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22000 00</Pago></row>
<row _id="9314"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000886</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5812 37</Pago></row>
<row _id="9315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000887</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11253 81</Pago></row>
<row _id="9316"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000887</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11253 81</Pago></row>
<row _id="9317"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE000889</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35763 07</Pago></row>
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<row _id="9319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000890</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3449 93</Pago></row>
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<row _id="9324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000892</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>148108 77</Pago></row>
<row _id="9325"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000893</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4404 89</Pago></row>
<row _id="9326"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000894</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1265 15</Pago></row>
<row _id="9327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000895</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1042 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000919</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>105 25</Pago></row>
<row _id="9356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000919</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>105 25</Pago></row>
<row _id="9357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Reestruturação dos serviços de prevenção e combate a incêndio.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2016NE000927</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12150 00</Liquidado><Pago>12150 00</Pago></row>
<row _id="9358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000930</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>329 88</Pago></row>
<row _id="9359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000930</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>329 88</Pago></row>
<row _id="9360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000931</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>378 27</Pago></row>
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<row _id="9364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.577.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES</Credor><Documento>2016NE000937</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>779 94</Liquidado><Pago>779 94</Pago></row>
<row _id="9365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.577.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES</Credor><Documento>2016NE000937</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>779 94</Liquidado><Pago>779 94</Pago></row>
<row _id="9366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.577.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES</Credor><Documento>2016NE000938</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2121 22</Liquidado><Pago>2121 22</Pago></row>
<row _id="9367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.577.001-**</Cpf/Cnpj><Credor>PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES</Credor><Documento>2016NE000938</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2121 22</Liquidado><Pago>2121 22</Pago></row>
<row _id="9368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000939</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>103135 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000940</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27903 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.252.801-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/WALDEVINO GOMES PINHEIRO</Credor><Documento>2016NE000942</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000955</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000957</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>408 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000958</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>394 01</Empenhado><Liquidado>394 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2016NE000958</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>394 01</Empenhado><Liquidado>394 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000959</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2612 24</Empenhado><Liquidado>2611 24</Liquidado><Pago>2611 24</Pago></row>
<row _id="9383"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000959</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2612 24</Empenhado><Liquidado>2611 24</Liquidado><Pago>2611 24</Pago></row>
<row _id="9384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000963</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000964</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000965</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000966</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9388"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000967</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>146 13</Empenhado><Liquidado>146 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000967</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>146 13</Empenhado><Liquidado>146 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.559.485/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000967</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>146 13</Pago></row>
<row _id="9391"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.559.485/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO</Credor><Documento>2016NE000967</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>146 13</Pago></row>
<row _id="9392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000976</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9664 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9393"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000977</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3011 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9395"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000979</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9396"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000981</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>36256 00</Empenhado><Liquidado>36255 00</Liquidado><Pago>36255 00</Pago></row>
<row _id="9397"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000981</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>36256 00</Empenhado><Liquidado>36255 00</Liquidado><Pago>36255 00</Pago></row>
<row _id="9398"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.027.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>LILA BRAVO PIMENTA</Credor><Documento>2016NE000982</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3020 50</Empenhado><Liquidado>3020 50</Liquidado><Pago>3020 50</Pago></row>
<row _id="9399"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.027.311-**</Cpf/Cnpj><Credor>LILA BRAVO PIMENTA</Credor><Documento>2016NE000982</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3020 50</Empenhado><Liquidado>3020 50</Liquidado><Pago>3020 50</Pago></row>
<row _id="9400"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.023.451-**</Cpf/Cnpj><Credor>NAIRA DE OLIVEIRA MIERES NUNES</Credor><Documento>2016NE000983</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1904 69</Empenhado><Liquidado>1904 69</Liquidado><Pago>1904 69</Pago></row>
<row _id="9401"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.023.451-**</Cpf/Cnpj><Credor>NAIRA DE OLIVEIRA MIERES NUNES</Credor><Documento>2016NE000983</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1904 69</Empenhado><Liquidado>1904 69</Liquidado><Pago>1904 69</Pago></row>
<row _id="9402"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000984</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7880 00</Empenhado><Liquidado>7879 00</Liquidado><Pago>7879 00</Pago></row>
<row _id="9403"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2016NE000984</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7880 00</Empenhado><Liquidado>7879 00</Liquidado><Pago>7879 00</Pago></row>
<row _id="9404"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000985</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1467 01</Empenhado><Liquidado>1467 01</Liquidado><Pago>1467 01</Pago></row>
<row _id="9405"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000985</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1467 01</Empenhado><Liquidado>1467 01</Liquidado><Pago>1467 01</Pago></row>
<row _id="9406"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000986</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>990 52</Empenhado><Liquidado>990 52</Liquidado><Pago>990 52</Pago></row>
<row _id="9407"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000987</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10778 99</Empenhado><Liquidado>10778 99</Liquidado><Pago>10778 99</Pago></row>
<row _id="9408"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000987</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10778 99</Empenhado><Liquidado>10778 99</Liquidado><Pago>10778 99</Pago></row>
<row _id="9409"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000988</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65817 89</Empenhado><Liquidado>65817 89</Liquidado><Pago>65817 89</Pago></row>
<row _id="9410"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000988</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65817 89</Empenhado><Liquidado>65817 89</Liquidado><Pago>65817 89</Pago></row>
<row _id="9411"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000989</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>190 00</Empenhado><Liquidado>190 00</Liquidado><Pago>190 00</Pago></row>
<row _id="9412"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000989</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>190 00</Empenhado><Liquidado>190 00</Liquidado><Pago>190 00</Pago></row>
<row _id="9413"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000990</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="9414"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000990</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="9415"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000991</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2095 00</Empenhado><Liquidado>2095 00</Liquidado><Pago>2095 00</Pago></row>
<row _id="9416"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000991</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2095 00</Empenhado><Liquidado>2095 00</Liquidado><Pago>2095 00</Pago></row>
<row _id="9417"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000992</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8481 50</Empenhado><Liquidado>8481 50</Liquidado><Pago>8481 50</Pago></row>
<row _id="9418"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000993</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10391 96</Empenhado><Liquidado>10391 96</Liquidado><Pago>10391 96</Pago></row>
<row _id="9419"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000993</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10391 96</Empenhado><Liquidado>10391 96</Liquidado><Pago>10391 96</Pago></row>
<row _id="9420"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000994</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>84000 00</Empenhado><Liquidado>53468 08</Liquidado><Pago>53468 08</Pago></row>
<row _id="9421"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000994</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>84000 00</Empenhado><Liquidado>53468 08</Liquidado><Pago>53468 08</Pago></row>
<row _id="9422"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000995</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4950 00</Empenhado><Liquidado>1497 20</Liquidado><Pago>1497 20</Pago></row>
<row _id="9423"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2016NE000995</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4950 00</Empenhado><Liquidado>1497 20</Liquidado><Pago>1497 20</Pago></row>
<row _id="9424"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000998</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>16800 00</Empenhado><Liquidado>16794 00</Liquidado><Pago>16794 00</Pago></row>
<row _id="9425"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000998</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>16800 00</Empenhado><Liquidado>16794 00</Liquidado><Pago>16794 00</Pago></row>
<row _id="9426"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000999</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9661 00</Empenhado><Liquidado>9660 00</Liquidado><Pago>9660 00</Pago></row>
<row _id="9427"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE000999</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9661 00</Empenhado><Liquidado>9660 00</Liquidado><Pago>9660 00</Pago></row>
<row _id="9428"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE001000</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>78643 00</Empenhado><Liquidado>78642 00</Liquidado><Pago>78642 00</Pago></row>
<row _id="9429"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.206.328/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS - EIRELI - ME</Credor><Documento>2016NE001000</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>78643 00</Empenhado><Liquidado>78642 00</Liquidado><Pago>78642 00</Pago></row>
<row _id="9430"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Reestruturação dos serviços de prevenção e combate a incêndio.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2016NE001003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>359880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9431"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.726.966/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MOTUS COMERCIO DE VEICULO E MOTOS LTDA</Credor><Documento>2016NE001004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9432"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.215.271-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF FRANCO ALAN DA SILVA AMORIM</Credor><Documento>2016NE001005</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9433"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE001005</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="9434"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.531.168-**</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO TOLENTINO ALVES</Credor><Documento>2016NE001006</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9435"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE001006</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="9436"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE001007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>325250 00</Empenhado><Liquidado>117245 33</Liquidado><Pago>117245 33</Pago></row>
<row _id="9437"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE001007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>325250 00</Empenhado><Liquidado>117245 33</Liquidado><Pago>117245 33</Pago></row>
<row _id="9438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE001008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>562027 50</Empenhado><Liquidado>346587 67</Liquidado><Pago>346587 67</Pago></row>
<row _id="9439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2016NE001008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>562027 50</Empenhado><Liquidado>346587 67</Liquidado><Pago>346587 67</Pago></row>
<row _id="9440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.532.591-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/JOÃO CARLOS ARAUJO</Credor><Documento>2016NE001009</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9441"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE001009</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="9442"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.477.521-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/MÁRIO NELSON DOS SANTOS VARGAS</Credor><Documento>2016NE001010</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9443"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE001010</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.498.261-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/PAULO MIGUEL DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2016NE001011</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9445"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE001011</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.591.331-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/EDENILSON PEREIRA DOMINGOS</Credor><Documento>2016NE001012</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE001012</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2016NE001013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>430 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.892.343/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>NEWPC TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2016NE001014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>82 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.339.342/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ART COMERCIO CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE001015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>263 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.987.961-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/VILSON SILVA</Credor><Documento>2016NE001017</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE001017</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.091.241-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF EDUARDO STEICA DA COSTA</Credor><Documento>2016NE001020</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE001020</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE001021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.034.419/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO GUAICURUS</Credor><Documento>2016NE001021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>430 99</Empenhado><Liquidado>430 99</Liquidado><Pago>430 99</Pago></row>
<row _id="9458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>430 99</Empenhado><Liquidado>430 99</Liquidado><Pago>430 99</Pago></row>
<row _id="9459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE001024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>593 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE001025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>78 34</Empenhado><Liquidado>78 34</Liquidado><Pago>78 34</Pago></row>
<row _id="9461"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE001025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>78 34</Empenhado><Liquidado>78 34</Liquidado><Pago>78 34</Pago></row>
<row _id="9462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Reestruturação dos serviços de prevenção e combate a incêndio.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2016NE001026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Reestruturação dos serviços de prevenção e combate a incêndio.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.272.465/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>105000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE001033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1758 19</Empenhado><Liquidado>1758 19</Liquidado><Pago>1758 19</Pago></row>
<row _id="9465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE001033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1758 19</Empenhado><Liquidado>1758 19</Liquidado><Pago>1758 19</Pago></row>
<row _id="9466"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE001034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4050000 00</Empenhado><Liquidado>400571 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE001034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4050000 00</Empenhado><Liquidado>400571 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE001035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1305000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9469"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE001035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1305000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9470"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>320000 00</Empenhado><Liquidado>18046 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9472"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18046 17</Pago></row>
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<row _id="9559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16047994 52</Pago></row>
<row _id="9560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>Reestruturação dos serviços de prevenção e combate a incêndio.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.923.526/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>IBR BRASIL DIST. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA</Credor><Documento>2016NE001067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48984 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27000 00</Empenhado><Liquidado>1000 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>1930 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE001084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4275896 03</Empenhado><Liquidado>512361 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2016NE001085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>806472 38</Empenhado><Liquidado>89132 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>699467 36</Empenhado><Liquidado>61638 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>61638 30</Pago></row>
<row _id="9617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>203700 00</Empenhado><Liquidado>22000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22000 00</Pago></row>
<row _id="9619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7340 21</Empenhado><Liquidado>3911 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3911 12</Pago></row>
<row _id="9621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-FARDAMENTO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2016NE001092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>81000 00</Empenhado><Liquidado>2919 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-FARDAMENTO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004-3</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2016NE001092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>81000 00</Empenhado><Liquidado>2919 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-FARDAMENTO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2919 58</Pago></row>
<row _id="9624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-FARDAMENTO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2919 58</Pago></row>
<row _id="9625"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE001093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1034501 47</Pago></row>
<row _id="9626"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21160115 23</Empenhado><Liquidado>2326211 04</Liquidado><Pago>1291709 57</Pago></row>
<row _id="9627"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE001094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2016NE001096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>1532 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9629"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>250578311 67</Empenhado><Liquidado>9116778 79</Liquidado><Pago>9116778 79</Pago></row>
<row _id="9630"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>250578311 67</Empenhado><Liquidado>9116778 79</Liquidado><Pago>9116778 79</Pago></row>
<row _id="9631"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6910131 66</Empenhado><Liquidado>573487 80</Liquidado><Pago>573487 80</Pago></row>
<row _id="9632"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEJUSP.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE001099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6910131 66</Empenhado><Liquidado>573487 80</Liquidado><Pago>573487 80</Pago></row>
<row _id="9633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.214.391-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/GILSON CESAR OLIVEIRA</Credor><Documento>2016NE001100</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Qualificação das ações e serviços da Rede de Média e Alta Complexidade</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.015.475/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SEJUSP/MS</Credor><Documento>2016NE001100</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9635"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>234 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2016NE001102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>245 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9637"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE001103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>112 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9638"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA.</Programa><Função>SEGURANÇA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>Previsão Orçamentária para contrapartida de convênios.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2016NE001104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>198 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9639"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>370 95</Liquidado><Pago>370 95</Pago></row>
<row _id="9640"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000001</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>370 95</Liquidado><Pago>370 95</Pago></row>
<row _id="9641"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-285 29</Pago></row>
<row _id="9642"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>-285 29</Pago></row>
<row _id="9643"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 00</Liquidado><Pago>75 00</Pago></row>
<row _id="9644"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000050</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 00</Liquidado><Pago>75 00</Pago></row>
<row _id="9645"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1423 53</Liquidado><Pago>1423 53</Pago></row>
<row _id="9646"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000054</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1423 53</Liquidado><Pago>1423 53</Pago></row>
<row _id="9647"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7067 91</Liquidado><Pago>7067 91</Pago></row>
<row _id="9648"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2016NE000060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7067 91</Liquidado><Pago>7067 91</Pago></row>
<row _id="9649"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 34</Liquidado><Pago>49 34</Pago></row>
<row _id="9650"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 34</Liquidado><Pago>49 34</Pago></row>
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<row _id="9757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Coordenar a Elaboração e Participação em Missões Empresariais  Rodadas de Negócios e em Feiras e Eventos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>-63 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1568 50</Liquidado><Pago>1568 50</Pago></row>
<row _id="9759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1568 50</Liquidado><Pago>1568 50</Pago></row>
<row _id="9760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1782 00</Liquidado><Pago>1782 00</Pago></row>
<row _id="9761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1782 00</Liquidado><Pago>1782 00</Pago></row>
<row _id="9762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>225 00</Pago></row>
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<row _id="9784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000156</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000156</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Executar Ações que Propiciem a Capacitação dos Pequenos Negócios Propiciando Acesso a Novos Mercados</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>110 39</Empenhado><Liquidado>58 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Executar Ações que Propiciem a Capacitação dos Pequenos Negócios Propiciando Acesso a Novos Mercados</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000158</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>58 34</Pago></row>
<row _id="9788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão Integrada de Resíduo Sólido no Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.179.341-**</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO MENDES SILVA JUNIOR</Credor><Documento>2016NE000159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>796 50</Empenhado><Liquidado>796 50</Liquidado><Pago>796 50</Pago></row>
<row _id="9789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</Programa><Função>GESTÃO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>Gestão Integrada de Resíduo Sólido no Estado de Mato Grosso do Sul</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.086.251-**</Cpf/Cnpj><Credor>LORIVALDO ANTONIO DE PAULA</Credor><Documento>2016NE000160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>796 50</Empenhado><Liquidado>796 50</Liquidado><Pago>796 50</Pago></row>
<row _id="9790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Coordenar a Elaboração e Participação em Missões Empresariais  Rodadas de Negócios e em Feiras e Eventos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1319 12</Empenhado><Liquidado>1319 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Coordenar a Elaboração e Participação em Missões Empresariais  Rodadas de Negócios e em Feiras e Eventos</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000161</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1319 12</Pago></row>
<row _id="9792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2016NE000163</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>192 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000164</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>192 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.918.676/0002-99</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA ALVES &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 85</Empenhado><Liquidado>50 85</Liquidado><Pago>50 85</Pago></row>
<row _id="9797"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.918.676/0002-99</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA ALVES &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2016NE000165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 85</Empenhado><Liquidado>50 85</Liquidado><Pago>50 85</Pago></row>
<row _id="9798"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 80</Empenhado><Liquidado>53 80</Liquidado><Pago>53 80</Pago></row>
<row _id="9799"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2016NE000166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 80</Empenhado><Liquidado>53 80</Liquidado><Pago>53 80</Pago></row>
<row _id="9800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>470 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>470 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9802"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Executar Ações que Propiciem a Capacitação dos Pequenos Negócios Propiciando Acesso a Novos Mercados</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1109 10</Empenhado><Liquidado>1109 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9803"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA</Programa><Função>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>Executar Ações que Propiciem a Capacitação dos Pequenos Negócios Propiciando Acesso a Novos Mercados</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1109 10</Pago></row>
<row _id="9804"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.422.151-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEMADESC/SF/MARIA DE FATIMA PAZ DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Manutenção e Operacionalização da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.422.151-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEMADESC/SF/MARIA DE FATIMA PAZ DA SILVA</Credor><Documento>2016NE000169</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9808"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS</Programa><Função>ADMINISTRAÇÃO</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão e Manutenção da SEMADE</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>446 59</Empenhado><Liquidado>401 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-3 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2016NE000062</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="9868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-30 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2016NE000067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19128 72</Liquidado><Pago>19128 72</Pago></row>
<row _id="9870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2016NE000072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>329 09</Liquidado><Pago>329 09</Pago></row>
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<row _id="9885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15139 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos  Fundos e Entidades Integr</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2016NE000086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58866 41</Liquidado><Pago>117567 94</Pago></row>
<row _id="9887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSÃO RURAL</Sub-Função><Ação>Implementação do Setor Produtivo de Mato Grosso do Sul.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2016NE000092</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>339 26</Liquidado><Pago>339 26</Pago></row>
<row _id="9888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL</Sub-Função><Ação>Coordenação de Cadeias Produtivas de Origem Animal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.450.285/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SINDICATO RURAL DE PONTA PORA</Credor><Documento>2016NE000093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="9889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="9890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-6 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="9892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2512 46</Liquidado><Pago>2512 46</Pago></row>
<row _id="9893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>163400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>91 82</Pago></row>
<row _id="9895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>-15 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL</Sub-Função><Ação>Coordenação de ações integradas de produção e comercialização de leite.</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.430.392/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE EDUCACAO DESENV. HUMANO E INST-IEDHI</Credor><Documento>2016NE000108</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>49152 16</Pago></row>
<row _id="9897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42293 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000115</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="9900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1515 00</Empenhado><Liquidado>1477 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1477 63</Pago></row>
<row _id="9902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.461.647/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUTI-SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Credor><Documento>2016NE000124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.461.647/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUTI-SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Credor><Documento>2016NE000125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>209 00</Empenhado><Liquidado>209 00</Liquidado><Pago>209 00</Pago></row>
<row _id="9904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL</Sub-Função><Ação>Coordenação de Cadeias Produtivas de Origem Animal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.254.331/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACRISUL-ASSOC.DOS CRIADORES DE MS.</Credor><Documento>2016NE000126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>150000 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="9905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2016NE000131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2016NE000132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>157 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 00</Empenhado><Liquidado>55 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.299.623/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI</Credor><Documento>2016NE000134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>139 80</Empenhado><Liquidado>139 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2016NE000135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>624 00</Empenhado><Liquidado>624 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2016NE000136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>260 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="9911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2016NE000137</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>211 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>***.146.451-**</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEPAF/SF/PEDRO PINTO CORREA</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.926.712/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE ESTADO DE PROD. E AGRIC. FAMILIAR</Credor><Documento>2016NE000140</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="9914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1066 00</Empenhado><Liquidado>1065 04</Liquidado><Pago>1065 04</Pago></row>
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<row _id="9916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000143</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>43 75</Pago></row>
<row _id="9917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa /><Função /><Sub-Função /><Ação>Gestão e operacionalização do FUNDEMS</Ação><Categoria>Despesas de Capital</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.548.170/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>HOBECO SUDAMERICANA LTDA</Credor><Documento>2016NE000146</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>400171 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-5</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>365 00</Empenhado><Liquidado>321 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000147</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>321 93</Pago></row>
<row _id="9920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL</Sub-Função><Ação>Coordenação de Cadeias Produtivas de Origem Animal.</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Transferencias a Instituições privadas sem fins Lucrativos</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.259.475/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>SINDICATO RURAL DE JARDIM/MS</Credor><Documento>2016NE000148</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="9921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000-1</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>310000 00</Empenhado><Liquidado>1118 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.412.257/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2016NE000151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1118 63</Pago></row>
<row _id="9923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRAÇÃO GERAL</Sub-Função><Ação>Gestão das Ações da SEPAF</Ação><Categoria>Despesas Correntes</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>Aplicações Diretas</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.254.654/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI</Credor><Documento>2016NE000153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2416 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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